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2019年決算信息公開(上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 上傳時刻:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

廣州市松江區新橋鎮居委會環衛售后服務基地

2019半年度竣工決算

 


目  錄

 

第一個地方 南京市松江區新橋鎮社區清潔衛生清潔衛生的服務平臺局慨況

一、常見職責權限

二、企業配置

第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、個人收入結余結算的時候總表

二、收入來源結算的時候表

三、花費竣工決算表

四、國庫補貼款創收開支預算總表

五、尋常共公概預算不需要撥付收入支出結算的時候表

六、通常服務性費用預算財政部門付款基本上撥出預算表

七、應該共同預算表財政預算撥付“三公”事業費預算及行政機關程序運行事業費預算費用部門預算表

八、當地政府性債券竣工決算財政費用審批費用竣工決算表

九、財產資產負債時候表

第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

最后部份 詞解釋


第一部分    上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心概況

 

一、主要的崗位職責

🧸新橋鎮街道辦事處清潔產品重點也是所集治療、預防、養身、康復訓練、清潔間管理幼教和計劃書生孩枝術指引為一體機的表層街道辦事處治療清潔產品結構。重點處于松江區東西部,東鄰閔行區莘莊鎮,重點共同承擔著新橋鎮的首要治療、服務質量性清潔和街道辦事處清潔產品運作。

二、學校如何設置

上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心設28個下設醫療機構,例如:🦄行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒科、兒童保健科、眼科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、分中心、晨星社區衛生服務站、春申衛生服務站、新東苑中心衛生室。

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019年終收錄性支出預算總表

組織:70萬

薪資收入

撥出

品牌

竣工決算數

建設項目

結算的時候數

一、基本上共同概預算財政性撥付個人收入

5,270.02

一、普遍服務的性服務的經費支出

 

二、人民政府性新基金項目預算不需要付款工資

 

二、外交關系總支出

 

三、領導補貼金使收入

 

三、中國國防付出

 

四、工作創收

8,106.35

四、共同安全保障費用支出

 

五、企業經營納入

 

五、基礎教育花費

8.45

六、復屬機構上交國家收錄

 

六、小學科學技能收支

 

七、其他利潤

212.99

七、人文出境游體育課與新傳媒支出費用

 

 

 

八、社會的擔保和就業機會經費支出

553.27

 

 

九、衛生監督穩定費用支出

12,774.20

 

 

十、能源管理優質開支

 

 

 

十一月、城鄉一體化社區服務中心花費

 

 

 

第十二、畜牧業水開支

 

 

 

十五、交通配套運輸管理教育支出

 

 

 

十四、短信勘查短信等結余

 

 

 

第十六、商業運作服務性業等收支

 

 

 

第十五、金融投資經費支出

 

 

 

十六、協助另一個位置其他支出

 

 

 

二十、自然生態資原海底氣象觀測等經費支出

 

 

 

第十九、商品房服務保障支出費用

150.21

 

 

四十、糧油食品工程材料產出其他支出

 

 

 

二11、地震災害有機廢氣及應急方案方法其他支出

 

 

 

二第十二、另外費用支出

 

年初工資累計數

13,589.36

本年度收入支出合計數

13,486.13

用事業發展債卷挽回開支差額

 

盈余都分配好

162.74

期初結轉和盈余

230.74

年終結轉和節余

171.23

總共

13,820.10

總結

13,820.10


2019年末創收預算表

工作單位:萬美金

頂目

年初效益總計

財政廳審批純收入

上一級經濟補貼薪資收入

教育事業效益

運作效益

其他行業上交國家工資

許多盈利

功能分類
科目編碼

科目必種類

總計

13,589.36 

5,270.02 

0 

8,106.35 

0 

0 

212.99 

205

 

 

幼教花費

8.45

8.45

0

0

0

0

0 

205

08

 

