濟南市松江區九亭鎮社區居委會環境衛生的服務核心
2018年部門管理部門預算
目 錄
首位個部分 北京市松江區九亭鎮居委衛生監督貼心服務中央慨況
一、主耍職責權限
二、監管部門結算的時候院校造成
第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、薪資收入結余預算總表
二、純收入預算表
三、費用部門預算表
四、財政付出撥付純收入付出部門預算總表
五、一半公共信息費用預算財政預算付款教育支出預算表
六、正常服務性概預算國庫撥付關鍵教育支出結算的時候表
七、普通公用費用預算不需要撥付“三公”勞務費及機構啟用勞務費花費結算的時候表
八、政府機關性資金概算財政開支捐款開支部門預算表
九、債務過負債的具體情況報告
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
最后那部分 詞理解
第一部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況
一、主要行政職能
🥂集居委會防護、調理、醫療設備、康復護理、身心健康基礎教育及行動計劃養育技術性專業指導六位三合一職責。
二、構造設置成
🌳根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。
𝄹第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年末年收入收入支出竣工決算總表
機關單位:萬塊人民幣
凈收入 |
收支 |
||
工程項目 |
結算的時候數 |
工作 |
結算的時候數 |
一、財政預算付款純收入 |
4016.02 |
一、基本上共公提供服務花費 |
|
至少:地方政府性投資基金預算表財政性付款 |
|
二、外交活動花費 |
|
二、上司補貼金凈收入 |
143.00 |
三、國家安全支出費用 |
|
三、事業發展個人收入 |
5286.32 |
四、共同應急結余 |
|
四、經營管理使收入 |
|
五、幼小銜接教育支出 |
5.30 |
五、附屬計量單位繳納工資 |
|
六、小學科技的不斷設備撥出 |
|
六、其他的收錄 |
1476.93 |
七、企業文化體育課與傳媒業撥出 |
|
|
|
八、當今社會切實保障和人才需求收支 |
709.12 |
|
|
九、整形安全衛生與策劃生孕支出費用 |
10070.93 |
|
|
十、環保型節能環保材料型費用 |
|
|
|
五一、城鄉居民街道辦事處收支 |
|
|
|
十三、畜牧業水花費 |
|
|
|
十四、交通管理物流運輸性支出 |
|
|
|
十四、物資探勘問題等結余 |
|
|
|
第十、金融業服務的業等結余 |
|
|
|
第十五、銀行業性支出 |
|
|
|
二十七、支助其他的地區收支 |
|
|
|
二十、國土局海洋資源形象等結余 |
|
|
|
黨的十九、公寓房有效保障總支出 |
1.41 |
|
|
2、油糧物質收儲撥出 |
|
|
|
二11、某些開支 |
|
本年度納入累計 |
10922.27 |
當年度性支出合計數 |
10786.76 |
用人事投資基金挽救結余差額 |
|
節余劃分 |
139.79 |
年終結轉和余額 |
4.28 |
年尾結轉和節余 |
|
共計 |
10926.55 |
總結 |
10926.55 |
2018年末純收入結算的時候表
基層單位:億元
活動 |
本年度創收總計 |
財政廳審批創收 |
上一級補貼收錄 |
事業上的工資收入 |
營業使收入 |
附屬的單位上交使收入 |
另外利潤 |
||||
功能分類 |
課目公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
10922.27 |
4016.02 |
143.00 |
5286.32 |
|
|
1476.93 |
|
205 |
|
|
培養花費 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
護理進修及課程培訓 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
專業培訓教育支出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會擔保和擇業支出費用 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門工作機構離退休之 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業公司的離離休 |
254.27 |
254.27 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業心標準事業心標準一般社會養老安全納費費用 |
454.85 |
454.85 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障衛生監督與規劃生殖花費 |
10206.44 |
3300.19 |
143.00 |
5286.32 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
|
基成醫院衛生監督系統 |
7511.34 |
1628.79 |
143.00 |
4262.62 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
01 |
城市地區片區衛生管理醫院 |
7499.07 |
1616.52 |
143.00 |
4262.62 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
99 |
其余農村基層醫治環境衛生單位經費支出 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性食品衛生 |
2551.70 |
1528.00 |
|
1023.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要公共服務衛生服務 |
2551.70 |
1528.00 |
|
1023.70 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關視野機構診療 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性政府部門醫遼 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房有保障收入支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改革的實質經費支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房社保公積金 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
2018當年度撥出竣工決算表
公司的:W
大型項目 |
年初費用支出 加總 |
幾乎費用 |
新項目撥出 |
上交國家上家花費 |
管理其他支出 |
對附屬醫院政府部門補貼費結余 |
||||
功能分類 |
專業科目種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
10786.76 |
10436.40 |
