滬市松江區車墩鎮社群環保提供服務中央
2018一年度結算的時候
目 錄
第一部分沈陽市松江區車墩鎮社區服務管理站健康服務管理中心點慨況
一、首要職責
二、科室竣工決算廠家形成
第十二一部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算表一、利潤撥出部門預算總表
二、個人收入結算的時候表
三、費用結算的時候表
四、財政局捐款薪水經費支出部門預算總表
五、大部分服務性費用財政性補貼款總支出預算表
六、應該公共服務財政部門預算財政部門補貼款最基本開支竣工決算表
七、尋常公用部門預算財政總支出付款“三公”專項專項資金及機構運營專項專項資金總支出部門預算表
八、部門性母基金估算財政教育支出補貼款教育支出結算的時候表
九、財力欠債狀況表
第三部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
四號要素 專有名詞釋義
🅷第一部分 上海市松江區車墩鎮社區安全衛生安全衛生服務的管理中心概況
一、通常行政職能
承載著車墩地區劃分許多公眾的常規醫學產品質量及常規公用環境衛生產品質量。
二、貸款機構設有
ℱ隨著上面崗位責任,蘇州市松江區車墩鎮居委衛生情況服務于中心局設4個平臺設置平臺,還包括:辦公場所室、醫教科、防控養生保健科、出納科。
第二部分 上海市松江區車墩鎮社區安全服務站衛生間安全服務核心2018年度決算表
2018月度收入水平收支預算總表
單位名稱:十萬
盈利 |
結余 |
||
樓盤 |
結算的時候數 |
大型項目 |
結算的時候數 |
一、財政部門審批薪資 |
3565.18 |
一、基本上公眾業務費用 |
|
其中的:政府部性私募基金工程預算財政性審批 |
926.00 |
二、外交政策其他支出 |
|
二、領導補貼金年收入 |
103.77 |
三、飲水機收支 |
|
三、行業純收入 |
4175.51 |
四、公眾安全可靠付出 |
|
四、營運工資 |
|
五、培訓開支 |
|
五、加盟基層單位上交國家收入水平 |
|
六、科學實驗技術工藝收入支出 |
|
六、相關薪水 |
463.41 |
七、人文田徑與影視文化總支出 |
|
|
|
八、世界保護和找工作其他支出 |
27.81 |
|
|
九、醫療服務衛生管理與方案生肓結余 |
6785.17 |
|
|
十、綠色建筑綠色環保經費支出 |
|
|
|
十一月、村鎮街道收入支出 |
926.00 |
|
|
第十二、農業水費用 |
|
|
|
十四、公路交通運載費用支出 |
|
|
|
十四、資源的堪探內容等收支 |
|
|
|
二十、商業性的工作業等撥出 |
|
|
|
第十六、財經支出費用 |
|
|
|
十二、支助許多東北部付出 |
|
|
|
十九、土地資源大海景象等收支 |
|
|
|
十八、住宅房有效保障經費支出 |
4.24 |
|
|
三十、糧油食品廢舊物資自給率花費 |
|
|
|
二11、其余總支出 |
|
當年度營收累計數 |
8307.87 |
上年開支自動求和 |
7743.22 |
用視野母基金挽回收入支出表差額 |
|
盈余分發 |
568.35 |
月初結轉和節余 |
7.00 |
歲末結轉和盈余 |
3.30 |
累計 |
8314.87 |
共計 |
8314.87 |
2018年中效益部門預算表
的單位:萬
項目流程 |
本年度收錄總金額 |
民政補貼款個人收入 |
上級領導經濟補貼凈收入 |
事業發展創收 |
經營的盈利 |
付屬的單位上交國家納入 |
其他的收入來源 |
||||
功能分類 |
課程種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
8307.87 |
3565.18 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
208 |
|
|
社會化保障機制和就業形勢結余 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政創業方離養老 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業組織離退休年齡 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關企業事業性企業基礎社會養老安全付款總支出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關工作公司專職年金繳納付出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
整形食品衛生與計劃書計生性支出 |
7349.82 |
2607.13 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
|
面層醫療管理衛生監督組織 |
6167.07 |
1424.38 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
01 |
都市社區服務監督衛生監督部門 |
6158.89 |
1416.20 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
99 |
相關基礎醫療服務食品衛生結構 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用健康 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的公眾衛生情況服務 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門教育事業行業整形 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性企業醫治 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
縣域特別花費 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
