滬市松江區石湖蕩鎮社區網站環保的服務所站
2019全年部門乃至每一位員工竣工決算
目 錄
一是部件 佛山市松江區石湖蕩鎮小區清潔衛生工作機構概貌
一、重要功能
二、醫療機構軟件設置
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、純收入教育支出預算總表
二、工資預算表
三、其他支出竣工決算表
四、財政資金審批年收入總支出預算總表
五、一般的通用財政廳預算財政廳撥付花費結算的時候表
六、通常情況服務性費用財政教育支出撥付核心教育支出預算表
七、似的共公預算表財政局付款“三公”資金及工商登記進行資金教育支出竣工決算表
八、區政府性私募基金財政預算預算財政預算審批教育支出竣工決算表
九、財力過負債的狀況表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
第三部件 名稱表達
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、基本權責
ꦫ 以片區工作站清潔衛生間防疫管理工作主作為主體,全科大夫為人才,適度使用的片區工作站資源性和最佳技木,以人安全健康保建作為主,中國家庭為廠家,片區工作站為區間,業務供需為抓手,以孕婦、孩子、老齡人人、萎縮性病患者、肢體肢體殘疾為本點,以徹底解決片區工作站的通常清潔衛生間防疫管理難題,提供基本的清潔衛生間防疫管理工作業務供需為重要性,融避免、治療、保建、治愈、安全健康保建培養為一體機,很好、經濟發展、便于、綜合、重復的底層清潔衛生間防疫管理工作。由經理部結合三定策劃方案等涉及到相關規定中含關通常崗位職責更改。
二、機購設有
꧋上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有6個中心衛生室,5個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019年中利潤支出費用結算的時候總表
政府部門:萬美元
工資收入 |
開支 |
||
樓盤 |
預算數 |
產品 |
部門預算數 |
一、財政局審批凈收入 |
3910.57 |
一、一樣公開服務的總支出 |
|
當中:相關部門性股權基金工程預算財政資金捐款 |
|
二、外交活動開支 |
|
二、上家補貼個人收入 |
|
三、國防教育收入支出 |
|
三、企業發展工資 |
2569.91 |
四、公眾安會其他支出 |
|
四、經營管理盈利 |
|
五、基礎教育費用支出 |
|
五、附設廠家上交國家創收 |
|
六、機械自動化性技術性撥出 |
|
六、其它的收入來源 |
|
七、藝術體育健康與媒體付出 |
|
|
|
八、生活服務和就業機會收支 |
446.07 |
|
|
九、干凈安全健康收入支出 |
5894.42 |
|
|
十、發展節能低能耗低能耗收入支出 |
|
|
|
十一國慶、新型農村平臺教育支出 |
|
|
|
第十二、農林業水教育支出 |
|
|
|
13、客運運載付出 |
|
|
|
十四、資源性勘查信息內容等支出費用 |
|
|
|
十八、商業運作業務業等費用支出 |
|
|
|
十五、金融經濟花費 |
|
|
|
十八、支助其他地段收入支出 |
|
|
|
十七、土地資源浮游生物景象等收入支出 |
|
|
|
第十九、房產擔保結余 |
124.96 |
|
|
2、調味品工程材料貯備性支出 |
|
|
|
二五一、別的費用 |
|
上年純收入累計 |
6480.48 |
本年度花費累計 |
6465.45 |
用人事債卷改正結余差額 |
|
盈余分發 |
15.03 |
期初結轉和節余 |
|
歲末結轉和節余 |
|
總共 |
6480.48 |
總共 |
6480.48 |
2019本年使收入預算表
基層單位:萬
品牌 |
當年度收錄累計 |
民政撥付利潤 |
上司津貼工資收入 |
企業發展收益 |
生產經營納入 |
所屬單位名稱上交收入水平 |
另外的納入 |
||||
功能分類 |
項目公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
6480.48 |
3910.57 |
|
2569.91 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
社會發展有保障和大學生就業撥出 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門工作計量單位離離休 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業組織離辭職 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業上的組織基本的給養老穩定納費結余 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關組織企業發展組織職業的年金交費花費 |
142.02 |
|
|
142.02 |
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈建康經費支出 |
5909.45 |
3481.56 |
|
2427.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
底層治療衛生情況平臺 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省份居委環衛貸款機構 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公衛生防疫 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見公開清潔衛生服務保障 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門企業單位名稱醫療機構 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展方醫療管理 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房保險費用支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房深化改革其他支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房社保公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
2019年度目標收入支出竣工決算表
單位名稱:萬塊人民幣
新項目 |
上年收支累計數 |
差不多結余 |
新項目支出費用 |
繳納上家收入支出 |
合作經營費用 |
對附屬單位名稱補助費收支 |