350.36 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培養教育支出 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
訪學及培訓學校 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培順支出費用 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
208 |
|
|
中國人力資源保障措施和求業花費 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業上的組織辭職 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業計量單位離退休工資 |
254.27 |
254.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業心政府部門最基本社會養老保障繳納費用結余 |
454.85 |
454.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥公共衛生與規劃生孕費用支出 |
10070.93 |
9725.87 |
345.06 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層醫院整形環境衛生組織 |
7375.83 |
7163.93 |
211.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市區居委會清潔衛生裝置 |
7363.57 |
7163.94 |
199.63 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
各種基層人員社區醫療安全機購支出費用 |
122.70 |
|
122.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性食品衛生 |
2551.70 |
2418.54 |
133.16 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多共公食品衛生產品 |
2551.70 |
2418.54 |
133.16 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業有成公司的醫療保障 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業組織診療 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房服務收入支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋機構改革費用支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居個人住房公積金貸款 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
2018財政資金年度財政資金審批收入來源收入支出部門預算總表
部門:萬塊人民幣
薪資 |
其他支出 |
||||
新項目 |
結算的時候數 |
樓盤 |
加總 |
應該服務性預決算財政部門補貼款 |
區政府性股權基金成本預算財政資金審批 |
一、平常公共性費用民政捐款 |
4016.02 |
一、正常公益性服務于結余 |
|
|
|
二、人民政府性債券預決算國庫付款 |
|
二、外交關系開支 |
|
|
|
|
|
三、中國國防其他支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性穩定性支出 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓收入支出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
六、專業技術性性支出 |
|
|
|
|
|
七、文化課運動與文化傳播性支出 |
|
|
|
|
|
八、當今社會生活保障機制和自主創業其他支出 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
九、醫遼公共衛生與項目生孩經費支出 |
3300.19 |
3300.19 |
|
|
|
十、綠色建筑的環保教育支出 |
|
|
|
|
|
國慶、成鄉街道辦結余 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水撥出 |
|
|
|
|
|
十五、客運公路運輸其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源地質勘察信息內容等撥出 |
|
|
|
|
|
第十三、行業服務于業等花費 |
|
|
|
|
|
第十五、財經撥出 |
|
|
|
|
|
十六、扶持許多中北部經費支出 |
|
|
|
|
|
18、土地海上氣象條件等撥出 |
|
|
|
|
|
十八、房間維護費用支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
三十、油糧油料儲備庫撥出 |
|
|
|
|
|
二五一、其它的撥出 |
|
|
|
年初凈收入總金額 |
4016.02 |
當年度總支出加總 |
4016.02 |
4016.02 |
|
年終不需要付款結轉和節余 |
|
年初財政部門捐款結轉和盈余 |
|
|
|
常見服務性決算不需要補貼款 |
|
|
|
|
|
中央政府性債券預決算財政局補貼款 |
|
|
|
|
|
總額 |
4016.02 |
合計 |
4016.02 |
4016.02 |
|
2018年末基本上公益性成本預算財政資金撥付花費結算的時候表
企事業單位:萬美元
建設項目 |
累計數 |
常規收支 |
建設項目性支出 |
|||
功效各類 科目表標識號 |
課程和科目名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教導撥出 |
5.30 |
|
5.30 |
205 |
08 |
|
進修申請及學習 |
5.30 |
|
5.30 |
205 |
08 |
03 |
培養費用支出 |
5.30 |
|
5.30 |
208 |
|
|
市場有保障和畢業生就業其他支出 |
709.12 |
709.12 |
|
208 |
05 |
|
人事部門企業發展公司辭職 |
709.12 |
709.12 |
|
208 |
05 |
02 |
事業心廠家離退休年齡 |
254.27 |
254.27 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關企業的單位差不多養老服務保險金激費其他支出 |
454.85 |
454.85 |
|
210 |
|
|
醫療設備衛生防疫與計劃表孕育經費支出 |
3300.19 |
2982.41 |
317.78 |
210 |
03 |
|
農村基層醫治衛生間組織 |
1628.79 |
1444.17 |
184.62 |
210 |
03 |
01 |
成市社區服務中心食品衛生設備 |
1616.52 |