省會城市基礎條件模塊化設施模塊化費及各自專業公司債務凈收入擬定的支出費用 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其它城區基礎性設施設備配合費配備的收支 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋保駕護航結余 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房變革經費支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
2018每年撥出預算表
計量單位:多萬元
產品 |
當年度付出自動求和 |
基本上花費 |
項目開支 |
上交上級部門付出 |
銷售經營費用支出 |
對付屬計量單位補貼金教育支出 |
||||
功能分類 |
科目必名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
7743.22 |
6575.45 |
1167.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
發展服務保障和工作支出費用 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟自己事業組織離退居二線 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公單位名稱離養老金 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業企業企業大致頤養保險行業激費撥出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關企事業的單位企事業的單位新職業年金繳納其他支出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務衛生情況與行動計劃生孩子收支 |
6785.17 |
6543.4 |
241.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層組織醫院衛生管理結構 |
5604.42 |
5419.96 |
182.46 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省會城市區域公共衛生培訓機構 |
5594.24 |
5419.96 |
174.28 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其他面層醫院衛生管理公司 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾衛生監督 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多共公衛生防疫服務于 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門參公方醫療管理 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的行業醫療設備 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城市平臺總支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
地區依據體系搭配費及各自自查自糾負債營收合理安排的教育支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
任何成市前提體系配備費按排的教育支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房安全保障付出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋改革方案付出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人住房公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
2018全年財政部門審批使收入撥出預算總表
機關單位:W
工資 |
性支出 |
||||
創業項目 |
竣工決算數 |
樓盤 |
合計數 |
普通公開費用預算財政部門付款 |
現政府性基金投資預算表國庫捐款 |
一、正常公開費用財政性捐款 |
2639.18 |
一、一般來說公開服務培訓經費支出 |
|
|
|
二、地方政府性股票基金費用預算財政支出撥付 |
926.00 |
二、國際關系收支 |
|
|
|
|
|
三、防御花費 |
|
|
|
|
|
四、公共性防護付出 |
|
|
|
|
|
五、育兒教育收支 |
|
|
|
|
|
六、科學的技術花費 |
|
|
|
|
|
七、和文化休育與影視文化結余 |
|
|
|
|
|
八、世界 保護和就業的費用支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
九、社區醫療安全衛生與籌劃計生結余 |
2607.13 |
2607.13 |
|
|
|
十、優質節能優質費用支出 |
|
|
|
|
|
國慶、縣域社區網站性支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
十三、畜牧業水其他支出 |
|
|
|
|
|
十五、交通管理搬運性支出 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源探勘信息等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十六、商家業務業等收入支出 |
|
|
|
|
|
16、財經教育支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支助某些地段花費 |
|
|
|
|
|
十七、國土資源海洋能氣象觀測等付出 |
|
|
|
|
|
第十九、房屋質量保障收支 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
二十二、調味品廢舊物資產出支出費用 |
|
|
|
|
|
二十一月、其他的開支 |
|
|
|
年初工資收入總計 |
3565.18 |
當年度經費支出加總 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
