天津市松江區治療救援學校
2019月度預算
目 錄
1要素 佛山市松江區診療緊急救援學校慨況
一、重要職能部門
二、機購設有
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表
一、創收性支出竣工決算總表
二、營收結算的時候表
三、結余部門預算表
四、不需要審批收入水平支出費用預算總表
五、似的公開財政預算預算財政預算補貼款性支出結算的時候表
六、般公共服務預結算的時候財政廳付款通常付出結算的時候表
七、通常公益性成本預算財政資金補貼款“三公”資金投入及國家機關開機運行資金投入經費支出預算表
八、縣政府性母基金財政性預算財政性補貼款費用支出 結算的時候表
九、房產過負債的原因表
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明
然后要素 名稱講解
第一部分 上海市松江區醫療急救中心概況
一、大部分職權
𝐆 佛山市松江區醫藥搶救中是佛山市松江區食品清潔衛生和年度計劃孕育理事會會直屬局服務性食品清潔衛生行業方其中之一。關鍵承擔連帶責任全國院前醫藥搶救各種需求、行政區域內重特大案件發生意外服務性事件處理廠房緊急情況醫藥緊搶救援或者以政府、社會發展安排非常重要研討會、門頭公開賽、關鍵營銷活動廠房醫藥搶救有效保障了的工作。
二、機購設置
1♑、本單位獨立核算機構1個,中心共設置科室:辦公室、財務科、急救科、質控科、裝備科、通訊調度科一室五科。
2๊、區域內下設醫療急救分站13個:中心醫院分站、新城區分站、泗涇分站、九亭分站、車墩分站、葉榭分站、佘山分站、新浜分站、新橋分站、石湖蕩分站、小昆山分站、洞涇分站、泖港分站;
3、在中心醫院傳染病病區設防控傳染病專用120洗消中心
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表
2019每年利潤費用部門預算總表
方:余萬元
使收入 |
費用 |
||
大型項目 |
部門預算數 |
創業項目 |
結算的時候數 |
一、普遍公眾成本預算財政部門付款營收 |
6816.96 |
一、普通共公服務項目性支出 |
|
二、地方政府性股票基金不需要預算不需要審批納入 |
|
二、外交活動支出費用 |
|
三、領導補助款薪水 |
|
三、國防軍事經費支出 |
|
四、企業年收入 |
|
四、服務性防護撥出 |
|
五、經營者營收 |
|
五、幼兒教育教育支出 |
3.00 |
六、其他方繳納納入 |
|
六、學科方法性支出 |
|
七、其它純收入 |
|
七、文化教育國內旅游教育與傳媒廣告費用支出 |
|
|
|
八、時代保險和找工作撥出 |
379.82 |
|
|
九、干凈衛生綠色費用支出 |
6330.3 |
|
|
十、低碳環保健康收入支出 |
|
|
|
五一、城鄉經濟街道撥出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水總支出 |
|
|
|
十五、交通運送運送花費 |
|
|
|
十四、環境資源探勘產品信息等費用 |
|
|
|
十八、房地產業業務業等花費 |
|
|
|
第十五、金融創新支出費用 |
|
|
|
十六、經濟援助另外的地撥出 |
|
|
|
18、自燃網絡資源浮游生物氣象站等費用支出 |
|
|
|
黨的十九、商品房保護教育支出 |
103.84 |
|
|
四十、糧油食品工程設備與物資的存儲結余 |
|
|
|
二十一月、傷害治理及應急響應操作開支 |
|
|
|
二十三、其余結余 |
|
上年利潤合計數 |
6816.96 |
當年度教育支出總金額 |
6816.96 |
用事業上債卷填補結余差額 |
|
盈余分配比例 |
|
期初結轉和余額 |
311.81 |
月底結轉和余額 |
311.81 |
總結 |
7128.77 |
總額 |
7128.77 |
2019第四季度收錄部門預算表
院校:萬是
建設項目 |
年初盈利累計 |
財政支出付款薪資收入 |
上級領導經濟補貼薪水 |
事業營收 |
銷售純收入 |
附帶院校繳納工資 |
其他的納入 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
6816.96 |
6816.96 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
學前教育總支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
某些育兒教育性支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
的幼兒教育撥出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
市場有效保障了和自主創業付出 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟參公計量單位離提前退休 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業機關單位離退休年齡 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門企業單位名稱基礎給社保養老公司繳納花費 |
256.04 |
256.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關企事業企業單位的職業年金繳納費用總支出 |
116.71 |
116.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生管理建康撥出 |
6330.3 |
6330.3 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生防疫 |
6191.43 |
6191.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
應急響應救護裝置 |
6191.43 |
6191.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處參公機構治療 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業行業醫遼 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房基本保障收支 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房改革創新結余 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
2019每年支出費用結算的時候表
工作單位:W
好項目 |
年初教育支出累計 |
基本的撥出 |
大型項目其他支出 |
繳納上級領導經費支出 |
經營的教育支出 |
對付屬企事業單位補貼費性支出 |
||||
功能分類 |
課目簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
6816.96 |
4873.04 |
1943.92 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育學校開支 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
