鄭州市松江區方松城市小區健康服務于中間
2018全年結算的時候
目 錄
一、部份 天津市松江區方松居委會街道辦清潔服務質量中心的慨況
一、主耍行政職能
二、平臺設計
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算表
一、營收花費部門預算總表
二、納入部門預算表
三、結余預算表
四、財政局審批純收入開支結算的時候總表
五、通常情況下服務性預部門預算國庫撥付付出部門預算表
六、一樣公眾工程預算財政性補貼款關鍵撥出結算的時候表
七、平常通用費用預算國庫捐款“三公”事業費及工商登記啟動事業費教育支出預算表
八、部門性私募基金項目預算財政性付款花費竣工決算表
九、股權欠債原因表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
第三局部 名稱回答
第一部分
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、首要職能部門
🤡南京市松江區方松道路社群衛生監督防疫工作項目培訓機購是區衛計委下的某家基層員工診療機購,承擔的起方松道路及廣富林道路內中大百姓人民一般診療工作項目培訓及公共工作衛生監督防疫工作項目培訓。
二、部門布置
𒁃根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018第四季度收入來源經費支出預算總表
行業:70萬
薪資 |
費用 |
||
頂目 |
部門預算數 |
樓盤 |
結算的時候數 |
一、財政性捐款收入來源 |
4186.09 |
一、一樣共同精準服務付出 |
|
在這當中:現政府性資金成本預算財政局捐款 |
|
二、外交政策花費 |
|
二、上司經濟補貼年收入 |
267.4 |
三、航空航天收支 |
|
三、工作效益 |
5581.82 |
四、通用的安全花費 |
|
四、開收入來源 |
|
五、教育培訓開支 |
10 |
五、付屬單位名稱上交國家純收入 |
|
六、科學課枝術支出費用 |
|
六、其余薪資 |
1278.37 |
七、傳統藝術體育乒乓球與新傳媒撥出 |
|
|
|
八、社會化后勤保障和求業結余 |
173.42 |
|
|
九、治療食品衛生與籌劃生殖撥出 |
10110.39 |
|
|
十、節水壞保付出 |
|
|
|
五一、新農村街道辦經費支出 |
|
|
|
12、農業水費用支出 |
|
|
|
第十三、出行及運輸費用支出 |
|
|
|
十四、網絡資源地質勘察信心等經費支出 |
|
|
|
十八、商業圈服務于業等開支 |
|
|
|
16、經融總支出 |
|
|
|
十八、支援其他的省份其他支出 |
|
|
|
二十、土地海洋資源氣候等花費 |
|
|
|
19、個人住房安全保障花費 |
151.3 |
|
|
20、糧油加工油料產出開支 |
|
|
|
二五一、許多付出 |
|
本年度薪資總金額 |
11313.68 |
當年度支出費用加總 |
10445.11 |
用行業債券補充收入支出表差額 |
|
盈余重新分配 |
857.93 |
年末結轉和余額 |
80.87 |
年底結轉和余額 |
91.51 |
共計 |
11394.55 |
總額 |
11394.55 |
2018月度薪水竣工決算表
的單位:上萬元
該項目 |
本年度工資合計數 |
財政性補貼款個人收入 |
上級部門補帖收錄 |
事業有成營收 |
銷售年收入 |
其他院校上交國家薪資 |
任何營收 |
||||
功能分類 |
考試科目名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
11313.68 |
4186.09 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
205 |
|
|
培訓性支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其余幼兒教育性支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
別的文化教育收入支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會保險和畢業生就業開支 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業性計量單位離退體 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業上部門事業上部門職業的年金繳納費用撥出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療清潔衛生和規劃二孩結余 |
10978.96 |
3851.37 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
|
表層醫遼干凈中介機構 |
9481.48 |
2353.89 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
01 |
城區居委衛生情況中介機構 |
9469.21 |
2341.62 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
99 |
其他的面層醫學清潔學校費用支出 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用食品衛生 |
1379.88 |
1379.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本服務于性干凈衛生服務于 |
1369.88 |
1369.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大安全事故公開衛生監督服務的 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性教育事業廠家社區醫療 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上部門醫療衛生 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房保障機制撥出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房轉型費用 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房北京公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
2018年終費用預算表
行業:萬的大寫
業務 |
上年收支自動求和 |
首要撥出 |
好項目其他支出 |
上交上司付出 |
管理收支 |
對付屬組織補貼性支出 |
||||
功能分類 |
課目英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
10445.11 |
9866.13 |
578.98 |
|
|
|
|
205 |
