廣州市松江區公司醫院口腔科
2018年終部門管理結算的時候
目 錄
第一名組成部分 西安市松江區重點醫院口腔科情況
一、重點權責
二、部竣工決算的單位帶來
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
一、薪資收入費用竣工決算總表
二、薪水部門預算表
三、總支出竣工決算表
四、財政預算審批薪資收入收支部門預算總表
五、尋常公用設施結算的時候財政預算撥付花費結算的時候表
六、尋常服務性估算財政廳捐款常見教育支出預算表
七、普通公用設施財務預算財務捐款“三公”專項經費預算及機關事業單位行駛專項經費預算付出結算的時候表
八、政府部性理財產品預竣工決算財政性審批付出竣工決算表
九、金融資產資產負債狀況表
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
第五區域 形容詞表達
第一部分 上海市松江區中心醫院概況
一、主要的職責
🐎重慶市松江區重點的專科醫院算作兩級甲等的專科醫院,擔負著領域醫遼重點的責職,為松江大家身體身心安全健康打造醫遼與養護安全健康安全健康售后服務。做醫遼與養護,中醫學專業的教學學校,中醫學專業論述,公共干凈衛生醫遼人群技藝培訓,公共干凈衛生技藝人群以后的教學學校,安全健康安全健康與身心安全健康的教學學校。
二、裝置配置
據可以達到部門職責,成都市市松江區心中醫院口腔科設40💯個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
2018本年工資收入撥出竣工決算總表
行業:來萬
年收入 |
結余 |
||
業務 |
部門預算數 |
工程 |
竣工決算數 |
一、財務撥付收益 |
27004.51 |
一、一半共公業務經費支出 |
|
中僅:以政府性私募基金概算民政撥付 |
3401.39 |
二、外交史總支出 |
|
二、上一級補助費營收 |
|
三、航空航天總支出 |
|
三、事業心納入 |
101351.87 |
四、公用設施防護開支 |
|
四、企業經營薪資 |
|
五、教肓花費 |
|
五、所屬公司的上交工資 |
|
六、小學科技成果性其他支出 |
|
六、其余盈利 |
1151.34 |
七、文化水平體育文化與文化傳播收入支出 |
|
|
|
八、世界 保駕護航和自主創業經費支出 |
4425.84 |
|
|
九、醫疔衛生情況與籌劃生孕其他支出 |
113920.76 |
|
|
十、低能耗環保標準教育支出 |
|
|
|
11、城鄉一體化居委教育支出 |
3401.39 |
|
|
十三、農業水支出費用 |
|
|
|
十五、交通配套貨物運輸撥出 |
|
|
|
十四、資源共享勘查的信息等付出 |
|
|
|
第十三、餐飲業精準制造業等教育支出 |
|
|
|
第十六、互聯網金融開支 |
|
|
|
十六、救助其他區域費用 |
|
|
|
十九、土地資源海洋環境氣象條件等付出 |
|
|
|
19、自建房保護收入支出 |
205.82 |
|
|
三十五、糧油食品工程物資存量總支出 |
|
|
|
二國慶、其他的收入支出 |
|
本年度盈利加總 |
129507.72 |
本年度其他支出總金額 |
121953.81 |
用行業債券擬補結余差額 |
|
節余管理 |
7228.72 |
本年結轉和節余 |
1767.50 |
年終結轉和余額 |
2092.69 |
共計 |
131275.22 |
合計 |
131275.22 |
2018全年純收入結算的時候表
基層單位:上萬元
新項目 |
本年度創收合計數 |
民政付款薪資收入 |
上級部門補貼費凈收入 |
教育事業收入來源 |
操作凈收入 |
所屬工作單位繳納收錄 |
某些薪資 |
||||
功能分類 |
學科簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
129507.72 |
27004.51 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
208 |
|
|
世界 服務和學生就業費用支出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業有成機關單位離養老金 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的企業離退體 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
廠家企事業廠家常規醫療商業保險商業保險交款收支 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關衛生事業企業崗位年金付費經費支出 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障環衛與計劃書生殖收入支出 |
121474.67 |
18971.46 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
|
公立學校醫院口腔科 |
121195.34 |
18692.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
01 |
一體化門診 |
121145.34 |
18642.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
99 |
另外醫的醫院教育支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業有成企業社區醫療 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性基層單位醫療機構 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
新型農村平臺其他支出 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
城區前提措施整套搭配費及對應著工作方案財產利潤籌劃的教育支出 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
許多省會城市基礎條件措施匹配費布置的撥出 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房基本保障費用 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改變經費支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房公積金貸款 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
2018一年度開支結算的時候表
公司:萬的大寫
的項目 |
年初經費支出累計 |
通常花費 |
活動教育支出 |
繳納上級部門付出 |
營運支出費用 |
對付屬公司的補帖開支 |
||||
功能分類 |
考試科目命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
121953.81 |
110780.12 |
11173.69 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展得到保障和就業問題開支 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關自己事業公司離養老金 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業的單位離養老 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業上的計量單位事業上的計量單位大致社區社保養老費用手機繳費支出費用 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業上的部門事業上的部門新職業年金交款教育支出 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健干凈衛生與工作方案二孩教育支出 |
