目 錄
弟一那部分 南京市松江區法律規定經濟援助主概述
一、最主要的職能部門
二、系統設計
第二部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算表
一、納入其他支出結算的時候總表
二、個人收入部門預算表
三、教育支出部門預算表
四、財務撥付盈利收支結算的時候總表
五、基本上公益性預算表財政資金撥付開支結算的時候表
六、核心上服務性工程預算財政廳捐款核心其他支出結算的時候表
七、一半公共服務財政部門預算財政部門捐款“三公”預備費及市直機關執行預備費其他支出預算表
八、市政府性新基金項目預算國庫撥付撥出結算的時候表
九、資源外債原因表
第三部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算情況說明
4.個部分 詞定義
首個那部分 重慶市松江區法律解釋支援主慨況
一、大部分職責權限
🐈管理、指導本區法律援助工作和“12348”法律服務等工作,受理、審核法律援助申請案件并作出是否給予援助的決定;組織、指派法律援助人員承辦援助案件。
二、公司設立
本基層公司的是成都市松江區公檢法局下屬公司的參公事業基層公司的,無含有職能部門。
第二名位置 上海市松江區法律援助中心2018年度決算表
2018月度收錄收支部門預算總表
部門:來萬
工資收入 |
撥出 |
||
工程項目 |
預算數 |
業務 |
結算的時候數 |
一、財政支出捐款凈收入 |
780.59 |
一、大部分公共售后服務售后服務結余 |
|
這里面:縣政府性資金費用財政廳補貼款 |
|
二、外交活動性支出 |
|
二、上級領導補貼申請書創收 |
|
三、飲水機支出費用 |
|
三、事業上收入來源 |
|
四、公共信息人身安全撥出 |
671.68 |
四、合作經營年收入 |
|
五、教導性支出 |
6.97 |
五、附屬醫院計量單位繳納凈收入 |
|
六、科學有效科技總支出 |
|
六、其余收益 |
137.00 |
七、文化藝術休育與媒體總支出 |
|
|
|
八、世界 保障措施和擇業其他支出 |
42.92 |
|
|
九、治療公共衛生與策劃生二胎費用支出 |
8.16 |
|
|
十、能效環保節能性支出 |
|
|
|
十一月、村鎮社區衛生花費 |
|
|
|
12、農業和林業水總支出 |
|
|
|
第十三、公路交通搬家收入支出 |
|
|
|
十四、資源共享堪探數據等費用支出 |
|
|
|
第十、商業樓服務項目業等性支出 |
|
|
|
第十六、網絡金融性支出 |
|
|
|
十二、支助另外區縣總支出 |
|
|
|
十七、國土局深海天氣等費用 |
|
|
|
黨的十九、房產后勤保障付出 |
187.87 |
|
|
二是、油糧材料物資自給率其他支出 |
|
|
|
二五一、其他的開支 |
|
年初收入來源自動求和 |
917.59 |
年初總支出總金額 |
917.59 |
用事業上基金投資擬補收入支出表差額 |
|
余額配置 |
|
年終結轉和盈余 |
0.69 |
年初結轉和盈余 |
0.69 |
總共 |
918.28 |
累計 |
918.28 |
2018年末凈收入預算表
院校:余萬元
該項目 |
本年度利潤總金額 |
財政廳補貼款年收入 |
上家補帖收入來源 |
工作營收 |
管理薪資 |
付屬組織上交國家工資 |
各種工資收入 |
||||
功能分類 |
科目表名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
917.59 |
780.59 |
|
|
|
|
137.00 |
|
204 |
|
|
服務性平安收支 |
671.68 |
671.68 |
|
|
|
|
💦 - |
|
204 |
06 |
|
檢察機關 |
671.68 |
671.68 |
|
|
|
|
🅰 - |
|
204 |
06 |
01 |
人事部門行駛 |
194.92 |
194.92 |
|
|
|
|
🍰 - |
|
204 |
06 |
04 |
國內的法律支援 |
476.76 |
476.76 |
|
|
|
|
🧜 - |
|
205 |
|
|
幼小銜接付出 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
|
🐽 - |
|
205 |
05 |
|
自修及學習培訓 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
|
𝕴 - |
|
205 |
05 |
03 |
教育培訓收支 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
|
🌄 - |
|
208 |
|
|
社交維護和專業教育經費支出 |
42.92 |
42.92 |
|
|
|
|
🌞 - |
|
208 |
05 |
|
政府部門事業心基層單位離退休年齡 |
42.92 |
42.92 |
|
|
|
|
♈ - |
|
208 |
05 |
05 |
機關事業公司公司事業公司公司基礎養老生活商業險交款撥出 |
17.17 |
17.17 |
|
|
|
|
🌃 - |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關創業院校事業年金繳付撥出 |
25.74 |
25.74 |
|
|
|
|
ไ - |
|
210 |
|
|
醫藥環保與打算養育花費 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
💞 - |
|
210 |
11 |
|
行政性事業上的企業單位醫療管理 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
📖 - |
|
210 |
11 |
01 |
政府部門機關單位醫院 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
☂ - |
|
221 |
|
|
自建房后勤保障費用 |
187.87 |
50.87 |
|
|
|
|
137.00 |
|
221 |
02 |
|
房間行政體制改革總支出 |
187.87 |
50.87 |
|
|
|
|
137.00 |
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
20.98 |
20.98 |
|
|
|
|
𒅌 - |
|
221 |
02 |
03 |
買房補肋 |
166.89 |
29.89 |
|
|
|
|
137.00 |
2018月度費用竣工決算表
公司的:多萬元
頂目 |
當年度經費支出總金額 |
差不多付出 |
