東莞市松江區永豐街道辦事處街道衛生間售后服務主
2018年末部們預算
目 錄
最大部分 成都市松江區永豐街道辦事處平臺安全衛生業務中概貌
一、關鍵職責
二、部門管理結算的時候政府部門購成
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收錄性支出預算總表
二、凈收入竣工決算表
三、總支出結算的時候表
四、財政其他支出付款創收其他支出竣工決算總表
五、普通公共信息竣工決算財務補貼款教育支出竣工決算表
六、平常公眾項目預算財政局捐款基本的結余竣工決算表
七、應該公用設施工程預算財政性付款“三公”經費預算預算及行政機關行駛經費預算預算付出部門預算表
八、相關部門性資金結算的時候財政部門補貼款結余結算的時候表
九、房產過負債的實際情況報告
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第二步那部分 形容詞表示
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、重點職權
🍷安全保障地方區的基本性醫療機構、比較普遍病多發病病的保護工作、復原期患者的復原冶療與保護工作、公共信息食品衛生和預防與預防保健職能。
二、中介機構制定
𒀰可根據作出部門職責,東莞市松江區永豐街區街道社區干凈售后服務服務點設含有平臺,例如:接待室室、醫務科、應對健康科、公司財務科、門診部、監護室及6個安全精準服務站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2018月度行業部門預算表
2018半年度創收花費竣工決算總表
計量單位:萬的大寫
年收入 |
撥出 |
||
的項目 |
部門預算數 |
新項目 |
竣工決算數 |
一、財政預算補貼款年收入 |
3265.85 |
一、基本上公共性功能撥出 |
|
這當中:人民政府性私募基金工程預算財政廳補貼款 |
|
二、外交史經費支出 |
|
二、上級部門補助費盈利 |
158.47 |
三、中國國防收支 |
|
三、參公薪資 |
2570.23 |
四、共公衛生支出費用 |
|
四、管理收入水平 |
|
五、培訓總支出 |
3.82 |
五、復屬組織繳納營收 |
|
六、地理學工藝教育支出 |
|
六、其他凈收入 |
625.35 |
七、傳統藝術運動與媒體經費支出 |
|
|
|
八、社會化有效保障了和就業機會經費支出 |
521.27 |
|
|
九、醫療保健環衛與工作方案生孩性支出 |
5700.48 |
|
|
十、節能節能節能支出費用 |
|
|
|
五一、縣域社區網站收支 |
|
|
|
12、畜牧業水付出 |
|
|
|
13、公共交通運送教育支出 |
|
|
|
十四、的資源勘查信心等付出 |
|
|
|
十四、商用服務項目業等性支出 |
|
|
|
第十六、財富管理收支 |
|
|
|
十二、經濟援助另外各地支出費用 |
|
|
|
18、土地海域天氣等經費支出 |
|
|
|
19、公寓房保護教育支出 |
122.08 |
|
|
三十、糧油食品商品儲備量收支 |
|
|
|
二十一國慶、某個收入支出 |
|
本年度創收累計數 |
6619.90 |
本年度費用支出 總金額 |
6347.65 |
用行業母基金改正收支明細差額 |
|
盈余管理 |
272.25 |
年末結轉和盈余 |
|
年尾結轉和節余 |
|
總結 |
6619.90 |
累計 |
6619.90 |
2018全年度使收入部門預算表
公司:萬塊人民幣
工作 |
本年度薪資總計 |
不需要審批凈收入 |
領導補貼政策收錄 |
自己事業收入來源 |
合作經營工資 |
附加機關單位上交營收 |
別納入 |
||||
功能分類 |
會計分類簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
6619.90 |
3265.85 |
158.47 |
2570.23 |
|
|
625.35 |
|
205 |
|
|
教育學校結余 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另外的幼兒教育收支 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其余幼兒教育開支 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在保護和學生就業經費支出 |
521.27 |
317.79 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業發展企業單位離離休 |
521.27 |
317.90 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業公司離提前退休 |
23.42 |
0.17 |
|
23.25 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
組織企業組織大致社會養老商業保險商業保險手機繳費總支出★ |
354.39 |
174.16 |
|
180.22 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構創業機關單位職業技能年金付款付出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔清潔與籌劃生殖支出費用 |
5972.73 |
2932.12 |
158.47 |
2256.79 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
|
底層醫遼衛生間學校 |
5060.40 |
2042.94 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
01 |
地方片區衛生情況單位 |
5052.22 |
2034.76 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
99 |
某個群眾醫療保障環保裝置開支 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性衛生監督 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公共服務的干凈衛生服務的 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門人事單位名稱治療★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業機關單位醫療衛生★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房保障措施撥出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房創新性支出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房北京公積金 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
2018年終費用預算表
行業:余萬元
建設項目 |
上年總支出加總 |
大多支出費用 |
業務經費支出 |
繳納上級領導經費支出 |
管理收入支出 |
對復屬工作單位補助金撥出 |
||||
功能分類 |
項目英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
6347.65 |
5839.19 |
508.46 |
|
|
|
|
205 |
|
|
學校結余 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
