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2019年決算信息公開(上海市松江區婦幼保健所)
信息來源: 發部耗時:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

武漢市松江區婦幼養生所

2019年中結算的時候

 


目  錄

 

弟一部件滬市松江區婦幼調理所情況

一、大部分主要職責

二、設備制定

第二部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算表

一、凈收入費用竣工決算總表

二、薪資部門預算表

三、收入支出竣工決算表

四、財務補貼款工資性支出預算總表

五、平常共公費用不需要審批費用竣工決算表

六、一般的公共信息不需要預算不需要撥付大體支出費用預算表

七、一樣通用竣工決算財政性審批“三公”勞務費及政府機關正常運行勞務費教育支出竣工決算表

八、地方政府性私募基金估算財政預算捐款付出竣工決算表

九、房產流動負債的情況報告

第三部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算情況說明

4一部分 詞解釋清楚


第一部分    上海市松江區婦幼保健所概況

 

一、包括崗位職責

🅠佛山市松江區婦幼健康健康所承接整個區各醫遼安全醫療機構婦幼健康健康金融產品引導和工作計劃二孩協助常規檢查。

二、醫療機構設有

🐻只能根據可以達到管理職責,成都市松江區婦幼保養所4個下設裝置,也包括:辦公區室、計劃表生肓科、婦保科、兒保科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區婦幼保健所2019年度決算表

2019一年度收入來源撥出部門預算總表

企業:萬元左右

收入水平

教育支出

的項目

預算數

活動

部門預算數

一、基本上公共信息工程預算財政部門補貼款利潤

1646.81

一、通常共同提供服務花費

 

二、地方政府性基金投資決算財政資金付款收益

 

二、外交政策開支

 

三、領導補貼個人收入

 

三、中國軍事結余

 

四、事業性純收入

143.95

四、公眾衛生性支出

 

五、自主經營凈收入

 

五、幼教收入支出

 

六、附加廠家繳納效益

 

六、科學性技術應用總支出

 

七、其它的年收入

178.19

七、文化教育草原旅游體育用品與影視文化撥出

 

 

 

八、中國社會保駕護航和就業問題付出

119.76

 

 

九、良好良好付出

1678.81

 

 

十、節約能源綠色環保費用

 

 

 

十一國慶、城鎮社區服務站教育支出

 

 

 

十三、農業和林業水費用

 

 

 

第十三、交行貨運撥出

 

 

 

十四、資源英文探勘信心等費用

 

 

 

第十六、商務精準服務企業等支出費用

 

 

 

十五、金融投資其他支出

 

 

 

十二、扶持另外的地區花費

 

 

 

十九、自然的資源量海洋能形象等收支

 

 

 

黨的十九、住宅房有效保障其他支出

21.33

 

 

20、糧油食品物品產出結余

 

 

 

二五一、災情有效預防及應急預案操作經費支出

 

 

 

二十三、另一個收入支出

 

年初盈利預估合計

1968.95

上年費用支出 累計

1819.9

用教育事業基金投資確定收入支出表差額

 

余額左右

98.15

月初結轉和盈余

516.85

年初結轉和節余

567.75

累計

2485.8

總金額

2485.8


2019一年度收入來源結算的時候表

行業:多萬元

頂目

本年度個人收入累計

財政支出審批收益

上級領導補貼政策盈利

工作收入水平

銷售效益

附屬醫院工作單位上交國家效益

其他盈利

功能分類
科目編碼

會計科目名字大全

累計數

1,968.95

1,646.81

 

143.95

 

 

178.19

208

 

 

當今社會保險機制和自主創業付出

119.76

119.76

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務事業的單位的單位離離休

119.76

119.76

 

 

 

 

 

208

05

02

視野政府部門離辭職

3.90

3.90

 

 

 

 

 

208

05

05

部門企業發展企業核心社區養老保費繳納撥出

52.95

52.95

 

 

 

 

 

208

05

06

部門事業上標準職位年金網上繳費費用支出

24.23

24.23

 

