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2019年決算信息公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發表準確時間:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

深圳市松江區泖港鎮居委會衛生情況業務公司

2019本年竣工決算

 


目  錄

 

第一次部門 滬市松江區泖港鎮社區服務培訓中間衛生間服務培訓中間簡況

一、包括職能作用

二、組織機構設置

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、收入水平撥出竣工決算總表

二、收入來源竣工決算表

三、性支出結算的時候表

四、不需要撥付利潤費用支出 竣工決算總表

五、似的公眾工程預算財政經費支出補貼款經費支出竣工決算表

六、通常情況公用設施工程預算財政撥出付款根本撥出結算的時候表

七、一樣 公開成本預算財政性捐款“三公”資金及政府機關啟用資金付出竣工決算表

八、以政府性貨幣基金概預算國庫付款性支出部門預算表

九、財產欠債時候表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

第4部位 代詞釋疑


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、具體職能部門

꧙泖港鎮街道辦安全管理間產品于主有的是所集醫藥、有效防范、中醫保健、康復站、健康保健教育學校和進度表生孩子技巧指點為內置式的農村基層街道辦醫藥安全管理間產品于平臺。主設在松江區東部,南鄰金丘陵地區朱涇鎮,主支付著泖港鎮的基本的醫藥、公共信息安全管理間和街道辦安全管理間產品于工作中。

二、裝置軟件設置

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個企業設置企業,包擴:▨行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019一年度創收結余部門預算總表

的單位:萬的大寫

營收

花費

好項目

結算的時候數

工作

預算數

一、一半公共信息決算國庫審批盈利

4819.34

一、一樣精準服務性精準服務其他支出

 

二、相關部門性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政預算撥付年收入

 

二、外交關系其他支出

 

三、上一級補帖個人收入

 

三、國家安全其他支出

 

四、創業收入來源

5193.34

四、公共性安全管理其他支出

 

五、合作經營收益

 

五、教育培訓支出費用

6.72

六、附屬部門繳納使收入

 

六、科學合理技能性支出

 

七、許多工資收入

99.66

七、傳統藝術度假旅行體育健康與傳媒業收入支出

 

 

 

八、社會生活擔保和就業前景支出費用

538.36

 

 

九、衛生監督身體費用支出

9003.94

 

 

十、能效優質收入支出

 

 

 

十一月、村鎮建設社區衛生支出費用

 

 

 

12、農業水開支

 

 

 

13、公路網貨運經費支出

 

 

 

十四、的資源地質勘察內容等總支出

 

 

 

十六、工商業服務于業等總支出

 

 

 

第十五、金融經濟收支

 

 

 

二十七、經濟援助的東北部收支

 

 

 

十七、自然而然成本海底氣象局等撥出

 

 

 

19、住宅房保障措施結余

144.48

 

 

三十、油糧工程設備與物資的貯備其他支出

 

 

 

二11、災情治理及應急救援服務管理教育支出

 

 

 

二第十二、許多性支出

 

當年度工資自動求和

10112.34

當年度其他支出總計

9693.51

用視野債券處理出入差額

 

盈余確定

414.59

年終結轉和余額

 

月底結轉和盈余

4.24

累計

10112.34

總額

10112.34


2019半年度利潤部門預算表

組織:萬是

樓盤

年初個人收入合計數

財政支出撥付薪資收入

上家補貼金收入來源

事業上效益

生意工資收入

其他單位名稱上交工資收入

一些盈利

功能分類
科目編碼

幾個會計科目名號

加總

10112.34 

4819.34 

 

5193.34 

 

 

99.66 

205

 

 

學前教育付出

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

 

規培及培訓課程

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

03

課程培訓付出

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會上保障機制和求業收支

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05 

 

行政訴訟視野公司的離離休

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05

02 

事業有成院校離退職

15.14 

15.14 

 

 

 

 

 

208

05

05

行政部門事業上的部門幾乎社會養老商業保險商業保險手機繳費收支

360.02

 

 

360.02

 

 

 

208

05

06

機關單位名稱事業上單位名稱新職業年金納費支出費用

163.20

163.20

 

 

 

 

 

210

 

 

環保鍵康結余

9422.77

4489.79

 

4833.32

 

 

99.66

210

03

 

基成醫療保障安全單位

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

03

01

地市社區居委會衛生間醫療機構

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

04

 

共同衛生間

1016.41

816.31

 

165.67

 

 

34.44

210

04

08

通常公用清潔衛生精準服務

1006.71

806.61

 

165.67

 

 

