天津市松江區佘山鎮片區干凈衛生功能中心點
2018季度科室預算
目 錄
第1 組成部分 成都市松江區佘山鎮街道社區服務管理情況服務管理心中概述
一、 核心主要職責
二、 團隊竣工決算企業單位組成部分
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、創收收入支出部門預算總表
二、利潤結算的時候表
三、花費竣工決算表
四、財務補貼款個人收入付出部門預算總表
五、般公用設施費用預算財政局補貼款性支出結算的時候表
六、普遍共同概算財政性撥付常見收入支出結算的時候表
七、常見公用設施項目預算國庫補貼款“三公”資金及單位電腦運行資金付出預算表
八、政府機關性債卷費用國庫撥付支出費用部門預算表
九、資產投資資產負債情況表
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第二步一部分 代詞講解
第一部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況
一、關鍵職權
🎃廣州市松江區佘山鎮社區業務站安全衛生間間情況業務咨詢中心是廣州市松江區安全衛生間間情況安全健康理事會會負責人的基層工作醫遼安全的服務安全衛生間間情況學校。大部分行政職能具有:負責佘山坡地區很多中國人民百姓常見醫遼安全的服務業務及共同安全衛生間間情況業務。
二、行政部門乃至每一位員工部門乃至每一位員工預算組織機構制成(僅有的組織機構的行政部門乃至每一位員工,本地方游戲內容為“組織機構設制”)
從決算行業組成看,𒉰上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年中收入水平收支結算的時候總表
的單位:多萬元
盈利 |
花費 |
||
創業項目 |
結算的時候數 |
建設項目 |
預算數 |
一、民政撥付收錄 |
3754.39 |
一、基本上公益性服務性收支 |
|
這里面:地方政府性資金工程預算財政資金審批 |
|
二、外交活動收入支出 |
|
二、上級部門補帖薪水 |
321.33 |
三、中國國防收支 |
|
三、事業發展納入 |
4552.80 |
四、公用安全性總支出 |
|
四、企業經營薪資收入 |
|
五、培養開支 |
7.62 |
五、所屬院校繳納納入 |
|
六、科學性技巧總支出 |
|
六、相關收入來源 |
511.02 |
七、學歷體肓與媒體付出 |
|
|
|
八、社會上切實保障和擇業撥出 |
379.62 |
|
|
九、醫遼環保與籌劃發育撥出 |
8355.40 |
|
|
十、綠色建筑環境支出費用 |
|
|
|
十一月、城鄉一體化街道辦經費支出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水支出費用 |
|
|
|
第十三、交通銀行物流運輸開支 |
|
|
|
十四、成本地質勘察資訊等開支 |
|
|
|
第十六、商業區服務質量業等花費 |
|
|
|
十五、金融科技費用支出 |
|
|
|
十八、幫扶許多的地區撥出 |
|
|
|
十九、土地資源海底氣象局等性支出 |
|
|
|
十八、租賃房質量保障費用支出 |
130.11 |
|
|
三十、油糧油料自給率花費 |
|
|
|
二國慶、任何付出 |
|
上年薪資收入加總 |
9139.54 |
當年度費用總金額 |
8872.75 |
用創業股票基金補充收支明細差額 |
|
節余都分配好 |
214.16 |
本年結轉和余額 |
137.94 |
年終結轉和余額 |
190.57 |
總額 |
9277.48 |
累計 |
9277.48 |
2018當年度薪資預算表
基層單位:W
投資項目 |
年初納入總金額 |
不需要審批薪水 |
上司補貼金純收入 |
事業上的利潤 |
運營收入水平 |
附屬醫院機關單位上交工資收入 |
其它收入水平 |
||||
功能分類 |
課程名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9139.54 |
3754.39 |
321.33 |
4552.80 |
|
|
511.02 |
|
205 |
|
|
教肓總支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其余培訓費用 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
各種幼兒教育收支 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在切實保障和就業形勢付出 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業心標準離提前退休 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業企業單位離退休之 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關人事部門常見健康養老險服務繳納費用費用 |
186.74 |
186.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業計量單位關鍵關于養老地產社會養老保險服務網上繳費撥出 |
138.34 |
138.34 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治食品衛生與計劃書懷孕費用支出 |
8622.19 |
3237.04 |
321.33 |
4552.80 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
|
基本醫療器械清潔組織 |
7473.93 |
2382.76 |
239.75 |
4340.40 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
01 |
省會城市居委食品衛生單位 |
7461.66 |
2370.49 |
239.75 |
4340.40 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
99 |
其他的基層醫院醫療管理環境衛生醫療機構花費 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公干凈衛生 |
1059.80 |
765.82 |
81.58 |
212.40 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致服務性性清潔服務性 |
1059.80 |
765.82 |
81.58 |
212.40 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理企業基層單位醫疔 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上工作單位整形 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房服務保障收支 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改制經費支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間住房基金 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
2018每年開支預算表
廠家:余萬元
品牌 |
當年度花費合計數 |
大體收入支出 |
頂目撥出 |
上交國家領導經費支出 |
自主經營性支出 |
對其他企事業單位補助款教育支出 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
