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2018年度部門決算公開(上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 公布的時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

深圳市松江區石湖蕩鎮居委會安全安全服務平臺

2018本年度部位竣工決算

 

 

 


目  錄

 

首先有些 廣州市松江區石湖蕩鎮社區居委會健康服務重點情況

一、常見功能

二、平臺設置成

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、利潤費用支出 部門預算總表

二、個人收入預算表

三、總支出預算表

四、財政廳審批薪資收入花費預算總表

五、常見公共性工程預算民政撥付費用預算表

六、應該公共信息項目預算財政部門補貼款首要費用支出 結算的時候表

七、一樣 公共信息項目預算財政廳捐款“三公”勞務費及行政單位電腦運行勞務費收入支出部門預算表

八、區政府性債卷財政資金預算財政資金付款付出結算的時候表

九、股本過負債的前提表

第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第4地方 形容詞解釋清楚

 


第一部分    上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況

 

一、主耍崗位職責

♛    以街道辦食品清潔服務中央為核心體,全科博士為骨干力量,適當選用街道辦能源和不宜工藝,以民眾身體綠色為中央,家廷為企事業單位,街道辦為依據,意愿為引領,以女同志、少兒、60歲人、急性病員、傷殘人為本點,以解決辦法街道辦的大部分的食品清潔故障 ,充分滿足核心食品清潔服務意愿為必要性,融治療、醫用、保養、康復站、身體綠色學校為一起,有效地、金錢、方面、合理、連續式的基層工作食品清潔服務。由經理助理部位依據三定措施等相關內容法規有關大部分的職責范圍寫上。

二、組織機構裝置

🤡上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018當年度純收入總支出結算的時候總表

標準:萬元左右

收益

開支

樓盤

竣工決算數

大型項目

結算的時候數

一、財政局審批收益

3396.86

一、大部分共同服務管理收支

 

  至少:區政府性私募基金決算財政局捐款

 

二、國際關系費用

 

二、上司經濟補貼年收入

 

三、防御費用支出

 

三、企事業收入來源

2175.25

四、公共信息人身安全撥出

 

四、管理工資

 

五、幼小銜接付出

4.32

五、加盟組織上交收入來源

 

六、科學課技巧收支

 

六、其他營收

323.32

七、古文化體育足球與文化費用

 

 

 

八、社會中保障機制和就業率收入支出

361.38

 

 

九、醫療機構健康與預計生二胎總支出

5514.56

 

 

十、能效環境保護收支

 

 

 

國慶、城鄉一體化居委總支出

 

 

 

12、農業和林業水其他支出

 

 

 

第十三、公共交通貨物運輸其他支出

 

 

 

十四、資源英文勘察信息內容等其他支出

 

 

 

15、商業區服務項目業等付出

 

 

 

16、財富管理費用

 

 

 

十八、經濟援助任何的地區費用支出

 

 

 

十七、國土局大海氣象觀測等撥出

 

 

 

黨的十九、房間保障措施性支出

1.89

 

 

四十、油糧物品產出支出費用

 

 

 

二11、另一個支出費用

 

當年度年收入總金額

5895.43

當年度經費支出總計

5882.15

用工作貨幣基金擬補收支明細差額

 

節余左右

13.28

本年結轉和節余

 

半年度結轉和盈余

 

總金額

5895.43

總共

5895.43


2018第四季度營收竣工決算表

基層單位:萬是

頂目

年初薪資收入累計數

財政支出補貼款工資

上級領導政府補貼收入水平

事業發展收錄

經營的凈收入

附帶廠家上交納入

的薪水

功能分類
科目編碼

會計科目品牌

預估合計

5895.43 

3396.86 

 

2175.25

 

 

323.32 

205

 

 

教育輔導其他支出

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

 

所有教肓其他支出

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

99

兩種教肓收支

4.32

4.32

 

 

 

 

 

208

 

 

市場經濟有保障和就業前景性支出

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門事業心院校離退休工資

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

02

視野公司的離退職

0.10

0.10

 

 

 

 

 

208

05

05

國家機關企業機構一般社區社會養老保險公司網上繳費支出費用

272.26 

272.26 

 

 

 

 

 

208

05

06

標準事業標準標準崗位年金繳納性支出

89.02

89.02

 

