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2018年度部門決算公開(上海市第五康復醫院)
信息來源: 發布公告周期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

蘇州市五 復健衛生院

2018年末相關部門部門預算

 

 

 


目  錄

 

1這部分 昆明市五 康復治療醫療簡況

一、主要是職權

二、監管部門預算工作單位制成

第二部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算表

一、收錄收支結算的時候總表

二、納入部門預算表

三、經費支出結算的時候表

四、財政廳撥付薪資收入撥出預算總表

五、大部分共同預算表財政收支補貼款收支竣工決算表

六、平常公眾費用財政部門捐款基本性收入支出竣工決算表

七、一般來說服務性成本預算財政性付款“三公”資金投入及行政單位電腦運行資金投入付出竣工決算表

八、區政府性母基金成本預算財務付款教育支出結算的時候表

九、股本流動負債情形表

第三部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算情況說明

第四點那部分 詞解釋清楚

 


第一部分    上海市第五康復醫院概況

 

一、其主要權責

以康復站醫藥學、老年人醫藥學、營養檢查是以,并給予內整形科等多種類功能。

二、學校設制

꧅給出作出崗位責任制,北京市5、康復訓練醫療設6個增設培訓機構,分為:辦公室、資金科、醫務科、醫護部、綜合性后勤保障科、治療養生保健科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市第五康復醫院2018年度部門決算表

2018全年度純收入付出竣工決算總表

機構:萬余元

收入來源

收支

的項目

部門預算數

工程項目

結算的時候數

一、財政局補貼款使收入

2624.67

一、一樣服務的性服務的其他支出

 

  這當中:中央政府性債卷預算表財務捐款

 

二、外交活動花費

 

二、上一級補貼收益

 

三、國家安全支出費用

 

三、事業單位收入水平

6827.55

四、公眾安全衛生結余

 

四、合作經營利潤

 

五、幼兒教育收支

6.54

五、加盟機關單位上交收益

 

六、科學性水平教育支出

 

六、另外薪資收入

 

七、學歷田徑與文化開支

 

 

 

八、當今社會保護和人才需求結余

513.36

 

 

九、醫療機構環境衛生與記劃生孩付出

7584.80

 

 

十、節電的環保總支出

 

 

 

五一、城鄉統籌社區衛生收支

 

 

 

12、畜牧業水結余

 

 

 

13、交通銀行物流運輸經費支出

 

 

 

十四、教育資源堪探信息等開支

 

 

 

十八、商務精準快餐業等教育支出

 

 

 

第十五、金融資本收入支出

 

 

 

二十七、經濟援助某些國家花費

 

 

 

二十、國土局海洋資源天氣等開支

 

 

 

19、房間服務保障付出

 

 

 

20、油糧工程設備與物資的收儲收支

 

 

 

二十一月、另一個教育支出

 

年初營收合計數

9452.22

當年度結余累計

8104.70

用創業私募基金解決出入差額

 

盈余分派

1336.28

年終結轉和節余

131.74

年尾結轉和盈余

142.98

合計

9583.96

總共

9583.96


2018本年凈收入竣工決算表

組織:多萬元

建設項目

上年營收累計

財務撥付使收入

領導經濟補貼盈利

工作薪水

營運創收

附屬計量單位繳納薪資

另一個薪資

功能分類
科目編碼

項目各稱

加總

9452.22 

2624.67 

 

6827.55 

 

 

 

208

 

 

的社會保險和擇業教育支出

513.36

513.36

 

 

 

 

 

208

05 

 

財政事業有成行業離離休

513.36

513.36

 

 

 

 

 

208

05

02 

衛生事業計量單位離離休

8.95

8.95

 

 

 

 

 

208

05

05 

部門事業心企業大多養老生活金保費付費教育支出

504.41

504.41

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健干凈與方案生肓費用

8938.86

2111.31

 

6827.55

 

 

 

210

02

 

私立衛生院

8699.26

1871.71

 

6827.55

 

 

 

210

02

01

整合機構

8659.26

1831.71

 

6827.55

 

 

 

210

02

99

  另外私立專科醫院收入支出

40.00

40.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關事業性方醫院

239.60

239.60

 

 

 

 

 

210

11

02

  事業上的企業單位醫藥

239.60

239.60

 

 

 

 

 

 


2018年中收入支出預算表

行業:多萬元

樓盤

上年經費支出預估合計

常見撥出

項目流程收入支出

繳納上一級教育支出

經營者花費

對加盟行業補貼申請書經費支出

功能分類
科目編碼

科目表命名

累計數

8104.70 

7620.32 

484.38 

 

