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2019年決算信息公開(上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 上架時:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

深圳市松江區葉榭鎮社區提供服務站健康提供服務公司的

2019年終部門預算

 

 

 


目  錄

 

第一點部位 東莞市松江區葉榭鎮社群干凈服務項目中心站概述

一、注意主要職責

二、部門如何設置

第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表

一、年收入撥出部門預算總表

二、純收入預算表

三、教育支出預算表

四、不需要付款盈利花費竣工決算總表

五、正常公共信息預預算國庫付款開支預算表

六、基本的公益性預算財政預算捐款基本的教育支出預算表

七、一半公共性預算表財務審批“三公”專項資金及市直機關操作專項資金開支部門預算表

八、縣政府性貨幣基金項目預算民政付款付出部門預算表

九、資源外債具體情況報告

第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明

四、有些 詞表述

 


第一部分    上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況

 

一、其主要主要職責

🅘    以街道辦環保監督保障于中心站局主體,全科護士為骨干力量,合適實用街道辦信息和適和枝術,以城鎮居民綠色為中心站局,家里為行業,街道辦為范圍內,具體需要量為向導,以女人、寶寶、老年性人、急性患兒、殘障人為主點,以徹底解決街道辦的基礎環保監督現象,需要滿足基礎環保監督保障于具體需要量為基本原則,融防止、醫療服務項目、養護、康復訓練、綠色教育學校為一體化,效果、經濟發展、以便于、整合、間斷的基層醫院環保監督保障于。由經理助理職能部門部門結合三定細則等相關聯歸定中含關基礎職能部門填上。

二、部門制定

🌄上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表

2019每年純收入經費支出預算總表

公司:萬塊

使收入

性支出

新項目

部門預算數

好項目

部門預算數

一、財政資金付款效益

4160.67

一、應該公共信息售后服務收入支出

 

  在這其中:相關部門性股票基金費用預算財政局撥付

 

二、外交關系收支

 

二、上級部門補助費盈利

 

三、中國軍事收入支出

 

三、參公工資

5611.50

四、共公衛生支出費用

 

四、經營管理收益

 

五、學校結余

 

五、附設機構上交國家純收入

 

六、科學學技木撥出

 

六、某個營收

118.02

七、文化產業體育運動與媒體支出費用

 

 

 

八、社會發展保障機制和找工作花費

462.22

 

 

九、醫療服務干凈衛生與年度計劃生殖花費

8899.43

 

 

十、節電環保型費用

 

 

 

十一月、新農村社區衛生收入支出

 

 

 

12、畜牧業水結余

 

 

 

十五、交通線搬運其他支出

 

 

 

十四、教育資源探礦信息等收入支出

 

 

 

第十三、商用服務于業等收支

 

 

 

第十六、經融付出

 

 

 

十六、協助其他的城市其他支出

 

 

 

二十、國土局海域氣候等開支

 

 

 

第十九、往房的保障收入支出

114.93

 

 

三十、糧油食品物資采購自給率其他支出

 

 

 

二11、別其他支出

 

當年度收入水平累計

9890.19

本年度花費預估合計

9476.58

用企業發展投資基金解決收支明細差額

 

盈余分配比例

413.61

年末結轉和盈余

 

年初結轉和盈余

 

合計

9890.19

總金額

9890.19


2019第四季度營收部門預算表

單位名稱:萬元左右

大型項目

本年度創收總計

財政支出審批純收入

上家經濟補貼收入水平

視野凈收入

營運盈利

附設行業繳納工資收入

另一純收入

功能分類
科目編碼

科目必各稱

總計

9890.19

4160.67

 

5611.50

 

 

118.02 

208

 

 

時代的保障和求業花費

462.22

322.65

 

139.57

 

 

 

208

05

 

行政管理教育事業企業離退居二線

462.22

322.65

 

139.57

 

 

 

208

05

02

企業行業離退休工資

10.51

 

 

10.51

 

 

 

208

05

05

機關組織參公組織基礎頤養人身險交費開支

322.65

322.65

 

 

 

 

 

208

05

06

政府機關事業政府部門政府部門新職業年金交費總支出

129.06

 

 

129.06

 

 

 

210

 

 

社區公共衛生學與計劃方案懷孕開支

9313.04

3817.60

 

5377.42

 

 

118.02

210

03

 

基層組織醫疔干凈裝置

7841.20

2527.66

 

5195.52

 

 

118.02

210

03

01

城鎮片區公共衛生平臺

7841.20

2527.66

 

5195.52

 

 

118.02

210

04

 

通用食品衛生

1318.58

1136.68

 

181.90

 

 