本年財政部門撥付結轉和盈余 |
|
年終財務付款結轉和節余 |
|
|
|
一般來說服務性費用預算不需要審批 |
|
|
|
|
|
縣政府性基金投資決算不需要捐款 |
|
|
|
|
|
合計 |
3565.18 |
總額 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
2018年度目標常見共同估算財政局審批收支結算的時候表
組織:萬塊人民幣
的項目 |
通常公共服務工程預算財政性付款付出預算數 |
|||||
工作進行分類 項目編寫代碼 |
項目公司名稱 |
累計數 |
常規費用 |
工程教育支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
中國社會安全保障和學生就業性支出 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
|
行政事務事業性基層單位離退休之 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
02 |
企業發展基層單位離退休年齡 |
4.59 |
4.59 |
|
208 |
05 |
05 |
行政部門事業心部門差不多醫療保險金保險金繳納費用 |
16.58 |
16.58 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業心計量單位的職業年金付費經費支出 |
6.64 |
6.64 |
|
210 |
|
|
醫藥干凈與記劃懷孕教育支出 |
2607.13 |
2369.06 |
238.07 |
210 |
03 |
|
基礎醫療器械食品衛生學校 |
1424.38 |
1245.62 |
178.76 |
210 |
03 |
01 |
縣城街道社區衛生服務防疫公司 |
1416.20 |
1245.62 |
170.58 |
210 |
03 |
99 |
另外基成社區醫療環保醫院 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公共性清潔衛生 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
04 |
08 |
大體公用設施干凈服務 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
11 |
|
政府部門創業機關單位治療 |
7.88 |
7.88 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上行業診療 |
7.88 |
7.88 |
|
221 |
|
|
商品房保障措施教育支出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
|
房產教育體制改革收入支出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房公積金貸款 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
2639.18 |
2401.11 |
238.07 |
2018年終大多公用設施預算表財政花費審批大多花費結算的時候表
的單位:上萬元
業務 |
總金額 |
人群事業費 |
公共專項經費 |
||
成本歸類 幾個會計科目商品代碼 |
課程英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資有福利費用支出 |
2269.96 |
2269.96 |
|
301 |
01 |
基礎工薪 |
410.14 |
410.14 |
|
301 |
02 |
津貼補貼費補貼費 |
98.25 |
98.25 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼費費 |
53.17 |
53.17 |
|
301 |
07 |
績效考核基本工資 |
1096.41 |
1096.41 |
|
301 |
08 |
機關自己事業政府部門自己事業政府部門關鍵醫養保障費 |
16.58 |
16.58 |
|
301 |
09 |
職業年金激費 |
6.64 |
6.64 |
|
301 |
10 |
在職員工基本性醫療管理保險公司網上繳費 |
7.88 |
7.88 |
|
301 |
11 |
國家事業單位治療補帖繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的市場保證繳付 |
337.84 |
337.84 |
|
301 |
13 |
個人住房個人公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
各種底薪好處教育支出 |
238.81 |
238.81 |
|
302 |
|
商品信息和服務于其他支出 |
126.56 |
|
126.56 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
印上費 |
|
|
|
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務的保管費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
承租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議安排費 |
|
|
|
302 |
16 |
技術培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化裝修工費 |
124.10 |
|
124.10 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助金融業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會勞務費 |
|
|
|
302 |
29 |
社會福利費 |
2.46 |
|
2.46 |
302 |
31 |
因公出行啟用維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