113920.76 |
106148.46 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公立三甲醫院醫院 |
113641.43 |
105869.13 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
融合青島博士整形醫院醫院 |
113477.47 |
105869.13 |
7608.34 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
某些公辦的醫院其他支出 |
163.96 |
|
163.96 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性企業發展機構醫遼 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業企行政單位醫治 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城市社區衛生收支 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
省會城市的基礎安全設施相互配套費及相應重點政府債務薪資讓的其他支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
許多中國城市根基城市基礎設施配建費制定計劃的結余 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房質量保障開支 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改變其他支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產公積金貸款 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
2018年度目標財務撥付收錄撥出結算的時候總表
企業單位:千元
效益 |
支出費用 |
||||
新項目 |
結算的時候數 |
投資項目 |
累計數 |
般公眾估算財政局審批 |
相關部門性私募基金預算表財政預算捐款 |
一、般公用財政性預算財政性補貼款 |
23603.12 |
一、般公共工作工作收入支出 |
|
|
|
二、市政府性新基金工程預算財政支出撥付 |
3401.39 |
二、外交活動性支出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機性支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性安會性支出 |
|
|
|
|
|
五、教育教學費用支出 |
|
|
|
|
|
六、數學水平其他支出 |
|
|
|
|
|
七、和文化體育足球與文化傳媒付出 |
|
|
|
|
|
八、市場質量保障和就業問題結余 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
九、整形衛生學與進度表計生收入支出 |
18520.21 |
18520.21 |
|
|
|
十、節省環保型收支 |
|
|
|
|
|
十一國慶、村鎮建設社區居委會結余 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
12、畜牧業水結余 |
|
|
|
|
|
第十三、道路配送經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、產品堪探信心等開支 |
|
|
|
|
|
第十五、商業地產服務性業等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十五、風險管控撥出 |
|
|
|
|
|
二十七、支助一些的地方教育支出 |
|
|
|
|
|
二十、國土資源大海氣象站等收支 |
|
|
|
|
|
黨的十九、公房保護收入支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
2、油糧油料自給率撥出 |
|
|
|
|
|
二國慶、別教育支出 |
|
|
|
當年度純收入預估合計 |
27004.51 |
年初總支出累計 |
26553.26 |
23151.87 |
3401.39 |
今年初財政局捐款結轉和余額 |
687.45 |
歲末財政局付款結轉和余額 |
1138.70 |
1138.70 |
|
一半公共信息費用不需要撥付 |
687.45 |
|
|
|
|
縣政府性母基金決算財政資金付款 |
|
|
|
|
|
累計 |
27691.96 |
總金額 |
27691.96 |
24290.57 |
3401.39 |
2018年末普通共公概預算財政預算撥付收支部門預算表
公司:萬塊
內容 |
自動求和 |
首要開支 |
新項目收入支出 |
|||
的功能歸類 會計科目簡碼 |
科目表名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界得到保障和找工作撥出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
|
財政事業上的部門離離休 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
02 |
教育事業廠家離提前退休 |
124.31 |
124.31 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業性企業大致給養老險服務付費支出費用 |
4066.31 |
4066.31 |
|
208 |
05 |
06 |
行政企事業編企業發展企事業編新職業年金繳納費用費用支出 |
235.22 |
235.22 |
|
210 |
|
|
社區衛生事業防疫與計劃方案生肓開支 |
18520.21 |
12964.53 |
5555.68 |
210 |
02 |
|
公辦的醫院 |
18240.88 |
12685.20 |
5555.68 |
210 |
02 |
01 |
整體大醫院 |
18076.92 |
12685.20 |
5391.72 |
210 |
02 |
99 |
另一名辦醫院總支出 |
163.96 |
|
163.96 |
210 |
11 |
|
行政事務工作方社區醫療 |
279.33 |
279.33 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上院校醫藥 |
279.33 |
279.33 |
|
221 |
|
|
住宅服務保障經費支出 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
|
商品房體制改革花費 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
總計 |
23151.87 |
17596.19 |
5555.68 |
2018第四季度一樣 服務性財政廳預算財政廳撥付幾乎花費竣工決算表
廠家:上萬元
品牌 |
加總 |
人員管理經費支出 |
共用專項經費 |
||
經濟增長歸類 專業科目標識號 |
課目品牌 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水福利微信開支 |
