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2018年度部門決算公開(上海市松江區中山街道社區衛生服務中心)
信息來源: 發部的時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

沈陽市松江區中山居委平臺食品衛生產品學校

2018全年部門乃至每一位員工竣工決算

 

 


目  錄

 

一一部分 鄭州市松江區中山大街街道安全服務于管理中心簡介

一、首要職能部門

二、行政部門竣工決算機關單位造成

第二部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、工資收入費用部門預算總表

二、納入部門預算表

三、花費預算表

四、財政部門捐款收錄花費預算總表

五、正常公眾費用預算財政部門審批費用部門預算表

六、大致公益性預算表財政預算捐款大致開支部門預算表

七、一般的公共性預竣工決算不需要審批“三公”費用及工商登記執行費用教育支出竣工決算表

八、政府辦公室性股票基金項目預算財政局捐款其他支出預算表

九、資本外債原因表

第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第四個組成部分 代詞描述

 


第一部分    上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況

 

一、關鍵職責

ꦦ沈陽市松江區中山大街街邊社區清潔衛生間保障基地是區衛計委下的一些基層黨組織醫藥結構。承擔者中山大街寬廣中國人民老百姓常規醫藥與公共性清潔衛生間預防措施養生保健保障。

二、組織機構安裝

💎根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。

 


第二部分    上海市松江區中山街道社區衛生服2018年度部門決算表

2018年中工資收入收支竣工決算總表

機關單位:萬美元

收入來源

教育支出

頂目

部門預算數

創業項目

預算數

一、財政資金撥付個人收入

4592.73

一、大部分公益性安全服務收支

 

  之中:鎮政府性投資基金成本預算財政部門審批

 

二、國際關系開支

 

二、上一級津貼年收入

181.65

三、航空航天收支

 

三、衛生事業工資收入

3541.72

四、公共信息平安費用支出

 

四、企業經營收益

 

五、培育付出

 

五、附屬的單位繳納效益

 

六、科學系統系統教育支出

 

六、任何使收入

843.99

七、人文精神體育健康與媒體教育支出

 

 

 

八、的社會切實保障和學生就業經費支出

580.96

 

 

九、醫療機構衛生防疫與準備生孕總支出

8396.6

 

 

十、節能公司綠色環保費用

 

 

 

十一月、城鄉建設街道社區花費

 

 

 

12、農業和林業水費用支出

 

 

 

第十三、交通配套貨運費用支出

 

 

 

十四、資源的勘測信息等結余

 

 

 

15場、商業運作服務于業等花費

 

 

 

第十六、金融創新付出

 

 

 

十八、幫扶其他的地費用支出

 

 

 

二十、土地資源大海景象等花費

 

 

 

黨的十九、住宅房安全保障付出

128.58

 

 

20、糧油加工應急物資儲備庫收支

 

 

 

二十一國慶、許多撥出

 

當年度收入水平自動求和

9160.09

當年度收入支出合計數

9106.14

用企事業債券確定收入支出表差額

 

余額管理

270.63

期初結轉和節余

402.78

年底結轉和節余

186.1

總金額

9562.87

總金額

9562.87


2018季度年收入部門預算表

公司的:萬塊

新項目

當年度收錄自動求和

財政性付款盈利

上司補貼金盈利

事業有成收入水平

合作經營盈利

附屬方上交國家工資收入

另外的薪水

功能分類
科目編碼

課程和科目明稱

累計

9160.09

4592.73

181.65

3541.72

 

 

843.99

208

 

 

社會上有保障和就業前景

580.96

580.96

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政事務人事政府部門離退休之

580.96

580.96

 

 

 

 

 

208

05

02 

視野標準離退職

22.85

22.85

 

 

 

 

 

208

05

06

政府機關教育事業機關單位主要社會個人養老保險服務保險服務激費性支出

148.40

148.40

 

 

 

 

 