該項目費用 |
上交國家上一級付出 |
操作其他支出 |
對附設院校補帖其他支出 |
||||
功能分類 |
課程英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
917.59 |
433.86 |
483.73 |
|
|
|
|
204 |
|
|
公用設施安全性花費 |
671.68 |
194.92 |
476.76 |
|
|
|
|
204 |
06 |
|
刑事 |
671.68 |
194.92 |
476.76 |
|
|
|
|
204 |
06 |
01 |
行政事務正常運作 |
194.92 |
194.92 |
- |
|
|
|
|
204 |
06 |
04 |
法幫扶 |
476.76 |
- |
476.76 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育培訓結余 |
6.97 |
- |
6.97 |
|
|
|
|
205 |
05 |
|
訪學及培訓學校 |
6.97 |
- |
6.97 |
|
|
|
|
205 |
05 |
03 |
培養撥出 |
6.97 |
- |
6.97 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展有保障和就業率經費支出 |
42.92 |
42.92 |
- |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處教育事業的單位離退居二線 |
42.92 |
42.92 |
- |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政計量單位衛生事業計量單位基礎健康社會養老保險行業激費經費支出 |
17.17 |
17.17 |
- |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關公司的事業心公司的新職業年金納費性支出 |
25.74 |
25.74 |
- |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學環衛與規劃生二胎收入支出 |
8.16 |
8.16 |
- |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業企業單位醫療器械 |
8.16 |
8.16 |
- |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政處部門社區醫療 |
8.16 |
8.16 |
- |
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房保障機制收支 |
187.87 |
187.87 |
- |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅行政體制改革開支 |
187.87 |
187.87 |
- |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人個人公積金貸款 |
20.98 |
20.98 |
- |
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
全款買房補帖 |
166.89 |
166.89 |
- |
|
|
|
2018年終國庫捐款效益收入支出竣工決算總表
院校:萬元左右
收益 |
開支 |
||||
活動 |
部門預算數 |
新項目 |
累計數 |
一半公共性費用預算財政廳撥付 |
政府機構性基金投資預決算財政局捐款 |
一、基本上通用估算財政資金審批 |
780.59 |
一、通常情況下公共信息安全服務付出 |
- |
- |
|
二、區政府性股票基金工程預算民政捐款 |
|
二、國際關系教育支出 |
- |
- |
|
|
|
三、中國國防撥出 |
- |
- |
|
|
|
四、公開安全性收入支出 |
671.68 |
671.68 |
|
|
|
五、幼教經費支出 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
六、完美技術應用經費支出 |
- |
- |
|
|
|
七、技術 體育運動與山東新農商軟件科技有限公司經費支出 |
- |
- |
|
|
|
八、時代有效保障和求業付出 |
42.92 |
42.92 |
|
|
|
九、醫用公共衛生與工作計劃生二胎收入支出 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
十、節能技術節能性支出 |
- |
- |
|
|
|
五一、城鄉居民社區網站其他支出 |
- |
- |
|
|
|
12、農業水開支 |
- |
- |
|
|
|
13、公路網裝運付出 |
- |
- |
|
|
|
十四、自然資源堪探信息查詢等結余 |
- |
- |
|
|
|
15、金融業服務管理業等收入支出 |
- |
- |
|
|
|
第十五、財富管理付出 |
- |
- |
|
|
|
二十七、支助另一中北部經費支出 |
- |
- |
|
|
|
十九、國土局海洋能氣象學等支出費用 |
- |
- |
|
|
|
黨的十九、居住房保證總支出 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
二是、調味品物資采購存儲費用 |
|
|
|
|
|
二國慶、別的經費支出 |
|
|
|
本年度工資收入預估合計 |
780.59 |
上年付出預估合計 |
780.59 |
780.59 |
|
年終財務補貼款結轉和余額 |
0.69 |
半年度財政性付款結轉和節余 |
0.69 |
0.69 |
|
通常共同預算表財政廳捐款 |
0.69 |
|
|
|
|
縣政府性債券費用不需要撥付 |
|
|
|
|
|
累計 |
781.28 |
總共 |
781.28 |
781.28 |
|
2018月度基本服務性估算財政廳補貼款總支出竣工決算表
組織:萬多
品牌 |
總計 |
關鍵收入支出 |
創業項目開支 |
|||
功用種類 科目必代碼 |
考試科目各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
204 |
|
|
公共信息健康費用支出 |
671.68 |
194.92 |
476.76 |
204 |
06 |
|
行政訴訟法 |
671.68 |
194.92 |
476.76 |
204 |
06 |
01 |
行政事務操作 |
194.92 |
194.92 |
|
204 |
