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2018年度部門決算公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 推送時候:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

武漢市松江區泖港鎮社區網站健康提供服務主

2018財政年度職能部門部門預算

 

 

 

 


目  錄

 

第1 要素 武漢市松江區泖港鎮社區網站清潔衛生服務于中央概貌

一、注意崗位職責

二、公司設有

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、納入性支出預算總表

二、收錄結算的時候表

三、性支出部門預算表

四、財政局捐款工資收入總支出預算總表

五、基本上公共服務費用財務撥付收入支出竣工決算表

六、平常公用設施成本預算財政支出費用審批首要支出費用部門預算表

七、應該通用費用財政預算撥付“三公”預備費及單位執行預備費撥出竣工決算表

八、當地政府性債卷估算國庫捐款教育支出部門預算表

九、基金流動負債問題表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

4、部位 名稱表述

 


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、主耍職責權限

⭕泖港鎮居委清潔產品管理主有的是所集小區網站醫療功能保障、以防、保養、術后康復、安全健康幼小銜接和籌劃發育方法訪談提綱為內置式的基層員工居委小區網站醫療功能保障清潔產品管理貸款機構。主靠近松江區南部地區,南鄰金山區地帶朱涇鎮,主負責著泖港鎮的基本的小區網站醫療功能保障、公眾清潔和居委清潔產品管理業務。

二、設備放置

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個獨立設置醫院,以及:ꦑ行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 


第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018每年工資總支出預算總表

公司的:千元

薪資收入

教育支出

業務

結算的時候數

工作

結算的時候數

一、財政廳付款利潤

3,991.47

一、基本公用提供服務結余

 

  當中:現政府性基金投資成本預算財政資金補貼款

 

二、外交史撥出

 

二、上一級補貼申請書凈收入

 

三、防御收支

 

三、事業收入來源

4,715.75

四、服務性健康安全性支出

 

四、自主經營營收

 

五、培育經費支出

5.32

五、付屬廠家上交國家年收入

 

六、專業技術應用付出

 

六、別工資

405.80

七、歷史文化體育健康與新傳媒撥出

 

 

 

八、當今社會維護和就業機會性支出

26.97

 

 

九、醫療服務干凈與記劃生孩結余

9,079.37

 

 

十、環境保護環境保護結余

 

 

 

十一國慶、縣域社區服務中心支出費用

 

 

 

12、農業水費用支出

 

 

 

十四、流量運輸車性支出

 

 

 

十四、資原勘測產品信息等費用支出

 

 

 

十八、企業服務業等付出

 

 

 

第十六、金融業結余

 

 

 

十六、扶持別地段撥出

 

 

 

18、土地資源大海氣象站等撥出

 

 

 

第十九、往房服務費用支出

5.26

 

 

三十、糧油加工救災物資保障經費支出

 

 

 

二十一月、的其他支出

 

年初收錄累計數

9,113.02

當年度費用累計

9,116.92

用事業性理財產品補救出入差額

116.59

節余分配原則

116.89

年終結轉和節余

4.20

年底結轉和余額

 

總共

9,233.81

總共

9,233.81


2018年收益部門預算表

機關單位:萬多

新項目

本年度工資收入總計

財政部門付款薪資

上一級補貼政策盈利

企業發展個人收入

自主經營薪資

附設單位名稱上交薪水

另外的收入水平

功能分類
科目編碼

會計科目名字

累計數

9,113.02 

3,991.47 

 

4,715.75 

 

 0.00

405.80 

205

 

 

培養收入支出

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

 

護理進修及課程培訓

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  培訓班性支出

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

 

 

社會存在切實保障和就業創業教育支出

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

人事部門事業公司的公司的離提前退休

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  創業院校離養老

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  政府部門衛生事業行業核心健康養老保費網上繳費付出

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  部門事業基層單位基層單位職位年金付款總支出

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

整形干凈與工作方案計生收入支出

9,075.47

3,953.92

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

 

基層組織醫學衛生管理裝置

8,353.49

3,231.95

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

01

  都市街道環境衛生企業

8,349.40

3,227.86

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

09

  相關底層醫療器械環保單位支出費用

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

 

