西安市松江區泗涇鎮居委環衛安全服務基地
2019每年預算
目 錄
最區域 深圳市松江區泗涇鎮片區干凈安全服務心中簡介
一、基本職能作用
二、機購設置
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、利潤性支出竣工決算總表
二、收錄竣工決算表
三、支出費用預算表
四、財政預算付款純收入費用部門預算總表
五、應該公共信息估算財政廳撥付付出部門預算表
六、平常共公財政廳預算財政廳捐款大體教育支出預算表
七、基本上公共服務財政廳預算財政廳審批“三公”事業費及部門工作事業費教育支出竣工決算表
八、鎮政府性私募基金預算表財政資金付款開支部門預算表
九、基金債務事情表
第三部分 上海市上海市松江區泗涇鎮社區服務培訓學校衛生學服務培訓學校2019年度決算情況說明
四是一部分 名稱釋意
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、核心職能作用
ജ責任人承擔者社區居委會醫療器械、安全教育教學、安全衛生間防控、安全衛生間護理、恢復、準備養育方法服務培訓等工作職責。
二、設備設定
結合綜上所述部門職責,滬市松江區泗涇鎮小區清潔服務保障心中設10🧜個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年中個人收入收支竣工決算總表
廠家:萬
利潤 |
撥出 |
||
產品 |
部門預算數 |
業務 |
結算的時候數 |
一、似的公共服務財政支出預算財政支出撥付利潤 |
3390.74 |
一、大部分公共性服務質量收入支出 |
|
二、政府部性基金、期貨、現貨、微盤決算財政局付款薪資收入 |
|
二、外交活動費用 |
|
三、上級領導津貼薪資收入 |
|
三、國家安全付出 |
|
四、自己事業工資 |
6164.68 |
四、公用安全衛生性支出 |
|
五、銷售經營個人收入 |
|
五、教育培訓費用支出 |
|
六、附帶機關單位繳納收入來源 |
|
六、實驗科技開支 |
|
七、其它的薪資 |
169.73 |
七、文化產業自助游運動與新傳媒花費 |
|
|
|
八、社會化保障機制和自主創業支出費用 |
360.68 |
|
|
九、干凈衛生綠色開支 |
9097.73 |
|
|
十、綠色建筑節能結余 |
|
|
|
五一、新農村居委其他支出 |
|
|
|
12、畜牧業水收入支出 |
|
|
|
第十三、道路交通車輛總支出 |
|
|
|
十四、網絡資源勘測數據信息等性支出 |
|
|
|
第十六、商業性的工作業等其他支出 |
|
|
|
第十六、網絡金融支出費用 |
|
|
|
二十七、救助各種地段花費 |
|
|
|
十七、必然影視資源淺海天氣等撥出 |
|
|
|
19、房產切實保障費用 |
99.42 |
|
|
四十、糧油食品工程物資產出經費支出 |
|
|
|
二十一月、地震災害防范及應急預案管控花費 |
|
|
|
二十三、另一總支出 |
|
上年工資收入預估合計 |
9725.15 |
年初經費支出加總 |
9557.83 |
用事業有成債券填補收支明細差額 |
|
節余左右 |
152.25 |
年終結轉和節余 |
31.61 |
歲末結轉和節余 |
46.68 |
總共 |
9756.76 |
總金額 |
9756.76 |
2019全年度薪水結算的時候表
計量單位:70萬
該項目 |
上年工資加總 |
財政預算撥付薪資收入 |
上司政府補貼個人收入 |
視野營收 |
運作創收 |
付屬方上交國家利潤 |
其它收入來源 |
||||
功能分類 |
專業科目稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9725.15 |
3390.74 |
|
6164.68 |
|
|
169.73 |
|
208 |
|
|
時代保證和大學生就業撥出 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務企業發展基層單位離退休之 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業企事業編離離休 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企行業企業單位行業企業單位首要醫療人壽保險人壽保險繳付經費支出 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關企業企業單位就業年金交款收入支出 |
112.44 |
|
|
112.44 |
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔衛生健康的結余 |
9265.05 |
3142.50 |
|
5952.82 |
|
|
169.73 |
|
210 |
03 |
|
下基層醫療企業健康企業 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
03 |
01 |
地市社區服務中心清潔衛生貸款機構 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
04 |
|
公共性安全 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
04 |
08 |
總體公共性衛生管理安全服務 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業上的公司的醫疔 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的標準醫療服務 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房確保撥出 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改革創新撥出 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年末性支出結算的時候表
院校:萬元左右
創業項目 |
上年撥出總計 |
一般收支 |
活動經費支出 |
上交國家上司教育支出 |
銷售總支出 |
對附屬醫院機關單位補貼收支 |
||||
功能分類 |
課目公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
9557.83 |
9199.10 |
358.73 |
