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上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算公開
信息來源: 發表時:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

第一部分 上海市松江區醫療保險事務中心概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保險事務中心概況

 

一、主要職能

1)負責基本醫療保險(保障)制度及其政策的具體實施及日常經辦管理事務;

2)負責基本醫療保險(保障)的待遇、個人醫療帳戶及個人權益記錄的相關管理事務;

3城鎮(鄉)居民基本醫療保險個人繳費的征繳事務;

4負責基本醫療保險(保障)的基金(資金)的結算、審核、對帳及監督

5負責醫療保險定點醫療機構、定點零售藥店等的協議管理,及定點醫療機構的分級管理的相關管理事務;

6負責各項醫療保險服務和對街道(鎮)醫療保險事務服務點的工作指導,開展醫療保險方面的宣傳;

7)負責醫療保險信息系統的運行維護與安全管理事務,及結算項目庫的相關管理事務;

8)負責醫療保險相關數據的統計分析和醫療保險信息的采集、分析和報告;

9)負責醫療保險業務檔案管理事務;

10)受區醫療保障局委托,承擔本區基本醫療保險監督檢查相關工作。

 

二、機構設置

上海市松江區醫療保險事務中心機構規格為正科級,列入參照公務員法管理事業單位。


第二部分    上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

創收

收入支出

該項目

結算的時候數

的項目

部門預算數

一、一樣公用國庫預算國庫補貼款純收入

5045.41

一、基本公用服務項目付出

 

二、地方政府性債卷概預算財政局審批納入

22.22

二、外交政策付出

 

三、集體所有制資本管理生意決算財政部門捐款使收入

 

三、國防安全撥出

 

四、上級部門經濟補貼年收入

 

四、共公應急開支

 

五、事業發展納入

 

五、學前教育花費

 

六、營運年收入

 

六、實驗新技術性支出

 

七、附屬企業單位上交納入

 

七、人文精神旅行體育課與傳煤收入支出

 

八、其他的利潤

 

八、的社會維護和就業率開支

61.94

 

 

九、干凈穩定總支出

4697.83

 

 

十、低能耗環境結余

 

 

 

十一國慶、城鎮居委其他支出

 

 

 

十三、農業水性支出

 

 

 

十四、交通網貨物運輸收入支出

 

 

 

十四、資源勘測工業化的信心等撥出

 

 

 

十八、商用提供夜場服務等費用支出

 

 

 

十五、金融服務總支出

 

 

 

十二、救助另外的東南部花費

 

 

 

十九、自然是資源性海洋生物氣象觀測等結余

 

 

 

黨的十九、商品房保證支出費用

285.44

 

 

四十、糧油加工救災物資貯備撥出

 

 

 

二十一國慶、國家資本公司操作概算經費支出

 

 

 

二第十二、災情防治法及應急管理制度管理制度結余

 

 

 

二十四、別付出

22.22

 

 

第二十四、抗疫很大國債擬定的教育支出

 

年初工資自動求和

5067.63

當年度費用合計數

5067.42

安全使用非財政廳撥付盈余

 

盈余分派

 

今年初結轉和盈余

57.80

月底結轉和余額

58.02

合計

5125.44

累計

5125.44

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

 

品牌

本年度創收總計

國庫撥付薪水

領導補貼申請書收入來源

自己事業收益

經營者薪資

附屬行業繳納年收入

同一納入

撥出職能歸類科目必識別碼

管理費用明稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

加總

5,067.63

5,067.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

中國社會有保障和就業率其他支出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政機關衛生事業機關單位關于養老地產養老撥出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  人事部門廠家離退居二線