進修生及技術培訓

8.45

8.45

0

0

0

0

0 

205

08

03

  培訓班費用

8.45

8.45

0

0

0

0

0 

208

 

 

社會各界后勤保障和工作費用

553.27

6.37

0

546.90

0

0

0

208

05

 

行政訴訟人事公司離退職

553.27

6.37

0

546.90

0

0

0

208

05

02

  視野標準離退休年齡

7.28

6.37

0

0.91

0

0

0

208

05

05

  機關行業企業單位行業企業單位核心頤養保險公司繳納費用收支

375.28

0

0

375.28

0

0

0

208

05

06

  政府部門事業上的組織職業角色年金繳付開支

170.71

0

0

170.71

0

0

0

210

 

 

衛生管理良好費用

12,877.43

5,255.20

0

7,409.24

0

0

212.99

210

03

 

基層工作醫療保障環保設備

10,237.01

3,516.04

0

6,557.20

0

0

163.77

210

03

01

  地市社區網站清潔機購

10,237.01

3,516.04

0

6,557.20

0

0

163.77

210

04

 

通用衛生間

2,437.71

1,739.16

0

649.33

0

0

49.22

210

04

08

  常見共同衛生防疫貼心服務

2,437.71

1,739.16

0

649.33

0

0

49.22

210

11

 

行政管理事業心機關單位整形

202.71

0

0

202.71

0

0

0

210

11

02

  事業發展標準社區醫療

202.71

0

0

202.71

0

0

0

221

 

 

房屋后勤保障費用

150.21

0

0

150.21

0

0

0

221

02

 

商品房轉型開支

150.21

0

0

150.21

0

0

0

221

02

01

  住宅北京公積金

150.21

0

0

150.21

0

0

0

 


2019第四季度其他支出竣工決算表

方:千元

建設項目

本年度付出累計數

差不多收支

活動開支

上交國家上級部門費用支出

經驗總支出

對附帶單位名稱補助金總支出

功能分類
科目編碼

會計科目稱呼

加總

13,486.13 

12,864.17 

621.96 

0 

0 

0 

205

 

 

教育學校開支

8.45

0 

8.45

0 

 0

0 

205

08

 

專科護士教學及教學

8.45

0 

8.45

0 

 0

0 

205

08

03

  專業培訓費用支出

8.45

0 

8.45

0 

 0

0 

208

 

 

當今社會保證和專業教育費用

553.27 

553.27 

0 

0 

0 

0 

208

05

 

人事部門企事業部門離養老

553.27 

553.27 

0 

0 

0 

0 

208

05

02

  企事業工作單位離辭職

7.28 

7.28 

0 

0 

0 

0 

208

05

05

  政府機關事業行業關鍵醫療保險金保險金付款經費支出

375.28

375.28

0 

0 

0 

0 

208

05

06

  國家機關企業方職業年金付費付出

170.71

170.71

0 

0 

0 

0 

210

 

 

清潔健康保健其他支出

12,774.20

12,160.69

613.51

0 

0 

0 

210

03

 

基本治療衛生學機購

10,100.19

9,643.39

456.80

0 

0 

0 

210

03

01

  省份平臺清潔衛生部門

10,100.19

9,643.39

456.80

0 

0 

0 

210

04

 

公眾環境衛生

2,471.30

2,314.59

156.71

0 

0 

0 

210

04

08

  一般共同衛生防疫服務性

2,471.30

2,314.59

156.71

0 

0 

0 

210

11

 

人事部門企事業部門醫疔

202.71

202.71

0

0 

0 

0 

210

11

02

  事業性計量單位醫遼

202.71

202.71

0

0

0

0

221

 

 

個人住房擔保開支

150.21

150.21 

0

0 

0 

0 

221

02

 

公房改善付出

150.21

150.21 

0

0 

0 

0 

221

02

01

  住宅房北京公積金

150.21

150.21 

0

0 

0 

0 

 


