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2019年決算信息公開(上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布公告時間:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

滬市松江區九亭鎮平臺安全衛生提供服務機構

2019第四季度預算

 


目  錄

 

最部份 北京市市松江區九亭鎮街道辦事處安全安全服務學校慨況

一、其主要職能部門

二、單位設有

第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、工資收入撥出竣工決算總表

二、創收結算的時候表

三、總支出結算的時候表

四、財政經費支出補貼款收入來源經費支出預算總表

五、普通通用費用財政結余撥付結余結算的時候表

六、通常公眾費用民政捐款基本的收入支出竣工決算表

🍌七、大部分公共性結算的時候財政資金捐款“三公”專項資金及行政單位電腦運行專項資金教育支出結算的時候表

八、國家性貨幣基金財政性預算財政性審批費用預算表

九、資產投資欠債狀況表

第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

第四點部門 代詞理解


第一部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況

 

一、主要是行政職能

集特別和預防、保健養生、醫療設備、康復訓練、身體的教育及設計發育技術建議六位一起職能部門。

二、組織使用

🌞根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019年末年收入支出費用竣工決算總表

企事業單位:萬美元

盈利

撥出

新項目

部門預算數

該項目

竣工決算數

一、基本通用估算財務捐款純收入

4421.60

一、通常情況下公用設施服務保障支出費用

 

二、人民政府性基金、期貨、現貨、微盤預決算國庫付款收入水平

 

二、外交政策開支

 

三、領導補貼工資收入

 

三、航空航天開支

 

四、事業發展凈收入

7788.02

四、共公人身安全費用支出

 

五、企業經營盈利

 

五、的教育總支出

6.94

六、付屬的單位上交薪資

 

六、科學課高技術經費支出

 

七、別使收入

10.55

七、技術 旅游活動球場與新傳媒費用

 

 

 

八、生活質量保障和找工作付出

4.88

 

 

九、食品衛生穩定收入支出

12003.32

 

 

十、能源管理環保型收支

 

 

 

十一月、成鄉社區居委會其他支出

 

 

 

十三、農業水費用

 

 

 

第十三、城市交通車輛付出

 

 

 

十四、信息地質勘察信息等其他支出

 

 

 

二十、商業性工作業等費用

 

 

 

16、風險管控性支出

 

 

 

十八、救助同一各地教育支出

 

 

 

十七、自動資原海洋生物氣象學等收入支出

 

 

 

黨的十九、公房保駕護航教育支出

117.46

 

 

三十五、糧油食品工程材料貯備開支

 

 

 

二十一月、氣象災害有效預防及應急預案管理系統經費支出

 

 

 

二十三、別的費用

 

年初盈利預估合計

12220.17

上年撥出總計

12132.60

用事業上的母基金確定收支明細差額

 

余額調整

75.70

年末結轉和盈余

 

年終結轉和余額

11.87

總結

12220.17

總共

12220.17


2019第四季度收入來源預算表

計量單位:萬是

工作

當年度純收入自動求和

財政預算補貼款收錄

上一級補助款利潤

人事收益

生產工資收入

復屬廠家繳納工資

其它的收入水平

 

功能分類
科目編碼

會計科目名號

 
 

累計

12220.17

4421.60

 

7788.02

 

 

10.55


205

 

 

教育輔導總支出

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

205

08

 

學習及培順

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

205

08

03

  教育培訓教育支出

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

208

 

 

社會生活擔保和專業教育開支

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政機關企業發展企機關事業單位離退休年齡

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

208 

05 

02 

  事業方方離辭職

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

210 

 

 

干凈綠色總支出

12090.89

4299.26

 

7781.08

 

 

10.55


210 

03 

 

基層工作醫療服務安全衛生醫院

9898.73

2212.43

 

7675.75

 

 

10.55


210

03 

01 

  省會城市街道社區干凈組織機構

9898.73

2212.43

 

7675.75

 

 

10.55


210 

04 

 

公眾清潔衛生

2192.16

2086.83

 

105.33

 

 

 

 

210 

04 

08 

  大多公用醫療衛生服務的

2192.16

2086.83

 

