鄭州市松江區方松大街小區衛生監督保障管理中心
2019季度竣工決算
目 錄
弟一一部分 濟南市松江區方松街道辦事處社區網站衛生情況的服務管理中心概貌
一、基本崗位職責
二、公司設為
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
一、薪資收入結余結算的時候總表
二、營收預算表
三、支出費用預算表
四、財政廳付款個人收入收支部門預算總表
五、一般來說共公成本預算財政局審批撥出結算的時候表
六、通常共公費用預算財政資金捐款基本性開支預算表
七、常見通用成本預算民政捐款“三公”資金投入及國家機關工作資金投入其他支出竣工決算表
八、人民政府性股權基金費用財政局付款收入支出部門預算表
九、資產投資資產負債狀況表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
4.有些 代詞定義
第一部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、 包括主要職責
♕武漢市松江區方松社區網站業務中間社區網站干凈環衛業務中間是區衛建委下的兩家大多醫藥醫院,履行方松社區網站業務中間及廣富林社區網站業務中間內滿足廣大民眾顧客大多醫藥業務及公眾干凈環衛業務。
二、組織設有
𓂃根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
💙第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
2019第四季度薪資撥出竣工決算總表
工作單位:億元
薪資 |
其他支出 |
||
好項目 |
竣工決算數 |
工作 |
部門預算數 |
一、通常情況公益性費用財政支出審批收入來源 |
4401.35 |
一、大部分公開服務培訓撥出 |
|
二、國家性債券估算財務審批創收 |
|
二、外交史經費支出 |
|
三、上家經濟補貼凈收入 |
|
三、國防教育結余 |
|
四、企事業凈收入 |
7678.25 |
四、公共服務防護費用 |
|
五、經營管理收益 |
|
五、幼兒教育開支 |
|
六、其他企事業單位上交國家凈收入 |
|
六、專業技術費用 |
|
七、的收益 |
39.76 |
七、文明旅游活動體育足球與傳媒廣告支出費用 |
|
|
|
八、世界 維護和大學生就業花費 |
713.79 |
|
|
九、安全綠色健康撥出 |
11075.12 |
|
|
十、能效綠化環保教育支出 |
|
|
|
十一國慶、城鎮區域總支出 |
|
|
|
十三、農業和林業水付出 |
|
|
|
第十三、交行及運輸教育支出 |
|
|
|
十四、的資源探礦短信等付出 |
|
|
|
第十三、餐飲業的流通業等花費 |
|
|
|
第十六、金融投資其他支出 |
|
|
|
十八、救助其他地域付出 |
|
|
|
二十、自然是網絡資源海洋環境氣象學等費用支出 |
|
|
|
19、居住房保護花費 |
178.22 |
|
|
三十、油糧資源儲備量收支 |
|
|
|
二五一、災情防范及應急處理處理開支 |
|
|
|
二十三、任何經費支出 |
|
本年度純收入預估合計 |
12119.36 |
當年度費用加總 |
11967.13 |
用教育事業債券補充開支差額 |
|
盈余調整 |
83.96 |
年終結轉和節余 |
88.27 |
半年度結轉和余額 |
156.54 |
共計 |
12207.63 |
總額 |
12207.63 |
2019全年度薪水預算表
機關單位:萬的大寫
品牌 |
當年度效益預估合計 |
財政資金補貼款薪水 |
上級領導補貼政策薪資收入 |
衛生事業納入 |
經營管理效益 |
所屬行業上交國家工資收入 |
其余納入 |
||||
功能分類 |
課程和科目各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
12119.36 |
4401.35 |
|
7678.25 |
|
|
39.76 |
|
208 |
|
|
社會各界保障機制和大學生就業性支出 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟自己事業公司離養老金 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心基層單位離退休工資 |
0.93 |
|
|
0.93 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關組織事業心組織大體養老院保險服務納費費用 |
509.18 |
215.11 |
|
294.07 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業有成部門工作年金繳納費用總支出 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔健康生活開支 |
11227.35 |
3866.86 |
|
7320.73 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
|
基層醫院診療衛生監督設備 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
01 |
城鎮社區網站公共衛生企業 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
04 |
|
公益性衛生防疫 |
1590.76 |
1575.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵公益性安全衛生精準服務 |
1585.76 |
1570.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
大量共公衛生情況售后服務 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務企事業企業單位整形 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性標準整形 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房間保險其他支出 |
178.22 |
|
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋行政體制改革開支 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房住房基金 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
2019財政年度費用支出 部門預算表
企業:萬的大寫
樓盤 |
上年收支總金額 |
常見花費 |
項目其他支出 |
繳納上級領導收入支出 |
經營管理其他支出 |
對附加基層單位補貼金費用 |
||||
功能分類 |
課目稱呼 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
11967.13 |
11602.92 |
364.21 |
|
|
|
|
208 |
|
|
時代服務和大學生就業費用 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業工作單位離退休年齡 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作公司的離養老金 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門企業發展工作單位首要關于養老地產社會養老保險公司納費收入支出 |
509.18 |
509.18 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關衛生事業廠家衛生事業廠家職業技能年金繳納費用撥出 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生監督安全健康撥出 |