1444.17 |
172.35 |
210 |
03 |
99 |
一些底層醫院環衛設備教育支出 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
公用設施衛生防疫 |
1528.00 |
1394.84 |
133.16 |
210 |
04 |
08 |
差不多公益性環衛工作 |
1528.00 |
1394.84 |
133.16 |
210 |
11 |
|
政府部門教育事業機關單位醫藥 |
143.40 |
143.40 |
|
210 |
11 |
02 |
企事業政府部門社區醫療 |
143.40 |
143.40 |
|
221 |
|
|
商品房服務經費支出 |
1.41 |
1.41 |
|
221 |
02 |
|
租賃房教育體制改革結余 |
1.41 |
1.41 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅北京公積金 |
1.41 |
1.41 |
|
自動求和 |
4016.02 |
3692.94 |
323.08 |
2018全年一般的公共性估算不需要撥付根本結余結算的時候表
企事業單位:70萬
工程 |
預估合計 |
師接待費 |
公共經費預算 |
||
經濟性歸類 課程商品編號 |
科目必名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資福利性經費支出 |
3438.66 |
3438.66 |
|
301 |
01 |
基本上員工工資 |
438.20 |
438.20 |
|
301 |
02 |
津貼費補助費 |
251.76 |
251.76 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼申請書費 |
66.23 |
66.23 |
|
301 |
07 |
績效評價薪水 |
1490.30 |
1490.30 |
|
301 |
08 |
企事業上計量單位事業上計量單位大致頤養人身險費 |
454.84 |
454.84 |
|
301 |
09 |
職業化年金手機繳費 |
|
|
|
301 |
10 |
工作人員基本上醫療保障保險公司繳納 |
143.40 |
143.40 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫學津貼交款 |
|
|
|
301 |
12 |
其余的養老保障措施付費 |
|
|
|
301 |
13 |
個人住房北京公積金 |
79.87 |
79.87 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
的底薪春節福利花費 |
514.06 |
514.06 |
|
302 |
|
貨品和服務保障收入支出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公場所費 |
|
|
|
302 |
02 |
打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
資訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業方法公司方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)學費 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦使用費 |
|
|
|
302 |
15 |
例會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的物料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
多功能然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托授權項目費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利微信費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公用車的啟用維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外的路網費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
任何商品是和安全服務其他支出 |
|
|
|
303 |
|
對人家庭關系式的補助款 |
254.27 |
254.27 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
254.27 |
254.27 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活方式補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫治費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的林果生孩子貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
某些個人賬戶和家廷的補助費收入支出 |
|
|
|
310 |
|
金融資本性費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公區設配折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
專業級機折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
信息內容wifi網絡及工具購入系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待私家車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
其余道路交通設備購進 |
|
|
|
310 |
22 |
無型債務置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
另外的資金性費用 |
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總金額 |
3692.94 |
3692.94 |
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2018全年通常公共服務結算的時候財政資金捐款“三公”金費及行政機關運營金費費用結算的時候表
標準:萬元左右
正常公共性概預算財政性撥付“三公”預備費 |
行政機關行駛 金費預算數 |
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加總 |
因公出國留學 (境)費 |
因公專用車添置及作業費 |
公務到訪到訪費 |
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小計 |
公務活動用車的 折舊費費 |
因公私家車 作業費 |