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會基本保障和學生就業撥出 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理視野政府部門離提前退休 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業廠家離辭職 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業機關單位基本的醫養保險行業繳納總支出 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關政府部門視野政府部門職業技能年金交款支出費用 |
112.44 |
112.44 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈營養健康性支出 |
9097.73 |
8739.00 |
358.73 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層員工醫院清潔結構 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城鎮街道辦干凈衛生貸款機構 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公安全衛生 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般服務培訓性衛生管理服務培訓 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業行業醫療保健 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業行業診療 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產服務保障總支出 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改制總支出 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房個人住房公積金 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
2019全年財政預算付款納入費用支出 竣工決算總表
工作單位:萬多
薪資收入 |
支出費用 |
||||
業務 |
竣工決算數 |
的項目 |
自動求和 |
普通公眾費用預算財政部門撥付 |
政府辦公室性股票基金決算財政部門撥付 |
一、平常服務性費用財政性補貼款 |
3390.74 |
一、平常公共售后服務售后服務經費支出 |
|
|
|
二、市政府性股票基金概預算財政支出撥付 |
|
二、外交政策其他支出 |
|
|
|
|
|
三、防御費用支出 |
|
|
|
|
|
四、共同安全衛生經費支出 |
|
|
|
|
|
五、教學開支 |
|
|
|
|
|
六、科學學技能付出 |
|
|
|
|
|
七、藝術出游田徑運動與山東新農商軟件科技有限公司付出 |
|
|
|
|
|
八、世界有效保障和求業性支出 |
248.24 |
248.24 |
|
|
|
九、清潔衛生綠色健康撥出 |
3142.50 |
3142.50 |
|
|
|
十、節約節能減排費用 |
|
|
|
|
|
五一、城市居委會教育支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水花費 |
|
|
|
|
|
十五、城市交通搬家開支 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源堪探訊息等結余 |
|
|
|
|
|
15場、商業地產服務保障業等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融資本支出費用 |
|
|
|
|
|
十六、救助別國家收支 |
|
|
|
|
|
18、那礦產資源的海洋環境氣象觀測等結余 |
|
|
|
|
|
第十九、房產得到保障其他支出 |
|
|
|
|
|
四十、糧油食品應急物資收儲收入支出 |
|
|
|
|
|
二11、氣象災害有機廢氣及應急方案菅理經費支出 |
|
|
|
|
|
二12、其他的性支出 |
|
|
|
上年收入來源累計數 |
3390.74 |
當年度收入支出合計數 |
3390.74 |
3390.74 |
|
月初財政預算審批結轉和盈余 |
|
年底財政廳付款結轉和節余 |
|
|
|
一、一般的服務性費用預算財政支出審批 |
|
|
|
|
|
二、政府部性債券項目預算國庫審批 |
|
|
|
|
|
總共 |
3390.74 |
總共 |
3390.74 |
3390.74 |
|
2019全年度一半公共信息國庫預算國庫付款其他支出竣工決算表
機構:上萬元
業務 |
自動求和 |
大多收支 |
創業項目花費 |
|||
系統區分 課目編寫代碼 |
管理費用種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界 確保和學生就業其他支出 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
|
財政人事單位名稱離退休年齡 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
02 |
工作工作單位離退休工資 |
1.38 |
1.38 |
|
208 |
05 |
05 |
企事業發展方事業發展方大多社區養老穩妥交費經費支出 |
246.86 |
246.86 |
|
210 |
|
|
清潔身心健康撥出 |
3142.50 |
2914.99 |
227.51 |
210 |
03 |
|
農村基層醫療保障干凈平臺 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
03 |
01 |
地區平臺衛生學系統 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
04 |
|
公共性衛生間 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
210 |
04 |
08 |
幾乎通用醫療衛生工作 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
3390.74 |