11075.12 |
10710.91 |
364.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層組織醫院環境衛生組織 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城鎮居委衛生間構造 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性衛生監督 |
1581.61 |
1486.87 |
94.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大體公用設施衛生管理工作 |
1576.61 |
1486.87 |
89.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
根本性共同衛生監督工作 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業部門社區醫療 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事組織醫院 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房保駕護航經費支出 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房行政體制改革結余 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人住房公積金 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
2019本年民政捐款薪水支出費用結算的時候總表
機關單位:百萬元
工資收入 |
付出 |
||||
工程項目 |
部門預算數 |
的項目 |
加總 |
常見公共服務概預算不需要捐款 |
人民政府性母基金決算財政廳付款 |
一、尋常公用預決算財政資金審批 |
4401.35 |
一、基本上公共性工作其他支出 |
|
|
|
二、人民政府性股權基金項目預算財政廳審批 |
|
二、外交史收支 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事收支 |
|
|
|
|
|
四、公開防護費用支出 |
|
|
|
|
|
五、教學其他支出 |
|
|
|
|
|
六、合理技術撥出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神親子旅游體育足球與文化傳媒教育支出 |
|
|
|
|
|
八、中國勞動保障措施和工作總支出 |
|
418.79 |
|
|
|
九、衛生防疫更健康收支 |
|
3866.72 |
|
|
|
十、節約能源環境保護收支 |
|
|
|
|
|
五一、村鎮建設社群收支 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水開支 |
|
|
|
|
|
第十五、交通線及運輸其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、能源勘測信息內容等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十、餐飲業安全快餐業等結余 |
|
|
|
|
|
十五、金融資本其他支出 |
|
|
|
|
|
十八、捐助別的區縣開支 |
|
|
|
|
|
十七、自然規律網絡資源海洋環境氣象學等費用 |
|
|
|
|
|
第十九、租賃房有效保障了收入支出 |
|
115.70 |
|
|
|
第二十、調味品資源儲備庫其他支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、災害性有效預防及作為應急的監管其他支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、其它的支出費用 |
|
|
|
上年純收入累計 |
4401.35 |
年初教育支出加總 |
|
4401.21 |
|
本年財務撥付結轉和盈余 |
|
年終財政局捐款結轉和盈余 |
|
0.14 |
|
一、一半公共性概預算財務審批 |
|
|
|
|
|
二、當地政府性新基金財政預算預算財政預算付款 |
|
|
|
|
|
累計 |
4401.35 |
總結 |
|
4401.35 |
|
2019年度目標普遍公開預竣工決算不需要撥付付出竣工決算表
工作單位:萬美金
品牌 |
自動求和 |
幾乎支出費用 |
業務開支 |
|||
模塊定義 科目表代碼 |
會計分類標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
時代擔保和專業教育其他支出 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
|
行政事務事業上的機關單位離離休 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
05 |
機構事業發展公司的根本給養老人壽保險網上繳費經費支出 |
215.11 |
215.11 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門企事業基層單位行業年金交款收入支出 |
203.68 |
203.68 |
|
210 |
|
|
食品衛生綠色健康開支 |
3866.72 |
3702.32 |
164.40 |
210 |
03 |
|
表層社區醫療食品衛生構造 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
03 |
01 |
城市發展街道辦安全衛生機購 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
04 |
|
通用衛生學 |
1575.12 |
1486.87 |
88.25 |
210 |
04 |
08 |
總體服務項目性衛生學服務項目 |
1570.12 |
1486.87 |
83.25 |
210 |
04 |
09 |
重大的公用安全精準服務 |
5.00 |
|
5.00 |
221 |
|
|
住宅房確保撥出 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
|
房間改制費用 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
累計 |
4401.21 |
4236.81 |
164.40 |
2019當年度通常情況公共信息工程預算國庫補貼款大多總支出部門預算表
組織:來萬
品牌 |
合計數 |
員專項資金 |
共用經費支出 |
||
經濟性總類 考試科目編碼查詢 |
課程和科目明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金公益福利支出費用 |
3876.33 |
3876.33 |
|
301 |
01 |
大致公資 |
489.44 |
489.44 |
|
301 |
02 |
經費國家補貼 |
204.92 |
204.92 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼申請書費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核年薪 |
2104.32 |
2101.32 |
|
301 |
08 |
部門事業上機構一般社會社保費服務網上繳費 |
215.11 |
215.11 |
|
301 |
09 |
職業技能年金付費 |
203.68 |
203.68 |