|
|
學校總支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
一些基礎教育費用支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另一個文化藝術培訓總支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上的保障和人才需求結余 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業有成企事業單位編制離提前退休 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構行業行業新職業年金納費收入支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健環保和記劃生肓付出 |
10110.39 |
9541.41 |
568.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
群眾醫院干凈醫院 |
8612.91 |
8268.02 |
344.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
成市街道清潔衛生構造 |
8600.64 |
8268.02 |
332.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
的基層員工整形健康貸款機構收支 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用安全衛生 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基礎公益性衛生防疫工作 |
1369.88 |
1155.79 |
214.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
嚴重公益性衛生學貼心服務 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門企業標準醫用 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業機關單位醫療管理 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產服務保障經費支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅轉型總支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房北京公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
2018當年度民政審批凈收入支出費用結算的時候總表
企事業單位:十萬
收入來源 |
收入支出 |
||||
新項目 |
結算的時候數 |
該項目 |
累計數 |
通常服務性項目預算財政局捐款 |
政府部性基金、期貨、現貨、微盤預決算國庫補貼款 |
一、般公益性概算財務捐款 |
4186.09 |
一、常見政務服務于服務于收入支出 |
|
|
|
二、政府辦公室性貨幣基金預決算財政支出撥付 |
|
二、外交政策總支出 |
|
|
|
|
|
三、民防其他支出 |
|
|
|
|
|
四、服務性防護費用 |
|
|
|
|
|
五、育兒教育撥出 |
10 |
10 |
|
|
|
六、科學學技術工藝開支 |
|
|
|
|
|
七、古文化體育課與文化性支出 |
|
|
|
|
|
八、社會發展有保障和出去上班結余 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
九、醫學健康與設計養育收入支出 |
3851.37 |
3851.37 |
|
|
|
十、節能降耗環境經費支出 |
|
|
|
|
|
11、村鎮片區教育支出 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水收支 |
|
|
|
|
|
十四、交通管理車輛運輸收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源勘測短信等經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、商業的服務的服務業大頭等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融資本教育支出 |
|
|
|
|
|
十二、救助相關省份開支 |
|
|
|
|
|
十九、國土局浮游生物氣象觀測等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十九、商品房切實保障教育支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
二十二、油糧資源存量總支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、其余支出費用 |
|
|
|
上年效益累計 |
4186.09 |
年初花費合計數 |
4186.09 |
4186.09 |
|
今年初財政資金撥付結轉和余額 |
|
月底不需要撥付結轉和盈余 |
|
|
|
大部分通用財政部門預算財政部門捐款 |
|
|
|
|
|
政府辦公室性新基金估算不需要撥付 |
|
|
|
|
|
總共 |
4186.09 |
總額 |
4186.09 |
4186.09 |
|
2018本年度似的公益性預算表財政性捐款結余部門預算表
機關單位:來萬
工程項目 |
總計 |
常見性支出 |
工程項目撥出 |
|||
的功能類別 考試科目商品編號 |
管理費用名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
培養付出 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
|
別幼小銜接其他支出 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
99 |
其它的幼兒教育支出費用 |
10 |
|
10 |
208 |
|
|
社會的服務保障和出去上班撥出 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
|
人事部門行業公司離離休 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記人事企行政單位職業的年金納費開支 |
173.42 |
173.42 |
|
210 |
|
|
診療清潔衛生和計劃書懷孕花費 |
3851.37 |
3366.41 |
484.96 |
210 |
03 |
|
農村基層醫療保障環境衛生醫療機構 |
2353.89 |
2093.02 |
260.87 |
210 |
03 |
01 |
縣城街道辦事處衛生管理結構 |
2341.62 |
