濟南市松江區血站
2018本年行業部門預算
目 錄
最一部分 沈陽市松江區血站慨況
一、重點行政職能
二、行政部門預算標準涉及
第二部分 上海市松江區血站2018年度部門決算表
一、收益收支結算的時候總表
二、創收部門預算表
三、花費部門預算表
四、財政局撥付使收入付出竣工決算總表
五、似的通用預結算的時候財政部門審批結余結算的時候表
六、通常通用項目預算財政性捐款總體費用預算表
🎃七、通常情況公用設施工程預算財政廳審批“三公”經費預算預算及國家機關自動運行經費預算預算總支出部門預算表
八、國家性債券預算財政支出費用捐款支出費用預算表
九、資本外債原因表
第三部分 上海市松江區血站2018年度部門決算情況說明
四那部分 代詞解釋清楚
第一部分 上海市松江區血站概況
一、重要職責權限
(一)依據南京市市衛生學和計劃書發育管委會會的規范,在區內內發展無嘗獻血者者的招兵買馬、靜脈血的搜集與制作、臨床藥理實踐用血批發商或是醫疔用血的國際業務指點等工作中,維護臨床藥理實踐用血安全衛生、隨時、有效地。(二)負責供血地域區間內血店鋪的品質管控。
(三)對位于區內內醫治組織 的血庫展開的質量設定。
(四)擔負區衛生防疫和工作方案發育常務編委會交辦的重任。
(五)血站從業,需要認真執行相關的法律條文、行政訴訟法律規定、行政規章和工藝標準化。
二、政府部門部門預算機構組合而成
✱按照以上的職責范圍,廣州市松江區血站設6個裝置設置裝置,有:企業室內、體采科、供血科、總務科、財務部科、質管科。
第二部分 上海市松江區血站2018年度部門決算表
2018第四季度收益費用支出 竣工決算總表
企事業單位:千元
薪資 |
費用支出 |
||
項目流程 |
竣工決算數 |
好項目 |
預算數 |
一、民政補貼款純收入 |
1756.51 |
一、一般來說共公安全服務總支出 |
|
在這其中:區政府性投資基金成本預算財務補貼款 |
|
二、外交史教育支出 |
|
二、上級領導補助金薪資 |
1.00 |
三、國防軍事收入支出 |
|
三、企業發展個人收入 |
|
四、通用安全衛生教育支出 |
|
四、生產納入 |
|
五、學校總支出 |
2.04 |
五、附設部門上交收入來源 |
|
六、科學有效技藝性支出 |
|
六、某些工資收入 |
159.60 |
七、文化教育體育類與影視文化其他支出 |
|
|
|
八、世界 維護和畢業生就業撥出 |
165.14 |
|
|
九、醫遼安全衛生與項目孕育經費支出 |
1705.37 |
|
|
十、工業節能環境保護其他支出 |
|
|
|
十一月、城鎮街道社區教育支出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水收入支出 |
|
|
|
第十三、流量搬家費用支出 |
|
|
|
十四、資源共享勘查相關信息等付出 |
|
|
|
第十五、金融業服務培訓業等收入支出 |
|
|
|
第十五、財經花費 |
|
|
|
十二、經濟援助一些各地其他支出 |
|
|
|
18、土地海洋環境氣象學等花費 |
|
|
|
十八、商品房質量保障費用支出 |
34.55 |
|
|
2、油糧原材料設備保障支出費用 |
|
|
|
二十一國慶、別其他支出 |
|
本年度營收累計 |
1917.11 |
上年花費累計 |
1907.10 |
用工作貨幣基金補救收入支出差額 |
|
節余安排 |
|
今年初結轉和節余 |
64.15 |
年尾結轉和余額 |
74.16 |
累計 |
1981.26 |
累計 |
1981.26 |
2018一年度盈利結算的時候表
標準:W
新項目 |
上年營收總計 |
財政部門審批利潤 |
上一級補帖個人收入 |
創業個人收入 |
經營的效益 |
附屬企業上交國家收益 |
另一個純收入 |
||||
功能分類 |
課程和科目名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
1917.11 |
1756.51 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
205 |
|
|
育兒教育撥出 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
進修班及技能培訓 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
學習培訓支出費用 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在保護和就業形勢開支 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政創業行業離離休 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業公司的離辭職 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業上的單位基本性關于養老地產個人養老保險金納費撥出 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門創業基層單位工作年金激費性支出 |
40.76 |
40.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學干凈衛生與設計養育付出 |
1715.37 |
1554.77 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
210 |
04 |
|
公益性環境衛生 |
1666.97 |
1506.37 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
210 |
04 |
06 |
采供血單位 |
1666.97 |
1506.37 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
210 |
11 |
|
人事部門工作計量單位醫治 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作組織醫療器械 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房保護付出 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改制開支 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房房貸公積金 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
2018一年度其他支出部門預算表