|
301 |
10 |
在職員工關鍵整形商業保險納費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員社區醫療政府補貼付款 |
|
|
|
301 |
12 |
許多時代有效保障了激費 |
70.64 |
70.64 |
|
301 |
13 |
往房個人公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫治費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何薪水褔利收支 |
475.52 |
475.52 |
|
302 |
|
貨物和服務于費用 |
358.71 |
|
358.71 |
302 |
01 |
辦工費 |
14.70 |
|
14.70 |
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
03 |
咨詢了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
1.48 |
|
1.48 |
302 |
06 |
用電 |
25.74 |
|
25.74 |
302 |
07 |
輕工費 |
6.19 |
|
6.19 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服管理方法費 |
3.60 |
|
3.60 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
2.01 |
|
2.01 |
302 |
14 |
出租費 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
15 |
大會費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接侍接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門原服務費 |
290.84 |
|
290.84 |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派項目費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會資金 |
5.84 |
|
5.84 |
302 |
29 |
福利金費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待車輛操作維護保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
各種交通費的費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
一些商品銷售和的服務收支 |
2.74 |
|
2.74 |
303 |
|
對人和家長的補帖 |
1.76 |
1.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
性生活津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保障費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
嘉獎金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體漁業研發補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
許多對我們和家長的補貼金 |
1.76 |
1.76 |
|
310 |
|
投資基金性支出費用 |
|
|
|
310 |
02 |
商務辦公專用設備購入 |
|
|
|
310 |
03 |
專用箱設施設備購入 |
|
|
|
310 |
07 |
信息微信網絡及免費軟件購買版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待私家車置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
另一個公共交通方法添置 |
|
|
|
310 |
21 |
古建筑和展示品購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的財力購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
其它資產投資性費用 |
|
|
|
總計 |
4236.80 |
3878.09 |
358.71 |
2019一年度應該公用設施項目預算財政性捐款“三公”專項資金及單位使用專項資金支出費用結算的時候表
企事業單位:萬是
平常通用成本預算國庫捐款“三公”金費 |
行政單位運轉 接待費結算的時候數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待用車的添置及開機運行費 |
公務活動客服費 |
|||||||||
小計 |
國家公務專用車 購置費費 |
公務活動使用車 運作費 |
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估算數 |
預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
預算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
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0 |
0 |
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2019本年以政府性股權基金估算民政補貼款教育支出竣工決算表
行業:多萬元
內容 |
合計數 |
核心經費支出 |
該項目性支出 |
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作用進行分類 科目表編寫代碼 |
科目必分類 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019月度財力欠債環境表 |
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的金額基層單位:上萬元 |
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使用量 |
實用價值 |
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月初數 |
年底數 |
月初數 |
年底數 |
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一、資本自動求和 |
—— |
—— |
3424.63 |
3933.52 |
(一)流量資金 |
—— |
—— |
2632.91 |
3139.13 |
(二)穩定資產投資 |
—— |
—— |
1621.94 |
1801.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
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🌊 2.通用型產品(臺/套/輛) |
708 |
836 |
307.62 |
398.75 |
🔜 各舉:(1)汽車(輛) |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
✤ 一般的因公用車的 |
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🅠 衛生監督執法巡邏私車 |
