重慶市松江區泗涇鎮小區衛生監督服務保障管理中心
2018第四季度單位部門部門預算
目 錄
第一部分 武漢市松江區泗涇鎮社區網站清潔服務保障中心站慨況
一、常見職責
二、職能部門結算的時候工作單位組成
第二部分 佛山市松江區泗涇鎮社區居委會衛生管理服務質量中心點2018年度部門決算表
一、薪水收入支出預算總表
二、使收入結算的時候表
三、總支出預算表
四、財政費用審批盈利費用竣工決算總表
五、基本上公益性估算財政廳撥付經費支出結算的時候表
六、般公共性概預算民政付款核心性支出結算的時候表
七、一般來說服務性預算表民政付款“三公”接待費及機構電腦運行接待費收支結算的時候表
八、政府性性資金工程預算財政部門付款收入支出預算表
九、財力債務狀態表
第三部分 上海市松江區泗涇鎮街道社區售后服務學售后服務重點2018年度部門決算情況說明
第五位置 詞表述
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、最主要的崗位職責
𓆏否則擔責街道醫治、安全健康教導、公共環境衛生和預防、公共環境衛生健康養生、康服、進度表二孩技藝服務等職責權限。
二、貸款機構設制
結合以上崗位責任制,東莞市松江區泗涇鎮社區服務培訓站干凈服務培訓重點設10ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
☂第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018財政年度凈收入性支出結算的時候總表
公司:W
純收入 |
收入支出 |
||
該項目 |
預算數 |
新項目 |
部門預算數 |
一、財政支出捐款利潤 |
3151.54 |
一、應該通用服務的教育支出 |
|
在這當中:政府機構性基金投資項目預算財政資金補貼款 |
|
二、外交關系結余 |
|
二、上級領導補貼工資收入 |
143.91 |
三、國防教育經費支出 |
|
三、企事業收入水平 |
5238.46 |
四、公共信息安全性費用 |
|
四、生意盈利 |
|
五、幼教總支出 |
|
五、附帶基層單位上交國家工資 |
|
六、專業技術支出費用 |
|
六、別收入水平 |
826.71 |
七、歷史文化體育教育與媒體教育支出 |
|
|
|
八、社會生活保障機制和就業前景支出費用 |
356.08 |
|
|
九、醫療保障環境衛生與策劃計生費用 |
7759.65 |
|
|
十、環保節能減排節能性支出 |
|
|
|
11、縣域社區服務中心開支 |
|
|
|
第十二、畜牧業水經費支出 |
|
|
|
十四、公路網物流運輸撥出 |
|
|
|
十四、能源探勘信息查詢等費用 |
|
|
|
二十、商業地產安全快餐業等開支 |
|
|
|
第十六、財經花費 |
|
|
|
二十七、捐助各種區域其他支出 |
|
|
|
十七、土地大海氣象局等撥出 |
|
|
|
19、往房服務保障支出費用 |
80.70 |
|
|
四十、油糧救災物資存儲費用 |
|
|
|
二十一國慶、某些開支 |
|
本年度納入預估合計 |
9360.62 |
年初收支總金額 |
8196.43 |
用參公基金投資解決結余差額 |
|
盈余重新分配 |
1177.27 |
月初結轉和盈余 |
44.69 |
年底結轉和盈余 |
31.61 |
總金額 |
9405.31 |
合計 |
9405.31 |
2018本年度營收預算表
方:萬是
投資項目 |
當年度收錄預估合計 |
財政性撥付年收入 |
上一級補助金年收入 |
自己事業納入 |
自主經營薪水 |
付屬企業單位繳納薪資收入 |
一些薪資 |
||||
功能分類 |
科目表名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9,360.62 |
3,151.54 |
143.91 |
5,238.46 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
208 |
|
|
世界維護和就業問題性支出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業性部門離提前退休 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
事業性工作單位離退休年齡 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關教育事業方常見醫養商業險網上繳費花費 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業院校專職年金付款費用支出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫院衛生防疫與工作計劃養育其他支出 |
8923.84 |
2714.76 |
143.91 |
5238.46 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫院安全衛生醫療機構 |
7345.99 |
1155.82 |
1439.10 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
210 |
03 |
01 |
省份居委會健康設備 |
7337.81 |
1147.64 |
143.91 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
99 |
其余基層黨組織醫療設備安全衛生學校費用 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公益性安全 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
基本的通用環保安全服務 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政管理事業方方醫療保障 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
視野標準治療 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
房產的保障費用 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
房產收入分配改革開支 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人住房公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018本年度教育支出部門預算表
行業:萬元左右
建設項目 |
當年度收支自動求和 |
基本上開支 |
頂目性支出 |
上交上級部門性支出 |
營運花費 |
對加盟的單位補帖開支 |
||||
功能分類 |
科目表簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
8196.43 |
7899.86 |