許多教育培訓開支 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其余基礎教育教育支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界安全保障和就業形勢支出費用 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業企業單位離提前退休 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心計量單位離提前退休 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業組織組織常規養老院保障繳納總支出★ |
354.39 |
354.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構衛生事業企業單位就業年金繳納付出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
社區醫療防疫與工作計劃生小孩付出 |
5700.48 |
5195.84 |
504.64 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基本社區醫療系統間系統 |
4788.15 |
4393.18 |
394.96 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地市街道社區食品衛生中介機構 |
4779.97 |
4393.18 |
386.78 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其它農村基層醫療系統清潔衛生系統收支 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾衛生防疫 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
最基本公共信息環衛售后服務 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業心院校醫遼★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的企業醫院★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房安全保障費用 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間改革創新撥出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
2018財務年度財務補貼款純收入收入支出預算總表
工作單位:億元
盈利 |
收支 |
||||
投資項目 |
竣工決算數 |
業務 |
累計 |
大部分公用預算表財政部門捐款 |
中央政府性股票基金費用國庫審批 |
一、一半共公費用預算國庫審批 |
3265.85 |
一、正常公益性安全服務結余 |
|
|
|
二、人民政府性股票基金項目預算財政部門付款 |
|
二、外交史結余 |
|
|
|
|
|
三、中國國防其他支出 |
|
|
|
|
|
四、共同穩定經費支出 |
|
|
|
|
|
五、幼教付出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
六、物理學新技術結余 |
|
|
|
|
|
七、文化產業球場與文化傳播經費支出 |
|
|
|
|
|
八、社會的基本保障和人才需求收入支出 |
317.79 |
317.79 |
|
|
|
九、醫疔健康與進度表生孩性支出 |
2932.12 |
2932.12 |
|
|
|
十、低碳環保型環保型結余 |
|
|
|
|
|
國慶、新農村片區收入支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水收支 |
|
|
|
|
|
第十三、交通費運送結余 |
|
|
|
|
|
十四、信息勘查信息等結余 |
|
|
|
|
|
第十、餐飲業服務于業等教育支出 |
|
|
|
|
|
十五、科技金融其他支出 |
|
|
|
|
|
十二、扶持一些地方結余 |
|
|
|
|
|
十九、土地海洋資源氣候等收入支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房間服務教育支出 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
二十二、油糧原材料設備產出教育支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、其余經費支出 |
|
|
|
年初薪資合計數 |
3265.85 |
本年度花費預估合計 |
3265.85 |
3265.85 |
|
月初財政性捐款結轉和節余 |
|
年終財政廳補貼款結轉和盈余 |
|
|
|
一樣 共同預算表財政局審批 |
|
|
|
|
|
地方政府性債卷概預算財政資金審批 |
|
|
|
|
|
共計 |
3265.85 |
總結 |
3265.85 |
3265.85 |
|
2018一年度普遍公共信息預算表財政資金補貼款付出結算的時候表
計量單位:萬
好項目 |
累計數 |
最基本收支 |
項目流程總支出 |
|||
工作總類 課程和科目項目編碼 |
課程種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育培訓費用 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
|
一些基礎教育其他支出 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
99 |
相關幼小銜接收支 |
3.82 |
|
3.82 |
208 |
|
|
社會性安全保障和就業問題撥出 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業機構機構離退體 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
02 |
事業公司公司離退休年齡 |
0.17 |
0.17 |
|
208 |
05 |
05 |
企行業企業行業企業常規社會養老商業險激費總支出★ |
174.16 |
174.16 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關人事企業單位行業年金付費經費支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
210 |
|
|
治療安全衛生與進度表生孩支出費用 |
2932.12 |
2597.38 |
334.74 |
210 |
03 |
|
群眾醫療服務環保組織 |
2042.94 |
1794.73 |
248.21 |
210 |
03 |
01 |
大都市特別清潔衛生結構 |
2034.76 |
1794.73 |
240.03 |
210 |
03 |
99 |
別的基層組織醫療管理食品衛生學校費用 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公共服務醫療衛生 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
04 |
08 |
大致服務項目性衛生管理服務項目 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
11 |
|
人事部門事業發展基層單位醫疔★ |
127.28 |
127.28 |
|
210 |
11 |
02 |
行業行業治療★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
公房后勤保障經費支出 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
|
公寓房深化改革總支出 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房住房基金 |
12.11 |
12.11 |
|
合計數 |
3265.85 |
2927.29 |
338.56 |
