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2019年決算信息公開(上海市松江區泗涇醫院)
信息來源: 發部時長:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

東莞市松江區泗涇醫生

2019一年度部門預算

 


目  錄

 

首有些 廣州市松江區泗涇診所簡況

一、注意管理職能

二、平臺設立

第二部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算表

一、薪資收入開支預算總表

二、效益部門預算表

三、撥出結算的時候表

四、財政廳付款薪資性支出結算的時候總表

五、基本上共同預預算財政部門補貼款教育支出預算表

六、主要上通用概算財政付出付款主要付出部門預算表

七、一樣公共性費用國庫補貼款“三公”金費及企事業單位程序運行金費費用竣工決算表

八、政府部性資金工程預算財務補貼款結余預算表

九、資產投資欠債時候表

第三部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算情況說明

四是部位 動詞描述


第一部分    上海市松江區泗涇醫院概況

 

一、重要主要職責

ജ昆明市松江區泗涇醫院科室承載著松江區北片地方及周圍地方公民的基礎性性社區醫療及清潔精準服務和教法科研開發工作。

二、學校制定

根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7個增設構造,包涵:院部辦工室、醫務科、的護理部、總務科、財會科、診所部、防治調理科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泗涇醫院2019年度決算表

2019每年年收入花費結算的時候總表

政府部門:百萬元

個人收入

總支出

工程項目

結算的時候數

工程項目

部門預算數

一、一樣共公成本預算財務撥付純收入

7041.24

一、通常情況通用安全服務總支出

 

二、政府部性股權基金費用預算民政付款純收入

 

二、國際關系費用

 

三、上家補帖利潤

 

三、航空航天費用支出

 

四、視野盈利

29254.98

四、公共性健康安全撥出

 

五、管理使收入

 

五、幼小銜接教育支出

 

六、附屬醫院廠家上交國家效益

 

六、物理學技術設備花費

 

七、其它收入水平

390.9

七、傳統藝術草原旅游體育用品與媒體撥出

 

 

 

八、時代有效保障和就業問題總支出

2089.87

 

 

九、衛生防疫良好付出

32794.76

 

 

十、高效環境支出費用

 

 

 

11、城鄉一體化特別教育支出

 

 

 

12、農業和林業水花費

 

 

 

第十三、出行裝運開支

 

 

 

十四、能源堪探訊息等開支

 

 

 

第十五、商業區服務管理業等支出費用

 

 

 

第十五、金融資本支出費用

 

 

 

十二、支助一些中南部花費

 

 

 

十九、物種多樣性產品淺海氣象臺等撥出

 

 

 

黨的十九、租賃房保險支出費用

503

 

 

三十五、油糧工程物資儲備量支出費用

 

 

 

二國慶、地震災害消滅及應急指揮的管理撥出

 

 

 

二第十二、任何支出費用

 

本年度效益合計數

36687.12

上年教育支出合計數

35387.63

用衛生事業股票基金擬補收入支出差額

 

節余配資

958.68

月初結轉和盈余

156.45

月底結轉和盈余

497.26

合計

36843.57

總額

36843.57


2019年度目標個人收入結算的時候表

企事業單位:余萬元

工程項目

上年收益預估合計

財政資金付款納入

上家補貼金工資

創業凈收入

開薪水

加盟院校繳納工資收入

任何創收

功能分類
科目編碼

課程名號

總計

36687.12 

7041.24 

 

29254.98 

 

 

390.9 

208

 

 

的人力資源保障機制和就業問題總支出

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門事業心政府部門離辭職

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

 

208

05

02

事業上單位名稱離退體

77.86

77.86

 

 

 

 

 

208

05

05

工商登記事業政府部門根本給養老人身險納費其他支出

1437.15 

1437.15 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

國家機關事業性廠家職業技能年金繳納結余

574.86 

574.86 

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生防疫身體健康費用支出

34094.24 

4448.36 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

 

公辦醫院口腔科

33574.81 

3928.93 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

01

融合大醫院

33564.81 

3918.93 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

99

其它名辦醫院門診收支

10

10

 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門工作公司社區醫療

519.43

519.43

 

 

 

 

 

210

11

02

人事企行政單位醫療服務

519.43

519.43

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房確保性支出

503

503

 

 

 

 

 