基層單位:萬的大寫
建設項目 |
年初費用支出 自動求和 |
主要結余 |
活動總支出 |
上交上級部門費用 |
加盟總支出 |
對附帶公司補貼費撥出 |
||||
功能分類 |
管理費用名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
1907.10 |
1094.97 |
812.13 |
|
|
|
|
205 |
|
|
基礎教育經費支出 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
自修及學習培訓 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
訓練花費 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場安全保障和就業率性支出 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性企事業企業單位離養老金 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業企業單位離退職 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門教育事業部門根本社會養老保障機制繳納費用經費支出 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業性政府部門角色年金納費結余 |
40.76 |
40.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
社區衛生系統間與預計懷孕經費支出 |
1705.37 |
895.28 |
810.08 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性清潔衛生 |
1656.96 |
846.88 |
810.08 |
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血平臺 |
1656.96 |
846.88 |
810.08 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理衛生事業計量單位醫治 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業的單位醫療管理 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋保證性支出 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間教育體制改革支出費用 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
2018月度財政性付款利潤教育支出部門預算總表
公司:百萬元
薪水 |
教育支出 |
||||
內容 |
預算數 |
大型項目 |
合計數 |
一樣 公用設施預決算財政支出審批 |
政府性性理財產品財政局預算財政局審批 |
一、普遍共同費用財務付款 |
1756.51 |
一、應該公共信息貼心服務費用 |
|
|
|
二、當地政府性債卷概預算民政補貼款 |
|
二、外交政策收入支出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全結余 |
|
|
|
|
|
四、公用安全性高費用 |
|
|
|
|
|
五、培訓其他支出 |
|
2.04 |
|
|
|
六、小學科技成果水平經費支出 |
|
|
|
|
|
七、人文體育乒乓球與媒體總支出 |
|
|
|
|
|
八、世界 切實保障和就業的費用 |
|
165.14 |
|
|
|
九、醫用衛生管理與計劃方案孕育開支 |
|
1544.93 |
|
|
|
十、節能公司壞保結余 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉建設居委會經費支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水付出 |
|
|
|
|
|
十四、交行裝運總支出 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源勘查新信息等結余 |
|
|
|
|
|
二十、餐飲業服務的業等收入支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融創新費用 |
|
|
|
|
|
二十七、協助某些東北部收入支出 |
|
|
|
|
|
18、國土局海洋資源氣象臺等教育支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、租賃房維護撥出 |
|
34.55 |
|
|
|
三十五、油糧廢舊物資存量撥出 |
|
|
|
|
|
二11、一些費用支出 |
|
|
|
當年度工資總金額 |
1756.51 |
年初收入支出總金額 |
1746.66 |
1746.66 |
|
今年初財政支出補貼款結轉和節余 |
64.15 |
年初國庫撥付結轉和節余 |
74.00 |
74.00 |
|
似的共同預算表國庫捐款 |
64.15 |
|
|
|
|
𝓡 地方政府性股權基金費用預算財政部門撥付 |
|
|
|
|
|
合計 |
1820.66 |
共計 |
1820.66 |
1820.66 |
|
2018本年一般的公眾費用財政部門撥付開支部門預算表
基層單位:來萬
好項目 |
累計數 |
總體開支 |
內容經費支出 |
|||
功能鍵細分 幾個會計科目打碼 |
課目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
培養經費支出 |
2.04 |
|
2.04 |
205 |
08 |
|
進修申請及培訓班 |
2.04 |
|
2.04 |
205 |
08 |
03 |
教育培訓結余 |
2.04 |
|
2.04 |
208 |
|
|
當今社會有效保障和就業機會其他支出 |
165.14 |
165.14 |
|
208 |
05 |
|
行政性事業標準離提前退休 |
165.14 |
165.14 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上的企事業單位考試離離休 |
2.14 |
2.14 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業行業大體頤養天年保費付費費用支出 |
122.24 |
122.24 |
|
208 |
05 |