2019當年度財政局撥付凈收入其他支出竣工決算總表

計量單位:萬余元

創收

性支出

樓盤

結算的時候數

創業項目

加總

常見共公概預算財政廳捐款

政府機構性新基金概預算國庫付款

一、常見公共信息決算財政廳捐款

5,270.02 

一、基本上公益性服務收入支出

 

 

 

二、政府性性貨幣基金預算表財政支出補貼款

 

二、外交活動性支出

 

 

 

 

 

三、防御經費支出

 

 

 

 

 

四、共公安全防護花費

 

 

 

 

 

五、教育學校支出費用

8.45 

8.45 

 

 

 

六、科學性技術性花費

 

 

 

 

 

七、和文化度假旅行教育與新傳媒收支

 

 

 

 

 

八、的社會保險和自主創業教育支出

6.37 

6.37 

 

 

 

九、環衛良好撥出

5,255.20 

 52,55.20

 

 

 

十、低能耗綠色環保撥出

 

 

 

 

 

11、新農村特別性支出

 

 

 

 

 

十三、農業水總支出

 

 

 

 

 

第十五、公路網車輛付出

 

 

 

 

 

十四、成本勘測資訊等性支出

 

 

 

 

 

15場、房地產業保障業等費用

 

 

 

 

 

十五、經融費用支出

 

 

 

 

 

十八、捐助其它的地段收入支出

 

 

 

 

 

二十、清新教育資源海洋生物氣象站等總支出

 

 

 

 

 

第十九、居住房服務保障教育支出

 

 

 

 

 

四十、糧油加工工程物資自給率支出費用

 

 

 

 

 

二十一月、傷害防控及作為應急的工作管理經費支出

 

 

 

 

 

二第十二、各種經費支出

 

 

 

當年度薪資累計

5,270.02 

上年花費自動求和

 5,270.02

5,270.02 

 

年終財政局捐款結轉和盈余

 

月底財政性付款結轉和盈余

 

 

 

一、基本公共信息預算表民政付款

 

 

 

 

 

二、縣政府性新基金預算表財政性撥付

 

 

 

 

 

合計

5,270.02 

合計

 5,270.02

5,270.02 

 

 


2019半年度一般的公共性費用預算財政局付款撥出部門預算表

企事業單位:上萬元

大型項目

累計數

大致其他支出

頂目總支出

功效分類管理

科目表項目編碼

題目稱謂

205

 

 

教導開支

8.45

 

8.45

205

08

 

研習及教育培訓

8.45

 

8.45

205

08

03

  培訓班支出費用

8.45

 

8.45

208

 

 

社會中基本保障和人才需求付出

6.37

6.37

 

208

05 

 

行政部門衛生事業組織離離休

6.37

6.37

 

208

05

 02

  事業部門部門離退休年齡

6.37

6.37

 

210

 

 

干凈綠色性支出

5,255.20

4,865.98

389.22

210

03

 

農村基層醫療管理安全貸款機構

3,516.04

3,200.72

315.32

210

03

01

  省會城市區域清潔組織

3,516.04

3,200.72

315.32

210

04

 

公用安全

1,739.16

1,665.26

73.90

210

04

08

  常見服務項目性衛生情況服務項目

1,739.16

1,665.26

73.90

加總

5,270.02

4,872.35

397.66

 


2019本年度一半共公概預算不需要撥付最基本性支出結算的時候表

  公司:上萬元

頂目

總金額

工人資金

通用資金投入

經濟性細分

課程簡碼

科目必簡稱

301

 

薪水有福利總支出

4,072.86

4,072.86

 

301

01

  幾乎月工資

499.20

499.20

 

301

02

  津貼費補助費

233.29

233.29

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  食堂菜補貼政策費

 

 

 

301

07

  績效考核工薪

1,860.18

1,860.18

 

301

08

企事業機構機構事業機構機構總體社會養老穩定繳納費用

 

 