許多教導經費支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
任何文化教育結余 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在服務和大學生就業花費 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業心部門離退休年齡 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野單位名稱離養老 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門企事業政府部門通常養老院人壽保險交費花費 |
256.04 |
256.04 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關自己事業組織職業的年金激費撥出 |
116.71 |
116.71 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生間衛生支出費用 |
6330.3 |
4389.38 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性衛生情況 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
應對救護裝置 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政自己事業公司的社區醫療 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性計量單位醫療機構 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房保駕護航教育支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改善教育支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房北京公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
2019本年度財政性付款創收結余竣工決算總表
標準:十萬
工資 |
其他支出 |
||||
頂目 |
預算數 |
工程 |
合計數 |
正常公開成本預算財務審批 |
政府部性投資基金概算財政廳補貼款 |
一、普通公共性項目預算財政性捐款 |
6816.96 |
一、常見共公服務于收支 |
|
|
|
二、人民政府性債券決算財政性付款 |
|
二、國際關系開支 |
|
|
|
|
|
三、飲水機性支出 |
|
|
|
|
|
四、共同可靠費用 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育收支 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
六、科學有效方法教育支出 |
|
|
|
|
|
七、文化知識度假游體育用品與傳媒業收支 |
|
|
|
|
|
八、社會各界保險和畢業生就業費用 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
九、安全衛生營養結余 |
6330.3 |
6330.3 |
|
|
|
十、能效健康費用 |
|
|
|
|
|
五一、縣域社區服務中心收入支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業水結余 |
|
|
|
|
|
十五、客運裝卸搬運性支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源性勘察信息查詢等開支 |
|
|
|
|
|
第十六、工商業安全服務行業等費用 |
|
|
|
|
|
十五、網絡金融支出費用 |
|
|
|
|
|
十八、救助各種區域收支 |
|
|
|
|
|
18、那資源英文海底氣象臺等性支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、住宅房切實保障支出費用 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
三十、糧油加工工程設備存量教育支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、地震災害防范及應激工作總支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、其它花費 |
|
|
|
本年度工資總計 |
6816.96 |
本年度開支合計數 |
6816.96 |
6816.96 |
|
月初民政捐款結轉和余額 |
311.81 |
年底國庫補貼款結轉和盈余 |
311.81 |
311.81 |
|
一、基本公開決算財政廳補貼款 |
311.81 |
|
|
|
|
二、政府機關性基金投資概算財政部門撥付 |
|
|
|
|
|
合計 |
7128.77 |
總共 |
7128.77 |
7128.77 |
|
2019年度目標基本上公開預算表財政廳審批收支結算的時候表
企事業單位:多萬元
項目流程 |
累計數 |
通常其他支出 |
內容經費支出 |
|||
模塊分為 項目編碼查詢 |
專業科目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育教學撥出 |
3.00 |
|
3.00 |
205 |
99 |
|
的幼兒教育費用支出 |
3.00 |
|
3.00 |
205 |
99 |
99 |
許多學校撥出 |
3.00 |
|
3.00 |
208 |
|
|
市場經濟確保和專業教育支出費用 |
379.82 |
379.82 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業的單位離離休 |
379.82 |
379.82 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上廠家離退職 |
7.07 |
7.07 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業標準差不多頤養穩定付款收支 |
256.04 |
256.04 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門行業的單位職業選擇年金網上繳費付出 |
116.71 |
116.71 |
|
210 |
|
|
環衛健康保健費用 |
6330.3 |
4389.38 |
1940.92 |
210 |
04 |
|
公共性安全 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
210 |
04 |
05 |
應急指揮搶救部門 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
210 |
11 |
|
政府部門自己事業企業單位醫療保障 |
138.87 |
138.87 |
|
210 |
11 |
02 |
工作企業單位醫療保健 |
138.87 |
138.87 |
|
221 |
|
|
公寓房保證收支 |
103.84 |
103.84 |
|
221 |
02 |