34.44

210

04

09

很大服務性環衛自查自糾

9.70

9.70

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門事業心企業醫遼

194.63

 

 

194.63

 

 

 

210

11

02

事業發展企業單位醫治

194.63

 

 

194.63

 

 

 

221

 

 

住宅后勤保障性支出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

 

商品房機構改革費用

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

01 

租賃房社保公積金

144.48 

144.48 

 

 

 

 

 

 


2019當年度支出費用竣工決算表

企事業單位:萬

創業項目

本年度收入支出自動求和

基礎費用

工程總支出

上交上級部門撥出

加盟撥出

對附加廠家補貼政策費用

功能分類
科目編碼

題目品牌

累計

9693.51 

9273.74 

419.77 

 

 

 

205

 

 

教育學校開支

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

 

研習及培訓教育

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

03

技術培訓收入支出

6.72 

 

6.72 

 

 

 

208

 

 

的社會質量保障和就業問題總支出

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05 

 

行政部門視野工作單位離養老金

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05

02 

企事業企事業編制離退職

15.14 

15.14 

 

 

 

 

208

05

05

國家機關企業發展院校一般養老生活人身險付費支出費用

360.02 

360.02 

 

 

 

 

208

05

06

國家機關創業基層單位專業年金激費撥出

163.20

163.20

 

 

 

 

210

 

 

衛生監督身心健康結余

9003.94

8590.89

413.05

 

 

 

210

03

 

基層醫院社區醫療公共衛生公司

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

03

01

省會城市小區清潔系統

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

04

 

服務性環境衛生

820.40

777.00

43.40

 

 

 

210

04

08

首要公益性干凈服務保障

810.70

777.00

33.70

 

 

 

210

04

09

大量通用衛生防疫專項督查

9.70

 

9.70

 

 

 

210

11

 

行政事務教育事業行業醫療保健

194.63

194.63

 

 

 

 

210

11

02

教育事業企業醫藥

194.63

194.63

 

 

 

 

221

 

 

租賃房保險總支出

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

 

自建房制度改革花費

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

01 

租賃房公積金

144.48

144.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年度目標國庫補貼款收錄撥出預算總表

公司的:萬

收益

費用

活動

部門預算數

建設項目

總金額

一半公用設施工程預算財政預算補貼款

政府辦公室性私募基金財政支出預算財政支出審批

一、基本公眾工程預算財政支出捐款

4819.34 

一、一樣 公用設施服務質量花費

 

 

 

二、區政府性股權基金工程預算財政局捐款

 

二、外交關系其他支出

 

 

 

 

 

三、國防軍事經費支出

 

 

 

 

 

四、共公人身安全教育支出

 

 

 

 

 

五、教導性支出

6.72 

6.72 

 

 

 

六、科學研究技術應用撥出

 

 

 

 

 

七、人文旅游活動體育課與影視文化總支出

 

 

 

 

 

八、社交確保和求業花費

178.34 

178.34 

 

 

 

九、食品衛生身體健康經費支出

4485.55 

4485.55 

 

 

 

十、節能降耗環保性開支

 

 

 

 

 

十一國慶、村鎮特別開支

 

 

 

 

 

十三、農業水撥出

 

 

 

 

 

十四、交通配套公路運輸撥出

 

 

 

 

 

十四、資原探勘數據等撥出

 

 

 

 

 

第十、金融業工作業等收支

 

 

 

 

 

十五、銀行業開支

 

 

 

 

 

十六、扶持別省份結余

 

 

 

 

 

18、自然規律產品海洋資源氣候等費用

 

 

 

 

 

19、住宅維護開支

144.48 

144.48 

 

 

 

四十、糧油食品救災物資收儲花費

 

 

 

 

 

二五一、自然災害生物防治及救急管控結余

 

 

 

 

 

二十三、各種費用支出

 

 

 

年初盈利累計數

4819.34 

上年開支累計

4815.09 

4815.09 

 

年終財政支出付款結轉和盈余

 

歲末財政廳撥付結轉和節余

4.24 

4.24 

 

一、常見共同估算財政部門撥付

 

 

 

 

 

二、縣政府性投資基金概算民政撥付

 

 

 

 

 

累計

4819.34 

合計

4819.34 

4819.34 

 

 


2019每年似的公眾預預算財政性審批收支預算表

企業單位:萬塊

工程項目

總計

常規總支出

業務支出費用

作用種類

科目必編碼查詢

科目必標題

205

 

 

基礎教育收入支出

6.72

 

6.72

205

08

 

進修申請及教學

6.72

 

6.72

205

08

03

指導結余

6.72

 

6.72

208

 