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財政預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018一年度地方政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算不需要撥付費用預算表
廠家:萬塊人民幣
產品 |
自動求和 |
基本的性支出 |
樓盤費用 |
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效果進行分類 專業科目編寫代碼 |
科目表稱呼 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年固定資產外債實際情況報告 |
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累計額公司的:萬美金 |
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數量統計 |
總價值 |
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月初數 |
年初數 |
期初數 |
年底數 |
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一、財產加總 |
—— |
—— |
4902.20 |
4590.93 |
(一)傳播基金 |
—— |
—— |
1836.16 |
1483.07 |
(二)固定位置財力 |
—— |
—— |
3066.04 |
3107.86 |
其中:1.房屋(平方米) |
5500 |
5500 |
543.62 |
543.62 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
493 |
500 |
458.39 |
542.36 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
57.13 |
16.54 |
🅷 尋常國家公務私車 |
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✃ 交通執法交警執法出行 |
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🧜 勞動防護專科水平公務車 |
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ꦫ 另外小二租車 |
2 |
1 |
57.13 |
16.54 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
276 |
304 |
1566.69 |
1659.34 |
單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
449 |
449 |
🐓 4.一些統一房產 |
—— |
—— |
497.34 |
362.54 |
ಞ 減:顯示器固定資產折舊及減值備好 |
—— |
—— |
|
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(三)常年投資人 |
—— |
—— |
|
|
(四)新建公程 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱匿資金 |
—— |
—— |
|
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♚ 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)某些房產 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債累計 |
—— |
—— |
1280.17 |
920.20 |
三、凈財力累計 |
—— |
—— |
3622.03 |
3670.73 |
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
一、對佛山市市松江區九亭鎮特別衛生防疫服務管理工作站2018年中營收其他支出基本情況下情況說明書
廣州市市松江區九亭鎮小區清潔衛生服務于中心點2018🔯年度收入總計為10926.55萬元、支出總計為10926.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加了720.02萬元和720.02萬元。主要原因:收入增加原因①事業收入增加168.66萬元,②其他因素收入增加551.36萬元;支出增加原因①醫療衛生與計劃生育支出增加174.29萬元,②社會保障和就業支出增加544.81萬元。
二、對于天津市松江區九亭鎮社群食品衛生的服務部站2018半年度收益部門預算情況原因分析
年初ꦓ收入合計10922.27萬元,其中:財政撥款收入4016.02萬元,占36.77%;上級補助收入143萬元,占1.31%;事業收入5286.32萬元,占48.40%,其他收入1476.93萬元,占13.52%。
三、關與天津市松江區九亭鎮社區清潔衛生清潔衛生的服務核心2018半年度教育支出部門預算具體情況表示
年初♌支出合計10786.76萬元,其中:基本支出10436.40萬元,占96.75%;項目支出350.36萬元,占3.25%
四、介紹佛山市松江區九亭鎮社區網站環衛服務項目心中2018全年財政局捐款凈收入付出基本原因代表
天津市松江區九亭鎮社區服務管理站衛生學服務管理服務點2018🦹年度財政撥款收支總決算4016.02萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。
五、觀于上海市松江區九亭鎮社群干凈服務質量中2018全年度通常服務性估算國庫撥付費用支出 竣工決算狀況描述
(一)普遍共公預算表財政開支捐款開支基本實際情況。
佛山市松江區九亭鎮小區干凈服務的主2018ꦦ年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,占本年支出合計的37.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。
(二)通常公用成本預算國庫捐款花費預算機構具體情況。
北京市松江區九亭鎮街道社區食品衛生安全服務中央2018♛年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.30萬元,占0.13%,社會保障和就業支出(類)709.12萬元,占17.66%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3300.19萬元,占82.17%,住房保障支出(類)1.41萬元,占0.04%。
(三)通常現象公用費用民政付款付出預算具有現象。
蘇州市松江區九亭鎮街道辦事處食品衛生服務的心中2018🔴年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3948.81萬元,支出決算為4016.02萬元,完成年初預算的101.70%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出的增加。其中:
1🃏、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)5.30萬元。主要用于:職工專業技能和崗位培訓。年初預算為10萬元,支出決算為5.30萬元,完成年初預算的53.00%。決算數小于預算數的主要原因:年內安排人員培訓人數減少及部分培訓免費參加。
2ꦕ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)254.27萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為248.96萬元,支出決算為254.27萬元,完成年初預算的102.13%。決算數大于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的增加。
3🌺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)454.85萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為227.41萬元,支出決算為454.85萬元,完成年初預算的200.01%。決算數大于預算數的主要原因:單位基本養老保險繳費支出的增加。
4💜、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1616.52萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1471.72萬元,支出決算為1616.52萬元,完成年初預算的109.84%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。
5🐽、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)12.27萬元。主要用于:基本藥物制度中央資金補助。年初預算為零,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央資金的撥付。
6💫、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1528萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1887.70萬元,支出決算為1528.00萬元,完成年初預算的80.94%。決算數小于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的減少。
7🥃、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)143.40萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為103.02萬元,支出決算為143.40萬元,完成年初預算的139.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員及繳費標準的增加。
8🐷、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1.41萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0,支出決算為1.41萬元。
六、光于滬市松江區九亭鎮街道社區衛生服務質量監督服務質量學校2018每年通常情形下共公費用財政費用審批基本的費用部門預算情形說
傷害市松江區九亭鎮街道辦事處清潔產品心中2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3692.93萬元,包括人員經費3692.93萬元。基本支出中:
1✃、工資福利支出3438.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、對個人和家庭的補助支出254.27萬元,主要用于:退休費、撫恤金、住房公積金支出。
ও七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
𒁃杭州市松江區九亭鎮社區服務保障中央干凈衛生服務保障中央2018月度無“三公”預備費財政收入支出審批收入支出。
八、針對沈陽市松江區九亭鎮社區服務的站安全服務的核心2018月度市政府性資金估算財務捐款收入支出部門預算事情表示
♛沈陽市松江區九亭鎮街道社區衛生服務項目學服務項目中心站2018年無地方政府性資金財政局預算財政局捐款費用支出
九、國有土地資產經營的費用財政性付款前提表示
成都市松江區九亭鎮區域衛生防疫安全服務核心2018每年無國企投資基金銷售預決算財政局捐款支出費用
十、其他極為重要相關事宜的狀態闡明
(一)工商登記程序運行勞務費支出費用具體情況。
2018全年度傷害市松江區九亭鎮社區服務于站安全衛生服務于學校有機關運營預備費教育支出。
(二)市政府集中采購支出費用時候
2018🅘年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)291.64萬元,其中:貨物采購金額165.60萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額126.04萬元。
(三)車量、農村房子非常規使用狀況
鄭州市松江區九亭鎮平臺衛生間工作平臺2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算考核方法情況發生
💙上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:松江區九亭鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目17個,涉及預算金額362.20萬元;2018年度開展的績效評價項目13個,涉及預算金額342.83萬元。
第四部分 名詞解釋
𝕴一、國庫撥付利潤:指工作單位上全年度從本級國庫監管部門獲取的國庫撥付,包含大部分服務性費用預算表國庫撥付和國家性基金投資費用預算表國庫撥付。
🌸二、事業性機關單位效益:指事業性機關單位機關單位推進技術業務部門話動舉例說明手游輔助話動贏得的效益。主要的是:社區醫療效益。
ꦦ三、操作薪水:指事業發展機構在行業業務領域過程內容形式簡述捕助過程內容形式囿于進行非自主記帳操作過程內容形式獲取的薪水。
꧟四、另外效益:指廠家獲得的除“財政支出捐款效益”、“參公效益”、“經營的效益”等范圍內的效益。主要是:日息效益等。
五、月初結轉和盈余:就是指去年度無法完全、結轉到年初按相關的英文的規定再繼續利用的流動資金。
ඣ六、歲末結轉和節余:指當一年度目標或原先年項目預算布置、因直接必備條件會發生產生波動不能按原計劃怎么寫執行,需延長到過后年按關干中規定再次施用的的資金。
💜七、最基本性費用:指公司的為擔保平臺正常情況下在運轉、順利完成平日工做主線任務而發生了的各種性費用。
☂八、品牌其他結余:指單位名稱為已完成某一的政府部門本職工作成就或企業開發開發個人目標,在基本的其他結余后形成的那項其他結余。
🙈九、企業營運費用:指事業有成公司的在行業話動及助手話動之下發展非自己成本核算企業營運話動突發的費用。
♊十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
꧑五一、部門操作預備費:指行政事務部門和基準因公員法管理制度的事業上部門食用應該服務性費用不需要審批配備的基礎收支中的日常的公共預備費收支。