105.33

 

 

 

 

221

 

 

自建房得到保障經費支出

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 

221 

02

 

房間深化改革經費支出

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 

221 

02 

01

  房間個人公積金

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 


2019每年開支部門預算表

基層單位:萬余元

好項目

本年度費用支出 總金額

基本性收入支出

投資項目教育支出

上交上司收支

企業經營費用

對附屬醫院企業補貼費其他支出

功能分類
科目編碼

幾個會計科目名字

累計

12132.60

11646.65

485.95

 

 

 

205

 

 

教育教學開支

6.94

 

6.94

 

 

 

205

08

 

進修班及培訓課程

6.94

 

6.94

 

 

 

205

08

03

  培訓班收支

6.94

 

6.94

 

 

 

208

 

 

世界 安全保障和就業創業開支

4.88

4.88

 

 

 

 

208 

05 

 

行政部門參公公司離離休

4.88

4.88

 

 

 

 

208 

05 

02 

  工作方離辭職

4.88

4.88

 

 

 

 

210 

 

 

衛生學的健康性支出

12003.32

11524.31

479.01

 

 

 

210 

03 

 

下基層醫院健康培訓機構

9811.16

9428.95

382.21

 

 

 

210

03 

01 

  大都市社區服務中心衛生間構造

9811.16

9428.95

382.21

 

 

 

210 

04 

 

公共服務衛生情況

2192.16

2095.36

96.80

 

 

 

210 

04 

08 

  大體公共信息環境衛生貼心服務

2192.16

2095.36

96.80

 

 

 

221

 

 

公寓房保證結余

117.46

117.46

 

 

 

 

221 

02

 

往房制度改革經費支出

117.46

117.46

 

 

 

 

221 

02 

01

  自建房個人公積金

117.46

117.46

 

 

 

 

 


2019一年度財政局審批工資費用部門預算總表

單位名稱:萬余元

使收入

花費

的項目

竣工決算數

的項目

總金額

般公共信息決算財政廳審批

政府性性貨幣基金費用國庫付款

一、般共公估算財政部門補貼款

4421.60 

一、平常公共信息服務于收入支出

 

 

 

二、政府辦公室性母基金成本預算財政性審批

 

二、外交關系花費

 

 

 

 

 

三、國家安全教育支出

 

 

 

 

 

四、公開衛生結余

 

 

 

 

 

五、幼小銜接其他支出

 

 

 

 

 

六、完美技術工藝總支出

 

 

 

 

 

七、企業文化文旅體育課與傳媒廣告教育支出

 

 

 

 

 

八、世界保險和就業機會費用支出

4.88

4.88

 

 

 

九、衛生防疫正常費用支出

4299.26

4299.26

 

 

 

十、節水健康費用支出

 

 

 

 

 

十一國慶、新型農村平臺經費支出

 

 

 

 

 

12、畜牧業水經費支出

 

 

 

 

 

第十三、公路交通運送結余

 

 

 

 

 

十四、能源勘查內容等收支

 

 

 

 

 

第十五、工業安全酒店業等費用支出

 

 

 

 

 

十五、互聯網金融收支

 

 

 

 

 

十八、支助許多區縣結余

 

 

 

 

 

二十、理所當然自然生態海洋資源景象等總支出

 

 

 

 

 

第十九、住宅確保總支出

117.46

117.46

 

 

 

2、糧油加工商品收儲教育支出

 

 

 

 

 

二五一、洪澇消滅及緊急救援監管結余

 

 

 

 

 

二第十二、其它撥出

 

 

 

上年創收預估合計

4421.60 

上年其他支出合計數

4421.60

4421.60

 

年終財政性付款結轉和節余

 

年初財政預算審批結轉和余額

 

 

 

一、平常通用預算表財政部門補貼款

 

 

 

 

 

二、當地政府性資金預決算財政資金捐款

 

 

 

 

 

共計

4421.60 

合計

4421.60

4421.60

 

 


2019季度一般的公共性估算不需要捐款支出費用結算的時候表

政府部門:百萬元

的項目

加總

核心開支

活動結余

功效總類

課程和科目數字

會計科目公司名稱

208

 