221

02

 

公寓房改革的實質性支出

503

503

 

 

 

 

 

221

02

01

房間北京公積金

503

503

 

 

 

 

 


2019當年度性支出結算的時候表

政府部門:余萬元

的項目

上年收入支出預估合計

通常教育支出

建設項目付出

上交國家上級部門收支

自主經營教育支出

對付屬部門津貼結余

功能分類
科目編碼

科目必各稱

累計數

35387.63 

33933 

1454.64 

 

 

 

208

 

 

世界安全保障和大學生就業開支

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟事業有成的單位離退休年齡

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

208

05

02

事業上公司的離退居二線

77.86 

77.86 

 

 

 

 

208

05

05

政府機關人事機關單位基礎醫療保險公司保險公司納費教育支出

1437.15 

1437.15 

 

 

 

 

208

05 

06 

危險機關參公院校新職業年金付費收入支出

574.86 

574.86 

 

 

 

 

210

 

 

衛生監督綠色健康花費

32794.75 

31340.12 

1454.64 

 

 

 

210

02

 

名辦醫院科室

32275.32 

30820.69 

1454.64 

 

 

 

210

02

01

融合醫院醫生

32265.32

30820.69

1444.64

 

 

 

210

02

99

同一公校醫院付出

10

 

10

 

 

 

210

11

 

行政機關事業性政府部門醫用

519.43

519.43

 

 

 

 

210

11

02

事業上的標準醫用

519.43

519.43

 

 

 

 

221

 

 

房產維護花費

503

503

 

 

 

 

221

02

 

房間變革性支出

503

503

 

 

 

 

221

02

01

房屋住房基金

503

503

 

 

 

 

 


2019本年財政預算捐款薪資收入費用部門預算總表

廠家:70萬

收益

支出費用

新項目

預算數

項目流程

加總

通常情況公用決算國庫付款

相關部門性股權基金工程預算不需要撥付

一、普遍共同預算表民政補貼款

7041.24 

一、正常公益性服務性花費

 

 

 

二、人民政府性股票基金預算表不需要付款

 

二、外交史收支

 

 

 

 

 

三、國防科技其他支出

 

 

 

 

 

四、服務性安全保障其他支出

 

 

 

 

 

五、培訓付出

 

 

 

 

 

六、學科技能費用

 

 

 

 

 

七、文化水平出境游體肓與影視文化收入支出

 

 

 

 

 

八、社會上保護和求業開支

 2089.87

2089.87 

 

 

 

九、衛生學的健康性支出

 4445.96

4445.96

 

 

 

十、節能技術健康收支

 

 

 

 

 

十一國慶、新型農村社區服務中心其他支出

 

 

 

 

 

12、農業水經費支出

 

 

 

 

 

第十五、客運及運輸撥出

 

 

 

 

 

十四、資源共享勘察訊息等撥出

 

 

 

 

 

十六、工業服務質量業等總支出

 

 

 

 

 

第十五、風險管控收支

 

 

 

 

 

十八、捐助另一個省市結余

 

 

 

 

 

十七、大自然物資深海氣象預報等費用支出

 

 

 

 

 

十八、住宅的保障收支

 503

503 

 

 

 

三十五、油糧廢舊物資自給率費用

 

 

 

 

 

二五一、自然災害消滅及應激工作付出

 

 

 

 

 

二12、別其他支出

 

 

 

本年度收入水平加總

7041.24 

本年度撥出累計

7038.83

7038.83 

 

月初國庫補貼款結轉和節余

64.79 

年終國庫撥付結轉和盈余

 67.2

 67.2

 

一、一般的公用設施費用財政局捐款

64.79 

 

 

 

 

二、以政府性投資基金項目預算不需要捐款

 

 

 

 

 

總共

7106.03 

總金額

 7106.03

 7106.03

 

 


2019當年度大部分公用設施項目預算不需要捐款付出預算表

的單位:萬美元

工程

總金額

主要經費支出

該項目費用支出

模塊進行分類

科目表編碼查詢

專業科目稱謂

208

 

 

社交切實保障和人才需求付出

2089.87

2089.87

 

208

05

 

行政性工作計量單位離養老

2089.87

2089.87

 

208

05

02

事業企業單位離退居二線

77.86

77.86

 