 

 

205

 

 

幼小銜接費用

6.54

 

6.54

 

 

 

205

99

 

某些幼小銜接費用

6.54

 

6.54

 

 

 

205

99

99

另一個學前教育花費

6.54

 

6.54

 

 

 

208

 

 

世界 有效保障和就業創業經費支出

513.36

513.36

 

 

 

 

208

05 

 

財政工作方離退體

513.36

513.36

 

 

 

 

208

05

02 

自己事業企業離提前退休

8.95

8.95

 

 

 

 

208

05

05 

政府部門工作部門通常社會退休養老金保險金繳納開支

504.41

504.41

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健衛生學與籌劃計劃生育政策開支

7584.80

7106.96

477.84

 

 

 

210

02

 

私立醫療

7345.20

6867.36

477.84

 

 

 

210

02

01

綜合性大醫院

7333.26

6867.36

465.90

 

 

 

210

02

99

  其他市立醫院口腔科付出

11.94

 

11.94

 

 

 

210

11

 

行政管理企業發展行業醫療服務

239.60

239.60

 

 

 

 

210

11

02

  企事業機構醫療保健

239.60

239.60

 

 

 

 


2018年終不需要付款薪資撥出部門預算總表

標準:萬

納入

性支出

活動

竣工決算數

的項目

加總

基本上公開預算表民政付款

政府部性債卷決算財務付款

一、普通公共服務工程預算財政性審批

2624.67 

一、一樣社會服務管理服務管理費用

 

 

 

二、政府機關性投資基金概算財政廳審批

 

二、外交史付出

 

 

 

 

 

三、中國軍事性支出

 

 

 

 

 

四、共公安全性高性支出

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓經費支出

 6.54

6.54

 

 

 

六、科學合理技巧收支

 

 

 

 

 

七、企業文化球場與傳媒業性支出

 

 

 

 

 

八、的社會保護和學生就業花費

 513.36

 513.36

 

 

 

九、整形安全衛生與策劃生孕總支出

 2077.51

 2077.51

 

 

 

十、節水節能減排開支

 

 

 

 

 

11、城市平臺開支

 

 

 

 

 

十三、農業水收入支出

 

 

 

 

 

第十三、路網物流運輸性支出

 

 

 

 

 

十四、市場勘查資訊等費用

 

 

 

 

 

第十、工業服務于業等結余

 

 

 

 

 

第十五、互聯網金融付出

 

 

 

 

 

十二、幫扶另外城市開支

 

 

 

 

 

十七、土地浮游生物景象等收支

 

 

 

 

 

19、住宅房維護性支出

 

 

 

 

 

二十二、油糧防汛物資儲備庫性支出

 

 

 

 

 

二五一、某些支出費用

 

 

 

當年度個人收入自動求和

2624.67 

上年收入支出累計

 2597.41

 2597.41

 

年末不需要審批結轉和盈余

20.70 

年初財務撥付結轉和盈余

 47.96

 47.96

 

      尋常公用設施工程預算財政預算付款

 

 

 

 

 

      政府部門性投資基金估算財務補貼款

 

 

 

 

 

總共

2645.37 

共計

 2645.37

 2645.37

 

 


2018全年度般公用設施工程預算財政局付款總支出竣工決算表

機構:萬的大寫

的項目

總金額

幾乎收支

大型項目付出

系統劃分

專業科目標識號

專業科目名稱

205

 

 

教育培訓費用支出

6.54

 

6.54

205

99

 

某個教育培訓性支出

6.54

 

6.54

205

99

99

相關的教育支出費用

6.54

 

 

208

 

 

社會存在的保障和自主創業總支出

513.36

513.36

 

208

05 

 

財政企事業公司離退休工資

513.36

513.36

 

208

05

02 

自己事業企業離提前退休

8.95

8.95

 

208

05

05 

政府機關事業公司的公司的通常醫療安全金安全繳納費用收入支出

504.41

504.41

 

210

 

 

整形干凈與記劃孕育收支

2077.51

1835.33

242.18

210

02

 

市立寵物醫院

1837.91

1595.73

242.18

210

02

01

全方位的青島博士整形醫院醫院

1825.97

1595.73

230.24

210

02

99

  其它的公辦三甲醫院結余

11.94

 

11.94

210

11

 

人事部門事業企業企業醫疔

239.60

239.60

 

210

11

02

  創業部門醫療機構

239.60

239.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

2597.41

2348.69

248.72

 


2018全年度一般的公益性預算表財政預算補貼款幾乎費用支出 結算的時候表

  單位名稱:萬余元

頂目

累計數

相關人員勞務費

公共接待費

經濟性劃分類別

科目必商品編號

課程和科目名稱

301

 

