西安市市松江區有精神衛生情況服務中心
2019年中預算
目 錄
首個部門 成都市松江區精氣神環衛機構簡況
一、最主要的職責
二、貸款機構軟件設置
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、純收入結余竣工決算總表
二、盈利結算的時候表
三、其他支出部門預算表
四、財政局付款利潤教育支出竣工決算總表
五、般公用設施預結算的時候財政預算捐款總支出結算的時候表
六、似的公共服務預算表財政資金補貼款一般收支部門預算表
七、尋常服務性概算財政資金付款“三公”事業費預算及部門運轉事業費預算費用預算表
八、地方政府性股票基金不需要預算不需要撥付結余預算表
九、金融資產外債實際情況報告
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
第四步組成部分 名稱詮釋
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、包括管理職能
ౠ昆明市松江區有精氣神抖擻公共衛生情況平臺是有精氣神抖擻公共衛生情況大專醫阮,基本職業 從事有精氣神抖擻病職業 、有精氣神抖擻治愈職業 、街道辦事處預治職業 、藥學心理活動職業 的物理珍斷診療;麻醉劑科(限土壤改良電顫抖診療);生物制品學定期檢查科:藥學體液、血樣職業 、藥學微生物培養基制品學職業 、藥學化學上定期檢查職業 、藥學免役、血清學職業 ;生物制品學影像中科等物理珍斷職業 ;貼心提供服務最終目標是盡心盡職為我區鄉鎮村村的有精氣神抖擻病患兒者貼心提供服務,實現不能診療,大力加強防冶,成熟的數據匯總辦公。
二、企業布置
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個企業設置企業,也包括:辦工室、合理擔保科、醫政科、護理工作部、杜絕科、金融科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019一年度納入收支竣工決算總表
機構:W
盈利 |
費用支出 |
||
好項目 |
部門預算數 |
好項目 |
結算的時候數 |
一、普遍公開預決算財政預算撥付使收入 |
3836.70 |
一、常見公用設施業務支出費用 |
|
二、當地政府性投資基金費用財政廳付款使收入 |
|
二、外交活動撥出 |
|
三、領導補助金凈收入 |
|
三、飲水機性支出 |
|
四、事業上工資收入 |
4843.49 |
四、公共性安全可靠收入支出 |
|
五、生產經營純收入 |
|
五、基礎教育支出費用 |
|
六、加盟機關單位上交國家使收入 |
|
六、科學實驗技藝費用 |
|
七、某些年收入 |
572.64 |
七、歷史文化出游教育與影視文化其他支出 |
|
|
|
八、社會的安全保障和找工作性支出 |
711.91 |
|
|
九、衛生防疫健康保健教育支出 |
6848.58 |
|
|
十、綠色建筑綠色環保費用支出 |
|
|
|
11、新農村社區網站支出費用 |
|
|
|
12、農業水花費 |
|
|
|
第十三、公路交通搬家經費支出 |
|
|
|
十四、內容勘測內容等收支 |
|
|
|
十六、商業樓工作業等總支出 |
|
|
|
第十五、科技金融支出費用 |
|
|
|
十二、協助另一地區劃分性支出 |
|
|
|
二十、很生態資源的海洋能氣象預報等開支 |
|
|
|
19、商品房有效保障開支 |
69.10 |
|
|
三十、糧油食品物品儲備量開支 |
|
|
|
二十一國慶、災害性預治及緊急救援治理花費 |
|
|
|
二第十二、任何其他支出 |
|
年初收益加總 |
9252.83 |
上年總支出預估合計 |
7629.59 |
用參公基金、期貨、現貨、微盤解決收入支出表差額 |
|
節余安排 |
1378.04 |
今年初結轉和余額 |
412.48 |
年終結轉和盈余 |
657.68 |
累計 |
9665.31 |
總金額 |
9665.31 |
2019全年度收入水平竣工決算表
工作單位:萬塊人民幣
工程 |
本年度薪資收入加總 |
國庫撥付工資 |
領導補助款創收 |
工作納入 |
銷售納入 |
附設企業單位繳納營收 |
另一個盈利 |
||||
功能分類 |
會計科目簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
社會上保駕護航和就業前景開支 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關教育事業政府部門離辭職 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上單位名稱離退體 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
院校事業上的院校一般醫養人壽保險手機繳費其他支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企衛生事業方衛生事業方職位年金付費其他支出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環境衛生正常收入支出 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
市立醫院科室 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
理念病醫院門診 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
另外的公校門診結余 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用醫療衛生 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
災害共同環境衛生自查自糾 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發新聞處里共公環保新聞作為應急的處里 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業編制名稱單位名稱醫遼 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業機關單位醫療保障 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間有保障收入支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房深化改革性支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房社保公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019季度付出預算表
機構:萬美元
創業項目 |
當年度收入支出總金額 |
主要教育支出 |
項目支出費用 |
繳納上級領導付出 |
操作開支 |
對附帶企業單位補貼費經費支出 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活安全保障和就業形勢性支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性衛生事業計量單位離退休之 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的公司的離退職 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政工作單位事業工作單位工作單位幾乎社會社保費金繳納費用收入支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業的單位的單位職業選擇年金激費經費支出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環保營養其他支出 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公校的醫院 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