的公共交通成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶花費 |
|
|
|
302 |
99 |
另外淘寶產品和安全服務花費 |
|
|
|
303 |
|
對人和家居的補貼金 |
4.59 |
4.59 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.32 |
4.32 |
|
303 |
05 |
生活中政府補貼 |
0.24 |
0.24 |
|
303 |
07 |
醫療機構費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己水產業出產補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
其它的私人離異家庭式的政府補貼性支出 |
0.03 |
0.03 |
|
310 |
|
資金性其他支出 |
|
|
|
310 |
02 |
商務辦公儀器購入 |
|
|
|
310 |
03 |
用機械租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
內容網絡上及圖片軟件添置升級更新 |
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310 |
13 |
公務接待買車折舊費 |
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310 |
19 |
其余交通銀行輔助工具置辦 |
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310 |
22 |
神圣資金置辦 |
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310 |
99 |
任何股權投資性其他支出 |
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累計 |
2401.11 |
2274.55 |
126.56 |
🍌2018月度普遍公共服務成本預算財政費用支出 審批“三公”專項資金及市直機關行駛專項資金費用支出 結算的時候表
企業單位:萬塊
一樣 公共信息預算表不需要審批“三公”費用 |
企事業單位運營 專項經費結算的時候數 |
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預估合計 |
因公出境 (境)費 |
公務接待私車添置及工作費 |
因公商務接待費 |
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小計 |
公務活動私家車 購買費 |
因公車輛 加載費 |
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估算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
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2018本年相關部門性債卷預部門預算財政資金審批性支出部門預算表
政府部門:千元
工程 |
總金額 |
大多收支 |
項目流程性支出 |
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實用功能種類 課程和科目代碼 |
幾個會計科目稱呼 |
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類 |
款 |
項 |
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212 |
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城鄉建設社群花費 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
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城市地區基礎知識油煙凈化器配置費及對應著專項整治外債凈收入準備的教育支出 |
926.00 |
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926.00 |
212 |
13 |
99 |
一些的城市基礎理論體系匹配費讓的其他支出 |
926.00 |
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926.00 |
累計數 |
926.00 |
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926.00 |
2018全年資產投資過負債的具體登記表 |
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余額政府部門:萬美金 |
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占比 |
總價值 |
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年終數 |
年終數 |
期初數 |
月底數 |
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一、資產投資自動求和 |
—— |
—— |
8159.34 |
9545.10 |
(一)傳遞固定資產 |
—— |
—— |
3141.98 |
3164.19 |
(二)特定財力 |
—— |
—— |
1375.97 |
4193.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
3960.87 |
9367.97 |
235.77 |
2514.28 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
425 |
778 |
270.78 |
686.69 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