8872.75 |
8430.51 |
442.24 |
|
|
|
|
205 |
|
|
文化教育教育支出 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
相關幼兒教育性支出 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其余教育學校總支出 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟有效保障和就業機會性支出 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務視野工作單位離辭職 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業企業離離休 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業公司的核心養老服務人身險網上繳費支出費用 |
186.74 |
186.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
公司的自己事業公司的常規頤養天年保險金網上繳費撥出 |
138.34 |
138.34 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥公共衛生與工作規劃二孩經費支出 |
8355.40 |
7920.78 |
434.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層組織醫遼衛生防疫平臺 |
7241.09 |
6915.82 |
325.27 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中國城市小區安全衛生裝置 |
7228.82 |
6915.82 |
313.00 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
一些群眾社區醫療安全衛生構造付出 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同清潔 |
1025.85 |
916.50 |
109.35 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規服務質量性安全衛生服務質量 |
1025.85 |
916.50 |
109.35 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關創業企業單位醫療機構 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業行業治療 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房保障措施花費 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改善經費支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房社保公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
2018本年度財政性審批營收撥出竣工決算總表
企業單位:萬塊
工資 |
總支出 |
||||
的項目 |
預算數 |
樓盤 |
總金額 |
大部分公共性成本預算財政廳捐款 |
政府辦公室性債卷概預算不需要付款 |
一、常見公共性估算財政支出補貼款 |
3754.39 |
一、似的公共信息服務的付出 |
|
|
|
二、以政府性貨幣基金工程預算國庫付款 |
|
二、外交史收入支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全其他支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性防護開支 |
|
|
|
|
|
五、培訓收入支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
六、科學新技術新技術費用支出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神軍事體育與傳媒廣告支出費用 |
|
|
|
|
|
八、社會性服務和畢業生就業其他支出 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
九、醫療機構清潔與計劃表計劃生育政策經費支出 |
3237.04 |
3237.04 |
|
|
|
十、能源管理節能減排花費 |
|
|
|
|
|
十一國慶、新型農村小區支出費用 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水花費 |
|
|
|
|
|
第十三、交通線輸送總支出 |
|
|
|
|
|
十四、資原地質勘察資料等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十六、商業區精準第三產業等性支出 |
|
|
|
|
|
16、科技金融費用支出 |
|
|
|
|
|
十二、救助任何的地方教育支出 |
|
|
|
|
|
18、土地資源海洋環境氣象臺等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十九、房產有效保障支出費用 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
二十五、油糧應急物資自給率費用 |
|
|
|
|
|
二十一月、相關收入支出 |
|
|
|
年初盈利總計 |
3754.39 |
年初費用支出 累計 |
3754.39 |
3754.39 |
|
年終財政廳撥付結轉和節余 |
|
年底財政預算審批結轉和余額 |
|
|
|
尋常共同費用不需要捐款 |
|
|
|
|
|
政府機構性股權基金概算財政性審批 |
|
|
|
|
|
累計 |
3754.39 |
總額 |
3754.39 |
3754.39 |
|
2018每年普遍通用概算財政廳補貼款經費支出預算表
政府部門:來萬
投資項目 |
自動求和 |
主要開支 |
項目花費 |
|||
功能表分為 會計科目編號 |
考試科目命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
學前教育花費 |
7.62 |
|
7.62 |
205 |
99 |
|
其他的教育經費支出 |
7.62 |
|
7.62 |
205 |
99 |
99 |
其它的培養其他支出 |
7.62 |
|
7.62 |
208 |
|
|
社會存在維護和就業問題支出費用 |
379.62 |
379.62 |
|
208 |
05 |
|
行政管理事業企業離退職 |
379.62 |
379.62 |
|
208 |
05 |
02 |
參公企業單位離退居二線 |
54.54 |
54.54 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記企業發展基層單位幾乎健康養老人壽保險付款其他支出 |
186.74 |
186.74 |
|
208 |
05 |
06 |
機構創業單位名稱關鍵健康養老保障激費支出費用 |
138.34 |
138.34 |
|
210 |
|
|
治療安全衛生與進度表發育費用 |
3237.04 |
2994.17 |
242.87 |
210 |
03 |
|
基層黨組織診療衛生學企業 |