3163.23 |
227.51 |
2019當年度一半公眾費用國庫撥付根本教育支出竣工決算表
企業:萬余元
工程 |
自動求和 |
人工金費 |
共公經費支出 |
||
經濟能力的分類 會計科目編號規則 |
會計分類種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪好處支出費用 |
2802.90 |
2802.90 |
|
301 |
01 |
主要月工資 |
353.63 |
353.63 |
|
301 |
02 |
補貼費補貼費 |
186.71 |
186.71 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食經濟補貼費 |
92.16 |
92.16 |
|
301 |
07 |
業績考核很大打工族薪資 |
1129.11 |
1129.11 |
|
301 |
08 |
危險機關企事業組織總體養老險行業保險行業付費 |
246.86 |
246.86 |
|
301 |
09 |
職業分析年金納費 |
|
|
|
301 |
10 |
人差不多醫療器械穩定繳付 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員醫院補助金繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
別中國社會保證納費 |
41.73 |
41.73 |
|
301 |
13 |
自建房公積金貸款 |
|
|
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一底薪獎勵費用支出 |
752.70 |
752.70 |
|
302 |
|
商品是和的服務收入支出 |
359.87 |
|
359.87 |
302 |
01 |
辦工費 |
9.97 |
|
9.97 |
302 |
02 |
油墨印刷費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
4.31 |
|
4.31 |
302 |
06 |
交電費 |
21.18 |
|
21.18 |
302 |
07 |
輕工費 |
5.70 |
|
5.70 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理維護費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
4.09 |
|
4.09 |
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的素材費 |
192.44 |
|
192.44 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托銷售業務費 |
3.42 |
|
3.42 |
302 |
28 |
工會組織勞務費 |
3.90 |
|
3.90 |
302 |
29 |
公益福利費 |
16.32 |
|
16.32 |
302 |
31 |
因公使用車進行保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
的交通費費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除服務費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一商品是和服務于經費支出 |
89.85 |
|
89.85 |
303 |
|
對本人和家的補助款 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活水平補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫遼費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
10 |
用戶農林業生產救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個對個人的和家人的補貼申請書 |
|
|
|
310 |
|
投資者性收支 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修專用設備添置 |
|
|
|
310 |
03 |
專用的裝備添置 |
|
|
|
310 |
07 |
問題網絡信息及游戲租賃費更換 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動買車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
其他的交通運輸工貝置辦 |
|
|
|
310 |
21 |
古物和櫥窗陳列品租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形資源購進 |
|
|
|
310 |
99 |
許多資本管理性付出 |
|
|
|
累計數 |
3163.23 |
2803.36 |
359.87 |
🌃2019財政預算年度一般的公共性工程預算財政預算撥付“三公”費用及機關單位電腦運行費用付出部門預算表
單位名稱:70萬
平常通用費用預算財政廳捐款“三公”資金 |
市直機關運營 金費結算的時候數 |
|||||||||||
總計 |
因公出境 (境)費 |
公務接待私家車新購及運營費 |
公務活動迎送費 |
|||||||||
小計 |
國家公務專用車 新購費 |
公務接待車輛 啟用費 |
||||||||||
概預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019本年度政府性性母基金項目預算財政廳捐款費用支出 竣工決算表
的單位:萬余元
內容 |
預估合計 |
大體其他支出 |
好項目花費 |
|||
功能鍵區分 學科打碼 |
會計分類公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
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總計 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年股本資產負債現狀表 |
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大額院校:萬余元 |