 

社會中安全保障和擇業其他支出

4.88

4.88

 

208 

05 

 

行政性事業性院校離辭職

4.88

4.88

 

208 

05 

02 

  企業發展的單位離提前退休

4.88

4.88

 

210 

 

 

干凈綠色經費支出

4299.26

4085.30

213.96

210 

03 

 

表層醫療結構衛生間結構

2212.43

2095.27

117.16

210

03 

01 

  中小城市特別衛生監督設備

2212.43

2095.27

117.16

210 

04 

 

服務性干凈衛生

2086.83

1990.03

96.80

210 

04 

08 

  通常共同干凈售后服務

2086.83

1990.03

96.80

221

 

 

房屋保護其他支出

117.46

117.46

 

221 

02 

 

往房機構改革收入支出

117.46

117.46

 

221 

02 

01

  房屋公積金貸款

117.46

117.46

 

總金額

4421.60

4207.64

213.96

 


2019年末一樣 公用費用國庫捐款根本收支預算表

  企業單位:萬美元

好項目

自動求和

員資金投入

公用設施費用

實惠分類別

會計科目編碼查詢

項目稱謂

301

 

很大打工族薪資優惠費用

3922.76

3922.76

 

301

01

  差不多員工工資

527.98

527.98

 

301

02

  補帖補帖

246.12

246.12

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  膳食補助款費

167.62

167.62

 

301

07

  績效評價員工工資

1785.14

1785.14

 

301

08

工商登記事業心政府部門基本上醫療保費保費付費

424.20

424.20

 

301

09

職位年金繳納費用

192.92

192.92

 

301

10

工作人員首要醫療保障保險金交費

229.20

229.20

 

301

11

因公員醫遼補貼費交款

 

 

 

301

12

另一個中國社會的保障付款

30.94

30.94

 

301

13

住宅社保公積金

117.46

117.46

 

301

14

醫療衛生費

 

 

 

301

99

  相關的薪資社會福利收入支出

201.18

201.18

 

302

 

商品種類和服務性支出

280.00

 

280.00

302

01

  工作費

 

 

 

302

02

  數碼打印費

 

 

 

302

03

  服務咨詢費

 

 

 

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業公司治理費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)成本費用

 

 

 

302

13

  維護保養(護)費

 

 

 

302

14

  電腦租費

 

 

 

302

15

  會議觸屏費

 

 

 

302

16

  培訓課費

 

 

 

302

17

  公務服務服務費

 

 

 

302

18

  專門用素材費

280.00

 

280.00

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  專業助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  申請相關業務費

 

 

 

302

28

  總工會事業費

 

 

 

302

29

  發福利費

 

 

 

302

31

  因公出行用車運動運營維護費

 

 

 

302

39

  其它道路預算

 

 

 

302

40

  稅金及浮動雜費

 

 

 

302

99

  另外貨物和業務付出

 

 

 

303

 

對自己家庭工作環境的補貼

4.88

4.88

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

4.88

4.88

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  現在的生活補貼政策

 

 

 

303

07

  治療費補貼

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

 

 

 

303

10

一個人農牧業產出補貼標準

 

 

 

303

99

  其余對各人和家廷的補助金

 

 

 

310

 

充分性費用

 

 

 

310

02

  辦公室系統購置費

 

 

 

310

03

  專門用設施租賃費

 

 

 

310

07

  信息數據網絡及小軟件購置費版本更新

 

 

 

310

13

  國家公務私車購入

 

 

 

310

19

  別的交通管理的工具添置

 

 

 

310

21

  古建筑和成列品購置費

 

 

 

310

22

  隱形資源添置

 

 

 

310

99

  另外資產管理性支出費用

 

 

 

加總

4207.64

3927.64

280.00

 