|
住宅房創新收入支出 |
103.84 |
103.84 |
|
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
加總 |
6816.96 |
4873.04 |
1943.92 |
2019全年度般公用預算財政廳捐款總體收支預算表
機關單位:萬
投資項目 |
累計 |
工作人員資金 |
公供經費支出 |
||
經濟條件分類別 項目項目編碼 |
學科品牌 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資活動費用支出 |
4587.66 |
4587.66 |
|
301 |
01 |
通常月薪 |
281.58 |
281.58 |
|
301 |
02 |
補貼金補貼金 |
159.56 |
159.56 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼政策費 |
156.85 |
156.85 |
|
301 |
07 |
績效考核年終獎金 |
1319.15 |
1319.15 |
|
301 |
08 |
政府機關事業組織組織差不多養老生活安全手機繳費 |
256.04 |
256.04 |
|
301 |
09 |
工作年金繳納 |
116.71 |
116.71 |
|
301 |
10 |
公司員工主要醫療衛生商業險激費 |
138.87 |
138.87 |
|
301 |
11 |
公務活動員治療補帖交費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它世界 切實保障繳納費用 |
44.94 |
44.94 |
|
301 |
13 |
公房公積金貸款 |
103.84 |
103.84 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何基本工資褔利其他支出 |
2010.12 |
2010.12 |
|
302 |
|
寶貝和功能收入支出 |
247.73 |
|
247.73 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
10.11 |
|
10.11 |
302 |
02 |
數碼打印費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手充值 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
2.5 |
|
2.5 |
302 |
06 |
煤氣費 |
15.67 |
|
15.67 |
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務管理制度費 |
6.35 |
|
6.35 |
302 |
11 |
出差補貼 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
12 |
因公回國(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
0.14 |
|
0.14 |
302 |
14 |
租憑費 |
3.36 |
|
3.36 |
302 |
15 |
研討會費 |
0.3 |
|
0.3 |
302 |
16 |
學習培訓費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
17 |
國家公務招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
使用板材費 |
10.52 |
|
10.52 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托銷售業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會專項資金 |
29.78 |
|
29.78 |
302 |
29 |
會員福利費 |
19.64 |
|
19.64 |
302 |
31 |
公務活動出行用車運動維修費 |
132.39 |
|
132.39 |
302 |
39 |
別交通銀行加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展預算 |
|
|
|
302 |
99 |
別商品信息和保障教育支出 |
14.89 |
|
14.89 |
303 |
|
對我和普通家庭的補帖 |
1.02 |
1.02 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活方式補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
治療費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
國家獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎學金金 |
0.73 |
0.73 |
|
303 |
10 |
我農產品加工生產補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
某些對一個人和家長的補助費 |
0.29 |
0.29 |
|
310 |
|
充分性費用 |
36.63 |
|
36.63 |
310 |
02 |
接待室機械設備折舊費 |
28.65 |
|
28.65 |
310 |
03 |
多功能設備購入 |
3.06 |
|
3.06 |
310 |
07 |
數據網及軟件下載置辦創新 |
3.8 |
|
3.8 |
310 |
13 |
國家公務用車的折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的交通運輸工具軟件折舊費 |
|
|
|
310 |
21 |
文物古跡和陳列技巧品租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中股權購買 |
|
|
|
310 |
99 |
的基金性其他支出 |
1.12 |
|
1.12 |
總金額 |
4873.04 |
4588.68 |
284.36 |
2019年末般公用成本預算國庫補貼款“三公”接待費及危險機關啟動接待費費用支出 結算的時候表
工作單位:萬是
一樣公開財政資金預算財政資金補貼款“三公”接待費 |
危險機關行駛 接待費部門預算數 |
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總計 |
因公回國 (境)費 |
因公出行采購及電腦運行費 |
公務活動招待費 |
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小計 |
公務活動使用車 購買費 |
公務活動小二租車 加載費 |
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財政預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
部門預算數 |
估算數 |
預算數 |
|
1082.5 |
1063.39 |
|
|
1082.5 |
1063.39 |
850 |
846 |
232.5 |
217.39 |