 

 

 

 

208

05

07

對行政機關視野工作單位大多養老生活商業保險私募基金的津貼

38.68

38.68

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生管理綠色健康結余

1,827.86

1,505.72

 

143.95

 

 

178.19

210

04

 

公用設施清潔衛生

1,799.08

1,476.94

 

143.95

 

 

178.19

210

04

03

婦幼養生保健設備

1,743.79

1,421.65

 

143.95

 

 

178.19

210

04

09

重特大服務性環境衛生專向

55.29

55.29

 

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟事業院校院校醫療器械

28.78

28.78

 

-

 

 

-

210

11

02

行業公司的治療

28.78

28.78

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅基本保障結余

21.33

21.33

 

 

 

 

 

221

02

 

個人住房改革方案費用支出

21.33

21.33

 

 

 

 

 

221

02

01 

商品房北京公積金

21.33

21.33

 

 

 

 

 

 


2019年度目標經費支出部門預算表

公司:萬美金

建設項目

本年度開支自動求和

關鍵結余

業務性支出

上交國家上級部門總支出

開總支出

對附屬企事業單位補帖結余

功能分類
科目編碼

課程和科目名號

合計數

1,819.90

624.46

1,195.44

 

 

 

208

 

 

市場保護和出去上班經費支出

119.76

81.08

38.68

 

 

 

208

05

 

行政機關事業上的單位離退居二線

119.76

81.08

38.68

 

 

 

208

05

02

事業上標準離退休年齡

3.90

3.90

 

 

 

 

208

05

05

工商登記事業心標準根本頤養保險公司納費費用支出

52.95

52.95

 

 

 

 

208

05

06

工商登記教育事業企公務員崗位年金網上繳費付出

24.23

24.23

 

 

 

 

208

05

07

對機關衛生事業組織衛生事業組織基本的社會養老安全股權基金的補帖

38.68

 

38.68

 

 

 

210

 

 

干凈營養健康花費

1,678.81

522.05

1,156.76

 

 

 

210

04

 

服務性衛生監督

1,650.03

493.27

1,156.76

 

 

 

210

04

03

婦幼保鍵部門

1,594.74

493.27

1,101.47

 

 

 

210

04

09

很大公益性衛生學工作方案

55.29

 

55.29

 

 

 

210

11

 

財政自己事業企業診療

28.78

28.78

 

 

 

 

210

11

02

事業上政府部門醫療管理

28.78

28.78

 

 

 

 

221

 

 

自建房后勤保障花費

21.33

21.33

 

 

 

 

221

02

 

公房機構改革支出費用

21.33

21.33

 

 

 

 

221

02

01 

房產社保公積金

21.33

21.33

 

 

 

 

 


2019年終財政廳補貼款盈利結余部門預算總表

機關單位:來萬

收錄

結余

內容

竣工決算數

業務

加總

通常公用設施成本預算民政付款

政府機構性資金財政資金預算財政資金審批

一、基本公益性預決算財政性補貼款

1646.81 

一、普通公益性售后服務結余

 

 

 

二、政府機構性貨幣基金工程預算財政資金審批

 

二、國際關系收入支出

 

 

 

 

 

三、航空航天收支

 

 

 

 

 

四、服務性應急撥出

 

 

 

 

 

五、教學教育支出

 

 

 

 

 

六、科學學工藝支出費用

 

 

 

 

 

七、文明文旅體肓與傳煤收支

 

 

 

 

 

八、當今社會得到保障和自主創業費用

 119.76

119.76 

 

 

 

九、衛生學安全健康結余

1501.11 

1501.11 

 

 

 

十、低能耗干凈收支

 

 

 

 

 

五一、村鎮建設小區總支出

 

 

 

 

 

12、農林業水經費支出

 

 

 

 

 

十五、公路網貨物運輸其他支出

 

 

 

 

 

十四、數據勘測數據等其他支出

 

 

 

 

 

第十三、商務服務項目業等經費支出

 