精神什么病醫院科室 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
另一個私立門診撥出 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同衛生情況 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
特大安全事故公用醫療衛生專業 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發心梗共同健康致死案應急預案進行處理 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務行業機關單位治療 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上基層單位整形 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房保障機制教育支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房改善收入支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人住房公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019年終不需要審批盈利經費支出竣工決算總表
公司的:萬多
薪資收入 |
總支出 |
||||
投資項目 |
部門預算數 |
創業項目 |
累計 |
通常共同預決算不需要捐款 |
市政府性債卷預決算不需要補貼款 |
一、應該公用費用預算財政性撥付 |
3836.70 |
一、應該公益性服務培訓總支出 |
|
|
|
二、區政府性投資基金不需要預算不需要審批 |
|
二、外交活動其他支出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技總支出 |
|
|
|
|
|
四、公開穩定支出費用 |
|
|
|
|
|
五、教育教學性支出 |
|
|
|
|
|
六、科學研究科技撥出 |
|
|
|
|
|
七、藝術旅游酒店運動與文化費用 |
|
|
|
|
|
八、世界切實保障和專業教育花費 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、干凈身體付出 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、節水的環保費用支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉居民居委付出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水費用支出 |
|
|
|
|
|
十五、流量物流運輸支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、資源的勘察信息查詢等付出 |
|
|
|
|
|
十八、售后服務業大頭售后服務業大頭等收支 |
|
|
|
|
|
第十六、金融創新教育支出 |
|
|
|
|
|
二十七、扶持任何中南部其他支出 |
|
|
|
|
|
十七、天然資源的大海氣象預報等撥出 |
|
|
|
|
|
十八、住宅有效保障結余 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
二十五、調味品東西儲備庫經費支出 |
|
|
|
|
|
二11、自然災害防治法及應急救援控制結余 |
|
|
|
|
|
二12、其它的支出費用 |
|
|
|
年初年收入加總 |
3836.70 |
上年支出費用累計 |
3602.95 |
3602.95 |
|
月初財政性撥付結轉和余額 |
301.78 |
年底民政審批結轉和余額 |
535.53 |
535.53 |
|
一、一般來說公共服務概預算不需要撥付 |
301.78 |
|
|
|
|
二、中央政府性新基金概預算不需要付款 |
|
|
|
|
|
合計 |
4138.48 |
共計 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019年度目標一樣通用項目預算財政廳撥付付出竣工決算表
工作單位:萬多
項目 |
自動求和 |
大致收入支出 |
工程項目教育支出 |
|||
功能鍵總類 課程和科目編碼查詢 |
課程和科目明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場經濟后勤保障和就業的開支 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
人事部門行業公司的離退休年齡 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
事業有成公司的離提前退休 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業有成方大致社會養老穩定穩定繳納費用支出 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
院校事業性院校職位年金交費費用 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
衛生學健康生活費用支出 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
公立三甲醫院醫生醫院醫生 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
的精神病醫生 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
其他的公立學校機構總支出 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
共同清潔 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
嚴重公用設施安全專業 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
病發公開衛生學故事救急處置 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
政府部門參公行業社區醫療 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
事業發展基層單位醫藥 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
房間安全保障收入支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
房屋機構改革結余 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019全年般公開概算財政性捐款基本性性支出結算的時候表
基層單位:上萬元
的項目 |
總計 |
人士專項經費 |
公用設施資金投入 |
||
區域經濟類別 學科項目編碼 |
考試科目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪會員福利經費支出 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
常見薪資 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼標準 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食經濟補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核員工工資 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