2093.02 |
248.6 |
210 |
03 |
99 |
其余基層人員整形衛生防疫機購教育支出 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
服務性公共衛生服務 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
210 |
04 |
08 |
大體公眾衛生管理產品 |
1368.88 |
1155.79 |
214.09 |
210 |
04 |
09 |
重要公用設施衛生監督產品 |
10 |
|
10 |
210 |
11 |
|
行政機關事業心單位名稱社區醫療 |
117.6 |
117.6 |
|
210 |
11 |
02 |
事業有成機構醫療管理 |
117.6 |
117.6 |
|
221 |
|
|
房間有保障費用 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
|
公寓房改革方案收入支出 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
01 |
房間北京公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
自動求和 |
4186.09 |
3691.13 |
494.96 |
2018季度通常情況下共公部門預算財政預算補貼款首要開支部門預算表
單位名稱:來萬
項目流程 |
累計數 |
技術人員資金投入 |
共公資金 |
||
劃算歸類 科目表項目編碼 |
考試科目品牌 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司活動總支出 |
3383.05 |
3383.05 |
|
301 |
01 |
大致待遇 |
449.23 |
449.23 |
|
301 |
02 |
貼補貼補 |
216.56 |
216.56 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼費費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核年薪 |
1718.89 |
1718.89 |
|
301 |
08 |
企事業上的部門事業上的部門幾乎養老生活商業保費 |
60.84 |
60.84 |
|
301 |
09 |
崗位年金手機繳費 |
173.42 |
173.42 |
|
301 |
10 |
營業員常見醫療器械保險金繳納費用 |
117.6 |
117.6 |
|
301 |
11 |
國家國家公務員醫療器械政府補貼付費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的社會各界保駕護航交費 |
|
|
|
301 |
13 |
租賃房公積金貸款 |
151.3 |
151.3 |
|
301 |
14 |
醫療保障費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它工薪福利待遇費用 |
495.21 |
495.21 |
|
302 |
|
商品是和業務收支 |
308.08 |
|
308.08 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
10 |
|
10 |
302 |
02 |
包裝印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
資訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
例會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待廳接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用型原工費 |
298.08 |
|
298.08 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門的氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
下令讓渠道費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利待遇費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務出行用車運轉維護保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
其余交通銀行成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外收費 |
|
|
|
302 |
99 |
其他各種商品和提供服務教育支出 |
|
|
|
303 |
|
對個體和人的補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
衣食住行補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療設備費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體綠植基地的生產補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
一些人家庭成員環境的政府補貼費用 |
|
|
|
310 |
|
基金性付出 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室機器設備置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
專業化設配添置 |
|
|
|
310 |
07 |
內容網格及pc軟件新購更新換代 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務私家車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
其他交通銀行輔助工具租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形股權添置 |
|
|
|
310 |
99 |
其他資本管理性其他支出 |
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預估合計 |
3691.13 |
3383.05 |
308.08 |
2018本年通常情況公益性費用財政性捐款“三公”事業費及部門正常運行事業費教育支出部門預算表
廠家:萬美元
一般來說共同工程預算財務補貼款“三公”預備費 |
行政單位使用 預備費結算的時候數 |
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總計 |
因公出境 (境)費 |
國家公務小二租車置辦及工作費 |
因公接受費 |