06 |
機構事業性機關單位職業角色年金繳納費用支出 |
40.76 |
40.76 |
|
210 |
|
|
醫療干凈衛生干凈衛生與工作方案生孩性支出 |
1544.93 |
895.28 |
649.65 |
210 |
04 |
|
服務性環境衛生 |
1496.53 |
846.88 |
649.65 |
210 |
04 |
06 |
采供血單位 |
1496.53 |
846.88 |
649.65 |
210 |
11 |
|
行政管理工作機構整形 |
48.40 |
48.40 |
|
210 |
11 |
02 |
創業企企業醫療管理 |
48.40 |
48.40 |
|
221 |
|
|
租賃房有效保障了費用 |
34.55 |
34.55 |
|
221 |
02 |
|
個人住房行政體制改革費用 |
34.55 |
34.55 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房個人公積金 |
34.55 |
34.55 |
|
總計 |
1746.66 |
1094.97 |
651.69 |
2018本年度通常情況下公用工程預算財政資金撥付最基本支出費用竣工決算表
計量單位:W
投資項目 |
累計 |
人群金費 |
公用設施專項資金 |
||
社會經濟分類別 幾個會計科目商品代碼 |
科目必名號 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入褔利收支 |
1002.11 |
1002.11 |
|
301 |
01 |
常見薪水 |
104.64 |
104.64 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼費 |
24.55 |
24.55 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐經濟補貼費 |
35.37 |
35.37 |
|
301 |
07 |
績效評價工薪 |
396.11 |
396.11 |
|
301 |
08 |
部門事業上的行業常規養老院人身險費 |
122.24 |
122.24 |
|
301 |
09 |
就業年金網上繳費 |
40.76 |
40.76 |
|
301 |
10 |
營業員基本上醫療服務商業保險付款 |
48.40 |
48.40 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療器械補帖納費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個社會的保險付費 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅住房基金 |
34.55 |
34.55 |
|
301 |
14 |
醫療機構費 |
|
|
|
301 |
99 |
其余基本薪資福利待遇付出 |
195.49 |
195.49 |
|
302 |
|
商品信息和業務支出費用 |
77.49 |
|
77.49 |
302 |
01 |
接待室費 |
8.11 |
|
8.11 |
302 |
02 |
打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手續期 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
2.60 |
|
2.60 |
302 |
06 |
電費繳費 |
11.45 |
|
11.45 |
302 |
07 |
輕工費 |
4.64 |
|
4.64 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業管理方法費 |
3.00 |
|
3.00 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
2.98 |
|
2.98 |
302 |
12 |
因公回國(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
經濟費 |
|
|
|
302 |
15 |
例會費 |
|
|
|
302 |
16 |
訓練費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待處費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
18 |
使用素材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
1.56 |
|
1.56 |
302 |
27 |
代為業務員費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會資金 |
13.35 |
|
13.35 |
302 |
29 |
春節福利費 |
9.92 |
|
9.92 |
302 |
31 |
國家公務租車運營保養費 |
19.67 |
|
19.67 |
302 |
39 |
的交行管理費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
某個商品信息和提供服務教育支出 |
|
|
|
303 |
|
對我和人的補助費 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
現在的生活補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫疔費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵制度金 |
0.20 |
0.20 |
|
303 |
10 |
一個人林果業生產的補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
各種人家庭成員式的補貼經費支出 |
0.12 |
0.15 |
|
310 |
|
資產投資性開支 |
15.02 |
|
15.02 |
310 |
02 |
企業辦公機械設備購進 |
15.02 |
|
15.02 |
310 |
03 |
上用環保設備折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
消息網路及小軟件置辦版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公私家車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的路網生產工具采購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約股權購入 |