296.57 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在質量保障和找工作費用支出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業心機構離養老 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業機構離退體 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業有成企公務員根本養老服務商業險交款支出費用 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關衛生事業機關單位網絡職業年金付費開支 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理衛生間與計劃表懷孕開支 |
7759.65 |
7463.08 |
296.57 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層員工醫用健康裝置 |
6268.72 |
5978.74 |
189.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省份社區服務站干凈衛生學校 |
6160.54 |
5978.74 |
181.80 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
別的群眾醫藥清潔衛生組織機構結余 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生學 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎公用環保服務質量 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處創業單位名稱醫療設備 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性方醫藥 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房有效保障付出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房制度改革花費 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
2018一年度財政部門審批工資收入付出結算的時候總表
工作單位:W
納入 |
支出費用 |
||||
工作 |
結算的時候數 |
工作 |
預估合計 |
正常公用設施概算財政資金補貼款 |
政府性性貨幣基金成本預算財政局補貼款 |
一、一樣 公用設施概預算財政性補貼款 |
3151.54 |
一、似的共公服務質量撥出 |
|
|
|
二、地方政府性新基金國庫預算國庫撥付 |
|
二、外交關系花費 |
|
|
|
|
|
三、中國國防付出 |
|
|
|
|
|
四、共公衛生性支出 |
|
|
|
|
|
五、育兒教育花費 |
|
|
|
|
|
六、科學合理技術工藝收支 |
|
|
|
|
|
七、文化知識教育與文化支出費用 |
|
|
|
|
|
八、社會生活確保和擇業結余 |
|
356.08 |
|
|
|
九、醫藥食品衛生與進度表生孕收支 |
|
2714.76 |
|
|
|
十、環保性節能降耗性收支 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉居民社群收支 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水性支出 |
|
|
|
|
|
第十三、公共交通配送收支 |
|
|
|
|
|
十四、成本勘測信息內容等結余 |
|
|
|
|
|
15場、提供第三產業提供第三產業等開支 |
|
|
|
|
|
16、經融經費支出 |
|
|
|
|
|
十六、支援其它省份其他支出 |
|
|
|
|
|
十七、國土局海洋環境氣象局等費用 |
|
|
|
|
|
十八、租賃房保險收支 |
|
80.70 |
|
|
|
二是、糧油食品救災物資儲備庫支出費用 |
|
|
|
|
|
二國慶、同一開支 |
|
|
|
本年度純收入累計 |
3151.54 |
當年度收入支出總計 |
|
3151.54 |
|
月初財務撥付結轉和盈余 |
|
年底財政預算捐款結轉和盈余 |
|
|
|
通常情況下公共信息工程預算財政局撥付 |
|
|
|
|
|
國家性債券概預算民政審批 |
|
|
|
|
|
總額 |
3151.54 |
總額 |
|
3151.54 |
|
2018全年度普遍通用費用預算國庫補貼款總支出預算表
院校:萬美金
好項目 |
加總 |
最基本費用 |
好項目開支 |
|||
實用功能劃分 課目編寫代碼 |
會計分類品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
的社會后勤保障和學生就業費用 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政訴訟行業企事業編制離退休之 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
自己事業基層單位離養老金 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
行政部門事業部門部門大多健康養老保費激費總支出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
組織參公組織網絡職業年金繳納費用收支 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
210 |
|
|
醫治環衛與工作方案懷孕費用支出 |
2714.76 |
2495.77 |
218.99 |
210 |
03 |
|
基礎整形衛生間構造 |
1155.82 |
1011.43 |
144.39 |
210 |
03 |
01 |
地方特別安全衛生單位 |
1147.64 |
1011.43 |
136.21 |
210 |
03 |
99 |
各種基層人員醫疔食品衛生結構費用 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
210 |
04 |
|
公益性食品衛生 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
04 |
08 |
基本性公共性衛生防疫服務的 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
11 |
|
人事部門企事業部門醫疔 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
事業基層單位醫疔 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
221 |
|
|
房產的保障結余 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
|
住宅房改善支出費用 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