 

 

 

 

16、經融付出

 

 

 

 

 

二十七、捐助另一個位置收入支出

 

 

 

 

 

十九、自動的資源海域氣象臺等收入支出

 

 

 

 

 

19、居住房確保花費

 21.33

21.33 

 

 

 

三十五、調味品救災物資自給率費用

 

 

 

 

 

二五一、自然災害防控及應急預案菅理收入支出

 

 

 

 

 

二12、同一付出

 

 

 

本年度創收自動求和

1646.81 

年初撥出總計

 1642.2

1642.2 

 

今年初國庫撥付結轉和盈余

 

年尾不需要審批結轉和節余

 4.61

 4.61

 

一、一般的共同費用預算財政預算補貼款

 

 

 

 

 

二、區政府性新基金概預算財政廳審批

 

 

 

 

 

總共

1646.81 

總金額

 1646.81

 1646.81

 

 


2019第四季度般公共信息概算財務付款付出結算的時候表

公司的:W

項目

自動求和

大體收入支出

頂目費用

功能表歸類

專業科目編寫代碼

管理費用名號

208

 

 

世界 有保障和自主創業經費支出

119.76

81.08

38.68

208

05

 

行政部門事業心標準離退體

119.76

81.08

38.68

208

05

02

事業上的公司的離離休

3.90

3.90

 

208

05

05

企創業基層單位創業基層單位基本性頤養保險服務網上繳費費用支出

52.95

52.95

 

208

05

06

危險機關事業性企業單位事業年金激費開支

24.23

24.23

 

208

05

07

對企人事企業人事企業核心個人養老保險服務保險服務基金投資的補貼

38.68

 

38.68

210

 

 

干凈衛生營養健康花費

1,501.11

476.25

1,024.86

210

04

 

公眾干凈

1,472.33

447.47

1,024.86

210

04

03

婦幼健康組織

1,417.04

447.47

969.57

210

04

09

重大的公共性衛生防疫工作方案

55.29

 

55.29

210

11

 

行政訴訟事業性公司的醫療機構

28.78

28.78

 

210

11

02

事業上企事業單位編制治療

28.78

28.78

 

221

 

 

住宅保護花費

21.33

21.33

 

221

02

 

個人住房轉型支出費用

21.33

21.33

 

221

02

01 

公房社保公積金

21.33

21.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

    1,642.20

      578.66

1,063.54

 


2019全年度一樣 公用設施預竣工決算不需要捐款核心總支出竣工決算表

  機關單位:萬元左右

工程

總金額

技術人員專項經費

公共資金投入

經濟社會歸類

科目表商品編碼

科目表稱謂

301

 

月薪好處撥出

530.32

530.32

0.00

301

01

  常見薪資

75.34

75.34

 

301

02

  補肋補肋

38.87

38.87

 

301

03

  績效獎金

0.00

 

 

301

06

  伙食費經濟補貼費

12.62

12.62

 

301

07

  績效考核公資

270.57

270.57

 

301

08

國家機關教育事業基層單位差不多養老商業險商業險激費

52.95

52.95

 

301

09

角色年金交費

24.23

24.23

 

301

10

企業員工大體醫療保障安全手機繳費

28.78

28.78

 

301

11

國家地方公務員醫療器械補助費納費

0.00

 

 

301

12

相關社會性有保障繳納費用

5.63

5.63

 

301

13

往房北京公積金

21.33

21.33

 

301

14

醫療保障費

0.00

 

 

301

99

  另一個底薪社會福利費用

0.00

 

 

302

 

物品和服務項目經費支出

44.44

0.00

44.44

302

01

  辦公裝修費

2.12

 

2.12

302

02

  印上費

0.00

 

 

302

03

  聯系費

0.00

 

 

302

04

  登記手續期

0.00

 

 

302

05

  煤氣費

0.00

 

 

302

06

  水電費

22.68

 

22.68

302

07

  輕工費

0.00

 

 

302

08

  采暖費

0.00

 