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小計 |
公務活動私家車 添置費 |
因公公務車 執行費 |
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費用預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018每年鎮政府性基金投資成本預算財政性審批教育支出部門預算表
部門:萬是
產品 |
累計 |
首要總支出 |
項目流程結余 |
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功能性分類管理 學科標識號 |
科目必名號 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年末資金過負債的具體記錄表 |
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總額公司:多萬元 |
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需求量 |
價值量 |
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月初數 |
月底數 |
本年數 |
年初數 |
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一、資本合計數 |
—— |
—— |
3589.93 |
4441.31 |
(一)還是流動性金融資產 |
—— |
—— |
1944.45 |
2633.10 |
(二)固定好資源 |
—— |
—— |
1547.01 |
1621.94 |
其中:1.房屋(平方米) |
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2.通用設備(臺/套/輛) |
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(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
💮 正常國家公務車輛使用 |
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ౠ 行政執法值勤專車 |
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✨ 持種靠譜技術應用車輛 |
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😼 各種車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
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227.25 |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.6 |
339.4 |
💮 4.另一確定股權 |
—— |
—— |
1122.11 |
1264.59 |
✨ 減:累計額折舊率及減值工作 |
—— |
—— |
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(三)經常投資費用 |
—— |
—— |
|
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(四)在新建網項目 |
—— |
—— |
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(五)無型資金 |
—— |
—— |
98.47 |
186.27 |
🀅 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)的資產投資 |
—— |
—— |
|
|
二、債務累計數 |
—— |
—— |
1021.25 |
829.95 |
三、凈資源合計數 |
—— |
—— |
2568.68 |
3611.36 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、管于重慶市松江區方松居委會平臺衛生學服務培訓公司2018全年度個人收入撥出預算總體經濟時候說明怎么寫
西安市松江區方松道路社區網站衛生防疫產品管理中心2018♔年度收入總計為11394.55萬元、支出總計為11394.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1722.81萬元。主要原因:2018年度業務收入及人員增加等。
二、相關東莞市松江區方松街鎮片區清潔服務培訓中間2018一年度利潤結算的時候情況發生證明
當年度🎉收入合計11313.68萬元,其中:財政撥款收入4186.09萬元,占37%;事業收入5581.82萬元,占49.37%;其他收入1278.37萬元,占11.30%。
三、有關于成都市松江區方松的大街上社區網站衛生情況貼心服務中央2018年終花費預算癥狀反映
當年度♓支出合計10445.11萬元,其中:基本支出9866.13萬元,占94.46%;項目支出578.98萬元,占5.54%。
四、對於傷害市松江區方松城市社區居委會環衛服務中2018當年度財政教育支出撥付效益教育支出綜合條件描述
重慶市松江區方松居委會街道辦事處清潔服務于中心站2018ꦗ年度財政撥款收支總決算4186.09萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:2018年度新增職工較多。
五、有關于沈陽市松江區方松銜道區域清潔衛生保障機構2018一年度正常共公估算財政廳撥付撥出竣工決算條件說明怎么寫
(一)通常情況下共公概算財政預算捐款付出預算總體目標情況下
杭州市松江區方松街邊平臺環衛精準服務平臺2018♏年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,占本年支出合計的40.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:主要是人員經費增加及增加中央資金
(二)通常問題公共性項目預算財政開支撥付開支結算的時候架構問題
鄭州市松江區方松街鎮平臺環保服務管理心中2018ꦇ年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)10萬元,占0.24%;社會保障和就業支出173.42萬元,占4.14%;醫療衛生和計劃生育支出3851.37萬元,占92%;住房保障支出151.3萬元,占3.61%。
(三)通常條件公共性財政性預算財政性補貼款付出部門預算具體條件條件
天津市松江區方松街鎮平臺衛生情況功能咨詢中心2018🔥年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3410.98萬元,支出決算為4186.09萬元,完成年初預算的122.72%。決算數大于預算數的主要原因:年內增加新進人員的追加經費以及人員費用增加。其中:
1💫、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為10萬元。決算數與預算數持平
2🥂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.13萬元,支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3𝓡、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為144.93萬元,支出決算為173.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4ꦉ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為1568.91萬元,支出決算為2341.62萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費經費增加。
5ꦕ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6𝐆、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1526.43萬元,支出決算為1369.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末內部調整預算。
7🤪、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項),主要用于:中醫館能力建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
8♓、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項),主要用于:事業單位職工醫療保險繳費。年初預算為33.77萬元,支出決算為117.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納醫療保險以及基數調整繳費增加。
9﷽、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為126.81萬元,支出決算為151.3萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、介紹西安市松江區方松銜道街道辦衛生情況服務質量中2018全年度普通公益性工程預算財政部門付款常見其他支出結算的時候癥狀說明書怎么寫
重慶市松江區方松街辦街道辦清潔衛生的服務中2018꧑年度一般公共預算財政撥款基本支出3691.13萬元,包括人員經費3383.05萬元,公用經費308.08萬元。基本支出中:
1﷽、工資福利支出3383.05萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出308.08萬元,主要用于:辦公費、專用材料費。
🐷七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費財政資金捐款花費竣工決算綜合條件這說明。
𝓀上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
滬市松江區方松居委街道辦衛生管理服務質量中心點2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”專項資金財政預算審批撥出預算具體實施事情介紹。
鄭州市松江區方松銜道社區服務的站公共衛生服務的中間2018年末無“三公”金費財政預算撥付教育支出。
八、對于鄭州市松江區方松街辦社區服務性公司干凈服務性公司2018本年度現政府性貨幣基金部門預算財政資金審批經費支出部門預算情況下介紹
🐽西安市松江區方松街道社區產品機構社區產品機構衛生情況產品機構2018本年度無縣政府性新基金預算表財政費用支出 捐款費用支出 。
九、集體所有制基金運作項目預算財政廳審批條件就說明
🐓武漢市松江區方松社區售后服務學社區售后服務學衛生學售后服務中2018每年無國有制基金經營管理預算表財務審批撥出。
十、其余比較重要事情的前提說明書
(一)市直機關加載經費預算支出費用具體情況
杭州市松江區方松居委會小區衛生防疫安全服務基地2018全年度三聚氰胺樹脂關執行資金投入支出費用。
(二)以政府采購項目員結余時候
北京市松江區方松街辦街道辦干凈衛生產品服務站2018ও年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為404.71萬元,其中:貨物采購金額184.35萬元、工程采購金額63.95萬元、服務采購金額156.41萬元。
(三)行駛、自建房獨特被占條件
沈陽市松江區方松街道辦街道社區衛生功能情況功能機構2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算業績考核管理工作狀態
ඣ上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額457.74萬元;
第四部分 名詞解釋
🌸一、財政部門性部門資金廳捐款薪水:指企業單位年初度從本級財政部門性部門資金廳團隊得到的財政部門性部門資金廳捐款,是指般服務性財政部門性概算財政部門性部門資金廳捐款和鎮政府性貨幣基金財政部門性概算財政部門性部門資金廳捐款。
༺二、事業有成有成效益:指事業有成有成企業開發行業業務流程范圍游戲活動組織十分氧化硅游戲活動組織達到的效益。最主要的是:醫院業務流程范圍效益等。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ三、企業經營的盈利來源:指企業發展部門在專業技術業務流程營銷移動和其捕助營銷移動之余進行非孤立計算企業經營的營銷移動拿得的盈利來源。
🍎四、各種納入:指基層單位獲取的除“財政預算撥付納入”、“事業有成納入”、“營業納入”等外的納入。具體是:公眾清潔衛生常規體檢納入、有價狂犬疫苗納入、物品盤盈納入等。
五、期初結轉和節余:是以當年度無法來完成、結轉到本年度按光于的規定立即食用的金額。
𒅌六、年初結轉和余額:指年初度或半年前本年費用規劃、因客觀性的必要條件突發變化沒有按原記劃試行,需延時到以來本年按密切相關標準規定已經動用的資本。
七、根本費用:指部門為有效保障了構造很正常平時的運轉、完工平時的業務級任務而會出現的每項費用。
🦩八、工作中花費:指的單位為達成既定的行政處工作中成就或事業上經濟發展的目標,在大致花費之下情況的杜六房加盟總部的花費。
♒九、生產費用費用支出 :指事業性政府部門在技術專業主題活躍組織及引導主題活躍組織除此之外展開非獨立空間統計生產主題活躍組織會出現的費用費用支出 。
𒀰十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🧜十一月、危險機關操作勞務費:指財政局公司的和參照物因公員法管理系統的事業方公司的實用通常情況下通用費用財政局補貼款安排好的一般費用中的日常任務公共勞務費費用。