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  政府機關視野行業一般社區養老人壽保險繳納結余

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  機關人事方人事方職業角色年金交款付出

20.33

20.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

環衛身體健康結余

4,698.04

4,698.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政部門事業上公司醫學

73.71

73.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政事務部門醫療服務

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  國家事業編醫疔補助費

47.13

47.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

診療社會救助

3,819.03

3,819.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101301

  成鄉醫治救治

1,668.71

1,668.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101399

  某些醫藥援助教育支出

2,150.32

2,150.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

社區醫療保護菅理事務性

805.30

805.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101501

  財政運作

677.02

677.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

  常見行政機關管理工作事情

80.98

80.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101504

  產品教育信息化搭建

47.30

47.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

自建房有效保障了花費

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

商品房深化改革總支出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  商品房住房基金

67.90

67.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  賣房補助金

217.54

217.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

同一撥出

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票網站公益基金金科學安排的撥出

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296013

  使用城鄉經濟醫療保健援助的時時彩公益的金費用

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

新項目

當年度費用總金額

根本結余

項目其他支出

上交上級領導收支

生產教育支出

對加盟機關單位補貼政策開支

花費特點類型考試科目編寫代碼

管理費用英文名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計數

5,067.42

1,050.71

4,016.71

0.00

0.00

0.00

208

社會各界基本保障和專業教育其他支出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政機關事業有成部門頤養總支出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政事務院校離提前退休

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  國家機關自己事業部門常規社區養老險服務繳納費用性支出

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  危險機關事業性機關單位職業年金網上繳費教育支出

20.33

20.33

0.00

0.00

0.00

0.00

210

環保健康保健性支出

4,697.83

703.33

3,994.49

0.00

0.00

0.00

21011

行政管理創業行業醫藥

73.71

26.58

47.13

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政管理的單位醫療器械

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公務活動員醫療設備經濟補貼

47.13

0.00

47.13

0.00

0.00

0.00

21013

醫治援助

3,819.08

0.00

3,819.08

0.00

0.00

0.00

2101301

  城鄉建設醫藥救治

1,668.71

0.00

1,668.71

0.00

0.00

0.00

2101399

  一些診療搶救撥出

2,150.37

0.00

2,150.37

0.00

0.00

0.00

21015

醫療保健確保管理工作行政事務

805.04

676.75

128.28

0.00

0.00

0.00

2101501

  政府部門工作

676.75

676.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

  應該行政機關服務管理行政事務

80.98

0.00

80.98

0.00

0.00

0.00

2101504

  消息化基本建設

47.30

0.00

47.30

0.00

0.00

0.00

221

居住房切實保障經費支出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

公房改變支出費用

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  自建房住房基金

67.90

67.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  全民購房補貼政策

217.54

217.54

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其它的花費

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

22960

買彩票公益事業金規劃的付出

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

2296013

  用到成鄉醫療管理援助的彩票網慈善活動金其他支出

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

年收入

費用支出

品牌

預算數

樓盤

合計數

大部分公共性預決算不需要捐款

現政府性私募基金費用國庫審批

集體所有制資源銷售經營工程預算不需要捐款

一、普遍通用概預算財務捐款

5045.41 

一、一半公共性服務性費用

 

 

 

 

二、區政府性貨幣基金費用預算財政預算付款

22.22 

二、國際關系教育支出

 

 

 

 

三、國有制基金經驗預算表財政局補貼款

 

三、防御花費

 

 

 

 

 

 

四、共同很安全撥出

 

 

 

 

 

 

五、幼兒教育教育支出

 

 

 

 

 

 

六、完美枝術教育支出

 

 

 

 

 

 

七、學歷出境游體育足球與文化傳播花費

 

 

 

 

 

 

八、社會的有效保障和畢業生就業收支

61.94 

61.94

 

 

 

 

九、干凈衛生良好撥出

4697.83 

4697.83

 

 

 

 

十、節能環境環境費用支出

 

 

 

 

 

 

十一月、村鎮社群教育支出

 

 

 

 

 

 

12、農業和林業水性支出

 

 

 

 

 

 

第十三、公路城市公共交通管理其他支出

 

 

 

 

 

 

十四、資原探礦工業企業個人信息等經費支出

 

 

 

 

 

 

二十、商用服務項目業等開支

 

 

 

 

 

 

第十五、金融科技撥出

 

 

 

 

 

 

二十七、扶持其它的區域付出

 

 

 

 

 

 