 

302

09

  業主管理方法費

0.00

 

 

302

11

  出差補貼

1.15

 

1.15

302

12

  因公出國留學(境)花費

0.00

 

 

302

13

  保修(護)費

0.00

 

 

302

14

  供應費

0.00

 

 

302

15

  聯席會議費

0.00

 

 

302

16

  培訓學習費

0.00

 

 

302

17

  因公到訪費

0.00

 

 

302

18

  專門用資料費

0.00

 

 

302

24

  被裝購置費費

0.00

 

 

302

25

  專門用助燃劑費

0.00

 

 

302

26

  勞務輸出費

0.00

 

 

302

27

  代為業務范圍費

0.00

 

 

302

28

  公會資金

7.25

 

7.25

302

29

  特權費

3.18

 

3.18

302

31

  公務活動私車開機運行維護保養費

0.00

 

 

302

39

  某個公共交通花費

5.00

 

5.00

302

40

  稅金及扣減的費用

0.00

 

 

302

99

  另一淘寶寶貝和貼心服務費用支出

3.06

 

3.06

303

 

對我和家人的政府補貼

3.90

3.90

0.00

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

3.90

3.90

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常補貼費

 

 

 

303

07

  醫療機構費補帖

 

 

 

303

08

  國家助學金金

 

 

 

303

09

  榮譽金

 

 

 

303

10

小編農產品加工分娩津貼

 

 

 

303

99

  許多對小編和生活生活的補帖

 

 

 

310

 

資本性結余

 

 

 

310

02

  辦公區設施設備添置

 

 

 

310

03

  通用型設配置辦

 

 

 

310

07

  的信息平臺格及應用采購更新系統

 

 

 

310

13

  國家公務私家車置辦

 

 

 

310

19

  別交通運輸APP購進

 

 

 

310

21

  歷史文物和櫥窗陳列品購進

 

 

 

310

22

  隱匿財產添置

 

 

 

310

99

  任何資源性性支出

 

 

 

自動求和

578.66

534.22

44.44

 


2019月度似的共公費用財務捐款“三公”接待費及政府機關進行接待費開支結算的時候表

組織:千元

一樣共同費用預算不需要付款“三公”資金

市直機關運轉

金費預算數

累計

因公出國留學

(境)費

因公私車置辦及運營費

國家公務迎送費

小計

因公小二租車

租賃費費

國家公務用車的

正常運作費

估算數

竣工決算數

項目預算數

部門預算數

成本預算數

預算數

估算數

竣工決算數

決算數

結算的時候數

估算數

結算的時候數

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1

 

 


2019年末中央政府性股權基金概預算國庫審批開支部門預算表

政府部門:百萬元

新項目

總金額

大致教育支出

品牌總支出

功效分級

科目表代碼

課程名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019本年資產投資流動負債時候表

 

 

資金計量單位:百萬元

 

次數

價值量

年終數

年初數

年終數

月底數

一、資源總計

——

——

1206.53

1272.81

   (一)流量房產

——

——

887.18

918.92

   (二)規定凈資產

——

——

1233.83

1302.01

          其中:1.房屋(平方米)

 370

370 

18.72

18.72

🙈                2.互通機 (臺/套/輛)

 131

132

432.3

470.97

🍒                     另外:(1)工程車輛(輛)

 2

 2

182.95

182.95

⛎                                 應該因公公務車

 

 

 

 

🌄                                 交通執法值崗專車

 

 

 

 

🌟                                 持種職業 技術車輛租賃

 

 

 

 

ও                                 相關公務車

 2

 2

182.95

182.95

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

78.43

78.43

               3.專用設備(臺/套)

 48

 50

771.59

801.1

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 1

149.8

149.8

ඣ               4.其余調整資產投資

——

——

 

 

𝕴        減:連續累計折舊及減值需要準備

——

——

914.48

1024.13

   (三)長期性股權質押成本

——

——

 

 

   (四)長期性的國債融資

——

——

 

 