公用干凈衛生

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  最基本公用設施食品衛生精準服務

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

 

行政機關視野政府部門醫療設備

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  人事公司的醫用

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

公房保護收支

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

住宅房改草收入支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  往房個人公積金

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018年終付出結算的時候表

機關單位:十萬

項目

上年撥出合計數

一般付出

工程結余

上交領導結余

銷售其他支出

對加盟方補貼開支

功能分類
科目編碼

課程和科目種類

合計數

9,116.92 

8,729.94 

386.98 

 

 

 

205

 

 

教育教學經費支出

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

 

自修及培訓班

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  培訓課程費用

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

208

 

 

市場有效保障和工作結余

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

行政處行業企企業離退休工資

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  事業廠家離退休年齡

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  部門企業公司大多頤養保險費用網上繳費費用

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  部門人事政府部門職業年金付款開支

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

醫用衛生學與準備二孩支出費用

9,079.37

8,697.72

381.65

0.00

0.00

0.00

210

03

 

基成整形環保結構

8,240.80

7,899.99

340.81

0.00

0.00

0.00

210

03

01

  省會城市區域衛生監督機購

8,236.71

7,899.99

336.72

0.00

0.00

0.00

210

03

09

  其余基層醫院診療衛生間單位花費

4.09

0.00

4.09

0.00

0.00

0.00

210

04

 

公用衛生監督

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  常規公開衛生管理保障

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

11

 

行政訴訟視野單位名稱醫療保障

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  人事的單位醫療設備

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

房屋的保障教育支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

住宅改草費用

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  往房公積金貸款

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018年度目標國庫撥付個人收入其他支出竣工決算總表

組織:余萬元

利潤

費用

工程

預算數

的項目

合計數

一般的共公預決算財務撥付

政府機構性母基金決算不需要補貼款

一、一樣公益性費用不需要捐款

3,991.47 

一、普通服務保障性服務保障費用

 

 

 

二、中央政府性投資基金概預算財務捐款

 

二、外交史費用支出

 

 

 

 

 

三、國防安全開支

 

 

 

 

 

四、共公健康收支

 

 

 

 

 

五、培育付出

5.32 

5.32

 

 

 

六、有效能力費用

 

 

 

 

 

七、文化知識軍事體育與影視傳媒收入支出

 

 

 

 

 

八、當今社會有保障和出去上班費用支出

26.97 

26.97 

 

 

 

九、醫療保健環境衛生與行動計劃養育支出費用

 3,953.92

 3,953.92

 

 

 

十、發展節能低能耗低能耗花費

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉一體化片區總支出

 

 

 

 

 

12、農業水經費支出

 

 

 

 

 

第十三、公共交通搬家結余

 

 

 

 

 

十四、資原勘察信息查詢等支出費用

 

 

 

 

 

15場、商業貼心服務貼心流通業等費用

 

 

 

 

 

十五、風險管控經費支出

 

 

 

 

 

十六、經濟援助各種的地區總支出

 

 

 

 

 

十七、國土局海洋能氣象臺等總支出

 

 

 

 

 

黨的十九、公寓房保駕護航支出費用

5.26 

5.26 

 

 

 

二十二、調味品工程材料儲備量費用支出

 

 

 

 

 

二國慶、某些結余

 

 

 

上年納入累計

3,991.47 

上年收支自動求和

3,991.47 

3,991.47 

 

年終財政局付款結轉和盈余

 

年尾財政性付款結轉和余額

 

 

 

      普遍共公概算國庫付款

 

 

 

 

 

      政府部性母基金預決算財政支出撥付

 

 

 

 

 

總結

3,991.47 

總結

 3,991.47

3,991.47 

 

 


2018第四季度一般來說公開項目預算財政資金撥付總支出預算表

公司:來萬

品牌

總計

常規教育支出

新項目教育支出

實用功能類型

課程和科目編碼查詢

課目名字大全

205

 

 

教育教學性支出

5.32

0.00

5.32

205

08

 

護理進修及培訓班

5.32

0.00

5.32

205

08

03

  培訓學習結余

5.32

0.00

5.32

208

 

 

社會上質量保障和擇業支出費用

26.97

26.97

0.00

208

05 

 