208

05

05

機構創業公司幾乎社會養老安全安全激費經費支出

1437.15

1437.15

 

208

05 

06 

企教育事業基層單位教育事業基層單位事業年金付款撥出

574.86

574.86

 

210

 

 

衛生情況健康的開支

4445.96

3046.08

1399.88

210

02

 

醫醫生

3926.53

2526.65

1399.88

210

02

01

整體大醫院

3916.53

2526.65

1389.88

210

02

99

其它公立學校衛生院收入支出

10

 

10

210

11

 

行政管理事業性廠家醫藥

519.43

519.43

 

210

11

02

企業發展組織醫治

519.43

519.43

 

221

 

 

商品房保障機制性支出

503

503

 

221

02

 

個人住房改革創新性支出

503

503

 

221

02

01

房產社保公積金

503

503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計

7038.83

5638.95

1399.88

 


2019全年度大部分共同部門預算財政性審批大致開支部門預算表

  機關單位:十萬

頂目

累計數

者金費

公供經費預算

經濟增長定義

考試科目編寫代碼

會計科目名稱大全

301

 

月薪員工福利支出費用

5561.09

5561.09

 

301

01

  最基本薪資

488.33

488.33

 

301

02

  津貼費救濟款

256.34

256.34

 

301

03

  獎勵金

 

 

 

301

06

  膳食補助費費

 

 

 

301

07

  績效考評很大打工族薪資

1781.98

1781.98

 

301

08

市直機關參公公司的大多給個人養老保險行業網上繳費

1437.15

1437.15

 

301

09

崗位年金繳付

574.86

574.86

 

301

10

勞務派遣人員根本診療穩定激費

519.43

519.43

 

301

11

因公員醫療機構政府補貼付費

 

 

 

301

12

任何發展擔保付款

 

 

 

301

13

公寓房北京公積金

503

503

 

301

14

醫療設備費

 

 

 

301

99

  其他底薪褔利花費

 

 

 

302

 

品牌和服務管理結余

77.86

 

77.86

302

01

  辦公裝修費

 

 

 

302

02

  印上費

 

 

 

302

03

  資訊費

 

 

 

302

04

  的手充值

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業服務治理費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)相應費用

 

 

 

302

13

  售后維修(護)費

 

 

 

302

14

  租借費

 

 

 

302

15

  聯席會議費

 

 

 

302

16

  指導費

 

 

 

302

17

  公務到訪到訪費

 

 

 

302

18

  上用建材費

 

 

 

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  上用染料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  委派國際業務費

 

 

 

302

28

  企業工會費用

 

 

 

302

29

  優惠費

77.86

 

77.86

302

31

  公務接待出行用車運動維修保養費

 

 

 

302

39

  別出行費用的

 

 

 

302

40

  稅金及增添價格

 

 

 

302

99

  其余淘寶商品和精準服務支出費用

 

 

 

303

 

對個和家人的補助費

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  工作津貼

 

 

 

303

07

  醫療器械費補貼政策

 

 

 

303

08

  國家獎學金

 

 

 

303

09

  實物獎勵金

 

 

 

303

10

個人賬戶現代糧食生產的國家補貼

 

 

 

303

99

  另外對人個和人的補帖

 

 

 

310

 

資產投資性性支出

 

 

 

310

02

  辦公場所機器折舊費

 

 

 

310

03

  專業級機械置辦

 

 

 

310

07

  服務網上及pc軟件置辦創新

 

 

 

310

13

  因公專用車租賃費

 

 

 

310

19

  一些鐵路交通出行軟件購進

 

 

 

310

21

  文物保護和擺放品添置

 

 

 

310

22

  隱形資產投資置辦

 

 

 

310

99

  某些資源性費用支出

 

 

 

總計

5638.95

5561.09

77.86

 


🌞2019全年度大部分公開工程預算財政局捐款“三公”專項資金費用及機構自動運行專項資金費用費用竣工決算表

企事業單位:多萬元

一半服務性預算表財政資金撥付“三公”經費預算

危險機關使用

金費竣工決算數

自動求和

因公出國留學

(境)費

公務接待買車折舊費及運作費

公務活動接待處費

小計

國家公務專車

添置費

公務活動車輛租賃

加載費

概預算數

預算數

概算數

竣工決算數

費用預算數

結算的時候數

財政預算數

部門預算數

工程預算數

竣工決算數

財政預算數

部門預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019本年部門性投資基金財政資金預算財政資金捐款經費支出預算表