二十、自然而然資源量淺海形象等費用

 

 

 

 

 

 

第十九、房產得到保障支出費用

 285.44

285.44

 

 

 

 

第二十、油糧武器裝備儲備庫收支

 

 

 

 

 

 

二十一國慶、國有土地投資者運作預算表其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、氣象災害預治及應對工作管理性支出

 

 

 

 

 

 

二十五、一些費用

 22.22

 

22.22 

 

 

 

三十四、抗疫格外國債布置的費用支出

 

 

 

 

上年營收合計數

5067.63 

上年總支出總金額

5067.42 

5045.2

22.22 

 

期初不需要補貼款結轉和節余

57.80 

年初財政部門撥付結轉和盈余

58.02 

58.02

 

 

一、一般的通用工程預算財政廳撥付

 

 

 

 

 

 

二、政府性性投資基金工程預算不需要撥付

 

 

 

 

 

 

三、國有土地投資基金合作經營財務預算財務付款

 

 

 

 

 

 

總金額

5125.44 

總結

5125.44 

5103.22

22.22 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

活動

年初收入支出

性支出功能鍵定義課程和科目商品代碼

題目簡稱

總計

一般性支出

項目花費

欄次

1

2

3

預估合計

5,045.20

1,050.71

3,994.49

208

世界 有效保障了和專業教育經費支出

61.94

61.94

0.00

20805

行政部門創業計量單位頤養天年開支

61.94

61.94

0.00

2080501

  行政處方離退休工資

0.94

0.94

0.00

2080505

  政府部門參公組織通常關于養老地產養老保費激費總支出

40.67

40.67

0.00

2080506

  政府機關事業公司公司職業類型年金網上繳費結余

20.33

20.33

0.00

210

健康生活健康生活總支出

4,697.83

703.33

3,994.49

21011

行政事務事業心企公務員醫療衛生

73.71

26.58

47.13

2101101

  財政廠家醫療設備

26.58

26.58

0.00

2101103

  國家事業單位人員醫學津貼

47.13

0.00

47.13

21013

社區醫療救濟

3,819.08

0.00

3,819.08

2101301

  城鄉居民醫治搶救

1,668.71

0.00

1,668.71

2101399

  其他的醫治援助性支出

2,150.37

0.00

2,150.37

21015

醫院基本保障監管事宜

805.04

676.75

128.28

2101501

  行政處運轉

676.75

676.75

0.00

2101502

  大部分行政訴訟服務管理公共事務

80.98

0.00

80.98

2101504

  數據數字化基本建設

47.30

0.00

47.30

221

公寓房得到保障費用

285.44

285.44

0.00

22102

商品房創新開支

285.44

285.44

0.00

2210201

  往房北京公積金

67.90

67.90

0.00

2210203

  首套房政府補貼

217.54

217.54

0.00

 

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

金錢細分課程商品代碼

會計科目各稱

竣工決算數

資金分類管理

管理費用商品編號

專業科目名號

結算的時候數

301

公資好處支出費用

1021.07

302

產品和服務性支出費用

25.76

30101

  幾乎的薪資

97.42

30201

  辦公樓費

11.32

30102

  津貼費國家補貼

446.45

30202

  uv打印機彩印費

0.73

30103

  獎勵

78.83

30203

  咨詢了解。費

 

30106

  飯食經濟補貼費

31.48

30204

  辦理手續期

 

30107

  業績考核年薪

 

30205

  有水費

 

30108

部門行業院校常規醫療商業保險商業保險繳納費用

40.67

30206

  交電費

0.02

30109

就業年金付費

20.33

30207

  郵電局費

1.22

30110

教職工核心醫療設備保險公司手機繳費

26.58

30208

  供暖費

 

30111

因公員醫院補助金付費

 

30209

  物業經理管理系統費

 

30112

同一當今社會保障部措施繳付

3.64

30211

  旅差費

2.72

30113

房屋社保公積金

67.9

30212

  因公出國旅游(境)收費

 

30114

醫用費

 