 

 

 

 

210

 

 

醫院衛生間與計劃書養育支出費用

5527.83

3029.27

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

 

基層醫院醫疔安全醫院

4952.90

2454.33

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

01

地方社區干凈干凈單位

4948.81

2450.24

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

99

其他群眾診療衛生情況機購教育支出

4.09

4.09

 

 

 

 

 

210

04

 

通用衛生防疫

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

04

08

核心共同衛生情況工作

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關行業公司醫遼

152.73 

152.73 

 

 

 

 

 

210

11

02

事業上的標準診療

152.73

152.73

 

 

 

 

 

221

 

 

個人住房安全保障收入支出

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

 

租賃房改變付出

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

01

房產北京公積金

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 

 


2018每年費用部門預算表

機構:萬美金

投資項目

本年度性支出加總

大多開支

產品收支

上交國家上一級總支出

運營經費支出

對附帶機構政府補貼費用

功能分類
科目編碼

課程和科目稱呼

累計數

5882.15 

5448.48 

433.67 

 

 

 

205

 

 

教育輔導付出

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

 

其它的培訓費用

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

99

某些文化藝術培訓開支

4.32

 

4.32

 

 

 

208

 

 

社會的確保和出去上班經費支出

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門企事業組織離辭職

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

02

人事部門離退休年齡

0.10

0.10

 

 

 

 

208

05

05

國家機關行業企業單位基本性頤養天年保障繳付開支

272.26 

272.26 

 

 

 

 

208

05

06

機構企事業院校職業分析年金繳納花費

89.02

89.02

 

 

 

 

210

 

 

醫院衛生管理與籌劃生二胎總支出

5514.56

5085.21

429.35

 

 

 

210

03

 

基成醫療保障食品衛生企業

4939.63

4542.01

397.62

 

 

 

210

03

01

縣城社區網站衛生管理設備

4935.55

4542.02

393.53

 

 

 

210

03

99

的農村基層社區醫療干凈醫療機構收入支出

4.09 

 

4.09 

 

 

 

210

04

 

公開衛生管理

422.2 

390.47 

31.73 

 

 

 

210

04

08

根本公用設施衛生功能

422.2

390.47

31.73

 

 

 

210

11

 

政府部門企事業的單位醫用

152.73 

152.73 

 

 

 

 

210

11

02

企事業政府部門醫療服務

152.73

152.73

 

 

 

 

221

 

 

往房有效保障費用

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

 

房屋改制支出費用

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

01

房屋個人住房公積金

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 


2018當年度財政廳補貼款薪資收入支出費用結算的時候總表

組織:十萬

營收

總支出

建設項目

竣工決算數

產品

自動求和

通常情況共同預決算財政支出撥付

政府機關性基金投資決算財政支出撥付

一、通常情況下通用決算財政局審批

3396.86

一、通常公共信息服務花費

 

 

 

二、政府性性資金項目預算財政部門審批

 

二、外交關系結余

 

 

 

 

 

三、國防軍事費用支出

 

 

 

 

 

四、公共性的安全其他支出

 

 

 

 

 

五、的教育費用支出

 4.32

4.32 

 

 

 

六、小學科學技藝開支

 

 

 

 

 

七、和文化體育類與文化傳媒經費支出

 

 

 

 

 

八、市場經濟保證和就業形勢總支出

361.38 

361.38 

 

 

 

九、社區醫療系統防疫與預計養育結余

3029.27

3029.27

 

 

 

十、能源管理安全撥出

 

 

 

 

 

五一、城鄉一體化社區居委會經費支出

 

 

 

 

 

第十二、農林業水經費支出

 

 

 

 

 

第十五、公共交通裝卸搬運費用

 

 

 

 

 

十四、教育資源勘查信息內容等支出費用

 

 

 

 

 

15、餐飲業服務業等教育支出

 

 

 

 

 

第十五、金融投資經費支出

 

 

 

 

 

十二、經濟援助其它的東北部花費

 

 

 

 

 

二十、土地淺海氣象局等收支

 

 

 

 

 

十八、自建房基本保障費用支出

1.89 

1.89 

 

 

 

20、糧油加工運輸貯備費用

 

 

 

 

 