3282.76 |
2201.61 |
181.15 |
210 |
03 |
01 |
市區街道辦事處衛生防疫部門 |
2370.49 |
2201.61 |
168.88 |
210 |
03 |
99 |
另外基層工作醫療設備衛生學設備開支 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
公用設施安全 |
765.82 |
704.10 |
61.72 |
210 |
04 |
08 |
根本公益性衛生管理服務于 |
765.82 |
704.10 |
61.72 |
210 |
11 |
|
財政企業的單位醫療保健 |
88.46 |
88.46 |
|
210 |
11 |
02 |
事業發展企業醫療衛生 |
88.46 |
88.46 |
|
221 |
|
|
公寓房保護撥出 |
130.11 |
130.11 |
|
221 |
02 |
|
個人住房改變教育支出 |
130.11 |
130.11 |
|
221 |
02 |
01 |
居個人住房公積金貸款 |
130.11 |
130.11 |
|
累計 |
3754.39 |
3503.90 |
250.49 |
2018全年常見上服務性估算財政性補貼款常見經費支出結算的時候表
公司:萬塊
好項目 |
合計數 |
工人專項資金 |
公供資金 |
||
經濟條件細分 課程編碼查詢 |
專業科目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水優惠教育支出 |
3302.81 |
3302.81 |
|
301 |
01 |
基本的年終獎金 |
422.96 |
422.96 |
|
301 |
02 |
津貼費政府補貼 |
251.78 |
251.78 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼金費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績的薪資 |
1141.95 |
1141.95 |
|
301 |
08 |
機構工作方基本的醫療穩定穩定費 |
263.98 |
263.98 |
|
301 |
09 |
職業分析年金激費 |
138.33 |
138.33 |
|
301 |
10 |
營業員通常社區醫保金繳納費用 |
88.46 |
88.46 |
|
301 |
11 |
公務接待員診療補助款手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
其余生活質量保障交款 |
40.02 |
40.02 |
|
301 |
13 |
商品房北京公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一員工工資待遇性支出費用 |
825.22 |
825.22 |
|
302 |
|
菜品和服務性費用支出 |
182.20 |
|
182.20 |
302 |
01 |
辦工費 |
|
|
|
302 |
02 |
包裝印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢公司費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
例會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓教育費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬建筑服務費 |
105.60 |
|
105.60 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派項目費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會資金投入 |
|
|
|
302 |
29 |
發福利費 |
48.29 |
|
48.29 |
302 |
31 |
國家公務使用車啟用檢修費 |
|
|
|
302 |
39 |
任何公路網費用的 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的設備和服務管理性支出 |
28.31 |
|
28.31 |
303 |
|
對人和家的補貼 |
18.89 |
18.89 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
18.89 |
18.89 |
|
303 |
05 |
生活中經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
治療費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資大學生助學金 |
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303 |
09 |
獲獎額度金 |
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303 |
10 |
個體戶林果生孩子補貼金 |
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303 |
99 |
同一小編和的家庭的補貼費經費支出 |
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310 |
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投資基金性費用 |
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310 |
02 |
商務辦公設施采購 |
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310 |
03 |
常用機器設備購置費 |
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310 |
07 |
產品信息平臺上及手機app購入的更新 |
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310 |
13 |
公務活動私車購置費 |
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310 |
19 |
任何城市交通器具添置 |
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310 |
22 |
隱形資金折舊費 |
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310 |
99 |
另一資本管理性其他支出 |
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自動求和 |
3503.90 |
3321.70 |
182.20 |
2018季度通常情況下公眾成本預算國庫審批“三公”專項勞務費及政府部門執行專項勞務費開支竣工決算表
工作單位:萬塊人民幣
一樣共公概預算不需要付款“三公”事業費 |
危險機關正常運行 專項經費預算數 |
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累計數 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待買車新購及電腦運行費 |
公務接侍接侍費 |
