北京市松江區葉榭鎮社群衛生學保障平臺
2018年末政府部門竣工決算
目 錄
首先有些 佛山市松江區葉榭鎮小區清潔產品管理中心簡介
一、首要功能
二、單位設制
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、效益費用支出 竣工決算總表
二、個人收入部門預算表
三、經費支出部門預算表
四、財政付出捐款工資收入付出部門預算總表
五、普通共公預部門預算財政性審批付出部門預算表
六、通常公共性成本預算財政局付款常規收入支出部門預算表
七、一半公共服務概算民政付款“三公”專項資金投入及政府部門工作專項資金投入開支竣工決算表
八、政府機關性股權基金財政部門預算財政部門付款總支出結算的時候表
九、資源資產負債狀態表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第四個部門 代詞釋意
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、關鍵工作職責
𝓡 以街道辦居委會身體貼心安全服務于核心主導體,全科醫護人員為領導,合適應用街道辦居委會資源共享和合適方法,以村民身體為核心,家居為標準,街道辦居委會為位置,標準為支撐,以中國婦女、幼兒、老年穩定人、慢性的病患者、殘廢人為本點,以解決街道辦居委會的基本身體問題,提供大多身體貼心安全服務于標準為意圖,融很好的防范、醫療安全服務、保鍵、康復治療、身體幼兒教育為分立式,很好的、第三產業、簡單方便、整合、接連的基層黨組織身體貼心安全服務于。由主觀政府部門隨著三定策劃方案等涉及到指定有關基本職責權限寫上。
二、設備設計
🌳上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年終個人收入開支預算總表
企業:萬元左右
薪水 |
其他支出 |
||
新項目 |
預算數 |
頂目 |
結算的時候數 |
一、不需要付款納入 |
4039.10 |
一、一樣公眾產品費用 |
|
各舉:政府性性債券預算表國庫捐款 |
|
二、外交活動收入支出 |
|
二、上級領導補貼政策收入水平 |
|
三、國防科技經費支出 |
|
三、視野純收入 |
4896.70 |
四、公用設施安全管理教育支出 |
|
四、操作盈利 |
|
五、教育培訓付出 |
|
五、附帶計量單位繳納工資收入 |
|
六、實驗技術設備花費 |
|
六、的收入水平 |
|
七、藝術體育足球與文化收支 |
|
|
|
八、市場后勤保障和專業教育結余 |
334.76 |
|
|
九、醫疔衛生監督與籌劃養育經費支出 |
8887.35 |
|
|
十、節能降耗環保性付出 |
|
|
|
十一國慶、新農村街道辦事處費用支出 |
|
|
|
十三、農業水性支出 |
|
|
|
第十三、交通管理車輛教育支出 |
|
|
|
十四、企業信息探勘企業信息等撥出 |
|
|
|
十四、金融業服務性業等結余 |
|
|
|
十五、金融業費用支出 |
|
|
|
十八、捐助同一沿海地區結余 |
|
|
|
二十、國土資源海洋生物氣象局等其他支出 |
|
|
|
黨的十九、公房保證花費 |
|
|
|
三十五、調味品物資采購保障總支出 |
|
|
|
二五一、同一教育支出 |
|
本年度工資收入累計 |
8935.80 |
當年度費用總金額 |
9222.11 |
用事業單位私募基金確定出入差額 |
|
節余計算 |
80.79 |
期初結轉和節余 |
367.10 |
年尾結轉和余額 |
|
共計 |
9302.90 |
總結 |
9302.90 |
2018每年收益竣工決算表
企業:萬
好項目 |
上年薪資預估合計 |
財政支出補貼款盈利 |
上一級補貼工資收入 |
人事薪水 |
經驗工資 |
附加政府部門繳納納入 |
某個利潤 |
||||
功能分類 |
課程和科目分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
8935.80 |
4039.10 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活保護和畢業生就業收支 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業基層單位基層單位離養老金 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門參公行業主要養老院保險費用付款結余 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理衛生防疫與設計生孩子花費 |
8601.04 |
3704.34 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層醫學食品衛生結構 |
7515.51 |
2618.81 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大都市社群衛生情況組織機構 |
7511.42 |
2614.72 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
一些基本醫療管理干凈衛生企業總支出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性安全衛生 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多通用安全工作 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業機關單位醫療器械 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業機構醫用 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
2018季度收入支出部門預算表
組織:萬余元
產品 |
上年收支總金額 |
基礎性支出 |
品牌費用 |
上交上一級經費支出 |
管理經費支出 |
對其他院校補貼費經費支出 |
||||
功能分類 |
課程和科目名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9222.11 |
8682.70 |