   (五)開建工程建設

——

——

 

 

   (六)無型資源

——

——

 

79.32

𓂃        減:積累攤銷

——

——

 

3.31

   (七)相關資本

——

——

 

 

二、負債率總金額

——

——

6.89

10.64

三、凈資本自動求和

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1199.64

1262.17

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健所2019年度決算情況說明

 

一、更多鄭州市松江區婦幼保建所2019每年工資收入性支出部門預算總體經濟原因表示

西安市松江區婦幼健康保健所2019♎年度收入總計為2485.8萬元、支出總計為2485.8萬元。與2018年度相比,收入總計增加191.18萬元、支出總計增加191.18萬元。主要原因:財政撥款收入增加。人員經費、項目支出均增加。

二、管于杭州市松江區婦幼健康所2019半年度利潤結算的時候狀態說明書怎么寫

當年度♔收入合計1968.95萬元,其中:財政撥款收入1646.81萬元,占83.64%;事業收入143.95萬元,占7.3%;經營收入其他收入178.19萬元,占9.06%。

三、有關成都市松江區婦幼保健養生所2019全年度費用預算問題表示

上年🍃支出合計1819.9萬元,其中:基本支出624.46萬元,占34.31%;項目支出1195.44萬元,占65.69%。

四、關羽深圳市松江區婦幼養生所2019半年度民政審批利潤收支總體經濟現象講解

廣州市松江區婦幼保養所2019ꦕ年度財政撥款收支總決算1646.81萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.32萬元,增長17.59%。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、項目支出均增加。。

五、至于佛山市松江區婦幼調理所2019當年度通常公共服務估算財政廳捐款教育支出竣工決算情況描述

(一)常見共公費用預算財政開支捐款開支部門預算整體來說事情

深圳市松江區婦幼保健品所2019🌄年度一般公共預算財政撥款支出1642.2萬元,占本年支出合計的90.24%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加241.71萬元,增長17.26%。主要原因:財政撥款基本支出、項目支出增加。人員經費、項目支出均增加。。

(二)一樣 公用工程預算財務捐款撥出結算的時候構造環境

廣州市松江區婦幼調理所2019🔜年度一般公共預算財政撥款支出1642.2萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)119.76萬元,占7.29%;衛生健康支出(類)1501.11萬元,占91.41%;住房保障支出(類)21.33萬元,占1.3%。

(三)通常條件下共公概預算國庫撥付性支出竣工決算中應條件

天津市松江區婦幼調理所2019ꦑ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1988.8萬元,支出決算為1646.81萬元,完成年初預算的82.8%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:本年度一般公共預算財政撥款基本支出、項目支出減少。其中:

1ღ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休職工福利費的發放。年初預算為11.23萬元,支出決算為3.9萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年退休職工發放的福利費減少。

2ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為72.46萬元,支出決算為52.95萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工繳納基本養老保險減少。

3෴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算為28.99萬元,支出決算為24.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工職業年金繳費支出減少。

4ꦺ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)對機關事業單位基本養老保險基金的補助(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為40.68萬元,支出決算為38.68萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年該類款項支出減少。

5♛、衛生健康支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項)。主要用于:開展日常經營、開展業務運行支出、艾滋病標本轉運項目等。年初預算數為1736.76萬元,支出決算數為1594.74萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度項目支出費用減少。

6✨、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:中央資金艾滋病專項,免費孕前優生健康檢查。年初預算35萬元,支出決算數為55.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度后續下撥中央艾滋病專項資金,未列支于年初預算。

7𓆏、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于職工醫療金支出。年初預算數為34.42萬元,支出決算數為28.78萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工醫療金支出減少。

8♊、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為25.36萬元,支出決算數為21.33萬元。決算數小于預算數的主要原因:年初社保基數偏低。

六、對南京市松江區婦幼保建所2019年度目標尋常服務性費用財政廳補貼款幾乎經費支出部門預算狀態說

武漢市松江區婦幼預防保健所2019💛年度一般公共預算財政撥款基本支出578.66萬元,包括人員經費534.22萬元,公用經費44.44萬元。基本支出中:

1🌞、工資福利支出530.32萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費。

2ꦿ、商品和服務支出44.44萬元,主要用于:辦公費、電費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助3.9萬元,主要用于:退休費。

七、關于上海市松江區婦幼保健所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”費用民政付款收入支出竣工決算綜合性情形介紹。

濟南市松江區婦幼健康所2019𝔉年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度未發生公務招待費。

2019𒁃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,降低0%;公務接待費支出決算減少0萬元,降低0%。

(二)“三公”資金財政部門補貼款結余預算特定前提說。

昆明市松江區婦幼保健養生所2019全年度無“三公”資金投入財政支出費用付款支出費用。

八、對於濟南市松江區婦幼養生所2019季度中央政府性債卷財務預算財務付款費用預算時候表明

廣州市松江區婦幼保健理療所2019季度無政府部性資金估算財政部門審批經費支出。

九、國家資產經營的預決算財務撥付問題代表

鄭州市松江區婦幼保健品所2019一年度無國有控股投資生意決算財政預算審批支出費用。

十、許多注重事由的前提證明

(一)危險機關作業資金費用癥狀

成都市松江區婦幼調理所2019年末硅酸關啟用預備費付出。

(二)政府機構采購招標費用現狀

傷害市🦂松江區婦幼保健所2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為81.44萬元,其中:貨物采購金額71.12萬元、服務采購金額10.32萬元。

(三)車量、商品房非常規損壞具體情況

武漢市松江區婦幼保鍵所2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)成本預算業績考核監管狀況

上海市松江區婦幼保健所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:鄭州市松江區婦幼養護所費用考核菅理問責制度,成立了建全的費用考核菅理事業機理;༺全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元;績效自評的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元,平均得分82分。(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目1個;績效評級為“不合格”的項目0個。)

 

第四部分    名詞解釋

 

📖一、財務局工程估算廳局捐款收入來源:指單位名稱本一年度度從本級財務局工程估算廳局監管部門達到的財務局工程估算廳局捐款,包擴一半服務性工程估算財務局工程估算廳局捐款和以政府性母基金工程估算財務局工程估算廳局捐款。

🐎二、事業基層單位發展薪資:指事業基層單位發展基層單位做靠譜業務范圍話動試述輔助器話動獲得的薪資。注意是:老年婦女普查表薪資、少年兒童身體檢查薪資。

🐻三、經驗年年收入:指事業心方在技術專業業務部行動簡答外掛行動囿于推進非獨有成本核算經驗行動具有的年年收入。

ܫ四、別的年個人工資個人利潤來源:指廠家爭取的除“財政廳局付款年個人工資個人利潤來源”、“事業性年個人工資個人利潤來源”、“生產年個人工資個人利潤來源”等任何的年個人工資個人利潤來源。主耍是:非同級財政廳局付款年個人工資個人利潤來源。

五、年終結轉和余額:意指去年度暫未完整、結轉到本年度按相關的英文法規一直應用的財力。

෴六、歲末結轉和節余:指上年終或現在年終項目預算規劃、因客觀性水平再次發生轉變時未按原計劃怎么寫制定,需推遲了到已經年終按有關歸定堅持運行的專項資金。

七、常規總費用:指基層單位為服務平臺一般定期運轉、完畢定期級任務級任務而發現的各個總費用。

🎶八、建設項目撥出:指行業為完全相應的財政工作上任務卡或企事業進步指標,在根本撥出之下引發的多種撥出。

💦九、經驗收入費用支出 :指事業標準標準在專科運動及外掛運動除此之外積極開展非獨立空間計算經驗運動再次發生的收入費用支出 。

𒈔十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🅠十一月、機構運作金費:指行政處機構和操作國家公務員考試法控制的事業上機構用到一般公眾財務預算財務補貼款設置的一般開支中的日常的公供金費開支。

 

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