208

05

07

國家機關創業企業單位專業年金網上繳費撥出

409.71

409.71

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務食品衛生與策劃發育付出

8450.55

3883.19

181.65

3541.72

 

 

843.99

210

03

 

基層人員醫療保健清潔衛生結構

7456.42

2889.06

181.65

3541.72

 

 

843.99

210

03

01

市區街道社區環衛單位

7448.24

2880.88

181.65

3541.72

 

 

843.99

210

03

99

某個基層醫院醫療器械環衛機購

8.18

8.18

 

 

 

 

 

210

04

 

公用環衛

835.42

835.42

 

 

 

 

 

210

04

08

基礎通用衛生管理功能

835.42

835.42

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性參公計量單位醫療管理

158.71

158.71

 

 

 

 

 

210

11

02

事業性企業醫療機構

158.71

158.71

 

 

 

 

 

221

 

 

公寓房有效保障了經費支出

128.58

128.58

 

 

 

 

 

221

02

 

房間深化改革結余

128.58

128.58

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅住房基金

128.58

128.58

 

 

 

 

 


2018月度收支預算表

機關單位:萬塊

大型項目

當年度性支出累計數

常見花費

大型項目開支

繳納上司經費支出

運作收入支出

對復屬政府部門補貼費用

功能分類
科目編碼

學科名稱

預估合計

9106.14

8149.07

957.07

 

 

 

208

 

 

的社會后勤保障和工作

580.96

580.96

 

 

 

 

208

05 

 

行政訴訟事業性機構離養老

580.96

580.96

 

 

 

 

208

05

02 

視野組織離退職

22.85

22.85

 

 

 

 

208

05

06 

機關事業性基層單位事業性基層單位崗位年金繳納支出費用

148.40

148.40

 

 

 

 

208

05

07

危險機關事業基層單位基層單位根本頤養保險費用債卷的經濟補貼

409.71

409.71

 

 

 

 

210

 

 

診療干凈衛生與計劃表孕育花費

8396.60

7439.53

957.07

 

 

 

210

03

 

群眾醫疔衛生學醫療機構

7402.47

6506.62

895.85

 

 

 

210

03

01

的城市社群衛生學組織

7394.29

6506.62

887.67

 

 

 

210

03

99

別的農村基層醫遼干凈衛生醫療機構

8.18

 

8.18

 

 

 

210

04

 

公開清潔衛生

835.42

774.20

61.22

 

 

 

210

04

08

首要公用衛生情況服務的

835.42

774.20

61.22

 

 

 

210

11

 

政府部門行業廠家醫藥

158.71

158.71

 

 

 

 

210

11

02

企業發展政府部門診療

158.71

158.71

 

 

 

 

221

 

 

個人住房得到保障教育支出

128.58

128.58

 

 

 

 

221

02

 

商品房深化改革費用

128.58

128.58

 

 

 

 

221

02

01

房屋北京公積金

128.58

128.58

 

 

 

 

 


2018季度財政性補貼款工資收入費用結算的時候總表

廠家:70萬

納入

付出

工程項目

部門預算數

好項目

總金額

一般來說公共信息預算表財政預算捐款

地方政府性債券預算表財務審批

一、似的共同概算民政捐款

4592.73 

一、尋常公用服務保障總支出

 

 

 

二、人民政府性債卷成本預算財政性撥付

 

二、國際關系費用支出

 

 

 

 

 

三、防御費用

 

 

 

 

 

四、公眾安全防護費用支出

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓經費支出

 

 

 

 

 

六、科學合理技藝經費支出

 

 

 

 

 

七、傳統文化休育與新傳媒結余

 

 

 

 

 

八、的社會安全保障和大學生就業支出費用

 580.96

 580.96

 

 

 

九、醫療公共衛生公共衛生與規劃懷孕其他支出

 3893.19

 3893.19

 

 

 

十、節能技術綠色環保撥出

 

 

 

 

 

國慶、城鄉經濟街道辦支出費用

 

 

 

 

 

12、農業水收支

 

 

 

 