住宅房住房基金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
… |
… |
… |
… |
|
|
|
總金額 |
3151.54 |
2932.55 |
218.99 |
2018財政性年度般公用設施財政性預算財政性付款常規撥出預算表
標準:萬元左右
建設項目 |
總計 |
工作人員預備費 |
公共專項資金 |
||
城市發展等級分類 學科商品編號 |
科目表品牌 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪會員福利收支 |
2489.38 |
2489.38 |
|
301 |
01 |
一般月薪 |
299.62 |
299.62 |
|
301 |
02 |
經費補貼標準 |
180.90 |
180.90 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食政府補貼費 |
14.12 |
14.12 |
|
301 |
07 |
績效評價基本工資 |
810.45 |
810.45 |
|
301 |
08 |
行政計量單位事業計量單位計量單位基本性養老服務安全費 |
260.97 |
260.97 |
|
301 |
09 |
職業類型年金網上繳費 |
93.73 |
93.73 |
|
301 |
10 |
公司員工基本的診療商業保險激費 |
121.95 |
121.95 |
|
301 |
11 |
因公員社區醫療補貼金付款 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的市場經濟得到保障付費 |
20 |
20 |
|
301 |
13 |
往房住房基金 |
80.70 |
80.70 |
|
301 |
14 |
醫療保健費 |
|
|
|
301 |
99 |
的薪資獎勵撥出 |
606.94 |
606.94 |
|
302 |
|
各種商品和精準服務教育支出 |
442.92 |
|
442.92 |
302 |
01 |
會議室費 |
12.99 |
|
12.99 |
302 |
02 |
彩色印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業處理公司處理費 |
106.89 |
|
106.89 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
辦公會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
轉用資料費 |
290.30 |
|
290.30 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門的生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托書工作費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會資金投入 |
|
|
|
302 |
29 |
公益福利費 |
15.87 |
|
15.87 |
302 |
31 |
國家公務車輛租賃啟動系統維護費 |
0.26 |
|
0.26 |
302 |
39 |
另外出行相應費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其他產品和貼心服務其他支出 |
16.61 |
|
16.61 |
303 |
|
對小編和人的補貼金 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
家庭生活補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
國家國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
10 |
我綠植基地生孩子補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
某個我和中國家庭的補貼申請書費用 |
|
|
|
310 |
|
資本投資性費用 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室裝置購入 |
|
|
|
310 |
03 |
特用專業設備折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
信心網洛及工具添置更行 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待公務車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
同一道路交通的工具新購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的股權購入 |
|
|
|
310 |
99 |
任何資本投資性開支 |
|
|
|
總計 |
2932.55 |
2489.63 |
442.92 |
2018本年度一樣 公開概預算財政局付款“三公”資金預算及政府部門啟用資金預算教育支出結算的時候表
廠家:百萬元
應該公共服務費用預算不需要付款“三公”資金投入 |
機關單位執行 資金投入結算的時候數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出國工作 (境)費 |
因公小二租車租賃費及操作費 |
因公迎送費 |
|||||||||
小計 |
公務接待用車的 添置費 |
國家公務專用車 開機運行費 |
||||||||||
財政預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018季度以政府性債券成本預算財務審批花費結算的時候表
公司的:多萬元
建設項目 |
加總 |
大致支出費用 |
大型項目費用支出 |
|||
的功能總類 會計分類打碼 |
課程和科目公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
|
|
|
注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年資源債務情況報告表 |
||||
|
|
票額基層單位:70萬 |
||
|
總數量 |
價值 |
||
期初數 |
月底數 |
年末數 |
歲末數 |
|
一、股權加總 |
—— |
—— |
4640.12 |
5576.12 |
(一)出入房產 |
—— |
—— |
1257.09 |
2058.67 |
(二)固定好資金 |
—— |
—— |
3383.03 |
3469.91 |
其中:1.房屋(平方米) |
1.6 |
2.35 |
2434.17 |
2434.17 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
356 |
434 |
323.96 |
361.42 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
꧙ 基本上公務活動車輛使用 |
|
|
|
|
🔜 聯合執法交警執法車輛使用 |
|
|
|
|
𝕴 持種正規系統車輛租賃 |
|
|
|
|