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2019一年度政府辦公室性基金投資預部門預算財政預算捐款經費支出部門預算表
計量單位:多萬元
該項目 |
總計 |
根本開支 |
頂目性支出 |
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功能鍵分類管理 管理費用編號 |
科目必名號 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區醫療急救中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019一年度資產投資債務情況報告表 |
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收入額方:余萬元 |
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數據 |
實際價值 |
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年終數 |
年底數 |
月初數 |
歲末數 |
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一、財力加總 |
—— |
—— |
4448.36 |
5115.63 |
(一)還是流動性債務 |
—— |
—— |
481.81 |
449.28 |
(二)確定金融資產 |
—— |
—— |
6415.78 |
7883.29 |
其中:1.房屋(平方米) |
2532.29 |
2532.29 |
923.95 |
923.95 |
ℱ 2.公用專用設備(臺/套/輛) |
623 |
864 |
3518.77 |
4390.15 |
ꦿ 各舉:(1)維修(輛) |
51 |
71 |
3055.04 |
3901.04 |
🌳 一樣 公務接待私家車 |
1 |
1 |
13.69 |
13.69 |
ꦉ 市場監管執勤點用車的 |
|
|
|
|
ꩲ 特殊專注技術工藝用車的 |
|
|
|
|
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ 另一個租車 |
50 |
70 |
3041.35 |
3887.35 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
380 |
454 |
1883.91 |
2473.3 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
🌜 4.另外的加固資源 |
—— |
—— |
89.15 |
95.89 |
💟 減:當年度累計折舊及減值注意 |
—— |
—— |
2468.04 |
3237.8 |
(三)繼續股份權投入 |
—— |
—— |
|
|
(四)長久公司債注資 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建設網公程 |
—— |
—— |
|
|
(六)有形財產 |
—— |
—— |
30.84 |
39.64 |
♏ 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
12.03 |
18.79 |
(七)其他的財產 |
—— |
—— |
|
|
二、債務累計數 |
—— |
—— |
153.92 |
106.46 |
三、凈財產自動求和 |
—— |
—— |
4294.44 |
5009.17 |
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明
一、對蘇州市松江區醫療機構應急中心局2019財政年度收入來源收入支出竣工決算環境承載力問題闡明
深圳市松江區診療緊急救援基地2019💟年度收入總計為7128.77萬元、支出總計為7128.77萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加980.21萬元。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
二、關干傷害市松江區醫療器械救治中央2019季度納入竣工決算問題反映
當年度收入合計6816.96萬元,其中:財政撥款收入6816.96萬元,占100%。
三、更多重慶市松江區社區醫療救援學校2019全年度性支出部門預算具體情況描述
上年💟支出合計6816.96萬元,其中:基本支出4873.04萬元,占71.48%;項目支出1943.92萬元,占28.52%。
四、有關于傷害市松江區診療急診管理中心2019全年財政收入支出捐款納入收入支出綜合性癥狀反映
濟南市松江區醫學急診機構2019🧔年度財政撥款收支總決算6816.96萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
五、對南京市松江區醫用救援服務中心2019半年度常見公開項目預算財政廳付款收支竣工決算情況報告講解
(一)普通共公預算財務補貼款總支出預算總體目標癥狀
廣州市松江區醫遼搶救主2019♔年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
(二)大部分共公費用預算財政費用捐款費用結算的時候節構狀況
南京市松江區醫治搶救重點2019🐎年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3萬元,占0.04%;社會保障和就業支出(類)379.82萬元,占5.57%;衛生健康支出(類)6330.3萬元,占92.86%;住房保障支出(類)103.84萬元,占1.53%。
(三)大部分通用費用預算財政資金撥付費用結算的時候實際上情況發生
西安市松江區醫療保障緊急救援管理中心2019ജ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6346.7萬元,支出決算為6816.96萬元,完成年初預算的107.41%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。其中:
1♉、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:一線急救人員培訓、考試等。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元。
2🍃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休人員福利費。年初預算為19.21萬元,支出決算為7.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。
3🔜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工基本養老金。年初預算為297.76萬元,支出決算為256.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。
4🌄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工職業年金。年初預算為119.11萬元,支出決算為116.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