30213

  搶修(護)費

0.23

30199

  相關薪水員工福利教育支出

207.76

30214

  叉車房租費

 

303

對個體戶和人的補助金

0.52

30215

  開會費

 

30301

  離休費

 

30216

  指導費

0.03

30302

  退休之費

 

30217

  因公接持費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用箱材質費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝置辦費

 

30305

  生活方式補貼

 

30225

  專用生物質費

 

30306

  救助金費

 

30226

  勞務派遣公司費

 

30307

  醫學費補助費

 

30227

  都交給銷售費

 

30308

  捐資獎學金

0.31

30228

  公會資金

7.7

30309

  榮譽金

0.21

30229

  發福利費

0.97

30310

本人林果生產制造補貼標準

 

30231

  國家公務私車電腦運行保護費

 

30311

  代繳社會生活商業險費

 

30239

  其他交通出行花銷

 

30399

  其它的對人和普通家庭的政府補貼

 

30240

  稅金及扣減管理費

 

 

 

 

30299

  其他各種商品和服務性收支

0.82

 

 

 

310

資源性收入支出

3.36

 

 

 

31001

  快裝建筑工程物購建

 

 

 

 

31002

  辦工機械設備新購

3.36

 

 

 

31003

  專門機 購入

 

 

 

 

31007

  產品信息數據網絡及app軟件添置最新

 

 

 

 

31013

  公務接待車輛使用購置費

 

 

 

 

31019

  其它交通運輸平臺采購

 

 

 

 

31021

  古建筑和陳列設計品折舊費

 

 

 

 

31022

  隱匿資本添置

 

 

 

 

31099

  另外投資基金性花費

 

者經費支出累計數

1021.59

共公資金累計

29.12

單位:萬元

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

平常公用設施財政廳預算財政廳付款“三公”經費

合計數

因公出國旅游

(境)費

因公出行新購及電腦運行保護費

公務活動接代費

小計

公務活動車輛

置辦費

公務活動小二租車

啟動定期維護費

概算數

部門預算數

費用預算數

竣工決算數

成本預算數

竣工決算數

概預算數

部門預算數

項目預算數

部門預算數

費用數

結算的時候數

0.2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

0

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

項目流程

今年初結轉和余額

本年度個人收入

年初花費

年初結轉和

盈余

基本功能分級學科編寫代碼

幾個會計科目分類

累計數

 

 

自動求和

首要費用支出

樓盤收入支出

 

229

的其他支出

 

22.22

22.22

 

22.22

 

22960

體彩公益項目金按排的教育支出

 

22.22

22.22

 

22.22

 

2296013

  使用于新農村治療搶救的彩票網愛心慈善金其他支出

 

22.22

22.22

 

22.22

 

注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

項目

今年初結轉和余額

年初使收入

本年度開支

半年度結轉和盈余

功能模塊種類幾個會計科目項目編碼

會計科目公司名稱

預估合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

無國有資本經營預算財政撥款收入支出的,仍保留該表格式,并在本表下方作下述說明:

說明:上海市松江區醫療保險事務中心本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

資金過負債的環境表

 

 

公司的:來萬

 

比例

顏值

年末數

月底數

年終數

年終數

一、凈資產合計數

——

——

221.03

215.54

   (一)外溢固定資產

——

——

152.94

156.15

   (二)特定股本

——

——

225.61

234.97

♊          之中:1.房子(一平米米)

 

 

 

 

📖                2.通用版機器(臺/套/輛)

 

 

 

 

🔜                     各舉:(1)此車(輛)

 

 

 

 

𝓰                                 普遍國家公務專用車

 

 

 

 

🏅                                 衛生監督執法值崗公務車

 

 

 

 

🐎                                 防化非常專業水平公務車

 

 

 

 

𓆉                                 某個專車

 

 

 

 

♎                   (2)售價40萬元以上的常用機械設備(包涵車)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

💙                    中間:平均價500萬元上文常用機械設備

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

🔯        減:當年度固定資產折舊及減值開始準備

——

——

160.14

176.76

   (三)暫時股本投資加盟

——

——

 

 