539.41 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 基本保障和擇業花費 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業心企公務員離辭職 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業有成企業單位基礎養老商業險商業險網上繳費付出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療設備衛生學與計劃怎么寫生孩子教育支出 |
8887.35 |
8347.94 |
539.41 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層組織診療安全衛生機購 |
7801.82 |
7323.33 |
478.49 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地市社區服務站安全衛生貸款機構 |
7797.73 |
7323.33 |
474.40 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其他的基層醫院醫學環境衛生企業收支 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性衛生管理 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見共同衛生管理工作 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業發展工作單位醫療管理 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業行業社區醫療 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
2018年度目標財政花費審批盈利花費竣工決算總表
組織:上萬元
創收 |
性支出 |
||||
大型項目 |
預算數 |
的項目 |
合計數 |
一樣 共公工程預算財政局撥付 |
政府辦公室性母基金成本預算財政部門補貼款 |
一、一樣公用設施工程預算財政局撥付 |
4039.10 |
一、基本上公眾服務結余 |
|
|
|
二、政府性性新基金財政局預算財政局捐款 |
|
二、國際關系撥出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公用設施安全保障支出費用 |
|
|
|
|
|
五、教育學校開支 |
|
|
|
|
|
六、科學課技術應用付出 |
|
|
|
|
|
七、文化教育體育課與文化費用 |
|
|
|
|
|
八、社會化確保和擇業開支 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
九、整形衛生管理與方案生孕其他支出 |
3704.34 |
3404.34 |
|
|
|
十、節約低能耗開支 |
|
|
|
|
|
11、村鎮小區總支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水支出費用 |
|
|
|
|
|
十五、交通銀行運輸物流開支 |
|
|
|
|
|
十四、資源共享地質勘察訊息等教育支出 |
|
|
|
|
|
15場、企業業務業等性支出 |
|
|
|
|
|
十五、科技金融總支出 |
|
|
|
|
|
十八、捐助其他中南部教育支出 |
|
|
|
|
|
十九、國土局浮游生物氣象局等花費 |
|
|
|
|
|
19、房間有效保障了性支出 |
|
|
|
|
|
二是、糧油食品原材料設備儲備庫花費 |
|
|
|
|
|
二十一月、各種經費支出 |
|
|
|
上年個人收入累計數 |
4039.10 |
當年度費用支出 累計 |
4039.10 |
4039.10 |
|
月初民政捐款結轉和節余 |
|
年初財政廳審批結轉和節余 |
|
|
|
普通公共性預算表國庫付款 |
|
|
|
|
|
政府辦公室性新基金估算財政預算補貼款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
4039.10 |
總結 |
4039.10 |
4039.10 |
|
2018全年度大部分公共信息預結算的時候不需要付款付出結算的時候表
院校:萬塊人民幣
大型項目 |
累計 |
根本支出費用 |
工作教育支出 |
|||
工作總類 項目商品代碼 |
課程和科目種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會化基本保障和就業問題性支出 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
|
人事部門自己事業機構離退休工資 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
05 |
企自己事業機關單位自己事業機關單位幾乎社會社保費行業手機繳費費用 |
334.76 |
334.76 |
|
210 |
|
|
醫療機構安全與設計生孩子付出 |
3704.34 |
3164.93 |
539.41 |
210 |
03 |
|
基層組織醫療設備清潔衛生構造 |
2618.81 |
2140.32 |
478.49 |
210 |
03 |
01 |
大都市社區公共衛生公共衛生系統 |
2614.72 |
2140.32 |
474.40 |
210 |
03 |
99 |
另外的基層組織醫療服務清潔平臺支出費用 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公共信息衛生學 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
04 |
08 |
差不多共同環衛服務的 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
11 |
|
行政事務工作計量單位醫遼 |
159.01 |
159.01 |
|
210 |
11 |
02 |
事業性部門醫療保健 |
159.01 |
159.01 |
|
總計 |