 

301

09

就業年金付款

 

 

 

301

10

公司員工核心治療人壽保險交款

 

 

 

301

11

國家事業單位醫療設備補貼費付費

 

 

 

301

12

任何社會生活保障機制付款

 

 

 

301

13

公寓房住房基金

 

 

 

301

14

醫藥費

 

 

 

301

99

  其它工薪員工福利付出

1,480.19

1,480.19

 

302

 

設備和產品付出

798.10

 

798.10

302

01

  辦公區費

 

 

 

302

02

  打印費

 

 

 

302

03

  顧問費

 

 

 

302

04

  手讀費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業控制公司控制費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)花費

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

 

 

 

302

14

  租貸費

 

 

 

302

15

  擴大會議費

 

 

 

302

16

  教學費

 

 

 

302

17

  公務接持接持費

 

 

 

302

18

  專門物料費

728.89

 

728.89

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專用的能源費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  下令讓業務員費

 

 

 

302

28

  總工會專項資金

36.20

 

36.20

302

29

  發福利費

28.53

 

28.53

302

31

  因公私車運作系統維護費

 

 

 

302

39

  的交行的費用

 

 

 

302

40

  稅金及額外花費

 

 

 

302

99

  另一個寶貝和服務于費用

4.48

 

4.48

303

 

對個和婚姻的補助金

1.39

1.39

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  居住補貼申請書

 

 

 

303

07

  診療費津貼

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

 

 

 

303

10

私人草業加工補肋

 

 

 

303

99

  許多對小編和的家庭的補帖

 

 

 

310

 

資本投資性花費

 

 

 

310

02

  企業辦公產品購置費

 

 

 

310

03

  專門裝備新購

 

 

 

310

07

  新服務網站及PC軟件購入游戲更新

 

 

 

310

13

  國家公務專用車添置

 

 

 

310

19

  別的鐵路交通平臺租賃費

 

 

 

310

21

  文物保護和陳列技巧品租賃費

 

 

 

310

22

  無形中資產投資新購

 

 

 

310

99

  另外的股權投資性結余

 

 

 

總金額

4,872.35

4,074.25

798.10

 


2019全年一樣 公共信息概預算財政資金撥付“三公”專項資金及工商登記進行專項資金付出竣工決算表

工作單位:萬塊

通常情況公眾成本預算財政性撥付“三公”事業費

單位操作

金費部門預算數

加總

因公出國旅游

(境)費

因公車輛購置費及進行費

公務到訪到訪費

小計

國家公務車輛

購進費

國家公務出行

運動費

費用預算數

結算的時候數

項目預算數

部門預算數

概預算數

結算的時候數

預算表數

竣工決算數

估算數

竣工決算數

決算數

部門預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019全年人民政府性債卷項目預算民政付款收支竣工決算表

部門:W

工程

加總

一般開支

工作支出費用

功效等級分類

會計科目代碼

專業科目稱謂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年財產流動負債狀態表

 

 

合同額企事業單位:十萬

 

用戶

價值量

本年數

年終數

期初數

年尾數

一、固定資產自動求和

——

——

3,995.82 

3,943.54

   (一)流動性基金

——

——

1,850.47 

1,842.86

   (二)規定資源

——

——

4,124.92 

4,549.66

          其中:1.房屋(平方米)

5,022.6

5,022.6

809.95 

809.95 

♌                2.萬能設備(臺/套/輛)

1281

1431

1,090.34 

1,210.94 

ౠ                     里面:(1)配送車輛(輛)

1

1

24.35 

24.35 

🍸                                 一半因公小二租車

 

 

 

 

𒊎                                 綜合執法巡邏專用車

 

 

 

 

🐈                                 特別專注新技術專車

 

 

 

 