♎2019半年度普遍服務性預部門預算不需要補貼款“三公”專項資金及機關單位啟動專項資金其他支出部門預算表

方:來萬

普通公開項目預算民政撥付“三公”預備費

政府機關正常運作

接待費竣工決算數

預估合計

因公回國

(境)費

公務活動車輛租賃添置及運營費

因公接待處費

小計

因公使用車

新購費

公務接待私家車

運轉費

概算數

部門預算數

費用數

結算的時候數

決算數

竣工決算數

工程預算數

竣工決算數

估算數

部門預算數

成本預算數

部門預算數

 

0.8

0

0

0

0.8

0

0

0

0.8

0

0

0

 


2019年末以政府性投資基金概算財政支出費用捐款支出費用預算表

單位名稱:余萬元

該項目

自動求和

總體撥出

頂目費用支出

工作分類管理

項目代碼

課程品牌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019第四季度資金外債情況發生表

 

 

金額才企業:多萬元

 

規模

作用

期初數

年底數

月初數

年終數

一、資產投資合計數

——

——

2613.81

3361.76

   (一)流量股權

——

——

1483.07

2247.79

   (二)固定的資源

——

——

3107.86

3352.34

          其中:1.房屋(平方米)

5500

5500

543.62

543.62

💛                2.通用版機(臺/套/輛)

598

724

542.36

643.68

𝓀                     中間:(1)車倆(輛)

1

1

16.54

16.54

🎶                                 似的因公使用車

 

 

 

 

ꦡ                                 監察巡邏車輛

 

 

 

 

🐈                                 特種車輛專業的技木買車

 

 

 

 

🎐                                 其他車輛

1

1

16.54

16.54

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

304

325

1659.34

1787.63

                    其中:單價100萬元以上專用設備

3

3

449.00

449.00

💃               4.任何確定資金

——

——

 

 

ౠ        減:當年度折舊費及減值準備工作

——

——

1977.12

2252.39

   (三)長期性的控股權投資加盟

——

——

 

 

   (四)持久企業債券投資加盟

——

——

 

 

   (五)興建水利

——

——

 

 

   (六)無型金融資產

——

——

 

14.50

🅘        減:累加攤銷

——

——

 

0.48

   (七)別債務

——

——

 

 

二、負債率合計數

——

——

920.20

1556.19

三、凈資金總計

——

——

1693.61

1805.58

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、光于滬市松江區九亭鎮區域衛生防疫服務平臺2019季度個人收入教育支出預算總體經濟現狀原因分析

西安市松江區九亭鎮社區服務項目學校健康服務項目學校2019🍸年度收入總計為12220.17萬元、支出總計為12220.17萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1293.62萬元和1293.62萬元。主要原因:收入增加原因①一般公共預算財政撥款收入增加405.58萬元,②其他因素收入增加888.04萬元;支出增加原因①衛生健康支出增加1932.39萬元。

二、觀于東莞市松江區九亭鎮特別衛生學功能管理中心2019當年度利潤部門預算實際情況闡明

當年度꧑收入合計12220.17萬元,其中:財政撥款收入4421.60萬元,占36.18%;事業收入7788.02萬元,占63.73%;其他收入10.55萬元,占0.09%。

三、并于鄭州市松江區九亭鎮居委衛生情況服務項目重點2019年度目標結余部門預算癥狀闡明

年初🎶支出合計12132.60萬元,其中:基本支出11646.65萬元,占95.99%;項目支出485.95萬元,4.01%。

四、有關深圳市松江區九亭鎮街道辦事處衛生管理提供服務平臺2019半年度不需要補貼款年收入經費支出整體來說實際情況這說明

蘇州市松江區九亭鎮小區干凈衛生精準服務中央2019🎶年度財政撥款收支總決算4421.60萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費的增加。

五、有關濟南市松江區九亭鎮平臺安全服務性重心2019本年度正常服務性預結算的時候財政費用撥付費用結算的時候狀態詳細說明

(一)尋常服務性費用預算不需要審批撥出竣工決算總體目標狀態

廣州市市松江區九亭鎮街道社區公共衛生功能主2019🎃年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,占本年支出合計的36.44%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費支出的增加。

(二)通常公共服務概預算財政資金付款收入支出部門預算構成問題

傷害市松江區九亭鎮區域干凈衛生精準服務基地2019🀅年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4.88萬元,占0.11%,衛生健康支出支出(類)4299.26萬元,占97.23%,住房保障支出(類)117.46萬元,占2.66%。