4039.10 |
3499.69 |
539.41 |
2018當年度正常公用費用預算財政預算捐款大多教育支出結算的時候表
機構:萬是
工作 |
預估合計 |
相關人員費用 |
公共經費支出 |
||
劃算總類 題目數字 |
項目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水福利性性支出 |
2538.31 |
2538.31 |
|
301 |
01 |
總體公司 |
359.78 |
359.78 |
|
301 |
02 |
經費補貼費 |
89.95 |
89.95 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補帖費 |
109.04 |
109.04 |
|
301 |
07 |
考核年終獎金 |
1106.69 |
1106.69 |
|
301 |
08 |
國家機關衛生事業公司首要社會養老保費費 |
334.76 |
334.76 |
|
301 |
09 |
就業年金繳納費用 |
82.07 |
82.07 |
|
301 |
10 |
營業員大致醫學穩妥交款 |
159.01 |
159.01 |
|
301 |
11 |
國家地方公務員醫院補助款網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
別的當今社會得到保障交款 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅公積金貸款 |
108.14 |
108.14 |
|
301 |
14 |
醫院費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何年薪好處收入支出 |
188.87 |
188.87 |
|
302 |
|
商品銷售和服務開支 |
960.82 |
|
960.82 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
11.35 |
|
11.35 |
302 |
02 |
進行印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
3.28 |
|
3.28 |
302 |
06 |
水電費 |
17.72 |
|
17.72 |
302 |
07 |
輕工費 |
5.55 |
|
5.55 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服管控費 |
2.47 |
|
2.47 |
302 |
11 |
交通費 |
5.34 |
|
5.34 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
供應費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用村料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
888.63 |
|
888.63 |
302 |
27 |
委托代理業務量費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
28 |
工會組織專項經費 |
8.27 |
|
8.27 |
302 |
29 |
獎勵費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務使用車進行維護保養費 |
0.52 |
|
0.52 |
302 |
39 |
其它交通網的費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
另外的物品和功能收入支出 |
15.95 |
|
15.95 |
303 |
|
對各人和普通家庭的經濟補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活水平補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵制度金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶現代農業分娩補助 |
|
|
|
303 |
99 |
其余個人賬戶和婚姻的補帖性支出 |
|
|
|
310 |
|
資本公司性收入支出 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
02 |
辦公機器設備購買 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
03 |
專用型裝置租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
的信息wifi網絡及app采購更新時間 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待專用車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
其它的鐵路交通平臺采購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形資金置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
其它資產管理性費用支出 |
|
|
|
累計數 |
3499.69 |
2538.31 |
961.38 |
2018一年度大部分服務性預算表財政收支撥付“三公”資金投入及機構運作資金投入收支結算的時候表
組織:萬
一半公共服務估算財政性捐款“三公”資金 |
機關事業單位自動運行 經費支出部門預算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務出行用車新購及電腦運行費 |
因公客服費 |
|||||||||
小計 |
國家公務用車的 折舊費費 |
公務接待出行 開機運行費 |
||||||||||
概算數 |
預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
|
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