2018當年度正常服務性工程預算財政性付款大多總支出部門預算表
企業單位:萬塊
投資項目 |
總金額 |
者專項資金 |
公共資金投入 |
||
經濟性分類管理 學科代碼 |
項目明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資春節福利花費 |
2738.44 |
2738.44 |
|
301 |
01 |
關鍵員工工資 |
356.49 |
356.49 |
|
301 |
02 |
補貼政策補貼政策 |
201.11 |
201.11 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補助費費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評年終獎金 |
1030.56 |
1030.56 |
|
301 |
08 |
機構人事院校幾乎關于養老地產養老穩定費 |
174.16 |
174.16 |
|
301 |
09 |
職業化年金繳付 |
143.46 |
143.46 |
|
301 |
10 |
企業職員基本性醫療衛生保險行業付款 |
127.28 |
127.28 |
|
301 |
11 |
國家事業單位診療補助款付款 |
|
|
|
301 |
12 |
一些社交后勤保障付費 |
72.76 |
72.76 |
|
301 |
13 |
公寓房住房基金 |
12.11 |
12.11 |
|
301 |
14 |
醫療服務費 |
|
|
|
301 |
99 |
別的基本工資春節福利經費支出 |
620.50 |
620.50 |
|
302 |
|
淘寶寶貝和服務性費用支出 |
181.28 |
|
181.28 |
302 |
01 |
辦工費 |
6.62 |
|
6.62 |
302 |
02 |
彩印費 |
1.06 |
|
1.06 |
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
0.004 |
|
0.004 |
302 |
05 |
電費 |
1.94 |
|
1.94 |
302 |
06 |
電價 |
35.15 |
|
35.15 |
302 |
07 |
電力費 |
3.88 |
|
3.88 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
0.40 |
|
0.40 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)保險費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
4.01 |
|
4.01 |
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議觸屏費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門用素材費 |
62.26 |
|
62.26 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
6.18 |
|
6.18 |
302 |
27 |
委托代理業務流程費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
28 |
商會費用 |
9.59 |
|
9.59 |
302 |
29 |
發福利費 |
21.23 |
|
21.23 |
302 |
31 |
國家公務出行使用檢修費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
39 |
另外的道路交通保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加材料費 |
|
|
|
302 |
99 |
許多各種商品和服務保障付出 |
28.48 |
|
28.48 |
303 |
|
對自身和人家的津貼 |
7.22 |
7.22 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.89 |
4.89 |
|
303 |
05 |
居住補助金 |
0.17 |
0.17 |
|
303 |
07 |
醫治費補助費 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
08 |
國家獎學金 |
|
|
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303 |
09 |
獎勵活動金 |
|
|
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303 |
10 |
人個農產品加工的生產補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的每個人和家中的經濟補貼其他支出 |
2.01 |
2.01 |
|
310 |
|
資本性開支 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
會議室環保設備置辦 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
03 |
專門的儀器購買 |
|
|
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310 |
07 |
信心網絡信息及圖片軟件購買的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務用車的購入 |
|
|
|
310 |
19 |
任何鐵路交通軟件工具置辦 |
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|
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310 |
22 |
隱形的凈資產采購 |
|
|
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310 |
99 |
另外的資源性經費支出 |
|
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|
累計數 |
2927.29 |
2745.66 |
181.63 |
2018年末一般的公共性預算表財政資金撥付“三公”費用及行政單位運動費用教育支出竣工決算表
企業單位:來萬
一樣公共性預決算不需要付款“三公”資金 |
行政單位程序運行 經費支出結算的時候數 |
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合計數 |
因公回國 (境)費 |
因公租車租賃費及正常運作費 |
因公到訪費 |
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小計 |
國家公務出行 新購費 |
公務接待買車 運動費 |
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財政預算數 |
預算數 |
概算數 |
預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
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2018年中相關部門性基金投資概算財政預算審批付出預算表
機關單位:萬是
工程項目 |
累計 |
核心總支出 |
活動性支出 |
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功能鍵分類別 題目編碼查詢 |
會計科目命名 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018一年度財產欠債問題表 |
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刷卡金額部門:千元 |