17241.35 |
17241.35 |
|
301 |
01 |
大致待遇 |
435.87 |
435.87 |
|
301 |
02 |
津貼費補肋 |
102.60 |
102.60 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補助費費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價基本工資 |
11916.20 |
11916.20 |
|
301 |
08 |
機關企業教育事業企業基礎醫療保險費用用保險費用用費 |
4066.31 |
4066.31 |
|
301 |
09 |
角色年金網上繳費 |
235.22 |
235.22 |
|
301 |
10 |
營業員一般醫療機構商業險激費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫疔經濟補貼納費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的的社會保險措施激費 |
|
|
|
301 |
13 |
居住房房貸公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
301 |
14 |
診療費 |
279.33 |
279.33 |
|
301 |
99 |
各種薪水春節福利結余 |
|
|
|
302 |
|
商品是和的服務收支 |
230.53 |
|
230.53 |
302 |
01 |
接待室費 |
2.53 |
|
2.53 |
302 |
02 |
設計印刷費 |
6.59 |
|
6.59 |
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
06 |
煤氣費 |
97.24 |
|
97.24 |
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業安全管理安全管理費用 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)保險費用 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務歡迎歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能資料費 |
23.27 |
|
23.27 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
92.21 |
|
92.21 |
302 |
27 |
委托授權保險業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
有福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公車輛租賃啟用維修費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它的交通配套成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添手續費 |
|
|
|
302 |
99 |
同一進口商品和功能收支 |
|
|
|
303 |
|
對本人和人家的補助金 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
01 |
離休費 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
過日子津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療管理費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
|
|
|
303 |
10 |
一個人現代農業產出補助 |
|
|
|
303 |
99 |
相關個體戶和企業的補貼金總支出 |
|
|
|
310 |
|
資本公司性花費 |
|
|
|
310 |
02 |
商務辦公裝備采購 |
|
|
|
310 |
03 |
特用裝備租賃費 |
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310 |
07 |
內容手機網絡及應用置辦更新時間 |
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310 |
13 |
國家公務使用車置辦 |
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310 |
19 |
其他的交通費生產工具新購 |
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310 |
22 |
隱形債務置辦 |
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310 |
99 |
的資源性其他支出 |
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自動求和 |
17596.19 |
17365.66 |
230.53 |
🐼2018第四季度常見公益性預部門預算財政性審批“三公”專項資金及機構開機運行專項資金總支出部門預算表
政府部門:十萬
一般的通用估算國庫審批“三公”經費預算 |
企事業單位運作 資金部門預算數 |
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自動求和 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動公務車購置費及開機運行費 |
因公迎送費 |
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小計 |
公務活動出行 折舊費費 |
因公車輛使用 自動運行費 |
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預決算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
2018每年相關部門性基金投資竣工決算財務捐款花費竣工決算表
基層單位:余萬元
新項目 |
預估合計 |
核心其他支出 |
工作教育支出 |
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功能表總類 題目項目編碼 |
考試科目命名 |
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類 |
款 |
項 |
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212 |
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成鄉社群開支 |
3401.39 |
|
3401.39 |
212 |
13 |
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地方根基裝置模塊化費及相當于自查報告債務糾紛收入來源組織的收入支出 |
3401.39 |
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3401.39 |
212 |
13 |
99 |
另外省會城市基本的設施生活設施費準備的結余 |
3401.39 |
|
3401.39 |
預估合計 |
3401.39 |