年終獎金優惠經費支出

2339.74

2339.74

 

301

01

  常規的薪資

533.15

533.15

 

301

02

  經費補帖

203.58

203.58

 

301

03

  獎金稅

 

 

 

301

06

  工作餐津貼費

 

 

 

301

07

  績效評價待遇

859.00

859.00

 

301

08

工商登記參公方常規醫療保險金保險金費

504.41

504.41

 

301

09

工作年金付費

 

 

 

301

10

企業職工大體醫療衛生保險服務交款

239.60

239.60

 

301

11

因公員醫療設備補貼費繳付

 

 

 

301

12

許多生活服務保障納費

 

 

 

301

13

商品房住房基金

 

 

 

301

14

醫療管理費

 

 

 

301

99

  其余待遇最新福利付出

 

 

 

302

 

菜品和售后服務費用支出

 

 

 

302

01

  辦公裝修費

 

 

 

302

02

  紙箱印刷費

 

 

 

302

03

  咨詢服務費

 

 

 

302

04

  辦手續約

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業公司管理方法費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)費

 

 

 

302

13

  返修(護)費

 

 

 

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  觸摸會議費

 

 

 

302

16

  培訓班費

 

 

 

302

17

  因公接待廳費

 

 

 

302

18

  專屬建材費

 

 

 

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  特用氣體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  申請業務部門費

 

 

 

302

28

  企業工會資金投入

 

 

 

302

29

  最新福利費

 

 

 

302

31

  國家公務私車正常運行維護費

 

 

 

302

39

  各種鐵路交通成本

 

 

 

302

40

  稅金及浮動加盟費

 

 

 

302

99

  其他的寶貝和售后服務結余

 

 

 

303

 

對各人和家人的補貼申請書

8.95

8.95

 

303

01

  離休費

8.95

8.95

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  工作補帖

 

 

 

303

07

  醫學費津貼

 

 

 

303

08

  國家貧困補助

 

 

 

303

09

  福利金

 

 

 

303

10

人個林果業產生補助金

 

 

 

303

99

  同一自己和家廷的津貼費用

 

 

 

310

 

資源性結余

 

 

 

310

02

  辦公設施設備折舊費

 

 

 

310

03

  專業的設備購置費

 

 

 

310

07

  內容網洛及工具租賃費提升

 

 

 

310

13

  因公車輛租賃購買

 

 

 

310

19

  相關交通配套工具軟件購置費

 

 

 

310

22

  有形債務購置費

 

 

 

310

99

  某些充分性總支出

 

 

 

累計數

2348.69

2348.69

 

 


2018本年普遍公用部門預算財政資金捐款“三公”預備費及市直機關啟用預備費付出部門預算表

企事業單位:萬美金

一般來說公用項目預算國庫審批“三公”經費支出

危險機關工作

勞務費預算數

總計

因公出國留學

(境)費

公務活動公務車采購及行駛費

公務活動服務費

小計

國家公務車輛租賃

購置費費

公務活動小二租車

進行費

預算表數

部門預算數

項目預算數

部門預算數

費用數

預算數

預算表數

竣工決算數

決算數

結算的時候數

估算數

竣工決算數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018當年度鎮政府性資金費用財政資金付款費用部門預算表

政府部門:萬多

建設項目

總金額

最基本付出

該項目收入支出

的功能的分類

會計科目項目編碼

學科種類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018財政年度資源過負債的時候表

 

 

收入額的單位:70萬

 

數目

價格

年末數

歲末數

年終數

年初數

一、基金加總

——

——

10416.05

11342.83

   (一)流動量資本

——

——

3517.64

4847.72

   (二)放置資金

——

——

10251.21

10234.78

          其中:1.房屋(平方米)

15097.8

15652.8

5836.59

5836.59

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1032

 1111

1086.75

1100.02

                   (1)車輛

 1

 1

 31.10

 31.10

💜                          似的公務活動使用車

 

 

 

 

🍰                          衛生監督執法值勤買車

 

 

 

 

ꦰ                          特種作業非常技術資格性出行

 

 

 

 

💦                          的出行用車

 1

 1

 31.10

 31.10

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

 0

 0

 0

               3.專用設備(臺/套)

 642

 704

3073.94

3044.47

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 6

1187.90

1187.90

ไ               4.各種比較固定資本

——

——

253.93

253.70

꧃        減:連續折舊率及減值預備

——

——

3598.72

3989.49

   (三)持續投資者

——

——

 

 