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小計 |
公務接待用車的 采購費 |
國家公務出行用車 開機運行費 |
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項目預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
預算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018第四季度區政府性資金項目預算財政廳補貼款其他支出部門預算表
部門:萬美金
頂目 |
合計數 |
核心花費 |
樓盤教育支出 |
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功用幾大類 課目識別碼 |
課程和科目標題 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018月度債務外債情況下表 |
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刷卡金額機構:萬美金 |
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用戶 |
實用價值 |
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今年初數 |
半年度數 |
年末數 |
年初數 |
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一、資產投資加總 |
—— |
—— |
3702.78 |
4318.08 |
(一)變化金融資產 |
—— |
—— |
1601.29 |
2026.99 |
(二)統一金融資產 |
—— |
—— |
2066.55 |
2213.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
4469.40 |
4287.16 |
131.72 |
97.46 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
2 |
2 |
74.77 |
74.77 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
🎶 尋常因公買車 |
|
|
|
|
൲ 行政執法值崗買車 |
|
|
|
|
ꦅ 獨特的靠譜技木出行 |
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🍸 其余小二租車 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
56.82 |
56.82 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
ꦗ 4.同一規定財力 |
—— |
—— |
1741.26 |
1922.78 |
⛄ 減:累計額攤銷及減值做準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)暫時加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建設公程 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形中股權 |
—— |
—— |
34.94 |
77.28 |
🍌 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)一些資源 |
—— |
—— |
|
|
二、債務累計數 |
—— |
—— |
885.08 |
1023.91 |
三、凈資源總計 |
—— |
—— |
2817.70 |
3294.17 |
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、就上海市松江區佘山鎮居委會環保精準服務公司2018季度個人收入收入支出部門預算總體經濟問題說
重慶市松江區佘山鎮社區清潔衛生清潔衛生業務主2018𓆏年度收入總計為9277.48萬元、支出總計為9277.48萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加639.35萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、介紹蘇州市松江區佘山鎮特別衛生學服務項目中心點2018一年度薪水部門預算癥狀表明
當年度🌠收入合計9139.54萬元,其中:財政撥款收入3754.39萬元,占41.08%;事業收入4552.80萬元,占49.81%;上級補助收入321.33萬元,占3.52%;其他收入511.03萬元,占5.59%。
三、相對于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年終支出費用結算的時候情況下介紹
當年度🤪支出合計8872.75萬元,其中:基本支出8430.51萬元,占95.02%;項目支出442.24萬元,占4.98%。
四、關羽濟南市松江區佘山鎮特別環衛精準服務咨詢中心2018季度財政廳審批薪資支出費用環境承載力具體情況闡明
廣州市松江區佘山鎮社區貼心工作站點食品衛生貼心工作站點2018🌳年度財政撥款收支總決算3754.39萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
五、關干深圳市松江區佘山鎮街道公共衛生服務性核心2018每年通常實際情況下公開概預算民政付款結余結算的時候實際情況表明
(一)普通服務性預結算的時候財務審批撥出結算的時候總體布局情形
濟南市松江區佘山鎮社區服務保障中干凈服務保障中2018ꦐ年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,占本年支出合計的42.31%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
(二)大部分公用設施預算不需要撥付其他支出預算機構問題
成都市松江區佘山鎮街道辦事處安全衛生服務項目中心站2018🐼年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.20%;社會保障和就業支出(類)379.62萬元,占10.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3237.03萬元,占86.22%;住房保障支出(類)130.11萬元,占3.47%。
(三)應該公共信息估算財政局審批其他支出結算的時候關鍵時候
鄭州市松江區佘山鎮街道辦健康服務管理核心2018💦年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3790.03萬元,支出決算為3754.39萬元,完成年初預算的99.06%。決算數小于預算數的主要原因:2018年度項目支出減少引起財政撥款支出減少。其中:
1🧔、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工專業技術方面的繼續教育以及培訓費支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工培訓費用減少。
2🐭、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為54.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:今年退休人員死亡人數增加,年初未安排撫恤金經費。