ꦇ 另一私家車 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
122 |
147 |
586.93 |
636.21 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
ಌ 4.一些確定資產投資 |
—— |
—— |
37.97 |
38.11 |
🦂 減:總共使用折舊率及減值做準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期性成本 |
—— |
—— |
|
|
(四)在修建建筑工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形資本 |
—— |
—— |
|
47.54 |
🏅 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)某些資金 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債累計數 |
—— |
—— |
818.55 |
457.75 |
三、凈資金加總 |
—— |
—— |
3821.57 |
5118.37 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、更多深圳市松江區泗涇鎮平臺衛生間服務于管理中心2018當年度收入水平總支出預算環境承載力前提闡述
武漢市松江區泗涇鎮平臺安全衛生工作平臺2018♍年度收入總計為9,405.31萬元、支出總計為9,405.31萬元。與2017年度相比,收入、支出總計均增加1,397.53萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、光于武漢市松江區泗涇鎮社區網站安全的服務重點2018財政年度工資部門預算實際情況表明
上海市松江區泗涇鎮特別干凈貼心服務核心2018✃年度收入合計9,360.62萬元,其中:財政撥款收入3,151.54萬元,占33.67%;上級補助收入143.91萬元,占1.54%;事業收入5,238.46萬元,占55.96%;其他收入826.71萬元,占8.83%。
三、就成都市松江區泗涇鎮街道食品衛生功能主局2018第四季度其他支出預算原因介紹
滬市松江區泗涇鎮區域健康服務重點2018ꦕ年度支出合計8,196.43萬元,其中:基本支出7,899.86萬元,占96.38%;項目支出296.57萬元,占3.62%。
四、相關天津市松江區泗涇鎮社群環保售后服務管理中心局2018財務年度財務捐款納入撥出基本實際情況反映
佛山市松江區泗涇鎮區域清潔產品管理中心2018♛年度財政撥款收支總決算3,151.54萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少2.20萬元,減少0.07%。
五、對深圳市松江區泗涇鎮街道社區健康安全服務中間2018全年尋常共公成本預算財政局捐款其他支出部門預算前提介紹
(一)一般的共公成本預算國庫付款結余預算總體性條件
東莞市松江區泗涇鎮居委會衛生學貼心服務重點2018꧃年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,占本年支出合計的38.45%。與2017年度相比,財政撥款支出減少2.20萬元,減少0.07%。
(二)一樣 公用設施估算財政預算付款其他支出竣工決算設計條件
滬市松江區泗涇鎮街道社區清潔衛生安全服務平臺2018🐽年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)356.08萬元,占11.30%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2,714.76萬元,占86.14%;住房保障支出(類)80.70萬元,占2.56%。
(三)一樣公用概預算民政撥付收入支出竣工決算具體實施請況
深圳市松江區泗涇鎮街道社區干凈精準服務基地2018𓄧年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,264.73萬元,支出決算為3,151.54萬元,完成年初預算的96.53%。決算數小于于預算數的主要原因:2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:機關單位離退體人群補貼政策💮。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.25%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2🎀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)260.97萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為260.97萬元,支出決算為260.97萬元,完成年初預算的 100.00%。決算數與預算數相等。
3🐽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)93.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金保險費的支出。年初預算為104.39萬元,支出決算為93.74萬元,完成年初預算的89.80%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的職業年金費用的變動。
4♈、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,147.64萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,340.34萬元,支出決算為1,147.64萬元,完成年初預算的85.62%。決算數(小于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
5𒁏、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元。主要用于:商品服務支出。決算數(大于)預算數的主要原因:年初預算為0,年末調整預算為醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。
6🤪、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,436.98萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,339.61萬元,支出決算為1,436.98萬元,完成年初預算的107.27%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
7🍬、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)121.95萬元。年初預算為123.96萬元,支出決算為121.95萬元,完成年初預算的98.38%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的社會保險費用的變動。