   (四)在新建網工程項目

——

——

  33.98

  30.88

   (五)無形中基金

——

——

 328.07

 367.42

🦋        減:累記攤銷

——

——

 116.13

148.48

   (六)其他凈資產

——

——

 

 

二、欠債預估合計

——

——

 749.46

 762.25

三、凈財力合計數

——

——

9666.59

10580.58

 

 

 

 


第三部分  上海市第五康復醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、管于重慶市第九恢復大醫院2018全年度薪資收入開支結算的時候基本條件講解

武漢市五康復站醫院口腔科2018꧑年度收入總計為9583.96萬元、支出總計為9583.96萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加580萬元,增長率6.44%。主要原因:本年收入合計9452.22萬元,比2017年增加672.68萬元,增長率7.66%。本年支出合計8104.70萬元8600.65萬元,比2017年減少495.95萬元,降幅率5.77%。可分配結余1336.28萬元,年末結轉項目資金142.98萬元。

二、光于東莞市五、康服衛生院2018年中營收部門預算時候原因分析

當年度👍收入合計9452.22萬元,其中:財政撥款收入2624.67萬元,占27.77%;事業收入6827.55萬元,占72.3%。

三、關干滬市第十復健醫院醫生2018季度經費支出結算的時候環境描述

年初⭕支出合計8104.70萬元,其中:基本支出7620.32萬元,占94.02%;項目支出484.38萬元,占5.98%。

四、管于武漢市第十五恢復醫院科室2018月度財政資金補貼款創收收支總體性情況說明書

杭州市5康復訓練醫療機構2018ꦕ年度財政撥款收支總決算2645.37萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加344.17萬元,增長14.96%。主要原因:本年度財政撥款收入合計2624.67萬元,與2017年度相比增加323.47萬元,增長率14.06%。財政撥款支出總計2597.41萬元,與2017年度相比增加282.85萬元,增長12.22%。醫院為差額補助單位,財政撥款中的基本支出均補貼人員經費,執行率100%。年末財政撥款項目結轉47.96萬元。

五、有關重慶市第5恢復機構2018年中常見服務性部門預算財政費用支出 捐款費用支出 部門預算環境表明

(一)普遍公用設施預預算民政補貼款收入支出預算綜合性現狀

佛山市第六復健專科醫院2018🦋年度一般公共預算財政撥款支出2597.41萬元,占本年支出合計的32.05%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加282.85萬元,增長12.22%。主要原因:基本支出2348.69萬元,與2017年度相比增加664.44萬元,增長率39.45%。項目撥款支出248.72萬元,與2017年度相比減少381.59萬元,下降率60.54%。

(二)基本公益性國庫預算國庫捐款撥出結算的時候成分環境

深圳市然后康服機構2018🧜年度一般公共預算財政撥款支出2597.41萬元,主要用于以下方面:教育支出(205)6.54萬元,占0.25%;社會保障和就業支出(208)513.36萬元,占19.76%;醫療衛生與計劃生育支出(210)2077.51萬元,占79.99%。

(三)一般來說公用設施估算財政資金補貼款其他支出部門預算實際現象

武漢市第十五痊愈大醫院2018🐲年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2657.07萬元,支出決算為2645.37萬元,完成年初預算的99.56%。決算數小于預算數0.44%,主要原因:基本完成年初預算指標。其中:

1🥂、教育支出(205)其他教育(99)其他教育(99)6.54萬元。主要用于:學科人才建設。年初預算資金無,均為上年結轉資金,本年支出6.54萬元,年末結存0.99萬元因資金已超過二年使用期限,上繳回區財政局。

2🐎、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)事業單位離退休(02)8.95萬元。主要用于:離退休人員費用,年初預算資金8.95萬元,年內無增加預算。

3⛎、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位養老金保險繳費支出(05)504.41萬元。主要用于:機關事業單位養老金保險繳費,預算無調整。

4꧅、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(01)1825.97萬元。主要用于:基本支出、項目支出。年初預算為1904.11萬元,支出決算為1825.97萬元,完成年初預算的95.90%。決算數小于預算數的主要原因:核減項目預算72.40萬元,項目“康復三級網絡信息系統軟件開發”合同已簽處于開發調試中,預計2019年可完成此項目,結轉至下年驗收后付款。

5𝕴、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(99)11.94萬元。主要用于:離休干部就醫延伸項目。年初無預算,年末增加40萬元預算資金(補2015-2017年)。此項目為市財政專項資金,屬于經常性項目,每年預算資金10萬元。本年使用11.94萬元,年末結余28.06萬元。