二五一、另一總支出

 

 

 

年初收錄預估合計

3396.86

上年付出加總

 3396.86

 3396.86

 

年末財政廳付款結轉和余額

 

年底財政性審批結轉和節余

 

 

 

      基本上公眾費用財政支出捐款

 

 

 

 

 

      區政府性新基金財政性預算財政性撥付

 

 

 

 

 

合計

3396.86

總金額

 3396.86

 3396.86

 

 


2018第四季度基本公共信息預算表國庫付款撥出部門預算表

企事業單位:萬塊

業務

總計

基本性費用

工程項目費用

系統分類管理

項目打碼

會計分類稱謂

205

 

 

文化教育結余

4.32

 

4.32

205

99

 

另外幼教性支出

4.32

 

4.32

205

99

99

另外的教肓總支出

4.32

 

4.32

208

 

 

社會存在服務保障和就業前景付出

361.38

361.38

 

208

05

 

行政訴訟事業上的院校離退休工資

361.38

361.38

 

208

05

02

人事院校離退休工資

0.10

0.10

 

208

05

05

機構創業廠家常規健康養老商業險繳付收支

272.26

272.26

 

208

05

06

機關計量單位事業發展計量單位事業年金納費性支出

89.02

89.02

 

210

 

 

醫療設備環衛與準備生孩子其他支出

3029.27

2599.92

429.35

210

03

 

下基層醫學食品衛生機購

2454.33

2056.71

397.62

210

03

01

旅游城市片區環境衛生學校

2450.24

2056.71

393.53

210

03

99

另外基層人員醫用安全企業收入支出

4.09

 

4.09

210

04

 

公益性環保

422.21

390.48

31.73

210

04

08

總體公用清潔衛生服務的

422.21

390.48

31.73

210

11

 

政府部門事業發展標準醫療機構

152.73

152.73

 

210

11

02

事業上的公司醫療衛生

152.73

152.73

 

221

 

 

居住房維護經費支出

1.89

1.89

 

221

02

 

自建房改善撥出

1.89

1.89

 

221

02

01

自建房個人公積金

1.89

1.89

 

累計

3396.86

2963.19

433.67

 


2018本年度常見公用設施概預算財務捐款總體花費部門預算表

  工作單位:萬塊人民幣

樓盤

總計

員工事業費

共公資金

區域經濟區分

幾個會計科目代碼

課程名字大全

301

 

待遇活動撥出

2963.09

2963.09

 

301

01

  一般月工資

402.94

402.94

 

301

02

  津貼費補貼費

199.57

199.57

 

301

03

  獎金稅率

50.63

50.63

 

301

06

  膳食政府補貼費

118.37

118.37

 

301

07

  業績考核月薪

899.65

899.65

 

301

08

機關視野方視野方大體養老商業保險商業保費

453.93

453.93

 

301

09

工作年金繳納費用

89.02

89.02

 

301

10

員工總體醫療衛生保險服務繳納

 

 

 

301

11

國家國家公務員醫療保障補助費納費

 

 

 

301

12

另外社會中保證繳納

 

 

 

301

13

商品房個人公積金

1.89

1.89

 

301

14

整形費

152.73

152.73

 

301

99

  其它薪資活動收入支出

594.367

594.36

 

302

 

的商品和貼心服務撥出

0.1

 

0.1

302

01

  接待室費

 

 

 

302

02

  印刷廠費

 

 

 

302

03

  咨詢服務費

 

 

 

302

04

  證件費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業公司管理制度費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)費用的

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

 

 

 

302

14

  汽車租用費

 

 

 

302

15

  會議安排費

 

 

 

302

16

  指導費

 

 

 

302

17

  國家公務招待費

 

 

 

302

18

  專業級建筑工費

 

 

 

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  多功能燃料油費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  信賴金融產品費

 

 

 

302

28

  公會資金

 

 

 

302

29

  福利性費

0.1

 

0.1

302

31

  公務接待租車運轉檢修費

 

 

 

302

39

  一些出行預算

 

 

 

302

40

  稅金及附帶保險費用

 

 

 

302

99

  另一個貨物和業務費用支出

 

 

 

303

 

對我和家人的補助費

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活水平補助款

 

 

 