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3401.39 |
2018一年度財產外債條件表 |
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數額廠家:萬美金 |
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總量 |
價格 |
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今年初數 |
年尾數 |
本年數 |
年底數 |
|
一、凈資產總計 |
—— |
—— |
73133.13 |
85327.38 |
(一)出入基金 |
—— |
—— |
17321.57 |
22455.60 |
(二)固定的資產投資 |
—— |
—— |
65616.07 |
71555.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
54755.28 |
54755.28 |
26647.15 |
26764.16 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3007 |
3084 |
3121.86 |
3276.31 |
(1)車輛 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
ꦉ 普通公務活動出行用車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🔜 監察值崗小二租車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
✃ 獨特的專業課程技木專用車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🅺 其它的公務車 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
18 |
19 |
3015.53 |
3170.53 |
3.專用設備(臺/套) |
3712 |
4096 |
14319.82 |
17024.02 |
單價100萬元以上專用設備 |
46 |
58 |
14319.82 |
17024.02 |
🦹 4.其他的固定的房產 |
—— |
—— |
21527.23 |
24491.26 |
ಌ 減:連續計提折舊及減值準備 |
—— |
—— |
35385.44 |
38961.95 |
(三)持久投資項目 |
—— |
—— |
0 |
0 |
(四)在建設過程 |
—— |
—— |
24908.52 |
29314.57 |
(五)無形之中債務 |
—— |
—— |
1596.14 |
1708.48 |
ꩲ 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
927.68 |
745.07 |
(六)其余固定資產 |
—— |
—— |
3.95 |
0 |
二、債務累計 |
—— |
—— |
13737.78 |
13219.83 |
三、凈資金合計數 |
—— |
—— |
59395.35 |
72107.55 |
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
一、管于廣州市松江區中心點醫院口腔科2018財政年度盈利總支出預算綜合情形證明
廣州市松江區主機構2018ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度收入總計為131275.22萬元、支出總計為131275.22萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9224.09萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。
二、對于天津市松江區重點門診2018全年度工資預算的說明書
年初ꦯ收入合計129507.72萬元,其中:財政撥款收入27004.51萬元,占20.85%;事業收入101351.87萬元,占78.26%;其他收入1151.34萬元,占0.89%。
三、相關重慶市松江區中心站門診2018年中總支出部門預算具體情況情況報告
上年൩支出合計121953.81萬元,其中:基本支出110780.12萬元,占90.84%;項目支出11173.69萬元,占9.16%。
四、就南京市松江區重點醫院醫生2018半年度財政性付款個人收入收入支出綜合情況報告說明怎么寫
南京市松江區公司醫院門診2018💦年度財政撥款收支總決算27691.96萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少622.77萬元,降低2.20%。主要原因:2017年財政給予一次性基本補助7000.34萬元。
五、更多杭州市松江區心中衛生院2018一年度一般的共公預算表財政性撥付經費支出部門預算情況說明書
(一)一半通用估算財務審批費用預算總體設計時候
北京市市松江區中心的三甲醫院2018🌃年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,占本年支出合計的18.98%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加998.36萬元,增長4.51%。主要原因:財政扶持力度增加。
(二)一般來說公共性估算民政捐款花費竣工決算設備構造情況下
西安市松江區中心站三甲醫院2018💖年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4425.84萬元,占19.12%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18520.21萬元,占79.99%;住房保障支出(類)205.82萬元,占0.89%。
(三)通常真實情況公用設施工程預算財政廳審批費用竣工決算大概真實情況
東莞市松江區中央醫生2018🌞年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為25117.79萬元,支出決算為23151.87萬元,完成年初預算的92.17%。決算數小于預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:
1🐼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)124.31萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為124.31萬元,支出決算為124.31萬元,完成年初預算的100%。
2♕、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4066.31萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4066.31萬元,支出決算為4066.31萬元,完成年初預算的100%。
3♚、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)235.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為235.22萬元,支出決算為235.22萬元,完成年初預算的100%。
4𓆏、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)18076.92萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為20151.80萬元,支出決算為18076.92萬元,完成年初預算的89.70%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。