 

社會上后勤保障和人才需求收入支出

178.34

178.34

 

208

05 

 

政府部門事業上的機構離辭職

178.34

178.34

 

208

05

02 

創業標準離退休工資

15.14

15.14

 

208

05

06

政府機關事業上的機關單位職業類型年金付款費用支出

163.20

163.20

 

210

 

 

食品衛生健康生活付出

4485.55

4072.50

413.05

210

03

 

基本醫療服務衛生監督裝置

3669.24

3299.60

369.65

210

03

01

旅游城市社區衛生服務間衛生間中介機構

3669.24

3299.60

369.65

210

04

 

公共信息健康

816.31

772.91

43.40

210

04

08

基本的共同健康服務管理

806.61

772.91

33.70

210

04

09

災害公共性清潔督查通知

9.70

 

9.70

221

 

 

商品房有效保障了教育支出

144.48

144.48

 

221

02 

 

商品房改草結余

144.48

144.48

 

221

02 

01 

公寓房公積金貸款

144.48

144.48

 

自動求和

4815.09

4395.32

419.77

 


2019本年度通常情況公共信息項目預算不需要撥付基本的付出部門預算表

  政府部門:萬

項目

預估合計

人數經費支出

通用資金

劃算分類別

會計科目商品編碼

學科明稱

301

 

待遇福利微信收入支出

4143.78

4143.78

 

301

01

  首要待遇

645.71

645.71

 

301

02

  補貼款補貼款

231.09

231.09

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  膳食補助費費

185.48

185.48

 

301

07

  績效評價工資收入

1458.86

1458.86

 

301

08

部門事業性基層單位大致養老商業險商業險交費

 

 

 

301

09

職業技能年金交費

163.20

163.20

 

301

10

公司員工根本醫療服務人身險交費

 

 

 

301

11

公務接待員醫學補貼交費

 

 

 

301

12

其余中國社會有效保障了付款

35.20

35.20

 

301

13

房產公積金貸款

144.48

144.48

 

301

14

醫療保障費

 

 

 

301

99

  的薪水獎勵其他支出

1279.75

1279.75

 

302

 

淘寶商品和服務性經費支出

241.38

 

241.38

302

01

  辦公區費

1.39

 

1.39

302

02

  彩色印刷費

2.40

 

2.40

302

03

  咨詢了解。費

 

 

 

302

04

  流程手續訂

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  用電費

2.54

 

2.54

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業公司管理系統費

66.50

 

66.50

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)花銷

 

 

 

302

13

  維護保養(護)費

0.57

 

0.57

302

14

  經濟費

 

 

 

302

15

  例會費

 

 

 

302

16

  技術培訓費

 

 

 

302

17

  國家公務接待廳費

 

 

 

302

18

  專用型產品費

98.87

 

98.87

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  用染料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  委托代理的業務費

 

 

 

302

28

  工會組織費用

 

 

 

302

29

  褔利費

35.65

 

35.65

302

31

  因公車輛電腦運行系統維護費

3.93

 

3.93

302

39

  任何道路加盟費

3.00

 

3.00

302

40

  稅金及額外成本費用

 

 

 

302

99

  許多貨物和服務的性支出

26.53

 

26.53

303

 

對個人賬戶和家中的補貼費

8.55

8.55

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

6.61

6.61

 

303

05

  生活中津貼

 

 

 

303

07

  醫用費補助金

 

 

 

303

08

  國家國家助學金

 

 

 

303

09

  返現獎勵金

 

 

 

303

10

自己的林業的生產補助費

 

 

 

303

99

  別的對個體戶和家用的補貼金

1.94

1.94

 

310

 

充分性其他支出

1.61

 

1.61

310

02

  辦公場所的設備購買

1.61

 

1.61

310

03

  專用箱設施購買

 

 

 

310

07

  圖片信息平臺格及應用購買內容更新

 

 

 

310

13

  因公車輛租賃費

 

 

 

310

19

  其它的公共交通設備租賃費

 

 

 

310

21

  出土文物和櫥窗陳列品折舊費

 

 

 

310

22

  隱形資本新購

 

 

 

310

99

  其它的基金性結余

 

 

 

合計數

4395.32

4152.33

242.99

 


2019半年度應該公用設施概算財政局撥付“三公”接待費及單位運作接待費花費結算的時候表

企事業單位:W

平常公開工程預算財政局補貼款“三公”資金投入

機關單位啟動

專項資金預算數

預估合計

因公出境

(境)費

國家公務用車的購入及執行費

因公接持費

小計

國家公務專用車

租賃費費

公務接待專用車

運作費

預算表數

預算數

費用預算數

部門預算數

財政預算數

結算的時候數

費用數

部門預算數

預決算數

部門預算數

估算數

結算的時候數

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

 