303

07

  醫療器械費補貼金

 

 

 

303

08

  捐資獎學金

 

 

 

303

09

  獎勱金

 

 

 

303

10

自身林業出產貼補

 

 

 

303

99

  其他個人賬戶和人的津貼總支出

 

 

 

310

 

資產管理性教育支出

 

 

 

310

02

  辦公裝修專用設備購買

 

 

 

310

03

  常用環保設備購買

 

 

 

310

07

  信息查詢電腦網絡及軟文購置費游戲更新

 

 

 

310

13

  因公租車折舊費

 

 

 

310

19

  相關交通費機器購入

 

 

 

310

22

  神圣股權添置

 

 

 

310

99

  其它的資產性收入支出

 

 

 

累計數

2963.19

2963.09

0.1

 


2018第四季度似的公眾竣工決算財務捐款“三公”專項勞務費及市直機關行駛專項勞務費性支出竣工決算表

基層單位:上萬元

大部分公開財政預算預算財政預算補貼款“三公”事業費

工商登記電腦運行

事業費竣工決算數

累計

因公出境

(境)費

因公車輛購進及運作費

國家公務接侍費

小計

公務接待私家車

添置費

公務活動私車

加載費

費用預算數

結算的時候數

概預算數

結算的時候數

預決算數

竣工決算數

項目預算數

竣工決算數

財政預算數

竣工決算數

費用預算數

結算的時候數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018月度鎮政府性股權基金不需要預算不需要撥付收支部門預算表

基層單位:W

頂目

累計

差不多收支

項目結余

能力劃分類別

學科編寫代碼

專業科目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018當年度股本外債事情表

 

 

數額機關單位:十萬

 

占比

實際價值

期初數

歲末數

本年數

年尾數

一、金融資產自動求和

——

——

2981.29

3117.89

   (一)還是流動性金融資產

——

——

 885.50

726.83

   (二)固定不變財產

——

——

 2095.79

 2391.06

          其中:1.房屋(平方米)

 6292.39

6292.39

 708.70

 708.70

                2.通用設備(臺/套/輛)

3

3

231.35

231.35

                   (1)車輛

 

 

 

 

ౠ                          大部分公務接待用車的

 

 

 

 

✱                          執法檢查巡邏私家車

 

 

 

 

🐻                          特種車輛正規技術性專車

 

 

 

 

𒅌                          另外的專車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 3

 3

231.35

 231.35

               3.專用設備(臺/套)

 1

 2

 179.60

 339.40

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 2

 179.60

339.40

♓               4.許多調整房產

——

——

976.14

1111.61

🎶        減:總計計提折舊及減值備考

——

——

 

 

   (三)短期的投資

——

——

 

 

   (四)在建網建設項目

——

——

 

 

   (五)神圣股本

——

——

 

 

𓆏        減:總共使用攤銷

——

——

 

 

   (六)的固定資產

——

——

 

 

二、資產負債累計

——

——

 455.41

 283.46

三、凈股權累計數

——

——

 2525.88

 2834.43

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、光于成都市松江區石湖蕩鎮社區服務于機構清潔服務于機構2018本年度薪水收入支出預算綜合性狀況原因分析

東莞市松江區石湖蕩鎮居委會清潔服務性學校2018♕年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。

二、介紹東莞市松江區石湖蕩鎮居委會安全服務保障核心2018年終純收入結算的時候癥狀證明

上年🦩收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。

三、相對于重慶市松江區石湖蕩鎮社區居委會環衛服務質量平臺2018第四季度收支結算的時候問題反映

年初🐎支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。

四、管于沈陽市松江區石湖蕩鎮平臺食品衛生服務于主2018每年國庫撥付利潤花費整體來說情況發生就說明

濟南市松江區石湖蕩鎮社區貼心服務站干凈衛生貼心服務重點2018🤡年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

五、有關于蘇州市松江區石湖蕩鎮社區干凈衛生干凈衛生服務性學校2018季度基本上共公預結算的時候財務付款費用支出 結算的時候狀況反映

(一)般公共性費用不需要捐款撥出預算綜合的情況

蘇州市松江區石湖蕩鎮區域安全提供服務咨詢中心2018ꦯ年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

(二)一般來說服務性項目預算財政撥出補貼款撥出竣工決算設備構造前提

天津市松江區石湖蕩鎮平臺環境衛生貼心服務中間2018๊年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。

(三)基本上公益性預竣工決算財政性審批費用竣工決算具體原因原因

鄭州市松江區石湖蕩鎮社區網站環境衛生功能咨詢中心2018🔯年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:

1♔、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2ꦺ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.