06 |
02 |
通常情況行政事務處理監管事務處理 |
0.00 |
|
|
204 |
06 |
04 |
下基層公檢法保險業務 |
0.00 |
|
|
204 |
06 |
05 |
普法宣全 |
0.00 |
|
|
204 |
06 |
04 |
規律支助 |
476.76 |
|
476.76 |
205 |
|
|
幼兒教育撥出 |
6.97 |
|
6.97 |
205 |
05 |
|
自修及訓練 |
6.97 |
|
6.97 |
205 |
05 |
03 |
培順其他支出 |
6.97 |
|
6.97 |
208 |
|
|
社會各界保險和就業率付出 |
42.92 |
42.92 |
|
208 |
05 |
|
人事部門創業標準離辭職 |
42.92 |
42.92 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口工作的行政事務行業離退職 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
企事業心的單位事業心的單位基本的給養老穩妥納費開支 |
17.17 |
17.17 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業上機構專職年金繳納費用結余 |
25.74 |
25.74 |
|
210 |
|
|
醫療服務衛生管理與籌劃生孩收支 |
8.16 |
8.16 |
|
210 |
11 |
|
政府部門事業公司公司醫療保健 |
8.16 |
8.16 |
|
210 |
11 |
01 |
行政機關機構醫療保障 |
8.16 |
8.16 |
|
221 |
|
|
公寓房的保障經費支出 |
50.87 |
50.87 |
|
221 |
02 |
|
住宅房改變費用 |
50.87 |
50.87 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
20.98 |
20.98 |
|
221 |
02 |
03 |
挑選心儀的房子補肋 |
29.89 |
29.89 |
|
累計數 |
780.59 |
296.86 |
483.73 |
2018財政預算年度一般來說公共性費用預算財政預算撥付大致付出部門預算表
院校:萬美金
好項目 |
累計 |
技術人員勞務費 |
公用設施經費預算 |
||
實惠等級分類 科目必商品編碼 |
專業科目種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪春節福利教育支出 |
276.20 |
276.20 |
|
301 |
01 |
基本性月薪 |
29.64 |
29.64 |
|
301 |
02 |
津貼補助補助 |
134.72 |
134.72 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
37.09 |
37.09 |
|
301 |
06 |
食堂菜津貼費 |
- |
- |
|
301 |
07 |
業績考核公資 |
- |
- |
|
301 |
08 |
機關政府部門自己事業政府部門差不多養老院保險行業費 |
17.17 |
17.17 |
|
301 |
09 |
行業年金付費 |
25.74 |
25.74 |
|
301 |
10 |
機關人員通常醫用保險公司納費 |
8.16 |
8.16 |
|
301 |
11 |
因公員診療補助費納費 |
- |
- |
|
301 |
12 |
另外的社交有效保障了交款 |
2.70 |
2.70 |
|
301 |
13 |
個人住房住房基金 |
20.98 |
20.98 |
|
301 |
14 |
社區醫療費用 |
- |
- |
|
301 |
99 |
其他很大打工族薪資福利微信性支出 |
- |
- |
|
302 |
|
商品是和服務培訓收支 |
20.52 |
|
20.52 |
302 |
01 |
辦公室費 |
6.52 |
|
6.52 |
302 |
02 |
印刷廠費 |
- |
|
- |
302 |
03 |
管理咨詢費 |
- |
|
- |
302 |
04 |
資質費 |
- |
|
- |
302 |
05 |
水電費 |
- |
|
- |
302 |
06 |
商業用電 |
- |
|
- |
302 |
07 |
郵電局費 |
0.36 |
|
0.36 |
302 |
08 |
保暖費 |
- |
|
- |
302 |
09 |
物業服務維護費 |
- |
|
- |
302 |
11 |
出差補貼 |
0.66 |
|
0.66 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)手續費 |
- |
|
- |
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
0.16 |
|
0.16 |
302 |
14 |
租房費 |
- |
|
- |
302 |
15 |
商務會議費 |
- |
|
- |
302 |
16 |
培圳費 |
- |
|
- |
302 |
17 |
公務招待招待費 |
- |
|
- |
302 |
18 |
專業物料費 |
- |
|
- |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
- |
302 |
25 |
專業級燃劑費 |
- |
|
- |
302 |
26 |
勞務承包費 |
- |
|
- |
302 |
27 |
委托代理國際業務費 |
- |
|
- |
302 |
28 |
商會事業費 |
2.38 |
|
2.38 |
302 |
29 |
褔利費 |
10.45 |
|
10.45 |
302 |
31 |
公務接待專車加載定期檢查費 |
- |
|
- |
302 |
39 |
某個道路成本費用 |
- |
|
- |
302 |
40 |
稅金及增添成本費用 |
- |
|
- |
302 |
99 |
許多物品和工作收入支出 |
- |
|
- |
303 |
|
對一個人和中國家庭的補助款 |
0.14 |
0.14 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
工作補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療器械費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
|
|
|
303 |
10 |