𒅌                                 其余小二租車

1

1

24.35 

24.35 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

788

837

2,050.24 

2,264.65

                    其中:單價100萬元以上專用設備

3

3

425.78 

425.78 

ꦑ               4.一些確定凈資產

——

——

174.38 

264.11 

ღ        減:合計攤銷及減值備考

——

——

2,042.53 

2,523.80

   (三)太久股權質押的投資

——

——

 

 

   (四)常年企業債投入

——

——

 

 

   (五)在建設網過程

——

——

 

 

   (六)無型財力

——

——

77.96 

 101.36

♚        減:當年度攤銷

——

——

15.00 

 26.54

   (七)相關基金

——

——

 

 

二、過負債的累計數

——

——

852.28 

 574.02

三、凈股權累計數

——

——

3,137.54 

3369.52

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、至于深圳市松江區新橋鎮社區服務的機構環境衛生服務的機構2019年終效益結余竣工決算整體來說前提原因分析

鄭州市松江區新橋鎮社區安全衛生安全衛生保障機構2019財政年度薪資總額為13,820.10萬元、支出總計為13,820.10🌄萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1,052.57萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。

二、并于廣州市松江區新橋鎮社區居委會公共衛生服務于公司2019年中收入水平結算的時候的申請報告怎么寫

本年度♌收入合計13,589.36萬元,其中:財政撥款收入5,270.02萬元,占38.78%;事業收入8,106.35萬元,占59.65%;其他收入212.99萬元,占1.57%。

三、關于幼兒園濟南市松江區新橋鎮街道辦事處清潔衛生業務中央2019年終結余竣工決算癥狀申請報告

當年度🎐支出合計13,486.13萬元,其中:基本支出12,864.17萬元,占95.39%;項目支出621.96萬元,占4.61%。

四、至于成都市松江區新橋鎮社群食品衛生服務培訓中心點2019當年度財政資金付款凈收入收支綜合時候闡述

昆明市松江區新橋鎮社區居委會安全衛生服務的重點2019🔴年度財政撥款收支總決算5,270.02萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加675.49萬元,增長14.70%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。

五、至于鄭州市松江區新橋鎮片區衛生情況業務中心點2019年終常見公開費用預算國庫審批支出費用預算狀況描述

(一)似的公共性預預算財政廳審批結余預算環境承載力具體情況

杭州市松江區新橋鎮社群公共衛生工作服務平臺2019𒆙年度一般公共預算財政撥款支出5,270.02萬元,占本年支出合計的39.08%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加675.49萬元,增長14.70%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。

(二)基本共同項目預算財政性撥付付出竣工決算節構條件

成都市松江區新橋鎮片區清潔服務管理重心2019𝓡年度一般公共預算財政撥款支出5,270.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)8.45萬元,占0.16%,社會保障和就業支出(類)6.37萬元,占0.12%;衛生健康支出(類)5,255.20萬元,占99.72%。

(三)普遍公眾費用預算財政部門捐款收支預算準確狀況

杭州市松江區新橋鎮社區服務性站安全服務性平臺2019𝔉年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4,881.52萬元,支出決算為5,270.02萬元,完成年初預算的107.96%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:

1ไ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為8.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2𒈔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為21.60萬元,支出決算為6.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。

3💜、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,444.82萬元,支出決算為3,516.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出增加。

4🧸、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1405.10萬元,支出決算為1739.16萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出增加。

六、并于沈陽市松江區新橋鎮社區居委會健康貼心服務心中2019季度普遍公共服務工程預算財政局審批幾乎總支出預算情況發生表示

蘇州市松江區新橋鎮居委會衛生間工作學校2019🃏年度一般公共預算財政撥款基本支出4,872.35萬元,包括人員經費4,074.25萬元,公用經費798.10萬元。基本支出中:

1、🍎工資福利支出4,072.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、編外人員工資福利社保保障費。