2019每年市政府性母基金財政廳預算財政廳審批教育支出結算的時候表

企業:十萬

內容

總金額

基本上經費支出

項目性支出

作用分級

專業科目編碼查詢

學科名字

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019一年度金融資產欠債的情況報告

 

 

票額單位名稱:萬元左右

 

數據

實用價值

月初數

月底數

年末數

年終數

一、資源總計

——

——

3671.76

4094.16

   (一)流失股權

——

——

2309.20

2708.16

   (二)特定基金

——

——

3042.12

3238.73

          其中:1.房屋(平方米)

3969.48

3969.48

1003.80

1003.80

🐟                2.實用機 (臺/套/輛)

923

1031

551.67

677.34

ꦏ                     中間:(1)工程車輛(輛)

1

1

19.51

19.51

♚                                 一樣國家公務車輛使用

 

 

 

 

🐠                                 執法監督值崗租車

 

 

 

 

𓆏                                 機械專業科技科技租車

 

 

 

 

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ                                 其它租車

1

1

19.51

19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

537

559

1301.10

1410.28

                    其中:單價100萬元以上專用設備

1

1

159.80

159.80

ꦕ               4.的固定不變固定資金

——

——

185.55

147.31

💜        減:總共使用折舊費用及減值準備

——

——

1679.57

1873.79

   (三)經常債權注資

——

——

 

 

   (四)長期性國債創業

——

——

 

 

   (五)在建設建設工程

——

——

 

 

   (六)隱形房產

——

——

 

21.79

🔯        減:累計額攤銷

——

——

 

0.73

   (七)相關財產

——

——

 

 

二、欠債累計

——

——

379.98

555.46

三、凈資產投資自動求和

——

——

3291.77

3538.69

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、有關沈陽市松江區泖港鎮社區服務于核心清潔服務于核心2019一年度利潤結余預算總的情況解釋

南京市松江區泖港鎮街道辦事處衛生情況產品平臺2019ꦓ年度收入總計為10112.34萬元、支出總計為10112.34萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加878.53萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職工社會保險費、門診就診人次比上年增加,藥品等公用經費增加。

二、并于東莞市松江區泖港鎮街道清潔衛生服務管理中心的2019年度目標使收入竣工決算情況發生說明怎么寫

本年度ꦉ收入合計10112.34萬元,其中:財政撥款收入4819.34萬元,占47.66%;事業收入5193.34萬元,占51.36%;其他收入99.66萬元,占0.98%。

三、至于滬市松江區泖港鎮平臺安全服務保障基地2019年度目標支出費用預算事情說明怎么寫

上年൩支出合計9693.51萬元,其中:基本支出9273.74萬元,占95.66%;項目支出419.77萬元,占4.34%。

四、至于重慶市松江區泖港鎮街道辦衛生管理工作重心2019本年財政性審批效益經費支出總體布局狀況證明

佛山市松江區泖港鎮街道辦公共衛生服務中央2019🌱年度財政撥款收支總決算4819.34萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加827.87萬元,增長20.74%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

五、關與北京市松江區泖港鎮街道社區清潔服務培訓重心2019半年度普通公共性預算表財務付款經費支出部門預算事情表明

(一)應該共公費用預算財政廳補貼款花費部門預算基本條件

昆明市松江區泖港鎮特別環衛服務的重點2019🎐年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,占本年支出合計的49.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加823.62萬元,增長20.63%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

(二)一樣 服務性費用財政性捐款總支出結算的時候空間結構情形

傷害市松江區泖港鎮社區居委會干凈衛生安全服務重點2019🅷年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.72萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)178.34萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4485.55萬元,占93.16%;住房保障支出(類)144.48萬元,占3.00% 。

(三)一般來說公共信息不需要預算不需要撥付收入支出結算的時候具體情況情況

濟南市松江區泖港鎮社區居委會衛生監督提供服務學校2019ꦦ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4689.14萬元,支出決算為4815.09萬元,完成年初預算的102.68%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。其中:

1ꦛ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.72萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用及人員減少。

2🌟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為26.56萬元,支出決算為15.14萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員療休養減少。

3▨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為167.09萬元,支出決算為163.20萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。

4⛎、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3639.88萬元,支出決算為3669.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5🥂、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為666.00萬元,支出決算為806.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6𝓰、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生服務經費。年初預算為33.40萬元,支出決算為9.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:對口支援經費結余。