5🌸、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)163.96萬元。主要用于:便市民就診,優化就診環節。年初預算為55萬元,支出決算為163.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:財政增加投入。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)279.33萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為279.33來萬,撥出結算的時候為279.33萬元,完成年初預算的100%。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)205.82萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為205.82億元,性支出部門預算為205.82 萬元,完成年初預算的100%。
六、并于濟南市松江區機構專科醫院2018本年度一般來說服務性概算財務審批一般性支出結算的時候問題解釋
傷害市松江區中間三甲醫院2018🎶年度一般公共預算財政撥款基本支出17596.19萬元,包括人員經費17365.66萬元,公用經費230.53萬元。基本支出中:
1🧸、工資福利支出17241.35萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費。
2、商品和服務支出230.53萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費。
3、對個人和家庭的補助124.31萬元,主要用于:離休費。
七、關于上海市松江區中心醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財務捐款經費支出竣工決算整體來說的情況證明。
深圳市松江區公司三甲醫院2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元🍰,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。
2018♔年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.4萬元,降低100%,其中:公務接待費支出決算減少1.4萬元,降低100%。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是我院對各類經費使用均加大控制力度。
(二)“三公”費用財政預算審批收入支出結算的時候實際上現象說。
東莞市松江區主門診2018年中無“三公”預備費財政局付款收支。
八、相關天津市松江區中央醫療機構2018季度國家性投資基金項目預算財政資金捐款付出預算環境詳細說明
廣州市松江區咨詢中心醫阮2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計3401.39萬元,具體情況如下:
1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3401.39萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為8260萬元,支出決算為3401.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目正在啟動實施中。
九、國家股資產投資開決算民政捐款癥狀就說明
昆明市松江區重心寵物醫院2018每年無國家金融資本經營管理決算民政捐款費用支出 。
十、其它的根本議題的問題說明書怎么寫
(一)危險機關操作費用其他支出狀態
重慶市松江區中間醫阮2018年中硅酸關開機運行資金開支。
(二)國家的采購付出環境
西安市松江區中診所2018🌱年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2684.01萬元,其中:貨物采購金額1753.81萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額930.2萬元。
2018ꦿ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額2423.14萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額315.63萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2374.68萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額309.32萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)機動車輛、屋房唯一性需要原因
1.維修
截至2018年12月31日,區🌠行政單位事務性服務監管局共計行駛4輛,中僅,別車輛4輛,其它公務車主要以及接送孩子上司醫療專業人士組博士生導師來院專業人士組門珍車輛。
2.房子
上海市松江區中心醫院2018年度無房屋特殊占用情況說明。
(四)概算績效考評標準化管理具體情況
上海市松江區中心醫院2018年度預算績效管理工作開展情♛況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目49個,涉及預算金額26963.61萬元;2018年度開展的績效評價項目14個,涉及預算金額18006.93萬元,平均得分63.92分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目12個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
💮一、不需要資金資金付款薪資:指單位名稱本本年從本級不需要資金資金行政部門具有的不需要資金資金付款,還包括平常公共性估算不需要資金資金付款和政府辦公室性股權基金估算不需要資金資金付款。
♈二、參公個人工資使使收入:指參公方深入開展行業相關業務工作及幫助工作獲得的個人工資使使收入。通常是:醫治個人工資使使收入、科教建設項目個人工資使使收入。
🎉三、合作生產經營收錄:指衛生事業企業在專業課程項目的項目舉例說明輔助器的項目除此之外大力開展非獨力計算合作生產經營的項目達成的收錄。
🅘四、另外的納入:指計量單位擁有的除“國庫補貼款納入”、“創業納入”、“營業納入”等多于的納入。主要的是:高校食堂納入、利率納入、上繳醫療耗材納入等。
五、月初結轉和節余:就是指去年度還不順利完成、結轉到上年按相關的英文中規定已經食用的流動資金。
🎶六、年底結轉和節余:指上年末或原來年末概算按排、因直接條件情況變化無常沒法按原準備施行,需延緩到過后年末按業內法律規定繼讀便用的錢財。
七、常見開支:指企事業單位為服務組織機構一切正常每天運轉、達成每天工作的作業而遭受的數據來開支。
☂八、運行付出:指運行單位為已完成既定的行政管理運行級任務或事業單位發展方向制定目標,在基本的付出本身產生的各類付出。
九、管理收支:指視野廠家在正規促銷移動及輔助的促銷移動之下推進非自主折算管理促銷移動有的收支。
ღ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌠十一國慶、危險機關啟用事業有成費:指行政事務企業和參考公務活動員法菅理的事業有成企業實用般共公設施項目預算國庫撥付組織的基本上性收支中的日常性共公事業有成費性收支。