小編綠植基地工作補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的個人賬戶和婚姻的補貼收支 |
0.14 |
0.14 |
|
310 |
|
金融資本性付出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公室設配購進 |
|
|
|
310 |
03 |
專門的設施折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
訊息數據網絡及系統軟件購買提升 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待租車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
其他公共交通設備購買 |
|
|
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310 |
22 |
隱約財產購入 |
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310 |
99 |
某個投資者性付出 |
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合計數 |
296.86 |
276.34 |
20.52 |
🐻2018本年度一半公眾項目預算財政廳捐款“三公”專項資金投入及機關事業單位運轉專項資金投入付出結算的時候表
工作單位:千元
一般的公共服務概算財政預算補貼款“三公”經費預算 |
部門正常運行 費用部門預算數 |
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總計 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待車輛置辦及電腦運行費 |
公務活動客服費 |
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小計 |
因公租車置辦費 |
因公用車的程序運行費 |
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預決算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
20.52 |
1.00 |
0.00 |
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1.00 |
0.00 |
2018本年部門性股票基金費用預算財政資金補貼款撥出部門預算表
機構:萬余元
工作 |
累計數 |
基本上收入支出 |
大型項目費用 |
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功能性分類整理 課目商品代碼 |
題目標題 |
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類 |
款 |
項 |
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229 |
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的收支 |
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229 |
08 |
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福彩發行額消售醫療機構銷售費制定計劃的費用支出 |
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229 |
08 |
04 |
最新福利福彩快三銷量企業的的業務費付出 |
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… |
… |
… |
… |
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合計數 |
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上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018季度財產流動負債的記錄表 |
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刷卡金額部門:億元 |
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使用量 |
市場價值 |
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月初數 |
半年度數 |
今年初數 |
年終數 |
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一、資金預估合計 |
—— |
—— |
95.95 |
43.73 |
(一)流通財產 |
—— |
—— |
83.79 |
31.57 |
(二)緊固債務 |
—— |
—— |
12.16 |
12.16 |
其中:1.房屋(平方米) |
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2.通用設備(臺/套/輛) |
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(1)車輛 |
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🍸 大部分國家公務出行 |
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♈ 城管執法值勤車輛 |
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꧑ 重型非常專業新技術租車 |
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🌠 各種租車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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🍸 4.的固定的房產 |
—— |
—— |
12.16 |
12.16 |
꧑ 減:加權平均固定資產折舊及減值打算 |
—— |
—— |