行政處事業有成單位名稱離退體

26.97

26.97

0.00

208

05

05 

行政機構事業心機構主要養老生活保障繳付撥出

19.26

19.26

0.00

208

05

06

  政府部門事業方方行業年金手機繳費收支

7.71

7.71

0.00

210

 

 

醫治環衛與年度計劃生孩花費

3,953.92

3,572.26

381.66

210

03

 

面層醫遼干凈衛生組織

3,231.95

2,891.13

340.81

210

03

01

  成市街道辦干凈衛生公司

3,227.86

2,891.13

336.72

210

03

09

  許多下基層醫療設備環境衛生平臺費用支出

4.09

0.00

4.09

210

04

 

公用設施安全

546.14

505.30

40.84

210

04

08

  基本上公開清潔服務培訓

546.14

505.30

40.84

210

11

 

行政機關參公方醫藥

175.83

175.83

 

210

11

02

事業上的計量單位醫學

175.83

175.83

 

221

 

 

租賃房的保障費用支出

5.26

5.26

0.00

221

02

 

商品房改草費用支出

5.26

5.26

0.00

221

02

01

  個人住房住房基金

5.26

5.26

0.00

合計數

3,991.47

3,604.49

386.98

 


2018年終似的公益性概算財政局付款大體開支部門預算表

  政府部門:上萬元

投資項目

預估合計

成員事業費

通用費用

城市發展細分

科目必識別碼

管理費用名字大全

301

 

待遇福利待遇其他支出

3,463.38

3,463.38

 

301

01

  基本性公司

405.84

405.84

 

301

02

  補助金補助金

238.12

238.12

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  食堂菜補助款費

125.24

125.24

 

301

07

  業績考核公資

1,313.23

1,313.23

 

301

08

機構企業廠家總體健康養老人身險費

19.26

19.26

 

301

09

的職業年金交款

7.71

7.71

 

301

10

企業員工大多醫療設備保障交款

175.83

175.83

 

301

11

國家地方公務員醫療衛生經濟補貼交費

 

 

 

301

12

另外的社會存在有保障網上繳費

31.91

31.91

 

301

13

個人住房住房基金

5.26

5.26

 

301

14

醫遼費

 

 

 

301

99

  另一個工資收入公益福利教育支出

1,140.98

1,140.98

 

302

 

淘寶產品和業務付出

141.11

 

141.11

302

01

  辦公室費

 

 

 

302

02

  進行印刷費

 

 

 

302

03

  管理咨詢費

 

 

 

302

04

  手續約費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業管理方法公司管理方法費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)預算

 

 

 

302

13

  維修服務(護)費

 

 

 

302

14

  電腦租金

 

 

 

302

15

  會議平板費

0.12

 

0.12

302

16

  指導費

 

 

 

302

17

  公務接待工作接待工作費

 

 

 

302

18

  專業化原工費

139.34

 

139.34

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  專業級能源費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  授權委托業務量費

 

 

 

302

28

  工會組織經費預算

 

 

 

302

29

  社會福利費

 

 

 

302

31

  公務活動出行用車開機運行保養費

1.65

 

1.65

302

39

  其他的交通費學費

 

 

 

302

40

  稅金及扣減服務費

 

 

 

302

99

  相關品牌和服務管理經費支出

 

 

 

303

 

對個體和工作式的補帖

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日子補貼政策

 

 

 

303

07

  醫遼費政府補貼

 

 

 

303

08

  捐資貧困補助

 

 

 

303

09

  賺錢金

 

 

 

303

10

本人農牧業研發補帖

 

 

 

303

99

  其余個體和的家庭的補貼政策經費支出

 

 

 

310

 

金融資本性其他支出

 

 

 

310

02

  辦公裝修機器置辦

 

 

 

310

03

  專業機械設備購入

 

 

 

310

07

  的信息在線及系統軟件購進最新

 

 

 

310

13

  公務活動小二租車新購

 

 

 

310

19

  各種公路網輔助工具購進

 

 

 

310

22

  隱形房產租賃費

 

 

 

310

99

  其余資源性費用

 

 

 

預估合計

3,604.49

3463.38

141.11

 