7♋、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為146.20萬元,支出決算為144.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。

六、觀于濟南市松江區泖港鎮居委會公共衛生的服務管理中心2019當年度普遍公共信息成本預算財政資金審批基礎結余結算的時候具體情況就說明

北京市松江區泖港鎮小區食品衛生業務服務網2019ꩲ年度一般公共預算財政撥款基本支出4395.32萬元,包括人員經費4152.33萬元,公用經費242.99萬元。基本支出中:

1🌺、工資福利支出4143.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險費、非編人員薪酬等。

2🀅、商品和服務支出241.38萬元,主要用于:辦公費、印刷費、物業管理費、維修(護)費、專用材料費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助8.55萬元,主要用于撫恤金及獨生子女費及托費

4、資本性支出1.61萬元,主要用于辦公設備購置。

꧂七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金財政廳捐款開支竣工決算總體經濟具體情況說明。

傷害市松江區泖港鎮居委食品衛生產品咨詢中心2019✃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.00萬元,支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2019✱年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加2.28萬元,增長138.18%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.28萬元,降增長138.18%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是公務用車維修費增加。

(二)“三公”勞務費財政部門審批付出部門預算詳細事情表示。

2019𝓰年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.93萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。花銷文章包涵無。

2、公務用車購置及運行維護費支出3.93萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🅘公務接待車輛使用定期檢查花費3.93來萬。常見廣泛用于小轎車用油、維修培訓、商業保險等。2019年,蘇州市松江區泖港鎮社區服務培訓站衛生監督服務培訓服務平臺支出費用財政部門捐款的國家公務車輛租賃保證量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、有關蘇州市松江區泖港鎮社群健康服務的核心2019每年當地政府性基金投資費用預算國庫撥付收入支出部門預算問題證明

𝔍南京市松江區泖港鎮社區產品站環保產品中2019一年度無現政府性新基金項目預算財政資金補貼款支出費用。

九、國家股資本投資生產經營概算民政審批前提表明

ඣ西安市松江區泖港鎮社區干凈衛生干凈衛生業務管理中心2019本年無國有企業投資基金生產概預算財政預算付款付出。

十、一些重點議題的情況這說明

(一)工商登記電腦運行費用收支情況發生

滬市松江區泖港鎮居委會衛生防疫服務的中間2019年終高分子關正常運行費用結余。

(二)政府部門購進總支出狀況

昆明市🌞松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.70萬元,其中:貨物采購金額45.78萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額162.92萬元。

(三)車倆、住房特別占現狀

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)估算業績考核菅理現狀

😼上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目24個,涉及預算金額470.30萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額382.70萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額352.17萬元,平均得分93分(其中,績效評級為“優”的項目22個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

𓄧一、民政審批工資:指基層單位當年度目標度從本級民政科室得到的民政審批,分為通常情況下公共信息費用民政審批和地方政府性基金、期貨、現貨、微盤費用民政審批。

𝓀二、事業上的發展工資薪資:指事業上的發展行業發展正規專業業務部門活動方案方案以及其輔助制作活動方案方案擁有的工資薪資。

🦩三、合作營業薪資:指參公部門在職業業務流程營銷行動舉例輔佐營銷行動以外開展業務非孤立會計核算合作營業營銷行動完成的薪資。

ꦯ四、其余工資利潤:指企教育事業單位作為的除“財政廳捐款工資利潤”、“教育事業工資利潤”、“經驗工資利潤”等之內的工資利潤。

五、本年度結轉和余額:意指上一年度暫時無法做好、結轉到本年度按有關于中規定仍然實用的金額。

🦂六、年尾結轉和余額:指上本期或早先本期預決算安排好、因理性必要條件時有發生變遷不了按原工作規劃制定一個,需推遲了到未來的日子里本期按想關規則重新實用的周轉金。

♒七、首要開支:指企業單位為有效保障了醫療機構健康在運轉、做好常規工作釣魚任務釣魚任務而發生了的各個開支。

🐎八、工程項目撥出:指計量單位為完工相關的政府部門作業階段目標任務或事業上的發展階段目標,在總體撥出以外有的基本撥出。

𓄧九、營業者付出:指自己事編名稱在專門的行動及氧化硅的行動本身積極開展非獨有結轉營業者的行動的發生的付出。

🐠十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🅺五一、政府部門機關運轉金費:指政府部門廠家和根據因公員法工作管理的企業廠家便用一半公共性預決算財政資金審批制定計劃的一般收入支出費用中的日常工作公供金費收入支出費用。

 

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