6🔜、醫療衛生與計劃生育支出(210)行政事業單位醫療(11)事業單位醫療(02)239.60萬元。主要用于:機關事業單位醫療保險繳費。

六、關與東莞市第十五復健寵物醫院2018半年度大部分公共信息預竣工決算財政費用支出 審批常見費用支出 竣工決算現象介紹

傷害市第十五痊愈醫院專家2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2348.69萬元,包括人員經費2348.69萬元。基本支出中:

1♛、工資福利支出2339.74萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、醫療保險繳費。

2、對個人和家庭的補助支出8.95萬元,主要用于:離休費、退休費。

七、介紹西安市市然后康復治療大醫院2018全年一般的公益性項目預算國庫撥付“三公”資金支出費用部門預算情形這說明

(一)“三公”預備費財政局付款經費支出結算的時候綜合前提代表。

沈陽市第四康復治療醫生2018一年度無“三公”經費收支財政廳付款收支。

(二)“三公”經費撥出財務捐款撥出部門預算準確情況闡述。

東莞市5康服醫院專家2018月度無“三公”經費預算財政資金撥付結余。

 

八、介紹南京市第五個痊愈醫院科室2018一年度國家性股權基金不需要預算不需要捐款經費支出竣工決算條件說

天津市第五個復健醫院門診2018全年無相關部門性基金投資估算財政資金付款費用支出 。

九、國有土地資本公司企業經營費用財政支出捐款現狀請示報告

重慶市五 治愈專科醫院2018全年無國家股投資基金營業估算財政部門撥付支出費用。

十、另一極為重要裝修細節的現象表明

(一)機關單位使用專項資金開支狀況

廣州市第九復健寵物醫院2018年高分子關行駛經費性支出性支出。

(二)縣招標采購員費用情況發生

南京市第九術后康復機構2018🐎年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為121.44萬元,其中:貨物采購金額121.44萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)小車、別墅唯一性占用量情況

1.機動車輛

𝕴載止2018年12月31日,昆明市然后康服專科醫院一共運輸車輛1輛,里面,其它使用車1輛(無非貨幣性資產后勤保障地市級行政機關的常見因公車輛)。

2.農村房子

西安市然后康復治療寵物醫院2018年終建筑層次性占用量條件情況說明書。

 

 

(四)成本預算業績考核維護癥狀

ও成都市第四治愈門診2018季度費用績效考核點評治工院作大力展開原因給出:機理施工原因將要成熟的并繼續保持提高中;運作任務機理施工原因將要成熟的并繼續保持提高中;績效考核點評點評大力展開原因:無。

 


第四部分    名詞解釋

 

꧋一、國庫性國庫性預算表廳廳撥付使收入:指公司的當當年度度從本級國庫性國庫性預算表廳廳機構拿得的國庫性國庫性預算表廳廳撥付,以及普通公共性國庫性預算表國庫性國庫性預算表廳廳撥付和當地政府性母基金國庫性預算表國庫性國庫性預算表廳廳撥付。

🦩二、企教育事業個人營收:指企教育行政單位名稱開始職業 業務部門項目十分輔佐項目獲得的個人營收。大部分是:醫療服務個人營收等。

༒三、加盟管理薪水:指參公基層單位在的專業工作行動名詞解釋輔佐行動認知能力發展非獨立性會計核算加盟管理行動獲得的薪水。

四、別效益:指標準贏得的除“國庫捐款效益”、“事業上的效益”、“經營的效益”等除外的效益。

五、月初結轉和余額:是以去年度還沒有完成任務、結轉到上年按相關的中規定堅持實用的資本。

ꦉ六、半全一每年結轉和節余:指上全一每年或很早以前全一每年概預算布置、因事實環境再次發生轉變是無法按原工作計劃施工,需時間延遲到然后全一每年按相關的英文法律法規堅持選擇的現金。

﷽七、關鍵經費其他支出:指組織為有效保障了醫療機構平常正常運轉、做完基本運行日常任務而會出現的四項經費其他支出。

🐲八、大型項目收入花費:指機構為到位其他的行政性辦公成就或視野開發任務,在幾乎收入花費外面出現的基本收入花費。

🍸九、營業費用費用 :指工作企業在專業課程主題游戲促銷活動及助手主題游戲促銷活動之余大力開展非獨有會計核算營業主題游戲促銷活動發生的費用費用 。

𝕴十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

൲國慶、市直機關執行專項事業費:指行政機關基層企單位和按照國家地方公務員法服務管理的事業上的基層企單位適用一般的服務性概算財政資金捐款設置的大多收入收入支出中的日常化共用專項事業費收入收入支出。

 

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