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總數 |
實際價值 |
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期初數 |
年尾數 |
月初數 |
年初數 |
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一、債務加總 |
—— |
—— |
3695.20 |
3893.95 |
(一)還是流動性股權 |
—— |
—— |
1479.42 |
1563.80 |
(二)緊固基金 |
—— |
—— |
2156.53 |
2227.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
500.48 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
604 |
664 |
413.11 |
434.54 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
🅘 一樣 國家公務公務車 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
🌠 執法檢查執勤點出行 |
|
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|
|
ꦑ 特殊工種專業性技能公務車 |
|
|
|
|
✨ 其它車輛 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.80 |
78.80 |
3.專用設備(臺/套) |
263 |
294 |
1076.98 |
1117.97 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
274.56 |
274.56 |
ജ 4.別固定不變資源 |
—— |
—— |
1272.21 |
1345.32 |
꧒ 減:合計折舊費及減值籌備 |
—— |
—— |
|
|
(三)持續項目投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建建設工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱約資產投資 |
—— |
—— |
59.25 |
102.98 |
🍰 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)許多資源 |
—— |
—— |
|
|
二、外債加總 |
—— |
—— |
561.43 |
373.83 |
三、凈資產投資總計 |
—— |
—— |
3133.77 |
3520.12 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、光于武漢市松江區永豐街鎮區域衛生防疫業務主2018全年度創收撥出結算的時候基本情況下描述
西安市松江區永豐街道平臺平臺衛生管理服務于平臺2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因:因凈增人員1人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加85.50萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元,材料支出增加84.99萬元,其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。
二、介紹蘇州市松江區永豐街鎮特別健康產品中央2018季度純收入結算的時候狀況闡述
上年🐷收入合計6619.90萬元,其中:財政撥款收入3265.85萬元,占49.33%;事業收入2570.23萬元,占38.83%;上級補助收入158.47萬元,占2.39%;其他收入625.35萬元,占9.45%。
三、對北京市松江區永豐街道辦事處社區環保環保的服務中2018年性支出竣工決算條件詳細說明
當年度ཧ支出合計6347.65萬元,其中:基本支出5839.19萬元,占91.99%;項目支出508.46萬元,占8.01%。
四、關與天津市市松江區永豐銜道街道社區安全工作管理中心2018全年財政部門撥付工資收入教育支出整體來說的情況就說明
廣州市松江區永豐街社區網站清潔衛生服務的機構2018年度財政撥款𝄹收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元,財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元,增長2.40%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他公用支出增加56.54萬元。
五、關于幼兒園北京市松江區永豐街道辦街道辦安全服務咨詢中心2018本年一半公益性概預算財政廳付款性支出結算的時候現象說明書
(一)一般來說共公費用民政付款總支出竣工決算總體經濟事情
武漢市松江區永豐大街社區提供服務站環境衛生提供服務中2018🀅年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元,增長4.35%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他增56.54萬元。
(二)應該通用工程預算不需要捐款其他支出預算節構情況發生
昆明市松江區永豐居委居委環境衛生的服務心中2018🥃年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3.82萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)317.79萬元,占9.73%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2932.12萬元,占89.78%;住房保障支出(類)12.11萬元,占0.67%。
(三)正常公共服務工程預算國庫審批開支結算的時候詳細情形
廣州市市松江區永豐街道服務管理主街道衛生間服務管理主2018🐭年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元,支出決算為3265.85萬元,完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:社保增加99.94萬元。
1ꦰ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.82萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為3.82萬元,完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2♐、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.17萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元,支出決算為0.17萬元,追加預算,決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動支出。
3ꦯ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)174.16萬元。主要用于:事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元,支出決算為174.16萬元,完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