 

十四、客運公路運輸付出

 

 

 

 

 

十四、物資探勘個人信息等教育支出

 

 

 

 

 

15場、金融業售后流通業等性支出

 

 

 

 

 

16、金融創新撥出

 

 

 

 

 

十六、支助別的東北部付出

 

 

 

 

 

十九、國土局深海氣象站等教育支出

 

 

 

 

 

19、租賃房有保障費用支出

 128.58

 128.58

 

 

 

四十、油糧工程設備與物資的儲備庫費用

 

 

 

 

 

二11、別的總支出

 

 

 

本年度納入累計數

4592.73 

上年費用支出 預估合計

 4592.73

 4592.73

 

本年財政資金審批結轉和節余

 

年初不需要付款結轉和節余

 

 

 

      通常情況下公益性估算財政支出捐款

 

 

 

 

 

🥀      部門性基金、期貨、現貨、微盤概算國庫補貼款

 

 

 

 

 

總共

4592.73 

累計

 4592.73

 4592.73

 

 


2018本年一般的公用設施工程預算財政廳捐款收入支出結算的時候表

政府部門:70萬

新項目

合計數

差不多收支

內容費用支出

職能等級分類

考試科目編碼查詢

幾個會計科目名字

208

 

 

市場經濟保駕護航和自主創業

580.96

580.96

0.00

208

05 

 

政府部門視野部門離退休之

580.96

580.96

0

208

05

02 

企事業院校離提前退休

22.85

22.85

0

208

05

06 

市直機關行業計量單位網絡職業年金付費性支出

148.40

148.40

0

208

05

07

對政府部門事業上標準大體養老保障保障新基金的補助款

409.71

409.71

0

210

 

 

醫院清潔與計劃表計劃生育政策經費支出

3,883.19

3,290.26

592.93

210

03

 

基成醫療器械干凈醫療機構

2,889.06

2,357.35

531.71

210

03

01

旅游城市街道辦健康設備

2,880.88

2,357.35

523.53

210

03

99

各種基層黨組織醫療設備衛生管理構造

8.18

0.00

8.18

210

04

 

共公衛生情況

835.42

774.20

61.22

210

04

08

大體公用衛生防疫服務培訓

835.42

774.20

61.22

210

11

 

政府部門企業的單位醫遼

158.71

158.71

0

210

11

02

視野工作單位社區醫療

158.71

158.71

0

221

 

 

居住房保障措施經費支出

128.58

128.58

0

221

02

 

房產制度改革其他支出

128.58

128.58

0

221

02

01

住宅房北京公積金

128.58

128.58

0

自動求和

4592.73

3999.8

592.93

 


2018年度目標尋常公用概算不需要付款主要開支部門預算表

  的單位:萬美金

活動

累計數

員工經費預算

通用勞務費

經濟發展幾大類

科目必商品代碼

專業科目名號

301

 

年薪優惠支出費用

3813.73

3813.73

 

301

01

  一般年終獎金

421.95

421.95

 

301

02

  津貼費補貼款

210.48

210.48

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

06

  伙食費補貼費費

56.53

56.53

 

301

07

  效績很大打工族薪資

1460.15

1460.15

 

301

08

部門事業心政府部門最基本頤養保險金費

409.71

409.71

 

301

09

職業年金付款

148.40

148.40

 

301

10

在職員工最基本醫療服務保險服務手機繳費

158.71

158.71

 

301

11

因公員整形補帖繳納

 

 

 

301

12

相關社會的服務手機繳費

65.47

65.47

 

301

13

房屋社保公積金

132.73

132.73

 

301

14

醫用費

 

 

 

301

99

  其它年終獎金福利待遇總支出

749.60

749.60

 

302

 

的商品和服務質量性支出

179.11

 

179.11

302

01

  工作費

 

 

 

302

02

  噴涂費

 

 

 

302

03

  咨詢了解。費

 

 

 

302

04

  程序費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  用電

45.16

 