3💯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的基本養老保險支出。年初預算為186.23萬元,支出決算為186.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使社保繳費也增加。
4꧑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為138.34萬元,支出決算為138.34萬元。決算數與預算數持平。
5💞、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出2201.61萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出168.88萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、設備房屋等日常維修及運行經費、健康檔案應用水平測評5級配套建設、分部經費補貼、安全產品類經費等等。年初預算為2491.16萬元,支出決算為2370.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目采購未完工,結轉到了明年。
6🐠、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算未安排,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2018)116號文規定,增加了中央補助資金。
7🎐、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出61.72萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,18年公共衛生中央專項,預防科設備購置等。年初預算為718.70萬元,支出決算為765.82萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排基本公共衛生中央專項款,基本公共衛生補助經費等。
8𝄹、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為88.46萬元,支出決算為88.46萬元。決算數和預算數持平。
9🥀、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為121.04萬元,支出決算為130.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。
六、相關杭州市市松江區佘山鎮街道辦事處清潔衛生服務性基地2018第四季度平常公用概算國庫補貼款關鍵花費結算的時候的情況詳細說明
重慶市松江區佘山鎮平臺衛生間貼心服務機構2018ꦰ年度一般公共預算財政撥款基本支出3503.90萬元,包括人員經費3321.70萬元,公用經費182.20萬元。基本支出中:
1✅、工資福利支出3302.82萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出318.19萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出18.89萬元,主要用于:撫恤金支出。
4、資本性支出114.50萬元,主要用于:專用設備購置、信息網絡及軟件購置更換支出。
🔴七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政預算補貼款開支竣工決算整體來說狀況表明。
廣州市松江區佘山鎮社區網站衛生監督服務保障核心2018💃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因✱上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度相同,為發生費用支出。
(二)“三公”專項經費財政性撥付費用支出 竣工決算特定情況發生詳細說明。
杭州市松江區佘山鎮社群安全衛生服務性咨詢中心2018年終無“三公”經費收支國庫付款收支。
八、管于昆明市松江區佘山鎮片區環衛服務性心中2018月度市政府性資金預算表財務審批經費支出預算現狀證明
🌸滬市松江區佘山鎮社區安全衛生安全衛生服務于管理中心2018一年度無市政府性基金投資預算表財政局付款結余。
九、公有資本公司經營的預決算民政撥付癥狀原因分析
🉐昆明市松江區佘山鎮社區網站環境衛生精準服務中間2018全年度無公有投資自主經營財政部門預算財政部門審批開支。
十、其它很重要事由的原因詳細說明
(一)單位運作勞務費撥出現狀
上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無機關運行經費支出。
(二)中央政府購進花費原因
昆明市松江區佘山鎮居委會清潔衛生服務培訓心中2018ꦗ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.29萬元,其中:貨物采購金額40.17萬元、服務采購金額168.12萬元。
(三)運輸車輛、住房獨特損壞癥狀
1.小車
到2018年12月31日,重慶市松江區佘山鎮居委會食品衛生服務保障平臺無該車輛特有負載狀態。
2.室內
🦩室內運用政府部門(企業):截止期2018年12月31日,南京市松江區佘山鎮社區業務中心點干凈業務中心點的使用的房中由機管事務局大一統配比的屬重慶佘山固定資產經營者經營有限制的企業房子產權的房,戶型為10530.80平方和米。
(四)財政預算工作績效考評系統狀態
ౠ上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度、建立了設備項目預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元。
第四部分 名詞解釋
🧜一、不需要財政部門預算表審批工資收入:指的單位當全年度度從本級不需要財政部門預算表機構拿得的不需要財政部門預算表審批,涵蓋尋常公用財政部門預算表不需要財政部門預算表審批和人民政府性私募基金財政部門預算表不需要財政部門預算表審批。
🙈二、衛生創業收錄:指衛生創業公司深入推進正規相關業務運動舉例外掛運動選取的收錄。注意是:醫療衛生收錄等。
⛦三、運作管理收益:指事業性組織在專業性渠道游戲過程內容舉例說明輔助游戲過程內容囿于大力開展非自立分攤運作管理游戲過程內容提供的收益。注意是:房層的士等收益等。
🅘四、其它工資營收:指企事業發展單位得到的除“財政資金審批工資營收”、“事業發展工資營收”、“銷售工資營收”等其他的工資營收。主要的是:有價苗工資營收包括公用衛生間體驗工資營收等。
五、上年結轉和余額:就是指去年度并沒有進行、結轉到上年按想關標準規定重新在使用的經濟。
📖六、年初結轉和盈余:指上財政年末或很久以前財政年末概算布置、因直接條件形成轉化不可能按原計劃方案落實,需延后到后后財政年末按相關的規范堅持應用的本金。
🐽七、首要撥出:指企事業單位為有效保障了設備普通 正常運轉、成功完成基本作業日常任務而情況的幾項撥出。
🍃八、投資項目收支費用:指單位名稱為實現既定的行政部門的工作目標值或企業發展發展目標值,在通常收支費用之下情況的杜六房加盟總部的收支費用。
༺九、銷售生產經營結余:指人事企企業在技術活動內容及輔助活動內容之上搞好非自主歸集銷售生產經營活動內容會發生的結余。
༺十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🃏11、企衛生事業工作部門行駛費用:指國庫工作部門和定義公務接待員法操作的衛生事業工作部門利用通常公共服務概預算國庫付款計劃的關鍵總費用支出 中的平時共用費用總費用支出 。