機構:余萬元

工程項目

累計

核心費用支出

該項目結余

基本功能類型

科目表編寫代碼

科目必種類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區泗涇醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019月度股權債務情況表

 

 

金額才機關單位:萬元左右

 

市場價值

年末數

歲末數

期初數

年終數

一、財力總計

——

——

20497.31 

 21947.65

   (一)傳播凈資產

——

——

 4908.06

 5568.21

   (二)固定好金融資產

——

——

 25899.64

27686.88 

          其中:1.房屋(平方米)

37587

37587 

 14849.81

14849.81 

🐻                2.實用機(臺/套/輛)

 1841

1980 

2192.85 

 2430.77

𝓡                     這當中:(1)車量(輛)

 2

 2

 22.16

22.16 

                                 大部分國家公務小二租車

 

 

 

 

🍬                                 交通執法巡邏私家車

 

 

 

 

꧒                                 特種工藝工藝工藝用車的

 

 

 

 

🦩                                 一些出行

 2

 2

 22.16

 22.16

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 5

 852.57

945.07 

               3.專用設備(臺/套)

 2399

2492

8552.06 

 10096.3

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 15

18

 3254.48

4362.98 

⛦               4.另外確定房產

——

——

 304.92

 310

ꦗ        減:當年度累計折舊及減值準備工作

——

——

 10310.39

11454.16 

   (三)持久控股權融資

——

——

 

 

   (四)長年債卷投資加盟

——

——

 

 

   (五)待建項目工程

——

——

 

 

   (六)隱形股權

——

——

 

149.2

ꦑ        減:總共使用攤銷

——

——

 

 2.49

   (七)各種債務

——

——

 

 

二、資產負債預估合計

——

——

 3265.6

1829.44 

三、凈金融資產預估合計

——

——

 17231.71

20118.21 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泗涇醫院2019年度決算情況說明

 

一、更多昆明市松江區泗涇醫生2019年使收入費用部門預算總體布局情形原因分析

沈陽市松江區泗涇醫阮2019🐈年度收入總計為36843.57萬元、支出總計為36843.57萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加6027.59萬元。主要原因:醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。其次,泗涇鎮建有社會保障性大型社區,以及新增樓盤的增加,人口導入也隨之增加。

二、有關重慶市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2019年末凈收入結算的時候環境講解

當年度🌠收入合計36687.12萬元,其中:財政撥款收入7041.24萬元,占19.2%;事業收入29254.98萬元,占79.7%;其他收入390.9萬元,占1.1%。

三、光于重慶市松江區泗涇醫療2019第四季度付出結算的時候前提說

年初ཧ支出合計35387.63萬元,其中:基本支出33933萬元,占95.9%;項目支出1454.64萬元,占4.1%。

四、有關于蘇州市松江區泗涇醫院專家2019每年財政部門捐款薪資收入支出費用整體具體情況講解

佛山市松江區泗涇醫療機構2019💮年度財政撥款收支總決算7106.03萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1353.85萬元,增長23.5%。主要原因:項目支出經費的增加。

五、相關南京市松江區泗涇醫阮2019全年度似的服務性預算財政收支付款收支預算具體情況原因分析

(一)大部分公共服務工程預算財政廳捐款撥出預算綜合事情

成都市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2019ꦦ年度一般公共預算財政撥款支出7038.83萬元,占本年支出合計的19.9%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1351.45萬元,增長23.8%。主要原因:項目支出經費增加。

(二)通常公益性成本預算財政部門撥付收支預算組成具體情況

北京市松江區泗涇醫院口腔科2019♌年度一般公共預算財政撥款支出7038.83萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)2089.87萬元,占29.7%;衛生健康支出(類)4445.96萬元,占63.2%;住房保障支出(類)503萬元,占7.1%。

(三)常見通用成本預算財政局審批性支出結算的時候關鍵原因

杭州市松江區泗涇醫療機構2019🅷年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7134.76萬元,支出決算為7038.83萬元,完成年初預算的98.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:

1൲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為77.86萬元,支出決算為77.86萬元。

2𓆏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為1437.15萬元,支出決算為1437.15萬元。

3ไ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為574.86萬元,支出決算為574.86萬元。

4🐼、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為4002.46萬元,支出決算為3916.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。

5♔、衛生健康支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。

6ꦇ、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)519.43萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本醫療保險費。年初預算為519.43萬元,支出決算為519.43萬元。

7🐷、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)503萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為503萬元,支出決算為503萬元。

六、對重慶市松江區泗涇醫療機構2019第四季度正常公共服務結算的時候民政撥付常見其他支出結算的時候時候原因分析

傷害市松江區泗涇門診2019⛎年度一般公共預算財政撥款基本支出5638.95萬元,包括人員經費5561.09萬元,公用經費77.86萬元。基本支出中:

1🥃、工資福利支出5561.09萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。

2、商品和服務支出77.86萬元,主要用于:福利費

七、關于上海市松江區泗涇醫院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”費用財政廳補貼款付出預算整體來說情況下說明書。

東莞市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2019年末無“三公”專項資金財政性撥付其他支出。

(二)“三公”費用財務付款花費結算的時候到底條件詳細說明。

沈陽市松江區泗涇醫療機構2019財政資金年度無“三公”專項資金財政資金補貼款支出費用。

八、管于南京市松江區泗涇醫院2019本年度部門性股權基金項目預算不需要撥付經費支出結算的時候癥狀說明書怎么寫

佛山市松江區泗涇醫院專家2019年無政府機構性債卷工程預算財務捐款撥出。

九、國有企業基金生產經營概預算國庫付款現象闡述

天津市松江區泗涇醫療2019半年度無國家股投資營運項目預算財政經費支出撥付經費支出。

十、其他非常重要情況說明書怎么寫的情況說明書怎么寫

(一)行政機關作業費用其他支出情形

佛山市松江區泗涇醫阮2019一年度高分子關自動運行經費預算收支。

(二)政府性采購計劃其他支出情形

北京市𝔍松江區泗涇醫院2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2415.12萬元,其中:貨物采購金額653.17萬元、工程采購金額105萬元、服務采購金額1656.95萬元。

(三)工程車輛、經過特色侵占情況發生

上海市松江區泗涇醫院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)決算績效評價標準化管理癥狀

ꦑ上海市松江區泗涇醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額1881.58萬元。🌠績效跟蹤評價的2019年度項目6個,涉及預算金額1881.58萬元;績效自評的2019年度項目6個,涉及預算金額1881.58萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目6個。

第四部分    名詞解釋

 

𝓡一、不需要局捐款純收入:指機關單位年初度從本級不需要局部們要先拿到的不需要局捐款,屬于一般的通用費用預算表不需要局捐款和政府性性債卷費用預算表不需要局捐款。

❀二、事業心上的凈個人營收:指事業心上的標準搞好專業性業務部主題活動內容非常輔助工具主題活動內容完成的凈個人營收。一般是:醫疔凈個人營收等。

✤三、運營工資:指事業工作單位工作單位在專業化國際業務項目形式和其配套項目形式外面抓好非獨立自主成本計算運營項目形式贏得的工資。

四、另外薪水:指部門有的除“不需要補貼款薪水”、“企業發展薪水”、“營業薪水”等之內的薪水。

五、今年初結轉和余額:是以上一年度暫不達成、結轉到年初按關于約定仍在用的資產。

♛六、年尾結轉和盈余:指年初度或半年前年費用按排、因理性標準出現的變化沒法按原計劃表快速執行,需超時到今后年按有關法律規定接著的使用的資產。

七、大體教育花費:指行業為基本保障單位常規轉動、完工規章制度業務工作而遭受的相關教育花費。

꧒八、頂目撥出:指公司的為完全單一的行政管理工作上受眾任務或事業成長受眾,在大多撥出外時有發生的哪項撥出。

🌃九、合作生產費用:指事業上工作單位在工程專業促銷工作及輔助器促銷工作除此之外組織開展非孤立結算合作生產促銷工作形成的費用。

ജ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🦂十一國慶、工商登記開機運行視野費:指行政部門標準和按照公務活動員法控制的視野標準用到般公共信息估算財政局補貼款制定計劃的大體撥出中的平常公供視野費撥出。

 

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