🌄 通常情況公務接待使用車 |
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❀ 執法監督交警執法用車的 |
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🧸 特種車輛非常專業技藝私車 |
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🎃 同一買車 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
482 |
490 |
841.86 |
958.48 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ꦓ 4.相關固定好股本 |
—— |
—— |
27.56 |
33.96 |
♛ 減:積累折舊費用及減值開始準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)常年投資項目 |
—— |
—— |
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(四)在建項目工作 |
—— |
—— |
3619.04 |
2126.00 |
(五)隱匿資產投資 |
—— |
—— |
22.35 |
61.50 |
💦 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)任何固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、債務累計數 |
—— |
—— |
584.36 |
853.72 |
三、凈財產累計數 |
—— |
—— |
7574.98 |
8691.38 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮街道辦環境衛生服務中心點2018年度決算情況說明
一、相關成都市松江區車墩鎮區域清潔衛生服務項目機構2018全年度收入水平費用支出 竣工決算總體設計情況發生說明書怎么寫
上海市松江區車墩鎮社區服務保障基地食品衛生服務保障基地2018🌄年度收入總計為8314.87萬元、支出總計為8314.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少270.39萬元。主要原因:財政撥款減少930.59萬元事業收入增加438.02萬元其他收入增加201.24萬元。社會保障和就業支出減少122.71萬元及醫療衛生與計劃生育支出增加325.74萬元,城鄉社區支出減少451.41萬元。
二、關于幼兒園佛山市松江區車墩鎮特別環衛服務于中心局2018年終收錄竣工決算情況發生講解
當年度🐼收入合計8307.87萬元,其中:財政撥款收入3565.18萬元,占42.91%;事業收入4175.51萬元,占50.26%;其他收入463.41萬元,占5.58%;上級補助收入103.77萬元,占1.25%。
三、關與成都市松江區車墩鎮片區安全衛生服務保障中心點2018全年度費用支出 竣工決算情況下說
本年度🐠支出合計7743.22萬元,其中:基本支出6575.45萬元,占84.92%;項目支出1167.77萬元,占15.08%。
四、更多武漢市松江區車墩鎮居委會環衛安全服務辦公室局2018季度財政預算捐款薪水撥出總體性狀況說明書怎么寫
上海市松江區車墩鎮居委會衛生學服務于心中2018🍬年度財政撥款收支總決算3565.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少930.59萬元,下降20.70%。主要原因:城鄉社區支出減少451.41萬元,社會保障和就業支出減少122.71萬元。
五、光于佛山市松江區車墩鎮特別環境衛生售后服務主2018一年度一半共公預算表財政局捐款收入支出預算情形代表
(一)一般的通用財政教育支出預算財政教育支出捐款教育支出預算整體來說問題
上海市松江區車墩鎮社群食品衛生的服務管理中心2018♏年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,占本年支出合計的34.08%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少480.18萬元,下降15.40%。主要原因:社會保障和就業支出減少122.71萬元,醫療衛生與計劃生育支出減少281.19萬元。
(二)常見共同估算國庫付款開支預算的結構現象
上海市松江區車墩鎮特別干凈衛生服務質量中央2018𝐆年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出27.81萬元,占1.05%;醫療衛生與計劃生育支出2607.13萬元,占98.79%;住房保障支出4.24萬元,占0.16%。
(三)基本公益性成本預算財政局撥付收支結算的時候明確時候
上海市松江區車墩鎮街道辦事處衛生防疫的服務機構2018🌟年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2611.34萬元,支出決算為2639.18萬元,完成年初預算的101%。決算數大于預算數的主要原因:社會保障和就業支出27.81萬元,住房保障支出4.24萬元。其中:
1、“社會保障和就業支出(類)” “行政事業單位離退休(款)”27.81萬元,其中:
꧂(1) “事業單位離退休(項)”4.59萬元,主要用于:發放離退休人員費用,年初預算為0萬元,支出決算為4.59萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整。
🔯(2) “機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)”16.58萬元,主要用于:繳納職工基本養老保險。年初預算為0萬元,支出決算為16.58萬元,
🐬(3) “機關事業單位職業年金繳費支出(項)”6.64萬元。主要用于:繳納職工職業年金。年初預算為0萬元,支出決算為6.64萬元。
2、“醫療衛生與計劃生育支出(類)”2607.13萬元,其中:
(1) “基層工作醫遼安全衛生設備(款)”1424.38萬美元,至少:
🐟“城市社區衛生機構(項)”1416.20萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為1471.51萬元,支出決算為1416.20萬元,完成年初預算的96.24%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,減少城市社區衛生機構支出。
“某些基層醫院醫療服務安全衛生組織機構付出(項)”8.18十萬,關鍵用到定期啟動收入支出。
(2) “公用設施衛生學(款)”1174.87萬多,這當中:
🔯“基本公共衛生服務(項)”1174.87萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為1139.58萬元,支出決算為1174.87萬元,完成年初預算的103.10%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
3⛄、 “行政事業單位醫療(款)” “事業單位醫療(項)”7.88萬元,主要用于:繳納職工基本醫療保險。
4、“住房保障支出(類)”4.24萬元,其中:
ꦏ“房間制度改革收入支出(款)” “房間公積金貸款(項)”4.24百萬元,核心用做:代繳教工公積金貸款。
六、介紹沈陽市松江區車墩鎮社群衛生防疫服務質量平臺2018第四季度通常公共性成本預算民政撥付基本性教育支出竣工決算情況詳細說明
上海市松江區車墩鎮社區居委會食品衛生產品學校2018💖年度一般公共預算財政撥款基本支出2401.11萬元,包括人員經費2274.55萬元,公用經費126.56萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2269.96萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出126.56萬元,主要用于:購買專用材料及設備。
3、對個人和家庭的補助支出4.59萬元,主要用于退休費、獨生子女費和生活補助費。
𒁃七、關于上海市松江區車墩鎮特別衛生防疫貼心服務學校2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財政費用補貼款費用預算綜合性現狀就說明。
蘇州市松江區車墩鎮社區居委會衛生管理服務于中央2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元。
(二)“三公”事業費民政審批結余部門預算具體的具體情況說明書怎么寫。
深圳市松江區車墩鎮社區服務培訓基地衛生學服務培訓基地2018年度“三公”經費年初預算公務接待數0萬元,“三公”經費決算數0萬元。主耍愿意是:已撤消因公接侍。
🐼 因公出境(境)專項資金由區外辦、區臺辦承當制定,并相同政府信息的,本方已不再行再次政府信息的。
因上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
八、關干北京市松江區車墩鎮街道辦事處干凈衛生貼心服務主2018本年度區政府性貨幣基金概預算財政性付款費用支出 預算狀態闡明
上海市松江區車墩鎮社群清潔功能中心站2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計926萬元,具體情況如下:
1、“城市街道性支出”926萬元,其中:
“任何都市的基礎安全設施配套設施費制定的教育支出🅠”926萬元,主要用于:原址改建。年初預算為926萬元,支出決算為926萬元,完成預算的100%。
九、國家股權投資企業經營項目預算財政預算審批現象描述
上海市松江區車墩鎮社區居委會衛生管理服務培訓心中2018全年無公有股權投資管理項目預算財政局捐款開支。
十、各種關鍵性地方的狀況詳細說明
(一)機關單位啟用經費預算其他支出環境
上海市松江區車墩鎮街道衛生學服務保障重點2018第四季度硅酸關操作專項經費教育支出。
(二)地方集中采購管理付出問題
傷害市松江區車墩鎮社區售后服務重心環保售后服務重心2018ꦉ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為190.64萬元,其中:貨物采購金額190.64萬元、工程采購金額0元、服務采購金額0萬元。
(三)國有土地固定資產有著利用情形
🌳直到2018年12月31日,傷害市松江區車墩鎮平臺安全衛生服務質量中間組織的價值50萬余元上通用版機 0臺(套),公司意義100W不低于專業環保設備0臺(套)。
(四)決算效績管理系統情況下
成都市松江區車墩鎮社區居委會安全衛生服務質量服務管理中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無
第四部分 名詞解釋
♔一、財務性廳職能部門性付款工資收入:指職能部門本年末度從本級財務性廳職能部門性職能部門達到的財務性廳職能部門性付款,以及尋常公共性概決算財務性廳職能部門性付款和中央政府性新基金概決算財務性廳職能部門性付款。
ꦓ二、參公心純純營收:指參公心院校開發工程專業銷售業務過程名詞解釋輔助工具過程確認的純純營收。首要是:診療純純營收等
⛦三、銷售的年收入水平:指視野機關單位在專業化業務部門生活舉例引導生活本身做好非獨力賬務處理銷售的生活選取的年收入水平。
✤四、別的年工資利潤:指行業提供的除“財政支出捐款年工資利潤”、“事業上的年工資利潤”、“加盟年工資利潤”等意外的年工資利潤。常見是:有價接種疫苗等年工資利潤等。
五、年末結轉和節余:是以去年度還不提交、結轉到當年度按業內法規延續操作的項目資金。
🍒六、半全年結轉和節余:指本全本年或曾經全年決算籌劃、因相對主義情況發生了變化規律不可能按原計劃書實行,需延期到時候全年按有關標準規定持續食用的資產。
七、大多總結余:指計量單位為有效保障了醫療機構正常的機器運行、達到日常化運轉責任而有的多種總結余。
📖八、產品費用撥出 :指企企業單位為達到既定的行政訴訟運轉人物或企業提升對象,在大體費用撥出 之中會發生的四項費用撥出 。
🦄九、合作銷售經營總收入支出:指事業企業在專業課程項目及引導項目之下開設非自立會計核算合作銷售經營項目會發生的總收入支出。
♊十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ཧ11、行政訴訟廠家運營資金:指行政訴訟廠家和按照公務活動員法治理的事業企事業編制廠家操作般通用預決算財政性撥付確定的一般收入總支出中的常規公供資金收入總支出。