3🤪、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。

4🌟、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

5🃏、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。

6♛、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。

7💙、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。

8🌺、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。

9💛、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

六、關與蘇州市松江區石湖蕩鎮社區網站衛生防疫保障中央2018年普通公共信息預算表財政廳撥付主要支出費用竣工決算現狀詳細說明

天津市松江區石湖蕩鎮平臺環衛功能心中2018𒅌年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:

1𝔉、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。

2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。

3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。

ꦗ七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項經費財務審批費用支出 竣工決算總體布局現狀說明書。

杭州市松江區石湖蕩鎮社區保障防疫衛生防疫保障學校2018꧅年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.

(二)“三公”費用不需要補貼款支出費用預算具有現象介紹。

2018ཧ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。🎶公務活動車輛使用使用保障結余0W。2018年,滬市松江區石湖蕩鎮區域干凈衛生精準服務重心所屬計量單位各費用預算計量單位日常支出財政預算付款的公務活動車輛存有量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

八、更多南京市松江區石湖蕩鎮社區網站環保提供服務平臺局2018年度目標相關部門性債卷工程預算財政廳補貼款收支結算的時候時候反映

ﷺ佛山市松江區石湖蕩鎮社區居委會清潔衛生精準服務平臺的2018一年度無現政府性母基金概預算財政資金審批經費支出。

九、國有制股權投資運營費用預算財政資金撥付的情況請示報告

鄭州市松江區石湖蕩鎮區域清潔衛生業務中央2018年末無國有制資源銷售經營預算表財政資金捐款付出。

十、的很重要事宜的狀況表明

(一)工商登記開機運行接待費性支出具體情況

深圳市松江區石湖蕩鎮區域衛生間服務項目核心2018季度三聚氰胺樹脂關操作金費收支。

(二)相關部門選購教育支出狀態

沈陽市松江區石湖蕩鎮社區服務性平臺環衛服務性平臺2018ಌ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。

(三)小車、建筑特種占有事情

佛山市松江區石湖蕩鎮社區貼心服務機構公共衛生貼心服務機構2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)決算考核管控環境

𓆏上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個✱,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

ജ一、民政性機構捐款薪水:指組織年初度從本級民政性機構機構拿得的民政性機構捐款,包擴應該公用設施概算民政性機構捐款和縣政府性私募基金概算民政性機構捐款。

🐈二、企事業有成收錄水平:指企事業有成機關單位進行行業渠道生活舉例說明氧化硅生活達到的收錄水平。重點是:整形收錄水平、醫療耗材收錄水平、相關收錄水平等。

𓆏三、營業使薪資收入:指行業單位名稱在職業 業務員項目還有輔助軟件項目本身做非自主折算營業項目達成的使薪資收入。

四、另外的薪資:指工作單位確認的除“民政付款薪資”、“事業上的薪資”、“生意薪資”等任何的薪資。

五、月初結轉和節余:意指上一年度未能完工、結轉到當年度按有關的信息指定馬上運行的項目資金。

🉐六、年初結轉和盈余:指上當年末或早先當年末工程預算制定設計、因相對主義經濟條件造成變遷不了按原設計落實,需廷遲到未來當年末按管于法律規定再應用的費用。

七、基本上撥出:指公司的為服務保障組織 正常值平常運轉、搞定平常級任務級任務而形成的幾項撥出。

💞八、活動開支:指單位名稱為實現單一的行政處工作世界任務世界任務或工作不斷發展學習目標,在一般開支后的發生的數據來開支。

✱九、運作性其他支出:指企業標準在行業行動及配套行動之中做好非獨立空間計算運作行動發生的的性其他支出。

𓂃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌺十一月、部門啟動接待費:指行政機關的標準和按照因公員法管控的事業上的標準使用的一般的共同概算財政廳審批布置的首要其他開支中的日常的共公接待費其他開支。

 

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