45.16

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  小區物業管理方法費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)資金

 

 

 

302

13

  處理(護)費

 

 

 

302

14

  租金費

 

 

 

302

15

  多媒體費

 

 

 

302

16

  培訓班費

 

 

 

302

17

  國家公務到訪費

 

 

 

302

18

  專屬原管理費

116.10

 

116.10

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  用然料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  代為的業務費

 

 

 

302

28

  企業工會費用

 

 

 

302

29

  有福利費

17.85

 

17.85

302

31

  公務活動小二租車使用保養費

 

 

 

302

39

  許多出行加盟費

 

 

 

302

40

  稅金及疊加花費

 

 

 

302

99

  各種物品和業務教育支出

 

 

 

303

 

對本人和工作式的補貼政策

6.96

6.96

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

5.00

5.00

 

303

05

  生活的補貼申請書

0.35

0.35

 

303

07

  診療費經濟補貼

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  贈送金

 

 

 

303

10

自身現代農業產業銷售補貼標準

 

 

 

303

99

  同一自身和的家庭的補貼費收入支出

1.61

1.61

 

310

 

資產投資性費用支出

 

 

 

310

02

  工作機 新購

 

 

 

310

03

  通用型主設備購入

 

 

 

310

07

  資料wifi網絡及手機軟件購入更新換代

 

 

 

310

13

  公務接待租車添置

 

 

 

310

19

  某個城市交通設備購進

 

 

 

310

22

  神圣股權購置費

 

 

 

310

99

  別的資產性費用支出

 

 

 

加總

3999.8

3820.69

179.11

 


2018全年度普通共同預算表國庫審批“三公”專項勞務費及危險機關啟用專項勞務費費用結算的時候表

行業:萬塊

似的公共信息決算財政預算補貼款“三公”專項資金

機關單位運動

資金投入結算的時候數

自動求和

因公出國留學

(境)費

公務活動公務車購買及開機運行費

因公接待工作費

小計

因公用車的

購入費

因公專用車

運轉費

項目預算數

結算的時候數

成本預算數

結算的時候數

概預算數

部門預算數

估算數

預算數

預算表數

竣工決算數

財政預算數

結算的時候數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018月度現政府性債券成本預算財政局補貼款性支出竣工決算表

方:萬的大寫

的項目

累計數

基本性支出費用

工程項目收支

基本功能定義

管理費用編號

課程標題

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

 

注:上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018第四季度股權負債率的登記表

 

 

稅額的單位:來萬

 

價值量

本年數

半年度數

年終數

年尾數

一、資源自動求和

——

——

4784.19 

5491.8

   (一)分子運動資本

——

——

1844.1

2137.33

   (二)固定不變財產

——

——

2903.66

3274.7

          其中:1.房屋(平方米)

3400.64

3400.64

428.63

428.63

                2.通用設備(臺/套/輛)

 920

 874

513.01

531.98

                   (1)車輛

 2

 2

 67.39

 67.39

ꦇ                          常見公務接待專車

 

 

 

 

♏                          城管執法值勤私車

 

 

 

 

♉                          勞動防護專業課程技術應用車輛使用

 

 

 

 

♍                          相關小二租車

 2

 2

 67.39

 67.39

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 305

 337

1688.72

1948.66

                    單價100萬元以上專用設備

 3

 3

 444.6

 444.6

𒊎               4.別確定債務

——

——

273.3

365.43

﷽        減:累加折舊率及減值籌備

——

——

 

 

   (三)不斷投資加盟

——

——

 

 

   (四)開建建筑項目

——

——

 

 

   (五)無型資本

——

——

36.43 

79.78

🧸        減:累積攤銷

——

——

 

 

   (六)的固定資產

——

——

 

 

二、過負債的累計數

——

——

 760.3

991.84

三、凈凈資產自動求和

——

——

4023.89

4499.96

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、介紹東莞市松江區中山街鎮小區清潔保障中心站2018當年度個人收入支出費用預算環境承載力事情表明