   (四)暫時債卷投資項目

——

——

 

 

   (五)在建網工程建筑

——

——

 

 

   (六)隱形資源

——

——

10

10

🙈        減:加權平均攤銷

——

——

7.38

8.81

   (七)另外的股本

——

——

 

 

二、負債率預估合計

——

——

92.87

93.03

三、凈金融資產累計數

——

——

128.16

122.51

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少236.84萬元,下降4.47%。主要原因:本單位支出包含基本支出和項目支出二項,其中基本支出的職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出的其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5067.63萬元,其中:財政撥款收入5067.63萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5067.42萬元,其中:基本支出1050.71萬元,占20.73%;項目支出4016.71萬元,占79.27%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度財政撥款收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少236.84萬元,下降4.47%。主要原因:基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出5045.2萬元,占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少259.06萬元,下降4.8%。主要原因:基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出5045.20萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)61.94萬元,占1.23%;衛生健康支出(類)4697.83萬元,占93.11%;住房保障支出(類)285.44萬元,占5.66%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為4816萬元,支出決算為5045.2萬元,完成年初預算的104.76%。決算數大于預算數的主要原因:城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金,本年補發了部分職工住房解困補貼。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)主要用于:用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元,支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因:2020年突發疫情,減少了退休人員活動支出

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出項),主要用于:在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為41.27萬元,支出決算為40.66萬元幾乎持平。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出項),主要用于:在職職工年金繳費支出。年初預算為20.64萬元,支出決算為20.33萬元幾乎持平。

4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),主要用于:在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為27.08萬元,支出決算為26.58萬元。幾乎持平。

5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項),主要用于:公務員門急診和大病醫療補助,以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元,決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算,造成補助資金支付減少。

6、衛生健康支出(類)醫療救助(款)城鄉醫療救助(項),主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元,支出決算數為1668.71萬元。決算數于預算數的主要原因在編制城鄉救助的項目年度預算時,考慮該項目需要被安排中央財政資金,年初預算數小于實際發生數。

7、衛生健康支出(類)醫療救助(款)其他醫療救助支出(項),主要用于:支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元,支出決算數為2150.37萬元,幾乎持平。

8、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)行政運行(項),主要用于:開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算705.38萬元,支出決算數為677.02萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:辦公經費由于本中心實行成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出

9、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)一般行政管理事務(項),主要用于:開展醫療保保障業務項目支出。年初預算146.70萬元,支出決算數為80.98萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性,醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行,在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項,項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。

10、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)信息化建設(項),主用于于:開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元,支出決算數為47.3萬元,幾乎持平。

11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:在職職工住房積金繳費支出。年初預算65.40萬元,支出決算數為67.9萬元,決算數大于預算數主要原因:年度公積金基數調整,相應支出增加。

12住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:在編職工購房補貼支出。年初預算為84.84萬元,支出決算為217.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼

按上述格式依次說明到各項級科目,預決算持平的不用說明變動原因。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1050.71萬元。其中:人員經費1021.59萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金……其他對個人和家庭的補助(不涉及的不列);公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費……其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.2萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2020年度減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

公務用車運行維護支出0萬元。2021年,上海市松江區醫療保險事務中心所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

“三公”經費財政撥款支出的單位,作下述說明:

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元,支出收入22.22萬元,支出具體情況如下:

1、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出(項)。主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據財政統一布署,該項目需要在年中安排,年初預算不作下達

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,支出0萬元,支出具體情況如下:

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2021年度項目7個,涉及預算金額3917.67萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目7,涉及預算金額3917.67萬元;績效自評的2021年度項目7,涉及預算金額3917.67萬元,平均得分90分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出29.12萬元,比2020年度減少9.52萬元,下降24.64%。是主要原因是醫保中心實行辦公成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為14.76萬元,其中:貨物采購金額14.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、房屋

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為0平方米。

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心擁有產權的房屋共0平方米,其中由市機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0平方米。

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0平方米。

 

3、無上述情況的部門(單位)以下格式進行說明:

松江區醫療保險事務中心2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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