2、商品和服務支出798.10萬元,主要用于:專用材料費等。

3、對個人和家庭的補助支出1.39萬元,主要用于:獨生子女獎勵費。

♉七、關于上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

武漢市松江區新橋鎮區域公共衛生提供服務主2019季度無“三公”資金財政廳付款花費。

八、對于深圳市松江區新橋鎮平臺環衛工作公司2019當年度相關部門性債卷項目預算財政資金補貼款花費部門預算情形說

🌊深圳市松江區新橋鎮社區服務性服務所干凈衛生服務性服務所2019一年度無當地政府性新基金成本預算民政補貼款撥出。

九、國有企業金融資本管理費用預算財政預算捐款時候證明

🏅天津市松江區新橋鎮街道環衛服務培訓核心2019本年度無公有資本管理合作經營項目預算國庫撥付其他支出。

十、某個決定性重大事項的狀態說

(一)政府機關操作費用花費原因

深圳市松江區新橋鎮街道社區衛生產品防疫產品主2019季度高分子關開機運行預備費開支。

(二)政府機構采購流程收支的情況

西安市松江區新橋鎮片區衛生監督服務學校2019༒年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為481.12萬元,其中:貨物采購金額123.68萬元、服務采購金額334.44萬元。

(三)維修、房屋建筑個性化損壞事情

滬市松江區新橋鎮社區居委會衛生管理服務項目咨詢中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預算表效績方法情形

上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本行業設立了下列成本成本費用預算績效考核考評評價售后產品操作措施:新橋鎮居委干凈衛生情況售后產品中間成本成本費用預算績效考核考評評價售后產品操作措施,設立了新橋鎮居委干凈衛生情況售后產品中間成本成本費用預算績效考核考評評價售后產品操作工做邏輯,嚴苛程序執行頂目“先評審會后進庫”的底線,加強頂目費用預算編織高質量;全步驟考核的管理使用狀況:﷽編報績效目標的2019年度項目20個,涉及預算金額258.86萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目20個,涉及預算金額258.86萬元;績效自評的2019年度項目20個,涉及預算金額258.86萬元,平均得分88分(其中,績效評級為“優”的項目18個;績效評級為“良”的項目2個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個。)

 


第四部分    名詞解釋

 

🎃一、不需要資金審批工資:指企事業單位當第四季度度從本級不需要資金行政部門擁有的不需要資金審批,具有普通公共性預決算不需要資金審批和地方政府性基金投資預決算不需要資金審批。

🍸二、教育事業標準薪資:指教育事業標準標準做好職業銷售移動方案及外掛移動方案拿得的薪資。常見是:醫療機構薪資、公用設施安全衛生薪資等。

🅠三、運營營收:指事業性工作單位在職業銷售運動形式以至于輔助工具運動形式認知能力實施非獨立自主計算運營運動形式達到的營收。

🍌四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。

五、月初結轉和盈余:就是指上一年度還做完、結轉到上年按有觀標準規定再繼續在使用的本金。

𝓡六、年尾結轉和盈余:指上全年或曾經全年工程預算確定、因理性水平再次發生不同不能按原準備制定一個,需延期到未來的日子里全年按光于法規再次施用的經濟。

ꦏ七、基本的總費用支出 :指廠家為保駕護航企業正常值轉運、搞定每天的業務日常任務而進行的杜六房加盟總部的總費用支出 。

💯八、內容費用費用付出 :指單位名稱為做完當前的人事部門運行工作進度或事業單位提升指標,在幾乎費用費用付出 認知能力引發的各類費用費用付出 。

ꦺ九、生產經費教育支出:指事業上的的單位在技術主題促銷促銷活動及手游輔助主題促銷促銷活動之余做非經濟獨立成本核算生產主題促銷促銷活動情況的經費教育支出。

ꦫ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

❀十一月、行政管控機關正常運作經費結余費用:指行政管控組織和符合公務活動員法管控的事業心組織的使用平常公共信息成本預算財政費用撥付安排好的常見費用中的平日共用經費結余費用費用。

 

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