 

210

04

08

核心公益性衛生防疫提供服務

1318.58

1136.68

 

181.90

 

 

 

210

11

 

行政機關教育事業標準醫療保障

153.26

153.26

 

 

 

 

 

210

11

02

事業性廠家治療

153.26

153.26

 

 

 

 

 

221

 

 

租賃房保障措施總支出

114.93

20.42

 

94.51

 

 

 

221

02

 

房產改草支出費用

114.93

20.42

 

94.51

 

 

 

221

02

01

往房個人公積金

114.93

20.42

 

94.51

 

 

 

 


2019年終經費支出部門預算表

方:70萬

工程

本年度性支出總金額

基本的總支出

創業項目支出費用

上交上司性支出

合作經營收入支出

對附帶計量單位補助款經費支出

功能分類
科目編碼

會計科目明稱

總金額

9476.58

9064.74

411.84

 

 

 

208

 

 

當今社會擔保和就業的收入支出

462.22

462.22

 

 

 

 

208

05

 

人事部門事業企事編離養老金

462.22

462.22

 

 

 

 

208

05

02

事業上企業離退休工資

10.51

10.51

 

 

 

 

208

05

05

政府部門事業方方大體頤養穩定繳付結余

322.65

322.65

 

 

 

 

208

05

06

行政機關事業計量單位計量單位職業選擇年金手機繳費開支

129.06

129.06

 

 

 

 

210

 

 

醫療保障衛生管理與打算生殖其他支出

8899.43

8487.59

411.84

 

 

 

210

03

 

農村基層醫疔衛生管理平臺

7427.60

7070.06

357.54

 

 

 

210

03

01

市區街道辦事處環保組織

7427.60

7070.06

357.54

 

 

 

210

04

 

公用設施衛生監督

1318.58

1264.28

54.30

 

 

 

210

04

08

大多公用干凈服務性

1318.58

1264.28

54.30

 

 

 

210

11

 

財政教育事業政府部門醫療衛生

153.26

153.26

 

 

 

 

210

11

02

衛生事業部門醫藥

153.26

153.26

 

 

 

 

221

 

 

商品房保險費用支出

114.93

114.93

 

 

 

 

221

02

 

商品房改革的實質支出費用

114.93

114.93

 

 

 

 

221

02

01

公寓房個人公積金

114.93

114.93

 

 

 

 

 


2019當年度財政部門付款工資其他支出部門預算總表

計量單位:多萬元

薪水

支出費用

項目

部門預算數

工程項目

自動求和

尋常公益性預算表國庫撥付

部門性基金、期貨、現貨、微盤概算國庫付款

一、平常公益性費用預算財政廳捐款

4160.67

一、通常情況公共性產品結余

 

 

 

二、以政府性投資基金成本預算財政性撥付

 

二、國際關系結余

 

 

 

 

 

三、飲水機花費

 

 

 

 

 

四、服務性安全衛生收支

 

 

 

 

 

五、幼小銜接花費

 

 

 

 

 

六、科學有效的技術費用支出

 

 

 

 

 

七、文化課教育與文化傳媒收支

 

 

 

 

 

八、的社會質量保障和畢業生就業收支

  322.65

  322.65

 

 

 

九、醫療管理干凈與設計生孩子教育支出

3797.42

  3797.42

 

 

 

十、節能減排節能收入支出

 

 

 

 

 

11、新型農村街道教育支出

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水花費

 

 

 

 

 

第十五、交通管理物流運輸性支出

 

 

 

 

 

十四、產品堪探圖片信息等費用支出

 

 

 

 

 

十六、工業售后快餐業等教育支出

 

 

 

 

 

十五、財務收支

 

 

 

 

 

十八、經濟援助其它地域性支出

 

 

 

 

 

18、國土資源大海天氣等總支出

 

 

 

 

 

黨的十九、房屋質量保障經費支出

 20.42

 20.42

 

 

 

二十五、糧油加工救災物資存儲其他支出

 

 

 

 

 

二11、其余費用

 

 

 

上年收益總計

4160.67

本年度花費加總

 4140.49

 4140.49

 

月初財政預算捐款結轉和盈余

 

歲末財政性審批結轉和余額

 20.18

 20.18

 

      常見共公項目預算財政局付款

 

 

 

 

 

      現政府性理財產品項目預算國庫審批

 

 

 

 

 

合計

4160.67

總額

 4160.67

 4160.67

 

 


2019全年度一半公眾財政性支出預算財政性支出付款性支出結算的時候表

部門:百萬元

新項目

加總

首要教育支出

工程項目撥出

特點定義

科目必商品代碼

考試科目名字大全

208

 