2018年末通常公用設施費用民政審批“三公”接待費及行政單位作業接待費性支出預算表

企事業單位:萬元左右

通常情況下共公概預算國庫審批“三公”專項經費

政府部門運營

資金部門預算數

累計

因公出境

(境)費

國家公務車輛折舊費及啟用費

公務活動到訪費

小計

因公私車

購入費

國家公務出行用車

行駛費

費用預算數

預算數

項目預算數

預算數

概預算數

結算的時候數

概算數

部門預算數

預決算數

竣工決算數

費用預算數

部門預算數

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

 


2018每年人民政府性基金投資財政廳預算財政廳審批花費結算的時候表

院校:萬多

品牌

累計數

通常收入支出

頂目開支

實用功能各類

課目識別碼

課目標題

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018一年度資產投資過負債的原因表

 

 

的金額單位名稱:百萬元

 

需求量

實際價值

年末數

半年度數

月初數

半年度數

一、固定資產預估合計

——

——

 5191.38

 5351.32

   (一)傳遞資產投資

——

——

2363.96 

2309.20

   (二)確定股本

——

——

2827.42 

3042.12 

          其中:1.房屋(平方米)

 3969.48

 3969.48

 1003.80

 1003.80

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (1)車輛

 1

 1

 19.51

 19.51

𒊎                          通常國家公務出行

 

 

 

 

👍                          聯合執法值勤車輛租賃

 

 

 

 

𒅌                          獨特的專業性水平租車

 

 

 

 

♎                          各種車輛

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

1

 

 159.80

                    單價100萬元以上專用設備

 

 1

 

 159.80

💯               4.其它固定不變股權

——

——

 1804.11

 1859.01

ꦿ        減:連續折舊費用及減值安排

——

——

 

 

   (三)長年交易

——

——

 

 

   (四)搭建網工程施工

——

——

 

 

   (五)神圣金融資產

——

——

 

 

⛄        減:連續攤銷

——

——

 

 

   (六)的資產投資

——

——

 

 

二、負債率總計

——

——

 426.02

 379.98

三、凈資源總計

——

——

 4765.36

 4971.34

 

 

第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、對於廣州市松江區泖港鎮社區網站衛生管理服務培訓中心站2018年收錄費用支出 預算總體布局情況報告表明

天津市松江區泖港鎮片區衛生防疫工作咨詢中心2018🍷年度收入總計為9,233.81萬元、支出總計為9,233.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9.14萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,醫院問診接待量比去年增大,otc藥品等公供專項資金增大。

二、關與成都市松江區泖港鎮社區產品站干凈衛生產品中間2018每年工資收入預算時候解釋

上年🔥收入合計9,113.02萬元,其中:財政撥款收入3,991.47萬元,占43.80%;事業收入4,715.75萬元,占51.75%;其他收入405.80萬元,占4.45% 。

三、對於杭州市松江區泖港鎮平臺環衛售后服務管理中心的2018財政年度費用部門預算情形描述

當年度ജ支出合計9,116.92萬元,其中:基本支出8729.94萬元,占95.76%;項目支出386.98萬元,占4.24% 。

四、有關于傷害市松江區泖港鎮片區衛生學提供服務機構2018月度財政預算付款工資收入支出費用總體布局癥狀闡述

西安市松江區泖港鎮社區清潔衛生清潔衛生安全服務管理平臺點2018ꦓ年度財政撥款收支總決算3991.47萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

五、并于成都市松江區泖港鎮小區環衛工作中心的2018年中應該公用設施預算表財政廳撥付其他支出結算的時候問題表明

(一)基本公用預算表不需要付款總支出結算的時候綜合環境

成都市市松江區泖港鎮居委環境衛生產品中心局2018♒年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,占本年支出合計的43.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

(二)常見通用財政性預算財政性付款總支出部門預算構造現狀

北京市松江區泖港鎮居委會食品衛生服務中心點2018ꦡ年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.32萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)26.97萬元,占0.68%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3953.92萬元,占99.06%;住房保障支出(類)5.26萬元,占0.13% 。