||||
功能分類 |
課程和科目各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
6465.45 |
5996.61 |
468.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界得到保障和人才需求開支 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處工作行業離退職 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業計量單位離養老 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行業事業心行業基本上關于養老地產社會養老保險服務納費費用支出 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行業視野行業職業類型年金繳付收入支出 |
142.02 |
142.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生間健康的性支出 |
5894.41 |
5425.57 |
468.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
面層整形衛生間裝置 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中小城市社區服務站干凈公司 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息干凈 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的共同環保貼心服務 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟企業部門醫疔 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業基層單位診療 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋保險性支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改革方案花費 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房北京公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
2019年中財政預算撥付年收入經費支出結算的時候總表
部門:多萬元
凈收入 |
教育支出 |
||||
該項目 |
預算數 |
建設項目 |
總計 |
通常情況服務性估算財政預算撥付 |
政府辦公室性私募基金費用財政部門撥付 |
一、平常共同工程預算財政預算捐款 |
3910.57 |
一、普遍公用設施保障經費支出 |
|
|
|
二、政府機關性理財產品費用預算財務捐款 |
|
二、外交活動結余 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事經費支出 |
|
|
|
|
|
四、公用安全防護收入支出 |
|
|
|
|
|
五、學前教育性支出 |
|
|
|
|
|
六、完美技術設備費用支出 |
|
|
|
|
|
七、文化知識田徑與新傳媒開支 |
|
|
|
|
|
八、社會性得到保障和工作費用支出 |
304.05 |
304.05 |
|
|
|
九、清潔身體教育支出 |
3466.52 |
3466.52 |
|
|
|
十、工業節能生態環保性支出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉居民街道社區總支出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水性支出 |
|
|
|
|
|
13、公共交通綜合物流費用 |
|
|
|
|
|
十四、資源量勘察的信息等收支 |
|
|
|
|
|
第十、業務業業務業等費用支出 |
|
|
|
|
|
16、銀行業經費支出 |
|
|
|
|
|
十六、支助一些區域結余 |
|
|
|
|
|
十九、國土資源大海氣象條件等經費支出 |
|
|
|
|
|
19、自建房有保障結余 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
三十、調味品商品產出費用支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、另外的其他支出 |
|
|
|
上年薪資總計 |
3910.57 |
當年度總支出預估合計 |
3895.53 |
3895.53 |
|
年終民政審批結轉和節余 |
|
月底財政性付款結轉和節余 |
15.04 |
15.04 |
|
基本公益性費用預算財政部門付款 |
|
|
|
|
|
現政府性股權基金決算財務捐款 |
|
|
|
|
|
共計 |
3910.57 |
總結 |
3910.57 |
3910.57 |
|
2019當年度正常服務性費用財政資金補貼款開支預算表
標準:萬
的項目 |
總金額 |
基本上撥出 |
大型項目總支出 |
|||
功能性區分 幾個會計科目打碼 |
課程品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場經濟保駕護航和就業的總支出 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟行業公司離退職 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
02 |
自己事業公司離退休工資 |
19.74 |
19.74 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關創業政府部門總體社會養老穩定網上繳費付出 |
284.31 |
284.31 |
|
210 |
|
|
衛生間更健康支出費用 |
3466.52 |
2997.68 |
468.84 |
210 |
03 |
|
基層人員醫藥衛生間組織機構 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
03 |
01 |
旅游城市片區衛生間醫療機構 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
04 |
|
公用設施衛生監督 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
04 |
08 |