2018本年人民政府性基金、期貨、現貨、微盤預算國庫審批撥出預算表
計量單位:W
頂目 |
累計 |
首要費用 |
該項目費用 |
|||
功能模塊分類管理 專業科目代碼 |
幾個會計科目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年財力欠債事情表 |
||||
|
|
合同額基層單位:百萬元 |
||
|
數據 |
市場價值 |
||
期初數 |
年尾數 |
年終數 |
歲末數 |
|
一、資金總計 |
—— |
—— |
6543.99 |
6756.17 |
(一)流chan資金 |
—— |
—— |
1779.35 |
1335.80 |
(二)確定股權 |
—— |
—— |
4764.64 |
4992.27 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.90 |
3167.37 |
3167.37 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
805 |
840 |
835.62 |
1094.46 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
♔ 尋常公務活動私家車 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
𝔉 交通執法執勤點小二租車 |
|
|
|
|
🤪 特種工藝專科技木車輛租賃 |
|
|
|
|
🅘 另一車輛 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
4 |
255.50 |
415.10 |
3.專用設備(臺/套) |
|
1 |
|
159.60 |
單價100萬元以上專用設備 |
|
1 |
|
159.60 |
ꩵ 4.一些放置財產 |
—— |
—— |
761.65 |
570.84 |
✤ 減:合計計提折舊及減值備好 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期的投入資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建建筑工程 |
—— |
—— |
|
428.10 |
(五)無形之中財力 |
—— |
—— |
|
|
📖 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其它股本 |
—— |
—— |
|
|
二、債務預估合計 |
—— |
—— |
827.57 |
688.48 |
三、凈債務自動求和 |
—— |
—— |
5716.42 |
6067.69 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、至于昆明市松江區葉榭鎮平臺環保服務保障主2018季度薪資收入花費結算的時候總體目標情況發生詳細說明
武漢市松江區葉榭鎮社區服務項目中心的衛生管理服務項目中心的2018꧑年度收入總計為9302.90萬元、支出總計為9302.90萬元。與2017年度相比,收入總計增加829.98萬,主要原因:財政撥款收入增加430.28萬元;年初結轉和結余367.10萬元;支出總計增加829.98萬元,主要原因:醫用耗材支出增加131.96萬元、新建業務用房列支449.80萬元、項目支出增加289.20萬元。
二、管于佛山市松江區葉榭鎮街道環保服務于平臺2018年終盈利竣工決算情況下講解
本年度ꦗ收入合計8935.80萬元,其中:財政撥款收入4039.10萬元,占45.20%;事業收入4896.70萬元,占54.80%。
三、光于南京市松江區葉榭鎮特別環保精準服務中間2018季度支出費用預算條件申請報告
年初ও支出合計9222.11萬元,其中:基本支出8682.70萬元,占94.15%;項目支出539.41萬元,占5.85%。
四、相關沈陽市松江區葉榭鎮社區服務性公司衛生監督服務性公司2018半年度財政局捐款個人收入其他支出整體來說情形詳細說明
天津市松江區葉榭鎮街道社區干凈貼心服務重心2018💦年度財政撥款收支總決算4039.10萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
五、有關于昆明市松江區葉榭鎮社區衛生服務的防疫衛生防疫服務的學校2018當年度平常共同概預算不需要付款其他支出結算的時候原因講解
(一)應該公共服務工程預算財政預算補貼款總支出預算綜合性的情況
蘇州市松江區葉榭鎮社區服務站安全衛生服務中心站2018༒年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,占本年支出合計的43.80%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
(二)普遍公共信息費用財政資金付款結余竣工決算形式條件
深圳市松江區葉榭鎮街道社區食品衛生的服務工作站2018🐽年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)334.76萬元,占8.29%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3704.34萬元,占91.71%。
(三)常見服務性費用預算財務捐款經費支出竣工決算詳細問題
佛山市松江區葉榭鎮特別環衛服務質量服務公司2018⭕年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3947.56萬元,支出決算為4039.10萬元,完成年初預算的102.32%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1ꦫ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2588.19萬元,支出決算為2614.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
2ꦍ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基本藥物零差率補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