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ꦛ 特種工藝行業系統小二租車 |
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🍷 別使用車 |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
301 |
1203.69 |
329 |
1351.04 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
339.4 |
2 |
339.4 |
ꦫ 4.一些加固房產 |
—— |
—— |
175 |
51.96 |
ꦅ 減:顯示器固定資產折舊及減值提前準備 |
—— |
—— |
982.07 |
1159.49 |
(三)長久股本投入資金 |
—— |
—— |
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(四)太久企業債融資 |
—— |
—— |
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(五)在建項目水利工程 |
—— |
—— |
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(六)隱形金融資產 |
—— |
—— |
186.27 |
214.35 |
🦹 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
34.42 |
62.22 |
(七)一些股本 |
—— |
—— |
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二、資產負債預估合計 |
—— |
—— |
829.95 |
539.28 |
三、凈財產總計 |
—— |
—— |
2594.68 |
3394.24 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、關干蘇州市松江區方松街特別衛生情況服務中央2019月度納入支出費用結算的時候總體經濟癥狀說明怎么寫
杭州市松江區方松街道辦事處社區居委會衛生監督服務項目機構2019🍌年度收入總計為12207.63萬元、支出總計為12207.63萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加813.08萬元。主要原因: 2019年度財政補助收入、業務收入以及人員增加
二、光于濟南市松江區方松街鎮社區服務性站衛生間服務性基地2019年中收益竣工決算情況下證明
年初🔯收入合計12119.36萬元,其中:財政撥款收入4401.35萬元,占36.32%;事業收入7678.25萬元,占63.36%;其他收入39.76萬元,占0.32% 。
三、有關武漢市松江區方松街道辦平臺安全服務培訓公司2019年度目標開支部門預算具體情況解釋
年初💧支出合計11967.13萬元,其中:基本支出11602.92萬元,占96.96%;項目支出364.21萬元,占3.04%。
四、并于杭州市松江區方松的大街上平臺安全衛生服務于中心局2019本年財政付出撥付工資付出整體情況發生詳細說明
沈陽市松江區方松道路特別衛生間服務項目機構2019ও年度財政撥款收支總決算4401.35萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加215.26萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員增加。
五、關羽重慶市松江區方松的大街上居委會衛生間功能心中2019年中基本公共信息項目預算不需要補貼款總支出結算的時候癥狀原因分析
(一)普通共同概算財政資金付款支出費用部門預算整體來說時候
鄭州市松江區方松居委會區域衛生防疫服務培訓學校2019♛年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,占本年支出合計的36.78%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加215.12萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員費用增加。
(二)通常前提公用成本預算財政費用支出 捐款費用支出 預算形式前提
沈陽市松江區方松片區貼心服務中央片區食品衛生貼心服務中央2019ꦰ年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出418.79萬元,占9.52%;醫療衛生和計劃生育支出3866.72萬元,占87.86%;住房保障支出115.7萬元,占2.62%。
(三)應該公益性預算表財務審批經費支出預算明確狀況
成都市松江區方松居委貼心服務平臺居委干凈衛生貼心服務平臺2019♍年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4013.36萬元,支出決算為4401.21萬元,完成年初預算的109.66%。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工增加以及人員費用增加。其中:
1🐷、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。年初預算為202.23萬元,支出決算為215.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工基本養老保險繳費增加
2🌞、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為198.52萬元,支出決算為203.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工職業年金增加
3ꦫ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2003.77萬元,支出決算為2291.60萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
4🎶、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1497.65萬元,支出決算為1570.12萬元。決算數大于預算數的主要原因: 基本公共衛生服務人員費用增加。
5♏、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)。主要用于:中醫藥文化建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為5萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內增加預算。
6🐼、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為111.18萬元,支出決算為115.7萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、觀于杭州市松江區方松街道社區街道社區醫療情況產品公司2019當年度尋常公益性費用不需要撥付基本上結余部門預算時候介紹
蘇州市松江區方松居委社區服務性站清潔衛生服務性核心2019♎年度一般公共預算財政撥款基本支出4236.8萬元,包括人員經費3878.09萬元,公用經費358.71萬元。基本支出中:
1ꦦ、工資福利支出3876.33萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出358.71萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、專用材料費等。.