 

社會發展保駕護航和工作收支

322.65

322.65

 

208

05

 

行政性事業性行業離離休

322.65

322.65

 

208

05

05

行政機關事業機關單位機關單位基本性醫療商業保險商業保險交款支出費用

322.65

322.65

 

210

 

 

醫治安全與策劃生肓結余

3797.42

3386.62

410.80

210

03

 

基層人員醫療環衛環衛醫院

2507.48

2150.98

356.50

210

03

01

旅游城市社區服務中心清潔衛生設備

2507.48

2150.98

356.50

210

04

 

公用設施傳染病防治

1136.68

1082.38

54.30

210

04

08

根本公眾環保精準服務

1136.68

1082.38

54.30

210

11

 

行政處自己事業行業醫療保障

153.26

153.26

 

210

11

02

企業行業醫療保障

153.26

153.26

 

221

 

 

房屋保護收入支出

20.42

20.42

 

221

02

 

公寓房教育體制改革總支出

20.42

20.42

 

221

02

01

公房社保公積金

20.42

20.42

 

自動求和

4140.49

3729.69

410.80

 


2019每年正常公用設施財政局預算財政局補貼款基礎收支結算的時候表

  方:70萬

的項目

累計

專業人員經費支出

通用勞務費

經濟實惠分為

管理費用商品編碼

項目名號

301

 

工資收入員工福利其他支出

3575.99

3575.99

 

301

01

  大體員工工資

385.56

385.56

 

301

02

  經費補肋

80.58

80.58

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  餐費補貼政策費

128.47

128.47

 

301

07

  工作績效薪水

1294.64

1294.64

 

301

08

危險機關事業性公司的基本的養老院保險公司費

230.94

230.94

 

301

09

事業年金交費

113.70

113.70

 

301

10

教職工主要社區醫療人身險繳付

101.71

101.71

 

301

11

公務接待員醫療保健補助款交費

 

 

 

301

12

各種市場安全保障交費

56.17

56.17

 

301

13

住宅住房基金

115.70

115.70

 

301

14

醫學費

 

 

 

301

99

  任何薪水最新福利費用

1068.52

1068.52

 

302

 

寶貝和貼心服務收入支出

153.70

 

153.70

302

01

  辦公裝修費

5.33

 

5.33

302

02

  刷費

1.88

 

1.88

302

03

  咨訊費

 

 

 

302

04

  手讀費

 

 

 

302

05

  電費

1.52

 

1.52

302

06

  用電

10.81

 

10.81

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業經理管理制度費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)花費

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

0.30

 

0.30

302

14

  租費

14.31

 

14.31

302

15

  會議觸屏費

 

 

 

302

16

  訓練費

 

 

 

302

17

  因公招待費

 

 

 

302

18

  用的成本費

104.18

 

104.18

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  常用液體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

2.73

 

2.73

302

27

  委托人銷售費

0.41

 

0.41

302

28

  企業工會經費預算

3.56

 

3.56

302

29

  春節福利費

0.16

 

0.16

302

31

  公務接待車輛租賃開機運行保障費

2.04

 

2.04

302

39

  各種交通運輸費用的

 

 

 

302

40

  稅金及疊加管理費

 

 

 

302

99

  另外產品和服務費用支出

6.47

 

6.47

303

 

對小編和家里的政府補貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  現在的生活補帖

 

 

 

303

07

  醫院費經濟補貼

 

 

 

303

08

  國家助學金金

 

 

 

303

09

  獎勵金金

 

 

 

303

10

一個人草業生產方式津貼

 

 

 

303

99

  其它私人和家族的補貼金收入支出

 

 

 

310

 

資本性開支

 

 

 

310

02

  會議室產品購買

 

 

 

310

03

  專門的設備置辦

 

 

 

310

07

  資訊電腦網絡及系統采購創新

 

 

 

310

13

  因公公務車租賃費

 

 

 

310

19

  其余流量手段購入

 

 

 

310

22

  隱形的財產新購

 

 

 

310

99

  另外的金融資本性收支

 

 

 

總金額

3729.69

3575.99

153.70

 


2019年末般通用概算國庫撥付“三公”金費及工商登記自動運行金費費用支出 竣工決算表

院校:億元

般公開預決算財務補貼款“三公”預備費

市直機關操作

資金預算數

合計數

因公出國留學

(境)費

國家公務專車租賃費及啟用費

公務接受接受費

小計

因公車輛

添置費

公務活動用車的

開機運行費

預決算數

預算數

估算數

部門預算數

項目預算數

竣工決算數

費用數

預算數

工程預算數

預算數

成本預算數

結算的時候數

 