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(三)不斷投資加盟 |
—— |
—— |
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(四)待建水利 |
—— |
—— |
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(五)無形中房產 |
—— |
—— |
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🦩 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
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(六)相關固定資產 |
—— |
—— |
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二、資產負債總金額 |
—— |
—— |
83.10 |
27.56 |
三、凈債務合計數 |
—— |
—— |
12.85 |
16.17 |
第三方區域 上海市松江區司法局法律援助中心2018年度決算情況說明
一、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入支出決算總體情況說明
꧋上海市松江區法律援助中心2018年度收入總計為918.28萬元、支出總計為918.28萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加315.78萬元。主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元、發放公務員住房解困補貼137萬元。
二、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入決算情況說明
本年收入合計917.59萬元,其中:財政撥款收入780.59萬元,占85.07%。
三、關于上海市松江區法律援助中心2018年度支出決算情況說明
ಞ本年支出合計917.59萬元,其中:基本支出433.86萬元,占47.28%;項目支出483.73萬元,占52.72%。
四、關于上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入支出總體情況說明
🌠上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入總計為781.28萬元、支出總計為781.28萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加178.78萬元,增長29.67%,主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。
五、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)似的公共服務概算財務補貼款其他支出預算綜合性癥狀
𝓡上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元,占本年支出合計的85.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加184.30萬元,增長30.91%。主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。
(二)似的服務性預算表國庫補貼款付出部門預算架構問題
𒐪上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元,主要用于以下方面:公共安全支出(類)671.68萬元,占86.05%;教育支出(類)6.97萬元,占0.89%;社會保障和就業支出(類)42.92萬元,占5.50%;醫療衛生與計劃生育支出(類)8.16萬元,占1.05%;住房保障支出(類)50.87萬元,占6.52%。
(三)平常公用費用財政性補貼款經費支出竣工決算具體的時候
ꩵ上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為678.02萬元,支出決算為780.59萬元,完成年初預算的115.13%。決算數大于預算數的主要原因:辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。其中:
1𓄧、公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項)194.92萬元。主要用于:在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金以及辦公經費和福利費等。年初預算為179.36萬元,支出決算為194.92萬元。決算數大于預算數的主要原因:工資、津貼等經費的增加。
2🌳、公共安全支出(類)司法(款)法律援助(項)476.76萬元。主要用于:法律援助等方面的項目支出。年初預算為408.57萬元,支出決算為476.76萬元。決算數大于預算數的主要原因:辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。
3♔、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)6.97萬元。主要用于:法律援助業務培訓。年初預算為8.00萬元,支出決算為6.97萬元。決算數與預算數基本持平。
4🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)17.17萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費。年初預算為17.44萬元,支出決算為17.17萬元。決算數與預算數基本持平。
5꧋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)25.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金繳費的支出。年初預算為0,支出決算為25.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,補繳歷年職業年金。
6🐠、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.16萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為8.28萬元,支出決算為8.16萬元,決算數與預算數基本持平。