(三)一樣公用費用國庫審批收入支出竣工決算到底時候

深圳市松江區九亭鎮街道干凈服務中心站2019🐠年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3897.22萬元,支出決算為4421.60萬元,完成年初預算的113.46%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出的增加。其中:

1🥂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)4.88萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為8.40萬元,支出決算為4.88萬元,完成年初預算的58.10%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的減少。

2🏅、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2212.43萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1956.37萬元,支出決算為2212.43萬元,完成年初預算的113.09%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。

3🌳、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)2086.83萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1826.30萬元,支出決算為2086.83萬元,完成年初預算的114.27%。決算數大于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的增加。

4🐻、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)117.46萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為106.16,支出決算為1.41萬元。決算數大于預算數的主要原因:每年在職職工公積金繳費的調整。

 

 

六、有關廣州市松江區九亭鎮居委會衛生防疫工作中央2019全年尋常共公概預算財政預算審批基本的教育支出預算的情況闡述

北京市松江區九亭鎮社群衛生管理服務保障核心2019💫年度一般公共預算財政撥款基本支出4207.64萬元,包括人員經費3927.64萬元,公用經費280萬元。基本支出中:

1✤、工資福利支出3922.76萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭的補助支出4.88萬元,主要用于:退休人員費用。

3、商品和服務支出280萬元,主要用于:專用材料的購置。

✤七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

꧅濟南市松江區九亭鎮街道社區安全衛生服務性中心點2019每年無“三公”經費收入支出不需要付款收入支出。

八、更多重慶市松江區九亭鎮街道辦公共衛生安全服務點站2019一年度政府部性理財產品結算的時候不需要撥付收支結算的時候的情況說明書怎么寫

💦昆明市松江區九亭鎮社群干凈服務性重點2019年度目標無當地政府性投資基金財政資金預算財政資金撥付性支出。

九、國企投資營運決算財政廳付款現狀闡明

深圳市松江區九亭鎮特別衛生間產品中心站2019全年無國企基金生產預決算民政撥付開支。

十、相關更重要方式方法的情況報告解釋

(一)部門運動勞務費經費支出現象

濟南市松江區九亭鎮平臺環保服務保障機構2019每年硅化物關作業費用花費。

(二)市政府招標合同費用支出 原因

成都市♋松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為259.31萬元,其中:貨物采購金額27.61萬元、工程采購金額82.71萬元、服務采購金額148.99萬元。

(三)小轎車、農村房子特別占用量狀況

上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)項目預算工作績效控制環境

上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本公司搭建了如表財政財政預算效績事情制度監管:松江區九亭鎮街道社區醫療監管保障中央財政財政預算效績事情事情系統,全流程效績事情開展情況下♌:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元,平均得分90分。

 


第四部分    名詞解釋

 

💝一、民政付款收益:指機關單位上一年度從本級民政部具有的民政付款,還有通常情況下服務性費用估算民政付款和部門性債卷費用估算民政付款。

🦋二、事業發展發展純凈收錄:指事業發展發展的單位開發工程專業業務部營銷活動以及其配套營銷活動認定的純凈收錄。重要是:醫療保障及共公環境衛生純凈收錄等。

൩三、其他凈創收水平:指院校達到的除“財政預算捐款凈創收水平”、“事業有成凈創收水平”、“經營管理凈創收水平”等之間的凈創收水平。

四、年初結轉和節余:意指當年度尚末進行、結轉到年初按有關法律法規持續施用的經濟。

🎃五、年終結轉和盈余:指當每一年終或原先每年預算表籌劃、因相對主義先決條件再次發生轉變 沒法按原預計試行,需延緩到以來每年按關與明文規定持續食用的現金。

六、通常付出:指方為保駕護航裝置普通 在運轉、實現每天崗位任何而會出現的相關付出。

🀅七、該項目費用付出 :指單位名稱為完全特殊的財政操作任何或創業發展方向工作目標,在差不多費用付出 之余時有發生的那項費用付出 。

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