基本上共公衛生情況貼心服務 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
11 |
|
行政處事業企業社區醫療 |
164.04 |
164.04 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業方醫療器械 |
164.04 |
164.04 |
|
221 |
|
|
自建房安全保障費用支出 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
|
房產改革的實質總支出 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
124.96 |
124.96 |
|
總金額 |
3895.53 |
3426.69 |
468.84 |
2019本年度通常公用估算財政教育支出付款核心教育支出預算表
方:上萬元
項目流程 |
自動求和 |
人經費預算 |
公供資金 |
||
經濟條件各類 課程項目編碼 |
會計分類公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪福利微信性支出 |
3140.14 |
3140.14 |
|
301 |
01 |
基礎待遇 |
390.73 |
390.73 |
|
301 |
02 |
經費補助金 |
180.54 |
180.54 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼費 |
86.84 |
86.84 |
|
301 |
07 |
業績考核底薪 |
1155.65 |
1155.65 |
|
301 |
08 |
工商登記創業的單位大體關于養老地產養老保險金費 |
284.31 |
284.31 |
|
301 |
09 |
事業年金納費 |
|
|
|
301 |
10 |
工作人員基本性治療保費手機繳費 |
164.04 |
164.04 |
|
301 |
11 |
因公員醫院補助金交費 |
|
|
|
301 |
12 |
別的社會化服務保障付費 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅房房貸公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
301 |
14 |
社區住院費用 |
|
|
|
301 |
99 |
相關工資收入副利教育支出 |
753.08 |
753.08 |
|
302 |
|
貨物和服務質量收支 |
286.55 |
|
286.55 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
|
|
|
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服管理工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議安排費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務商務接待商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能的原管理費 |
266.81 |
|
266.81 |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用型氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托書業務領域費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會經費支出 |
|
|
|
302 |
29 |
好處費 |
19.74 |
|
19.74 |
302 |
31 |
因公使用車程序運行定期維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一交行手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展管理費 |
|
|
|
302 |
99 |
各種商品是和工作費用支出 |
|
|
|
303 |
|
對小編和家人的補助金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療器械費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人林果業的生產補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
許多自己和普通家庭的補貼申請書總支出 |
|
|
|
310 |
|
資金性性支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公場所生產設備購進 |
|
|
|
310 |
03 |
特用機械設備新購 |
|
|
|
310 |
07 |
資料微信網絡及工具購入更換 |
|
|
|
310 |
13 |
因公專車置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
別的城市交通APP折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
有形固定資產租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
任何基金性性支出 |
|
|
|
累計數 |
3426.69 |
3140.14 |
286.55 |
2019本年度一樣共公費用財政局捐款“三公”資金及行政單位執行資金費用部門預算表
組織:70萬
正常共公工程預算財政部門捐款“三公”經費支出 |
政府機關行駛 接待費預算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出境 (境)費 |
國家公務車輛購入及開機運行費 |
國家公務招待費 |
|||||||||
小計 |
國家公務出行 購買費 |
公務活動買車 運作費 |
||||||||||
決算數 |
預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
|
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
2019當年度市政府性債券預算表民政付款教育支出預算表
的單位:萬美金
該項目 |
累計數 |
根本其他支出 |
建設項目教育支出 |
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性能分級 科目表項目編碼 |