5🌺、衛生健康支出(類)公共衛生(款)應急救治機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為5661.97萬元,支出決算為6191.43萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。
6ꦿ、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為141.44萬元,支出決算為138.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
7෴、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為104.22萬元,支出決算為103.84萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
六、關羽東莞市松江區醫疔緊急救援中心局2019年終一般來說服務性預竣工決算財務補貼款總體撥出竣工決算情況報告情況說明書
沈陽市松江區醫療保障緊急救援中心站2019ಌ年度一般公共預算財政撥款基本支出4873.04萬元,包括人員經費4588.68萬元,公用經費284.36萬元。基本支出中:
1、⛦工資福利支出4587.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、❀商品和服務支出247.73萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出1.02萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
4、🎀資本性支出36.63萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、管于蘇州市松江區社區醫療救援主2019年終基本公共性財政花費預算財政花費審批“三公”資金投入花費部門預算狀態說明怎么寫
(一)“三公”資金投入財政性捐款開支竣工決算基本環境反映。
武漢市市松江區社區醫療救援中間2019🌠年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1082.8萬元,支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.21%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.23%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。
2019⛎年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少15.64萬元,降低1.45%,其中:因公出國(境)費支出決算減少3.8萬元,降低100%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少11.84萬元,降低1.1%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是嚴格控制ಌ”三公”預備費的成本標準。公務接待私家車租賃費及正常運行維持費教育支出減輕的最主要的原因分析是要嚴格調節”三公”專項資金的撥出費用面積。公務到訪到訪費無撥出。
(二)“三公”接待費不需要審批總支出竣工決算主要狀況表明。
2019▨年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1063.39萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出1063.39萬元。其中:
公務用車購置支出為846萬元。主要用于參與一線急救任務的10輛救護車。
💟公務活動小二租車進行保障經費支出217.39萬的大寫。最主要的使用于應急救援車生活返修維護保養、買保險公司、汽油等。2019年,傷害市松江區醫療器械應急主花銷財政廳撥付的因公車輛租賃存有量為71輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、管于深圳市松江區醫遼應急咨詢中心2019第四季度以政府性債卷預結算的時候財政性捐款費用結算的時候的情況表明
北京市松江區醫藥救治重點2019年末無政府性性股票基金概預算財政性捐款收入支出。
九、國有土地金融資本營業成本預算財政部門付款情況下闡明
滬市松江區醫療服務應急學校2019年中無集體所有制資源銷售經營預決算財政收入支出撥付收入支出。
十、某些根本問題的現象就說明
(一)機關事業單位工作事業費費用支出 現象
傷害市松江區醫藥緊急救援中心站2019一年度高分子關加載事業費教育支出。
(二)中央政府選擇教育支出實際情況
重慶市松江區醫遼應急心中2019𒈔年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1410.84萬元,其中:貨物采購金額1410.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)來往車輛、房屋建筑唯一性占存情況發生
武漢市松江區診療救護中心站2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概預算效績管理工作情形
西安市松江區醫治救援主2019🍎年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效自評的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元,平均得分93.17分(其中,績效評級為“優”的項目19個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
𒅌一、不需要性撥付收入來源:指基層單位本全年度從本級不需要性部分贏得的不需要性撥付,涉及似的公共服務概算不需要性撥付和部門性資金概算不需要性撥付。
二、教育事業心使工資:指教育事業心部門開展業務領域正規業務領域活躍以至于捕助活躍拿得的使工資。
♚三、加盟者薪資水平:指事業發展企業在專業技術銷售的促銷活動方案和輔助器的促銷活動方案外面開設非自由賬務處理加盟者的促銷活動方案認定的薪資水平。
四、別的利潤:指機關單位具有的除“民政審批利潤”、“行業利潤”、“運作利潤”等范圍內的利潤。
五、月初結轉和余額:意指去年度已經成功、結轉到本年度按有關歸定馬上實用的財力。
𝐆六、年初結轉和余額:指年初度或己前年末決算合理安排、因客觀存在環境進行轉化不可按原進度表推進,需延遲時間到后面年末按密切相關規則立刻應用的資金量。
七、首要經費其他支出:指廠家為有效保障了系統常見轉運、完整平日事業級任務而有的各種經費其他支出。
𝐆八、該項目花費:指機關單位為結束相關的人事部門崗位日常任務或事業上壯大受眾,在大體花費之上突發的一項花費。
🍌九、生產企業經營性總支出:指人事部門在專門生活及輔助工具生活之余深入推進非單獨的記帳生產企業經營生活會發生的性總支出。
ꦰ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🅺五一、國家機關開機運行費用:指行政部門標準和參照物公務活動員法標準化管理的衛生事業標準在使用平常公開成本預算財務補貼款確定的大多費用花費 中的平常共用費用費用花費 。