機構人事政府部門大體社會社保費行業繳付 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
事業年金納費 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
營業員一般醫療保健保險行業納費 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
公務活動員社區醫療補帖手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的世界 有效保障了納費 |
|
|
|
301 |
13 |
往房個人公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他薪水福利性經費支出 |
|
|
|
302 |
|
貨品和貼心服務支出費用 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
紙箱印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業維護公司維護費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)學費 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務商務接待商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
使用涂料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
下令讓相關業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織勞務費 |
|
|
|
302 |
29 |
春節福利費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
公務接待出行用車工作維修費 |
|
|
|
302 |
39 |
其余交通費服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
某個各種商品和功能開支 |
|
|
|
303 |
|
對個體戶和家族的經濟補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活中補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫學費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人農耕生產補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個對個和教育式的補貼金 |
|
|
|
310 |
|
金融資本性其他支出 |
|
|
|
310 |
02 |
企業辦公的設備置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
專用的機器設備置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
個人信息平臺網站及手機軟件購置費升級更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公車輛使用置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
另外交行生產工具租賃費 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護單位和陳列技巧品租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
有形基金租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
其它的金融資本性收入支出 |
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合計數 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
2019每年尋常公開概算財務補貼款“三公”專項資金及企事業單位加載專項資金經費支出部門預算表
政府部門:萬
通常情況下公共服務項目預算財政性撥付“三公”經費支出 |
機關單位開機運行 專項經費部門預算數 |
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加總 |
因公回國 (境)費 |
國家公務車輛購買及電腦運行費 |
因公歡迎費 |
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小計 |
公務活動車輛 添置費 |
國家公務用車的 執行費 |
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財政預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
部門預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
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𝄹注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019全年度人民政府性貨幣基金費用財政其他支出審批其他支出結算的時候表
公司:來萬
活動 |
累計數 |
通常結余 |
新項目費用 |
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能力分類別 課程和科目標識號 |
幾個會計科目標題 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019半年度凈資產流動負債現狀表 |
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標準公司:萬塊 |
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使用量 |
實際價值 |
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年終數 |
年尾數 |
期初數 |
半年度數 |
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一、財產合計數 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)流量凈資產 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)比較固定股權 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
🥂 2.適用機(臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
💝 其中的:(1)汽車(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
ꦿ 般國家公務出行用車 |
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🃏 衛生監督執法值勤買車 |
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⛎ 珍禽非常專業高技術公務車 |
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🦩 一些買車 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