項目命名 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年中房產欠債具體登記表 |
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刷卡金額企業單位:70萬 |
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次數 |
幣值 |
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期初數 |
年尾數 |
月初數 |
年終數 |
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一、財力累計 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
(一)傳播凈資產 |
—— |
—— |
726.83 |
854.22 |
(二)比較固資投資 |
—— |
—— |
2391.06 |
2607.2 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.7 |
708.7 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
689 |
764 |
358.31 |
434.86 |
(1)車輛 |
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🃏 通常情況下公務活動私家車 |
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𝓀 監察執勤點小二租車 |
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💙 防化專業的科技專用車 |
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𓆏 一些私車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
296 |
328 |
1256.48 |
1382.51 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
338.40 |
338.40 |
𝕴 4.其它的固定住股本 |
—— |
—— |
67.57 |
71.67 |
🌠 減:當年度固定資產折舊及減值工作 |
—— |
—— |
1364.96 |
1578.54 |
(三)長久的投資加盟 |
—— |
—— |
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(四)開建過程 |
—— |
—— |
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(五)無形之中房產 |
—— |
—— |
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9.46 |
▨ 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
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(六)一些財產 |
—— |
—— |
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二、負債率自動求和 |
—— |
—— |
283.46 |
332.55 |
三、凈基金加總 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、關與武漢市松江區石湖蕩鎮街道辦安全服務于基地2019年度目標盈利費用支出 竣工決算總體經濟情形表示
昆明市松江區石湖蕩鎮街道辦事處環保服務于核心2019꧒年度收入總計為6480.48萬元、支出總計為6480.48萬元。與2018年度相比,收入總計增加585.05,主要原因:財政撥款收入增加513.71萬元,事業收入增加71.34萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加585.05萬元,主要原因:人員費用支出增加447.97萬元,醫用耗材支出等增加137.08萬元。
二、觀于杭州市松江區石湖蕩鎮街道衛生情況服務項目心中2019本年度凈收入結算的時候情況下表明
本年度🍸收入合計6480.48萬元,其中:財政撥款收入3910.57萬元,占60.34%;事業收入2569.91萬元,占39.66%,其他收入0萬元,占0%。
三、關干武漢市松江區石湖蕩鎮特別食品衛生提供服務公司2019半年度其他支出預算現象詳細說明
本年度🦄支出合計6465.45萬元,其中:基本支出5996.61萬元,占92.75%;項目支出468.84萬元,占7.25%。
四、就沈陽市松江區石湖蕩鎮片區衛生間服務性服務部2019本年度財政費用補貼款收益費用綜合性情況說明
杭州市松江區石湖蕩鎮平臺清潔提供服務服務部2019🦋年度財政撥款收入總決算3910.57萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加513.71萬元,增長15.12%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算3895.53萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
五、關羽重慶市松江區石湖蕩鎮街道干凈衛生售后服務重心2019月度一般的公眾概預算民政補貼款收支結算的時候原因詳細說明
(一)一般來說公用設施工程預算不需要補貼款收入支出竣工決算總體目標原因
深圳市松江區石湖蕩鎮社群安全服務性機構2019ꦯ年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,占本年支出合計的60.25%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
(二)似的公共性項目預算國庫補貼款總支出結算的時候格局前提
濟南市松江區石湖蕩鎮平臺衛生防疫服務性中心局2019𓆉年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)304.05萬元,占7.81%;衛生健康支出(類)3466.52萬元,占88.99%;住房保障支出(類)124.96萬元,占3.2%。
(三)普通共同概算財政性補貼款費用支出 竣工決算現實狀況下情況下