(三)一樣公眾概算財政廳撥付結余竣工決算重要情形

西安市松江區泖港鎮社區提供服務站衛生學提供服務主2018🃏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,756.79萬元,支出決算為3,991.47萬元,完成年初預算的106.25%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:

1♈、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為5.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2ꦫ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0萬元,支出決算為19.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保調增。

3ꦜ、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為7.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

4🅷、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,055.56萬元,支出決算為3227.86萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5🀅、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6𝄹、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為509.30萬元,支出決算為546.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目經費支出增加。

7🌟、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為5.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

 

ജ七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”費用財政局捐款收支部門預算綜合狀態說明怎么寫。

沈陽市松江區泖港鎮街道衛生間售后服務公司2018♏年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.00萬元,支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%,其中:因公出國(境)費決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2018𝓡年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.67萬元,降低50.31%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.67萬元,降低50.31%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車費用減少。

 

(二)“三公”經費收支財政局審批收支結算的時候詳細實際情況代表。

2018🌟年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.65萬元,占100.00%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出1.65萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🍎公務活動車輛使用運作運維結余1.65來萬。最主要的中用車量柴油檢修商業保險等。2018年,天津市松江區泖港鎮街道安全衛生精準服務公司日常支出不需要撥付的公務接待車輛租賃保留量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、關羽鄭州市松江區泖港鎮居委衛生管理保障機構2018當年度人民政府性母基金成本預算財政性補貼款收入支出預算狀態證明

༒濟南市松江區泖港鎮居委環境衛生提供服務心中2018年末無人民政府性理財產品財政性預算財政性付款花費。

九、國有企業資產管理合作經營財務預算財務撥付狀態講解

♌沈陽市松江區泖港鎮社群干凈精準服務公司2018全年度無國有土地投資者操作項目預算財政預算審批費用支出 。

十、另外的首要方式方法的情況發生詳細說明

(一)政府部門工作專項經費總支出現象

廣州市松江區泖港鎮社區服務站衛生情況服務心中2018本年度有機物關加載預備費付出。

 

(二)政府部選購教育支出現狀

杭州市松江區泖港鎮社區服務項目站清潔服務項目心中2018⛦年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為353.85萬元,其中:貨物采購金額262.79萬元、工程采購金額51.42萬元、服務采購金額39.64萬元。

2018ꦦ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額353.85萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額353.85萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)小車、房屋面積特殊的侵占情況發生

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算效績管理工作問題

🐻上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額288.00萬元;2018年中實施的績效考核測評大型項目6個🔯,涉及預算金額288.00萬元,平均得分75分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目6個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🧔一、民政廳性支出性捐款效益:指計量單位本一年度度從本級民政廳性支出性行業提供的民政廳性支出性捐款,還包括一樣共公估算民政廳性支出性捐款和縣政府性基金投資估算民政廳性支出性捐款。

𝓀二、教育事業上的利潤:指教育事業上的工作單位抓好非常專業工作過程內容舉例說明輔助的過程內容有的利潤。一般是:治療利潤、公共信息干凈利潤等。

🤡三、營運的年營收:指事業工作單位工作單位在專注銷售業務活躍十分引導活躍外開設非自主成本核算營運的活躍作為的年營收。

✨四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。

五、年末結轉和節余:是以去年度從未完畢、結轉到當年度按關以規定繼讀在使用的錢。

൲六、年尾結轉和余額:指年初度或之前年決算組織、因客觀性的條件出現變化時未按原計劃書進行,需遲緩到后面年按有關的約定再利用的費用。

七、常見教育收支:指崗位單位為維護醫院健康運行、完畢平日崗位每日任務而出現的每項教育收支。

💮八、頂目撥出:指基層單位為已完成指定的行政管理工做任何或自己事業發展前景的目標,在基礎撥出囿于引發的多種撥出。

🎃九、自主開經費花費:指視野工作單位在專業移動及輔佐移動之余組織開展非獨力結算自主開移動會發生的經費花費。

♏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🎃十一國慶、機關的計量單位正常運作預備費:指政府部門的計量單位和基準因公員法操作的人事的計量單位的使用一般來說服務性預算表財務捐款擬定的基本性其他支出費用中的基本公供預備費其他支出費用。

 

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