8ꦛ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)80.70萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為91.34萬元,支出決算為80.70萬元,完成年初預算的88.35%。決算數小于預算數的主要原因:當年7月公積金基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的公積金費用的變動。
六、對深圳市松江區泗涇鎮區域干凈衛生的服務點局2018每年常見服務性工程預算國庫捐款核心總支出結算的時候情況下詳細說明
滬市松江區泗涇鎮街道社區醫療間售后服務公司2018𝓀年度一般公共預算財政撥款基本支出2,932.55萬元,包括人員經費2,489.63萬元,公用經費442.92萬元。基本支出中:
1🌃、工資福利支出2,489.38萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、績效工資、社會保障繳費其他工資福利支出。
2ܫ、商品和服務支出442.92萬元,主要用于:辦公費、物業管理費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.25萬元,主要用于獎勵金的發放。
🧸七、關于上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財政局補貼款教育支出預算綜合環境說明書。
東莞市松江區泗涇鎮社群清潔衛生服務于服務網站2018🌃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.25萬元,支出決算為0.25萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.25萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2018♋年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度(增加)0.25萬元,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算(增加)0.25萬元,(增長)100%,公務用車購置及運行維護費支出(增加)的主要原因是2018年度公務用車保險費0.25萬元為一般公共預算撥款支出,2017年度的公務用車運行費用為預算外支出。
(二)“三公”勞務費不需要審批花費部門預算詳細狀態請示報告。
2018💙年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.25萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.25萬元。其中:
ꦺ公務活動專車作業檢修支出費用0.25百萬元。基本廣泛用于2018季度因公用車的人壽保險金的選購。2018年,西安市松江區泗涇鎮社群環境衛生提供服務機構分屬各成本預算行業成本財政局補貼款的公務接待租車保要量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、管于濟南市松江區泗涇鎮街道辦事處衛生管理服務于學校2018每年政府辦公室性私募基金工程預算財務審批收支部門預算情形說明書怎么寫
北京市松江區泗涇鎮街道辦安全衛生售后服務公司站2018每年無政府部門性債券概算國庫付款付出。
九、國有制充分經營管理預決算國庫補貼款現狀表示
💟南京市松江區泗涇鎮社區貼心服務中衛生學貼心服務中2018年末無公有資產投資經營者工程預算財政部門審批開支。
十、相關必要細節的狀況反映
(一)部門開機運行金費開支時候
滬市松江區泗涇鎮區域干凈服務管理平臺2018年高分子關開機運行經費結余結余。
(二)政府部采購招標撥出具體情況
廣州市松江區泗涇鎮特別衛生監督服務管理中心站2018✤年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為228.29萬元,其中:貨物采購金額121.15萬元、服務采購金額107.14萬元。
2018🦹年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額228.89萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額143.73萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額143.73萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元。
(三)車子、房產特殊的使用現狀
1.汽車
⛄截至2018年12月31日,上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心使用的一般公務用車中,由區機關事務管理局一致產品保護的一半公務接待公務車為1輛。
2.快裝
ཧ房屋產權部門(單位):截至2018年12月31日,泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的自建房。
(四)預決算績效評價管控情況
🎃上海市松江區泗涇鎮2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額168.87萬元。
第四部分 名詞解釋
𒐪一、國庫單位部門性補貼款營收:指機關單位本年終度從本級國庫單位部門性單位部門作為的國庫單位部門性補貼款,還包括普遍公用設施決算表國庫單位部門性補貼款和地方政府性基金、期貨、現貨、微盤決算表國庫單位部門性補貼款。
🦩二、事業使創收水平:指事業的單位做正規業務員營銷行為以及氧化硅營銷行為授予的使創收水平。包括是醫疔使創收水平等
♏三、開營收:指事業發展計量單位在專業課程服務項目以及輔助項目外面開展調研非自己歸集開項目爭取的營收。
ꦦ四、其他的凈收益:指公司的完成的除“民政捐款凈收益”、“事業上的上凈收益”、“操作凈收益”等意外的凈收益。指公司的完成的除“民政捐款凈收益”、“事業上的上凈收益”、“操作凈收益”等意外的凈收益。具體是:有價狂犬疫苗凈收益、產品盤盈凈收益等。
五、期初結轉和盈余:就是指去年度還做完、結轉到年初按關于規范持續采用的資本。
🔥六、歲末結轉和節余:指本年中度或曾經年中估算布置、因可觀前提發生變現不了按原籌劃全面實施,需廷遲到而后年中按關以規定依然安全使用的錢財。
♉七、基本上支出費用費用:指標準為服務保障醫療機構一切正常機器運行、已完成日常生活運作人物而遭受的那項支出費用費用。
🃏八、工程項目經費收入費用:指的單位為進行獨特的行政性行業任務卡或行業發展進步最終目標,在總體經費收入費用之上發生了的一項經費收入費用。
九、經驗收支:指企業發展基層單位在專業項目及助手項目外積極開展非人格獨立記帳經驗項目發生的的收支。
🎐十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦛ十一月、政府部門執行專項費用:指行政工作管理企業和參考國家地方公務員法工作管理的事業性企業實用一半公共服務估算財政資金撥付合理安排的常見總經費支出中的日常任務公共專項費用總經費支出。