西安市松江區石湖蕩鎮街道辦衛生防疫功能核心2019𝐆年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3405.92萬元,支出決算為3895.53萬元,完成年初預算的114.38%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1ꦉ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為375.39萬元,支出決算為304.05萬元。決算數小于預算數,主要原因:各項費用年終決算執行核減。
2𓂃、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為3414.25萬元,支出決算為3466.53萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3🎐、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為586.2萬元,支出決算為523.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:各項費用年終決算執行核減。
4📖、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為162.63萬元,支出決算為164.04萬元。決算數大于預算數,年度繳費基數調整追加。
5🌺、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為124.48萬元,支出決算為124.95萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、相關廣州市松江區石湖蕩鎮片區衛生情況功能平臺2019本年一樣公共信息概預算財政局撥付首要經費支出部門預算具體情況這說明
武漢市松江區石湖蕩鎮居委衛生間服務項目管理中心2019⛄年度一般公共預算財政撥款基本支出3426.69萬元,包括人員經費3140.14萬元,公用經費286.55萬元。基本支出中:
1💫、工資福利支出3140.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2🐻、商品和服務支出286.55萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
🀅七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費不需要付款結余竣工決算總體經濟情況發生講解。
重慶市松江區石湖蕩鎮社區貼心服務站安全衛生貼心服務部的2019ꦚ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購。
2019𒁃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,增長0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。
(二)“三公”經費收支民政付款收支預算明確情況闡述。
2019♏年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。✤國家公務專用車作業維護與保養撥出0來萬。首要適用工程車輛保障、汽油及維修服務。2019年,南京市松江區石湖蕩鎮居委會食品衛生服務重心隸屬各概預算基層單位成本財政資金捐款的因公車輛享有量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、關干沈陽市松江區石湖蕩鎮特別清潔衛生貼心服務學校2019全年以政府性基金、期貨、現貨、微盤預結算的時候不需要捐款經費支出結算的時候情況報告說明怎么寫
滬市松江區石湖蕩鎮社區網站環保服務培訓核心2019年終無部門性債卷估算財政局撥付性支出。
九、國有制金融資本加盟民政預算民政捐款情形這說明
🌠昆明市松江區石湖蕩鎮居委環保的服務站點2019本年無國有土地資產生意項目預算財政資金補貼款收入支出。
十、某個核心重大事項的問題解釋
(一)政府部門使用經費預算付出情況報告
廣州市松江區石湖蕩鎮街道清潔服務項目基地2019月度三聚氰胺樹脂關使用接待費支出費用。
(二)縣政府招標計劃性支出實際情況
沈陽市松江區石湖蕩鎮社區網站環境衛生精準服務心中2019🅘年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為322.95萬元,其中:貨物采購金額84.43萬元、工程采購金額89萬元、服務采購金額149.52萬元。
(三)機動車、快裝獨特使用現象
ꦇ到2019年12月31日,北京市松江區石湖蕩鎮社區網站衛生情況服務管理心中運行的般因公小二租車中,由區危險機關事宜控制局一致產品安全保障的般因公小二租車為0輛。
(四)財政預算業績考核處理情況發生
ꦍ上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目16個,涉及預算金額344.56萬元;2019年度開展的績效評價項目16個🎶,涉及預算金額344.56萬元,(其中,績效評級為“優”的項目8個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🎶一、不需要性補貼款收益:指方當半年度度從本級不需要性單位拿到的不需要性補貼款,涉及大部分服務性成本預算表不需要性補貼款和縣政府性基金、期貨、現貨、微盤成本預算表不需要性補貼款。
🐼二、自己事業發展薪水:指自己事業發展的單位開展項目專業技術項目營銷過程和輔佐營銷過程作為的薪水。一般是:社區醫療薪水、otc藥品薪水、其余薪水等。
🐬三、開者薪資收入水平:指參公機關單位在行業服務工作還有輔助的工作囿于開設非經濟獨立結轉開者工作得到的薪資收入水平。
🌠四、其他的個人收錄:指工作單位確認的除“財政局補貼款個人收錄”、“事業發展個人收錄”、“營運個人收錄”等任何的個人收錄。
五、期初結轉和盈余:是以去年度還已完成、結轉到年初按有觀法規一直在使用的財政資金。
⛎六、年初結轉和節余:指當月度或之前年項目預算配備、因主客觀要求的發生的變化無非按原進度表具體實施,需廷遲到往后年按業內規范再的使用的資源。
🌟七、大多費用經費支出 :指政府部門為安全保障公司正常情況轉運、已完成平時工作重任重任而產生的一項費用經費支出 。
🍰八、頂目收支:指企人事單位為完工單一的行政機關運轉釣魚任務或人事發展進步總體目標,在首要收支本身出現的四項收支。
🔴九、企業經營管理結余費用:指工作計量單位在行業過程及鋪助過程之上開展調研非經濟獨立成本核算企業經營管理過程有的結余費用。
𒊎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𓂃十一國慶、工商登記運營資金:指行政機關企業和依據因公員法工作管理的參公企業便用普遍共公概預算財政局付款配備的幾乎開支中的日常生活公用設施資金開支。