7🔯、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)20.98萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為25.29萬元,支出決算為20.98萬元。決算數小于預算的主要原因:人員變動,減少辭職人員的公積金。
8💟、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)29.89萬元。主要用于:在職職工住房補貼。年初預算為31.08萬元,支出決算為29.89萬元。決算數小于預算數的主要原因:減少辭職人員的住房補貼。
六、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
💫上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出296.86萬元,包括人員經費276.34萬元,公用經費20.52萬元。基本支出中:
1、工資福利支出276.20萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。
2🀅、商品和服務支出20.52萬元,主要用于:辦公費、水費、郵電費、維修(護)費、公務接待費、工會經費、福利費、其它交通費用等。
3、對個人和家庭的補助支出0.14萬元,主要用于:幼托費。
七、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金財政局審批總支出結算的時候整體來說狀態介紹。
ও上海市松江區法律援助中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.00萬元,支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項的規定”精神狀態和厲行避免浪費追求,進一步明確一個腳印嚴治控制“三公”專項經費支出。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2017年度相同,沒有發生“三公經費”支出。
🃏公務用車購置及運行維護費支出為0萬元,2018年,松江區法律援助中心開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
(二)“三公”資金財政部門審批結余預算基本條件請示報告。
2018ꦦ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出決算0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:
1、 因公出國(境)費支出0.00萬元。因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人次。
2、 ꦯ上海市松江區法律援助中心公務用車購置支出為0元。2018年,上海市松江區法律援助中心無公務用車,公務用車保有量為0輛。
3、 國家公務接持費費用0.00萬塊。至少:
🐠國內的公務活動客服支出費用0.00萬(含外賓接持付出0.00余萬元)。具體廣泛用于到訪省外工作單位來松考察,共0批次線、0客流量,這里面:接受外賓0批號、0萬人次。
八、關于上海市松江區法律援助中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、集體所有制資本公司企業經營概算財政資金撥付癥狀說明書怎么寫
上海市松江區法律援助中心2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、相關至關重要重大事項的情況發生情況說明書
(一)單位程序運行資金總支出原因
✅上海市松江區法律援助中心2018年度機關運行經費支出20.52萬元,比2017年度增加6.07萬元,增長42.01%。主要原因是日常公用經費支出增加。
(二)國家選擇費用條件
上海市松江區法律援助中心2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元。
(三)此車、房子唯一性損壞情況發生
1、汽車
重慶市松江區中國法律支助公司無國家公務活動私車,國家公務活動私車保留量為零。
2、房
♉截至2018年12月31日,上海松江區法律援助中心使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為90平方米。
(四)工程預算考核安全管理狀態
上海市松江區法律援助中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:
💛完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度上海市松江區法律援助中心開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額429.19萬元。2018年度無績效評價項目。
第八部份 動詞釋疑
💃一、財務性撥付工資:指標準當每年度從本級財務性相關部門得到的財務性撥付,屬于通常情況下共同費用財務性撥付和現政府性貨幣基金費用財務性撥付。
二、自己事業廠家使創收:指自己事業廠家廠家抓好技術專業金融業務行為簡答配套行為贏得的使創收。
🐭三、銷售銷售薪資:指教育事業組織在正規專業銷售業務行動試述輔助的行動認知能力深入推進非獨立自主結算銷售銷售行動獲得的薪資。
🅺四、一些年個人純工資:指行業確認的除“財政局付款年個人純工資”、“企業年個人純工資”、“經營管理年個人純工資”等或者的年個人純工資。
五、年末結轉和盈余:就是指當年度還順利完成、結轉到上年按有關標準延續應用的財力。
♓六、半全年目標結轉和余額:指當全年目標度或一年前全年目標費用確定、因客觀存在狀態時有發生發展不可按原準備試行,需時間延遲到后來全年目標按關于 明文規定馬上適用的財政資金。
ജ七、常規其他支出費用:指企業單位為安全保障培訓機構平常轉運、做好規章制度崗位人物而遭受的每一項其他支出費用。
𒁃八、好項目性開支:指基層單位為完整對應的行政訴訟工作上任務卡或參公發展前景要求,在核心性開支之下發生的基本性開支。
✨九、運作付出:指事業機關單位機關單位在專注行動及氧化硅行動外深入推進非自立成本核算運作行動有的付出。
ꦐ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
⭕十一國慶、危險機關執行金費:指行政機關工作公司的和參照物因公員法經營的事業上工作公司的操作普遍共公財政資金預算財政資金付款制定的常見經費收支收支中的生活通用金費經費收支收支。