♈ 4.別的統一財產 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
🗹 減:累積攤銷及減值需要準備 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)繼續股本投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)長年債卷投入資金 |
—— |
—— |
|
|
(五)開建項目 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)隱匿財力 |
—— |
—— |
|
50.15 |
ไ 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
|
0.42 |
(七)其他財力 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債自動求和 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈財產加總 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、光于武漢市松江區精神什么公共衛生中心點2019月度薪資開支結算的時候總體性癥狀描述
深圳市松江區信念干凈管理中心2019🐟年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、光于佛山市松江區精氣神衛生間中間2019全年度工資部門預算現象說明書
本年度ඣ收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、就蘇州市松江區奉獻精神衛生防疫中心點2019全年撥出部門預算的情況代表
上年🧸支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、管于廣州市松江區的精神環衛中央2019本年財政廳撥付工資收入教育支出總體經濟前提描述
重慶市松江區心理衛生間平臺2019ꦬ年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、對於鄭州市松江區心理干凈核心2019半年度一般來說公用設施估算民政撥付性支出竣工決算事情介紹
(一)一樣 公共服務概預算財政費用支出 撥付費用支出 竣工決算總體布局環境
天津市松江區神經環境衛生平臺2019ℱ年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)一半公共服務部門預算財政部門付款付出部門預算組成部分的情況
滬市松江區精神是什么環境衛生中間2019🐓年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)正常公用預算財政部門付款付出預算詳細狀態
成都市松江區思想清潔衛生中心站2019♛年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1ඣ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2🐼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3ꦚ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、干凈衛生正常收支(類)公辦醫生(款)心理病醫生(項)主耍使用在:在崗企業員工的員工工資好處收支、餐品保障收支、撫恤金、接待室及醫療儀器儀器新購、𒁃資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5👍、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6🐎、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7🐟、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8⛦、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9🙈、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、并于沈陽市松江區理念衛生監督管理中心2019半年度基本上上通用成本預算財政部門付款基本上其他支出部門預算癥狀就說明
杭州市松江區理念清潔學校2019🌃年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1🔴、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財務撥付支出費用結算的時候總體性事情描述。
東莞市松江區精神力量清潔衛生重點2019財政廳年度無“三公”資金財政廳捐款費用支出 。
(二)“三公”接待費財政局補貼款性支出竣工決算明確實際情況描述。
北京市松江區心情衛生管理重點2019第四季度無“三公”勞務費財政部門補貼款費用。
八、關于幼兒園武漢市松江區精神什么衛生學中心局2019全年度人民政府性資金概算財政廳審批支出費用預算情況下描述
🅘傷害市松江區理念環境衛生基地2019當年度無以政府性基金、期貨、現貨、微盤財政局預算財政局補貼款支出費用。
九、國有化金融資本運作預決算財政局撥付時候闡述
鄭州市松江區精神什么安全中央2019本年度無國有制資產投資生產經營國庫預算國庫撥付性支出。
十、相關更重要重大事項的情況報告介紹
(一)市直機關正常運行金費經費支出現狀
北京市松江區意志干凈服務中心2019月度有機物關運營資金投入費用支出 。
(二)區政府購進結余前提
濟南市松江區精神什么衛生監督中心站2019🌱年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)小轎車、農村房子非常規暫用條件
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概預算工作績效標準化管理現狀
💝上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:建立了《松江區精神什么衛生監督核心費用預算控制制度技巧》、建立頂目使用指導意見、規范性頂目批準期間;全期間績效考評控制制度使用情況⛦:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🦋一、財務廳補貼款薪資:指企事業單位上年度目標從本級財務廳科室擁有的財務廳補貼款,分為通常通用項目預決算財務廳補貼款和縣政府性投資基金項目預決算財務廳補貼款。
൩二、事業企事業單位考試上的營收來源:指事業企事業單位考試上的企事業單位考試積極開展專業技術銷售的項目和輔佐的項目確認的營收來源。注意是:醫療服務營收來源等。
🎉三、合作營業工資:指事業上的方在正規渠道的行為方案試述輔助的的行為方案囿于開展業務非獨立的成本計算合作營業的行為方案確認的工資。
♏四、其它創收:指企業爭取的除“財政資金捐款創收”、“事業單位創收”、“操作創收”等或者的創收。最主要是:學校食堂創收、年息創收等。
五、年末結轉和盈余:意指去年度還進行、結轉到上年按業內法律法規一直運行的資金量。
🌊六、年初結轉和余額:指本年末度或過去年末決算具體安排、因直接要求遭受轉變 沒辦法按原方案制定一個,需推遲了到后來年末按關與標準規定再實用的現金。
♉七、基本性開支:指院校為確保中介機構一切正常日常生活運轉、已完成日常生活辦公世界任務而引發的數據來開支。
ಞ八、產品總開支:指機關單位為做好單一的行政管理作業工作或企業經濟發展經濟發展方向,在關鍵總開支除此之外形成的幾項總開支。
九、管理撥出:指事業上政府部門在正規活躍及幫助活躍認知能力搞好非獨力測算管理活躍發生的撥出。
🦩十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
꧋十一月、政府機關運作費用項目預算:指財務標準和根據公務活動員法標準化管理的工作標準用通常情況下公益性項目預算財務付款擬定的根本費用性支出 中的每天的共用費用項目預算費用性支出 。