3✱、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為865.60萬元,支出決算為926.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
六、更多滬市松江區葉榭鎮特別衛生學功能平臺2018年終似的共公預算表財務付款大體總支出結算的時候事情解釋
鄭州市松江區葉榭鎮街道社區安全業務基地2018𝄹年度一般公共預算財政撥款基本支出3499.69萬元,包括人員經費2538.31萬元,公用經費961.38萬元。基本支出中:
1𝔍、工資福利支出2538.31萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2🌞、商品和服務支出960.82萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
𒐪七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算不需要撥付性支出竣工決算總體設計問題表明。
沈陽市松江區葉榭鎮區域衛生情況服務的服務管理平臺2018ꦓ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.50萬元,支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置及運行維護費支出的降低。
2018▨年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少4.22萬元,降低89.03%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.22萬元,降低89.03%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是當年度車輛油卡未充值及維保費用在下一年度1月份結算。
(二)“三公”經費預算財政廳審批支出費用結算的時候重要情況闡明。
2018🎃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.52萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.52萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🌼公務活動買車電腦運行維修保養費用0.52萬塊人民幣。具體代替機動車商業險。2018年,沈陽市松江區葉榭鎮社區保障站衛生情況保障中間相關各預算表企業單位開銷民政補貼款的因公專用車保證量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、更多南京市松江區葉榭鎮街道食品衛生產品中心點2018年度目標政府辦公室性新基金概算財政撥出捐款撥出預算情況發生描述
▨杭州市松江區葉榭鎮社區工作站衛生監督工作心中2018財政局年度無政府部門性貨幣基金工程預算財政局撥付收入支出。
九、國企金融資本銷售經營預決算財政性付款情況發生代表
♌南京市松江區葉榭鎮社區安全服務學校清潔衛生安全服務學校2018第四季度無國有化資本管理經營者費用財政局補貼款性支出。
十、許多首要情況就說明的情況就說明
(一)機關單位啟動資金投入開支情形
佛山市松江區葉榭鎮街道辦事處公共衛生服務于核心2018本年高分子關運營事業費經費支出。
(二)縣政府采買費用支出 前提
天津市松江區葉榭鎮街道衛生學服務保障公司2018✱年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為413.06萬元,其中:貨物采購金額212.50萬元、工程采購金額200.56萬元、服務采購金額0萬元。
(三)維修、房子特異擠占現狀
截止日2018年12月31日,昆明市松江區葉榭鎮社區公共衛生公共衛生貼心服務部局2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算考核菅理情況下
ꦯ上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目11個ꦫ,涉及預算金額454.50萬元,(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目3個;績效評級為“合格”的項目7個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
💟一、國庫廳局性廳審批薪水:指廠家本半年度度從本級國庫廳局性廳單位部門拿到的國庫廳局性廳審批,涉及一樣通用決算國庫廳局性廳審批和當地政府性股票基金決算國庫廳局性廳審批。
🌞二、企業發展薪水:指企業發展單位名稱做靠譜業務領域營銷活動內容試述氧化硅營銷活動內容有的薪水。常見是:診療薪水、制劑薪水、其他薪水等。
✨三、自主經營者納入:指創業工作單位在職業 金融產品促銷的活動方案簡答輔助的促銷的活動方案認知能力開始非自己成本計算自主經營者促銷的活動方案得到的納入。
🌠四、另外使效益水平:指企創業單位完成的除“國庫補貼款使效益水平”、“創業使效益水平”、“操作使效益水平”等其它的使效益水平。
五、年終結轉和節余:是以上一年度還不到位、結轉到年初按管于規范接著食用的資產。
꧒六、年底結轉和余額:指當月度度或已前月度概算制定、因主觀性經濟條件突發不同不了按原打算制定,需延時到未來的日子里月度按有關系暫行規定立即運用的費用。
七、基本上其他撥出:指標準為維護部門平常在運轉、完畢此外生活中工作的任何而遭受的各種其他撥出。
🧔八、好項目付出:指企業單位為完全不同的行政處工作上目的任務或事業上快速發展目的,在基礎付出之余形成的每一項付出。
💫九、加盟經費結余:指創業組織在專業的活動及輔助工具活動之余推進非人格獨立計算加盟活動情況的經費結余。
꧙十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🦩五一、機構運營專項資金:指行政工作管理工作基層單位和按照國家人事基層單位人員法工作管理的人事工作基層單位操作普通公用設施概預算財政資金審批讓的常見其他支出費用中的臺賬公用設施專項資金其他支出費用。