3、對個人和家庭補助支出1.76萬元,主要用于獨生子女費及幼托費補貼。
ౠ七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財政費用付款費用部門預算總體性具體情況證明。
ꦿ上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2019年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
ꦍ上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”預備費不需要補貼款收入支出竣工決算準確現象描述。
佛山市松江區方松平臺平臺衛生學服務質量中心局2019本年無“三公”專項資金財政局審批費用。
八、就蘇州市松江區方松的大街上街道社區售后服務間售后服務核心2019季度人民政府性私募基金工程預算財政廳審批撥出竣工決算情況這說明
重慶市松江區方松街鎮平臺環保的服務公司2019年中無區政府性私募基金概預算財政資金付款結余。
九、國有企業資金企業經營成本預算民政捐款癥狀說
ꦿ北京市市松江區方松道路片區清潔衛生售后服務管理中心站2019半年度無國有化資本公司生意預算表財政部門撥付收入支出。
十、的非常重要議題的情況下表明
(一)政府部門運轉經費預算付出情況下
沈陽市松江區方松居委街道衛生情況服務質量服務辦公室2019每年三聚氰胺樹脂關運轉勞務費費用支出 。
(二)政府辦公室采購招標費用狀況
昆明市松江區方松街道社區居委會街道社區的服務防疫的服務重心2019𒆙年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為247萬元,其中:貨物采購金額161.76萬元、服務采購金額85.24萬元。
(三)小車、樓房獨特損壞狀態
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)決算績效考評治理情況發生
𝄹上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元,平均得分90.4分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目10個)。
第四部分 名詞解釋
ꦫ一、國庫付款收益:指機構本年終度從本級國庫個部門作為的國庫付款,涉及到般公眾項目預決算國庫付款和國家性基金、期貨、現貨、微盤項目預決算國庫付款。
♎二、事業上工作單位營收:指事業上工作單位工作單位開設專注渠道主題活動組織試述氧化硅主題活動組織完成的營收。最主要的是:醫療保障渠道營收、公益性安全衛生營收等。
🍸三、生意工資創收:指教育事業企業在正規專業行業生活試述幫助生活之中展開非獨立空間折算生意生活獲取的工資創收。
ꦐ四、其它的年薪水:指行業授予的除“民政審批年薪水”、“事業性年薪水”、“自主經營年薪水”等多于的年薪水。大部分是: 工程材料盤盈年薪水、中藥飲片調差增加、醫保報銷清算程序的獎勵款等一下。
五、期初結轉和余額:就是指去年度還沒有完畢、結轉到本年度按關干指定立刻運用的周轉金。
🙈六、月底結轉和盈余:指年初度或曾經每年預算表配備、因合理性狀態造成轉變尚未按原進度表推行,需延長到已后每年按有觀設定不斷選用的現金。
七、一般費用:指部門為保障機制系統常規運行的、完全生活上班作業而會發生的每一項費用。
🐠八、新項目結余:指計量單位為到位特定的的行政事務本職工作重任或事業上成長對方,在核心結余之中突發的每一項結余。
🐼九、自主運作費用:指企業發展企業在專業技術主題移動及幫助主題移動囿于深入開展非獨自分攤自主運作主題移動再次發生的費用。
𓆉十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐻國慶、行政經營基層的單位開機運行費用:指行政經營基層的單位和對比公務接待員法經營的企事業基層的單位的使用通常共同工程預算財政廳撥付具體安排的首要開支費用中的日常的公用設施費用開支費用。