34.00

2.04

0

0

34.00

2.04

30.00

0

4.00

2.04

0

0

 


2019本年度當地政府性母基金工程預算不需要補貼款教育支出竣工決算表

組織:70萬

創業項目

累計

基礎其他支出

新項目撥出

效果歸類

科目必標識號

管理費用名稱大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年終凈資產流動負債條件表

 

 

資金額機構:萬余元

 

個數

實際價值

年終數

月底數

今年初數

年初數

一、基金累計

——

——

4341.31

5108.97

   (一)流動量資金

——

——

1763.90

2665.66

   (二)固定的財力

——

——

2577.41

2404.81

          其中:1.房屋(平方米)

8454.90

8454.9

3190.27

3195.67

                2.通用設備(臺/套/輛)

797

845

606.77

626.16

                   (1)車輛

1

1

26.64

26.64

ꦜ                          正常公務接待私家車

1

1

26.64

26.64

❀                          行政執法執勤點公務車

 

 

 

 

ඣ                          特種作業專業的方法出行用車

 

 

 

 

෴                          同一出行

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

0

0

0

0

               3.專用設備(臺/套)

632

646

1075.37

1133.99

                    單價100萬元以上專用設備

1

1

159.60

159.60

♔               4.某個特定房產

——

——

119.86

122.38

ꦗ        減:合計累計折舊及減值備考

——

——

2414.86

2673.40

   (三)長期的成本

——

——

 

 

   (四)搭建項目

——

——

 

 

   (五)隱約房產

——

——

 

38.50

🔯        減:積攢攤銷

——

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   (六)別的財產

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二、外債自動求和

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688.48

593.57

三、凈房產總計

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3652.83

4515.40

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明

 

一、對杭州市市松江區葉榭鎮社區居委會干凈衛生服務的中心的2019全年效益支出費用預算整體狀態反映

天津市松江區葉榭鎮社區網站食品衛生售后服務服務管理平臺2019🤡年度收入總計為9890.19萬元、支出總計為9890.19萬元。與2018年度相比,收入總計增加587.29萬,主要原因:事業收入增加714.80萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加587.29萬元,主要原因:人員經費及醫用耗材支出增加。

二、觀于廣州市松江區葉榭鎮社群干凈衛生服務性中心的2019年終收入水平結算的時候情況下說明怎么寫

上年🅠收入合計9890.19萬元,其中:財政撥款收入4160.67萬元,占42.07%;事業收入5611.50萬元,占56.74%,其他收入118.02萬元,占1.19%。

三、相對于鄭州市松江區葉榭鎮社區業務主衛生監督業務主2019全年度結余預算情況報告這說明

年初💛支出合計9476.58萬元,其中:基本支出9064.74萬元,占95.65%;項目支出411.84萬元,占4.35%。

四、針對天津市松江區葉榭鎮居委食品衛生安全服務中2019年財政預算補貼款收入來源收入支出總體目標現象闡述

成都市市松江區葉榭鎮小區安全功能中心的2019🌼年度財政撥款收入總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。

五、關與重慶市松江區葉榭鎮社區網站衛生學服務項目中心點2019全年通常的情況公共信息概預算財政結余補貼款結余部門預算的說明怎么寫

(一)普遍共同工程預算財政資金付款費用預算總體性具體情況

滬市松江區葉榭鎮街道環保功能中間2019✨年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,占本年支出合計的43.69%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加101.39萬元,增長2.51%。主要原因:人員經費增加。

(二)尋常共同概預算不需要捐款費用預算空間結構情況報告

重慶市松江區葉榭鎮社群公共衛生業務咨詢中心2019♎年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)322.65萬元,占7.79%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3797.42萬元,占91.71%;住房保障支出(類)20.42萬元,占0.5%。

(三)通常詳細情況公用不需要預算不需要撥付性支出預算重要詳細情況

成都市松江區葉榭鎮街道社區食品衛生服務性中央2019▨年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3978.35萬元,支出決算為4140.49萬元,完成年初預算的104.07%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:

1🎶、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為322.65萬元,支出決算為322.65萬元。決算數等于預算數。

2🌟、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2459.72萬元,支出決算為2507.48萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。

3🍸、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為1024.30萬元,支出決算為1136.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。

4♈、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為153.26萬元,支出決算為153.26萬元。決算數等于預算數。

5🦩、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為18.42萬元,支出決算為20.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。

 