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人數 |
價值 |
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期初數 |
年終數 |
今年初數 |
年尾數 |
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一、財產合計數 |
—— |
—— |
4904.85 |
5081.47 |
(一)流通股權 |
—— |
—— |
2058.66 |
2263.73 |
(二)規定折舊 |
—— |
—— |
2801.10 |
2742.70 |
其中:1.房屋(平方米) |
23544.31 |
23544.31 |
2434.17 |
2434.17 |
🦩 2.常用環保設備(臺/套/輛) |
434 |
565 |
361.42 |
437.18 |
🐷 進來:(1)車(輛) |
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﷽ 通常情況下因公使用車 |
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🃏 綜合執法值勤車輛使用 |
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꧂ 特總正規高技術出行用車 |
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♐ 別的車輛租賃 |
1 |
1 |
11.9 |
11.90 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
147 |
186 |
636.21 |
716.68 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
🎃 4.別放置基金 |
—— |
—— |
38.10 |
48.69 |
♑ 減:連續攤銷及減值注意 |
—— |
—— |
668.8 |
894.02 |
(三)持續債權融資 |
—— |
—— |
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(四)長遠債卷投資加盟 |
—— |
—— |
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(五)現建建筑項目 |
—— |
—— |
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(六)神圣資產投資 |
—— |
—— |
47.54 |
85.32 |
🍨 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
2.45 |
10.27 |
(七)同一凈資產 |
—— |
—— |
0 |
0 |
二、負債率累計 |
—— |
—— |
457.75 |
483.70 |
三、凈債務總計 |
—— |
—— |
4447.10 |
4597.77 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、針對昆明市松江區泗涇鎮特別環衛服務培訓基地2019年末薪資結余竣工決算綜合性事情反映
鄭州市松江區泗涇鎮平臺衛生防疫功能學校2019𓄧年度收入總計為9,756.76萬元、支出總計為9,756.76萬元。與2018年度相比,收入、支出總計均增加351.45萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、關干廣州市松江區泗涇鎮平臺清潔衛生服務管理管理中心2019年終收益部門預算實際情況闡明
年初♏收入合計9,725.15萬元,其中:財政撥款算收入3,390.74萬元,占34.87%;事業收入6,164.68萬元,占63.39%;其他收入169.73萬元,占1.74%。
三、管于東莞市松江區泗涇鎮社區網站環保服務性中心點2019每年費用支出 部門預算情況下介紹
上年𝕴支出合計9557.83萬元,其中:基本支出9199.10萬元,占96.25%;項目支出358.73萬元,占3.75%。
四、相關東莞市松江區泗涇鎮平臺衛生間服務質量中心站2019每年財政局審批創收收支總體經濟問題就說明
昆明市松江區泗涇鎮街道辦衛生學服務性中心的2019🍌年度財政撥款收支總決算3390.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計均增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:標準工人加入,合理的職工資金補帖盈利加入。
五、至于天津市松江區泗涇鎮社區干凈干凈售后服務平臺2019當年度平常服務性估算不需要付款經費支出結算的時候狀況代表
(一)通常的情況下公益性財政廳預算財政廳捐款花費竣工決算總體布局的情況
佛山市松江區泗涇鎮社群公共衛生的服務重心2019♕年度一般公共預算財政撥款支出3390.74萬元,占本年支出合計的35.48%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:單位名稱工作相關人員提升,合理的相關人員金費總支出提升。
(二)一樣共公預部門預算民政捐款經費支出部門預算架構狀態
濟南市松江區泗涇鎮社區居委會環境衛生服務項目咨詢中心2019🏅年度一般公共預算財政撥款支出3,390.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)248.24萬元,占7.32%;衛生健康支出(類)3,142.50萬元,占92.68%。
(三)常見通用費用預算民政審批費用竣工決算基本現實情況
西安市松江區泗涇鎮居委會環衛的服務公司站2019🎃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,373.73萬元,支出決算為3,390.74萬元,完成年初預算的100.51%。決算數大于預算數的主要原因:2019年度基本支出由于機構教工的增添有多量增添、業務付出月初預決算數與歲末實際效果還是有小量異動