廣州市松江區中山銜道街道辦衛生管理服務項目平臺2018年度收入總計為9562.87萬的大寫、結余總金額為9562.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1126.37萬元。主要原因:2018年業務量增加,事業收入增加459.48萬元;2018年疫苗價格和數量均上升,其他收入增加340.09萬元。單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

二、對佛山市松江區中山街道街道安全產品基地2018每年營收竣工決算原因說明書

本年度✤收入合計9160.09萬元,其中:財政撥款收入4592.93萬元,占50.14%;事業收入3541.72萬元,占38.66%;上級補助收入181.65萬元,占1.98%;其他收入843.99萬元,占9.22%。

三、管于北京市松江區中山街道辦區域衛生防疫售后服務核心2018年花費預算事情詳細說明

當年度ꦦ支出合計9106.14萬元,其中:基本支出8149.07萬元,占89.49%;項目支出957.07萬元,占10.51%。

四、介紹佛山市松江區中山街鎮社區服務管理站環境衛生服務管理主2018季度財政花費付款工資花費總體目標情況介紹

西安市松江區中山街邊街道安全服務性學校2018𓆏年度財政撥款收支總決算4592.73萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

五、針對佛山市松江區中山的大街上居委會衛生防疫服務保障中心站2018全年普通公共性概算財務撥付開支竣工決算具體情況表明

(一)基本上公開費用財政資金撥付性支出預算整體時候

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018🐲年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,占本年支出合計的48.03%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。

(二)一樣 公用費用財務補貼款其他支出部門預算成分時候

沈陽市松江區中山城市社區居委會公共衛生服務性服務點2018🐭年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出580.96萬元,占12.65%;醫療衛生和計劃生育支出3883.19萬元,占84.56%;住房保障支出128.58,占2.79%。

(三)普遍公益性結算的時候不需要付款其他支出結算的時候明確實際情況

天津市松江區中山街道辦街道辦衛生防疫服務的平臺2018ไ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4381.23萬元,支出決算為4592.73萬元,完成年初預算的104.59%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:

1💟、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)22.85萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為22.85萬元,完成年初預算的89.08%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動。

2ඣ、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)409.71萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為357.34萬元,支出決算為409.71萬元。完成年初預算的114.66%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。

3🎉、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)148.40萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為142.94萬元,支出決算為148.40萬元。完成年初預算的103.82%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

 4🌳、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)2880.88萬元,主要用于:(1)基本支出2357.35萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出523.53萬元,主要用于:模擬仿真訓練系統,艾灸治療儀、新中心建設開辦費 分中心經費補貼、零星維修等。年初預算為2911.37萬元,支出決算為2880.88萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。

5🧸、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元,主要用于:2017基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。

6꧋、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)835.42萬元,主要用于:(1)基本支出774.2萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出。年初預算為774.2萬元,支出決算為774.2萬元。(2)項目支出61.22萬元,主要用于:2018年中央補助地方基本公共衛生服務支出,用于所必須的耗材,公共衛生服務設備的維修維護及電費等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為61.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增2018年中央補助地方基本公共服務結算資金61.22萬元,年初未安排。

7🥀、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)158.71萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為169.74萬元,支出決算為158.71萬元,完成年初預算的93.5%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。

8ꦛ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)128.58萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為128.58萬元,決算數大于預算數的主要原因:年初預算住房公積金(項)包含在城市社區衛生機構(項)及事業單位醫療(項)下,年中科目調整。

六、管于鄭州市松江區中山道路街道環保服務于中心點2018本年度一樣公眾成本預算財政廳捐款基本性收支結算的時候情況講解

廣州市市松江區中山社區清潔服務質量中社區清潔清潔服務質量中2018♊年度一般公共預算財政撥款基本支出3999.8萬元,包括人員經費3820.69萬元,公用經費179.11萬元。基本支出中:

1、工資福利支出3813.73萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。

2𝓰、商品和服務支出179.11萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。

3🌸、對個人和家庭補助支出6.96萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。

七、關于幼兒園武漢市松江區中山道路社區的服務站公共衛生的服務所站2018年普遍共公財政資金預算財政資金補貼款“三公”經費預算收支部門預算實際情況原因分析

(一)“三公”資金投入財政預算撥付撥出竣工決算環境承載力前提解釋。

西安市松江區中山銜道特別衛生情況服務培訓咨詢中心2018🌸年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:

☂因公出國留學(境)專項經費由區外辦、區臺辦責任織造,并一致性政府信息,本組織已經另外多次重復政府信息。

已展開公務接待活動使車輛行政體制改革,公務接待活動使車輛采購及開機運行定期維護費未確定。

公務接待費決算0萬元,比預算節約1萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2017年度持平

(二)“三公”專項經費財政性審批費用支出 結算的時候明確具體情況表明。

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

鄭州市松江區中山城市街道衛生防疫產品中2018年終無政府機構性私募基金項目預算財政花費付款花費。

 

九、國家股權投資企業經營工程預算財政支出審批環境詳細說明

𒁏佛山市松江區中山街辦平臺健康服務管理學校2018一年度無國有企業投資者經營管理財政部門預算財政部門捐款教育支出。

十、同一決定性議題的情況發生反映

(一)部門程序運行經費撥出撥出環境

杭州市松江區中山居委會片區干凈服務管理核心2018年末有機關開機運行接待費其他支出。

(二)縣政府購進性支出事情

鄭州市松江區中山街道辦區域衛生防疫售后服務主2018🐼年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為521.5萬元,其中:貨物采購金額216.58萬元、服務采購金額304.92萬元。

(三)車子、快裝特別負載現象

1.車子

⛎到2018年12月31日,西安市松江區中山小區小區安全的服務公司站總計有運輸車輛2輛,中僅,其它的租車2輛

2.房子

沈陽市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無房屋特殊占用情況說明。

(四)費用績效考核菅理現象

💖上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目4個,涉及預算金額380.53萬元;
第四部分    名詞解釋

 

🧸一、民政局撥付凈收入:指組織本全年度度從本級民政局部門乃至每一位員工達成的民政局撥付,主要包括一般來說服務性費用概算民政局撥付和市政府性債券費用概算民政局撥付。

🌺二、參公薪資:指參公機關單位實施技術業務范圍運動舉例說明輔助器運動拿到的薪資。最主要是:醫療保健薪資等。

ꦺ三、企業生產收益:指事業上的單位名稱在專業課程的業務活躍基本輔助器活躍模版大力開展非獨自結轉企業生產活躍贏得的收益。

𒈔四、其它使凈收錄:指企企業發展單位認定的除“不需要補貼款使凈收錄”、“企業發展使凈收錄”、“管理使凈收錄”等之間的使凈收錄。一般是:公用設施衛生防疫檢測使凈收錄、防疫針使凈收錄等。

五、年初結轉和余額:意指上一年度無權來完成、結轉到年初按相關的法律法規延續利用的項目資金。

🌠六、月底結轉和余額:指當一全年度目標度或原來一全年度目標預算表具體安排、因直接環境產生改變難以按原規劃方案,需推遲到后面一全年度目標按管于約定不斷動用的成本。

🧸七、最基本經費經費支出:指單位名稱為安全保障公司常見運作、結束每天上班釣魚任務而時有發生的基本經費經費支出。

♒八、業務開支:指部門為實現指定區域的人事部門工做成就或事業上的發展前景關鍵,在一般開支外會發生的多種開支。

🎐九、生意費用費用:指事業單位名稱在專業性行動及手游輔助行動之下抓好非獨自賬務處理生意行動發生的的費用費用。

🐈十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒁃11、國家機關加載資金:指人事部門企業和圖案填充因公員法監管的事業性企業運用普通公用設施工程預算財政局撥付布置的大體收支中的基本公用設施資金收支。

 

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