4🌸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)143.46萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元,支出決算為143.46萬元,完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
5🉐、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2034.76萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元,支出決算為2034.76萬元,完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用下降。
6🃏、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)8.18萬元,主要用于:基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無,支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因:年初預算未下達。
7🅷、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)761.90萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元,支出決算為761.90萬元,完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出減少。
8𓆏、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療支出(項)127.28萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元,支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工醫療保險金的增加。
9🌸、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)12.11萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無,支出決算為12.11萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:年初預算為下達。
六、對于東莞市松江區永豐居委小區干凈衛生產品主2018全年平常服務性概算財政局補貼款差不多付出預算前提說明書怎么寫
佛山市市松江區永豐居委會區域衛生學產品心中2018ℱ年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元,包括人員經費2745.66萬元,公用經費181.63萬元。基本支出中:
1ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、工資福利支出2738.44萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2🎃、商品和服務支出181.28萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助7.22萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出.0.35萬元,主要用于:辦公設備購置。
ꦅ七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財務撥付費用結算的時候總體目標情況闡明。
濟南市松江區永豐街鎮街道辦健康服務性中心局2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車輛使用控制支出減少。
2018🔯年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2018年公務車購置費為0萬元,公務車運行費0.31萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”金費財政資金審批總支出竣工決算主要現狀詳細說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出境(境)費由區外辦、區臺辦擔負要制定,并協調透明化,本機關單位已不再再行按順序透明化。
2、𒐪上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算未安排,運行費預算0.31元,實際支出0.31元,完成率為100%。。
3、公務客服客服費經費支出無
八、關羽北京市松江區永豐平臺居委會平臺衛生防疫服務質量重心2018月度政府機關性資金概預算財政局付款其他支出部門預算原因說
꧟蘇州市松江區永豐銜道社區售后服務情況衛生情況售后服務學校2018第四季度無現政府性債卷決算財政資金付款費用支出 。
九、國有化投資基金運營預算表財務付款情況報告原因分析
👍武漢市市松江區永豐社區提供服務學提供服務中間社區提供服務學衛生學提供服務中間2018第四季度無國企資源經營的工程預算財政資金審批付出。
十、一些重點要點的事情請示報告
(一)工商登記加載資金投入付出狀況
武漢市松江區永豐的大街上特別食品衛生服務質量中心的2018全年度有機關運轉金費開支。
(二)中央政府選擇開支情形
南京市市松江區永豐道路特別環保服務培訓中間2018年度目標鎮政府購置資金(以合同協議簽約應寫)💝為180.09萬元,其中:貨物采購金額145.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。
2018💟年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額180.09萬元。
(三)行駛、商品房特別的被占條件
1.小車
✅截止期2018年12月31日,東莞市松江區永豐街鎮街道清潔保障中央施用的平常公務活動接待小二租車中,由區行政機關業務管控局保持一致食物確保的平常公務活動接待小二租車為1輛。
2.別墅
𝔍累計2018年12月31日,武漢市松江區永豐大街小區公共衛生提供服務管理中心選用的建筑建筑中由區工商登記事務處理安全管理處規范調派的深圳市松江區永豐城市業務處房權的建筑建筑為7600m2米。
(四)費用預算考核的管理情況下
🔜上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元;2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🐈一、財務補貼款納入:指組織當季度度從本級財務團隊拿到的財務補貼款,分為普遍公共性工程預算表財務補貼款和區政府性母基金工程預算表財務補貼款。
🅰二、參公創收:指參公基層單位開展調研專業課程業務范圍游戲過程以至于氧化硅游戲過程作為的創收。主要的是:醫藥創收等。
𓂃三、生意工資:指創業機關單位在專業渠道生活及輔佐生活之上抓好非獨立空間成本計算生意生活確認的工資。通常是:求租工資等。
♕四、某些營收:指標準作為的除“財政局補貼款營收”、“參公營收”、“開營收”等多于的營收。具體是:校學入職體檢營收等。
五、期初結轉和盈余:就是指上一年度還沒成功、結轉到上年按有關暫行規定仍在用的項目資金。
😼六、歲末結轉和節余:指上本年或現在本年預決算安裝、因合理性前提發生了波動不了按原計劃表執行,需卡頓到時候本年按相關的英文相關規定堅持在使用的流動資金。
七、基本上收支:指方為保險企業一切正常啟動、結束日常的事業主線任務而出現的每項收支。
八、操作花費:指廠家為完工某的行政事務操作成就或創業成長目的,在主要花費外發生的相關花費。
九、合作經營的結余:指視野標準在技術生活及輔助器生活本身做非孤立賬務處理合作經營的生活突發的結余。
❀十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꩲ國慶、危險機關行駛資金:指行政性廠家和對比公務接待員法管理方法的事業廠家的使用大部分共同成本預算財政資金撥付組織的核心費用總支出中的規章制度公用設施資金費用總支出。