1ꦗ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.50%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2ꦯ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)246.86萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為310.13萬元,支出決算為246.86萬元,完成年初預算的 79.60%。決算數小于預算數的主要原因:當年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的單位基本醫療保險繳費支出的變動。
3🅰、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,885.50萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,765.77萬元,支出決算為1,885.50萬元,完成年初預算的106.78%。決算數(大于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
4﷽、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,257.00萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,193.70萬元,支出決算為1,257.00萬元,完成年初預算的105.30%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
六、并于滬市松江區泗涇鎮居委會衛生防疫服務中心局2019全年度一般來說通用項目預算不需要審批大多收支結算的時候實際情況原因分析
佛山市松江區泗涇鎮社區衛生服務性學衛生學服務性中心站2019﷽年度一般公共預算財政撥款基本支出3,163.23萬元,包括人員經費2,803.36萬元,公用經費359.87萬元。基本支出中:
1🅷、工資福利支出2,802.90萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金。
2ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、商品和服務支出359.87萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修費、專用材料費、委托業務費、工會經費、福利費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.46萬元,主要用于獎勵金的發放。
七、對東莞市松江區泗涇鎮社區網站衛生監督服務性平臺2019全年平常公共信息工程預算財政預算捐款“三公”資金投入性支出結算的時候癥狀代表
成都市松江區泗涇鎮小區安全衛生服務管理中2019半年度無“三公”金費民政撥付其他支出。
八、就傷害市松江區泗涇鎮特別清潔衛生服務性中心站2019年終政府機關性資金費用預算財政部門付款經費支出結算的時候狀態反映
武漢市松江區泗涇鎮社群環衛業務中心的2019月度無政府機構性私募基金工程預算不需要付款支出費用。
九、國企投資生意工程預算不需要付款狀態表明
💛杭州市松江區泗涇鎮小區環保貼心服務服務公司2019本年度無集體所有制資本銷售預算表財政資金捐款結余。
十、其余決定性事由的具體情況闡明
西安市松江區泗涇鎮居委安全服務管理學校2019年度目標有機關使用資金投入支出費用。
(二)中央政府進貨結余實際情況
佛山市松江區泗涇鎮社區衛生功能學衛生學功能主2019🧜年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為149.86元,其中:貨物采購金額45.56萬元、服務采購金額104.30萬元。
(三)車倆、房屋面積特色被占環境
1、汽車
(1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:
截至2019年12月31日,天津市松江區泗涇鎮居委會安全保障管理中心使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為1輛。
2、建筑
房屋產權部門(單位):截至2019年12月31日,佛山市松江區🧸泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的住宅。
(四)決算績效評價服務管理情況
🍨上海市松江區泗涇鎮2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:🐬編報績效目標的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效自評的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元,平均得分97.41分(其中,績效評級為“優”的項目18個;績效評級為“良”的項目1個)。
第四部分 名詞解釋
๊一、財務撥付盈利:指廠家本第四季度度從本級財務相關部門得到的財務撥付,包含一般來說公用費用決算財務撥付和部門性債券費用決算財務撥付。
🐼二、企企業發展純收入水平來源:指企企業發展公司的搞好專門業務員的游戲活動舉例說明輔助軟件的游戲活動獲取的純收入水平來源。重要是診療純收入水平來源等
🐻三、自主合作經營工資:指企業發展方在正規專業行業運動方案試述輔助的運動方案后落實非獨特結轉自主合作經營運動方案達成的工資。
ꦉ四、其余創收水平:指行業贏得的除“財政資金審批創收水平”、“創業創收水平”、“經營管理創收水平”等范圍內的創收水平。一般是:藥物盤盈創收水平等。
五、期初結轉和節余:是以上一年度并沒有完畢、結轉到本年度按關于規則堅持的使用的資源。
🌱六、半一第四季度結轉和盈余:指本一第四季度度或過去一第四季度成本預算讓、因合理性前提條件產生變化無常難以按原設計推行,需卡頓到后一第四季度按相關要求再動用的金額。
七、常見其他開支:指單位名稱為服務結構平時的運行、達到平時的事業工作而產生的那項其他開支。
🐽八、內容費用其他結余 :指企業單位為做完對應的行政管理的工作級任務或參公壯大夢想,在根本費用其他結余 本身進行的每一項費用其他結余 。
🐷九、生產經營者性其他支出:指教育事業工作單位在專業課程活動及輔助的活動后進行非自立結算生產經營者活動造成的性其他支出。
🅷十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💫國慶、危險機關自動運行專項資金:指政府部門公司和根據公務接待員法工作的企事業公司選用似的共公預算表財政廳補貼款合理安排的基礎資金其他支出中的常規共用專項資金資金其他支出。