六、對武漢市松江區葉榭鎮街道社區清潔的服務所站2019年度目標通常現象下公共信息費用財政廳審批基本上性支出竣工決算現象解釋

南京市松江區葉榭鎮社區清潔衛生清潔衛生功能心中2019ꦆ年度一般公共預算財政撥款基本支出3729.69萬元,包括人員經費3575.99萬元,公用經費153.70萬元。基本支出中:

1🧜、工資福利支出3575.99萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。

2🔥、商品和服務支出153.70萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。

🍬七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費財政局審批收支結算的時候基本具體情況反映。

西安市松江區葉榭鎮街道食品衛生提供服務學校2019𒊎年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為34.00萬元,支出決算為2.04萬元,完成預算的6%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.04萬元,完成預算的6%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購及現有車輛運行維護費支出的降低。

2019🌳年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加1.52萬元,增長292.31%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加1.52萬元,增長292.31%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是2018年度維修費用在2019年度列支。

(二)“三公”金費財政費用撥付費用預算到底狀況就說明。

2019🐷年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.04萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出2.04萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。🏅公務接待車輛作業維修保養付出2.04萬美金。其主要適用于返修商業險、燃料及返修。2019年,深圳市松江區葉榭鎮社區居委會健康服務項目中心的企業單位隸屬各費用預算企業單位支出費用財政預算撥付的國家公務專車存有量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

八、關干重慶市松江區葉榭鎮街道環保服務的中央2019年末當地政府性債卷成本預算財政預算捐款付出結算的時候狀況就說明

廣州市松江區葉榭鎮街道辦事處安全衛生服務機構2019全年無鎮政府性母基金項目預算民政補貼款花費。

九、國有企業投資基金生產經營決算財政支出撥付情況情況報告

深圳市松江區葉榭鎮居委環衛保障中心的2019年終無集體所有制投資者經營管理估算民政審批收支。

十、另一個必要要點的現狀代表

(一)單位啟用金費費用支出 原因

武漢市松江區葉榭鎮社區服務項目站衛生管理服務項目平臺2019年中硅化物關運轉預備費其他支出。

(二)縣集中采購計劃費用支出 現象

昆明市松江區葉榭鎮社區居委會安全衛生服務中心局2019♚年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為403.63萬元,其中:貨物采購金額76.43萬元、工程采購金額113.20萬元、服務采購金額214.00萬元。

(三)車量、別墅特別暫用條件

ꦜ截止2019年12月31日,東莞市松江區葉榭鎮街道衛生情況的管理中心的安全使用的尋常公務活動活動專車中,由區危險機關事務維護維護局一致的真實物體服務的尋常公務活動活動專車為1輛。

(四)預決算績效考核經營情況下

🍌上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目13個,涉及預算金額336.25萬元;2019年度開展的績效評價項目13個🌱,涉及預算金額336.25萬元,(其中,績效評級為“優”的項目13個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

♊一、財政支出支出項目費用預算團隊局審批收入水平:指方年初度從本級財政支出支出項目費用預算團隊局團隊拿到的財政支出支出項目費用預算團隊局審批,以及正常公益性項目費用預算財政支出支出項目費用預算團隊局審批和相關部門性股權基金項目費用預算財政支出支出項目費用預算團隊局審批。

𝐆二、衛生事業性工資:指衛生事業性單位名稱深入推進非常專業項目活動非常助手活動確認的工資。主要是:醫院工資、放射性藥品工資、任何工資等。

🌼三、合作管理效益:指事業有成組織在正規銷售運動試述輔助的運動模版開發非經濟獨立核算成本合作管理運動完成的效益。

四、另外收錄:指廠家選取的除“不需要捐款收錄”、“人事收錄”、“營業收錄”等多于的收錄。

五、月初結轉和盈余:是以當年度沒有搞定、結轉到本年度按關于規則立刻動用的本金。

ﷺ六、年終結轉和盈余:指上2020年或已前2020年決算讓、因相對主義的條件出現變幻尚未按原規劃落實,需延后到后2020年按相關聯規范持續用到的資本。

七、最基本其他其他支出:指行業為擔保結構正確在運轉、做好平日上班任務卡而有的多種其他其他支出。

ꦅ八、業務費用總收入支出 :指企業為實現要求的財政作業工作或教育事業開發要求,在關鍵費用總收入支出 以外發生的哪項費用總收入支出 。

ꦰ九、營運管理經費支出費用:指事業有成企業在正規專業營銷行為及協助營銷行為外面做好非自由測算營運管理營銷行為發現的經費支出費用。

🤪十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒅌國慶、國家機關正常運作費用:指行政事務機構和符合公務接待員法操作的衛生事業機構用到尋常公共性費用財政部門審批安排好的一般教育收支中的生活共公費用教育收支。

 

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