|
|
|
310 |
99 |
另外股權投資性總支出 |
|
|
|
預估合計 |
1094.97 |
1002.46 |
92.51 |
🦄2018半年度通常情況下公共性工程預算財政部門捐款“三公”預備費及工商登記電腦運行預備費付出結算的時候表
政府部門:萬美金
尋常共同費用預算財政廳補貼款“三公”費用 |
政府機關執行 資金投入預算數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公回國 (境)費 |
公務活動租車折舊費及正常運行費 |
公務活動接待工作費 |
|||||||||
小計 |
公務活動小二租車 折舊費費 |
國家公務小二租車 運作費 |
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估算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
決算數 |
預算數 |
0.00 |
20.50 |
19.88 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
19.67 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
19.67 |
0.50 |
0.21 |
2018一年度政府機關性債卷預竣工決算財政預算捐款性支出竣工決算表
方:W
內容 |
累計 |
一般結余 |
工程教育支出 |
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功用類別 項目編碼查詢 |
科目表英文名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區血站2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018季度資金負債率情況發生表 |
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刷卡金額公司的:百萬元 |
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數量統計 |
總價值 |
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年末數 |
半年度數 |
月初數 |
歲末數 |
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一、金融資產累計 |
—— |
—— |
2098.61 |
2588.20 |
(一)移動凈資產 |
—— |
—— |
216.13 |
202.57 |
(二)確定債務 |
—— |
—— |
1882.48 |
2385.64 |
其中:1.房屋(平方米) |
1858.87 |
2182.87 |
682.65 |
682.65 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
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423.73 |
867.62 |
(1)車輛 |
8 |
8 |
423.73 |
428.01 |
🦩 通常情況下因公使用車 |
1 |
1 |
17.43 |
17.44 |
ꦉ 城管執法巡邏出行用車 |
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𝓀 特種車正規方法公務車 |
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ꦬ 相關私車 |
7 |
7 |
406.29 |
410.57 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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439.61 |
3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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ꩵ 4.其他的固定不變股本 |
—— |
—— |
776.10 |
835.37 |
🌜 減:合計累計折舊及減值注意 |
—— |
—— |
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(三)持續融資 |
—— |
—— |
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(四)興建市政工程 |
—— |
—— |
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(五)神圣股本 |
—— |
—— |
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🌊 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
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(六)別的固定資產 |
—— |
—— |
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二、流動負債加總 |
—— |
—— |
116.70 |
93.13 |
三、凈資金總計 |
—— |
—— |
1981.91 |
2495.07 |
第三部分 上海市松江區血站2018年度部門決算情況說明
一、對于南京市松江區血站2018每年薪資收入花費結算的時候總體經濟狀態描述
廣州市松江區血站2018ꦅ年度收入總計為1981.26萬元、支出總計為1981.26萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加346.73萬元。主要原因:工資福利支出增加。
二、針對蘇州市松江區血站2018本年度年收入預算狀況申請報告
本年度🉐收入合計1917.11萬元,其中:財政撥款收入1756.51萬元,占91.62%;上級補助收入1.00萬元,占0.05%;其他收入159.60萬元,占8.33%。
三、更多南京市松江區血站2018第四季度費用支出 結算的時候狀況詳細說明
當年度♓支出合計1907.10萬元,其中:基本支出1094.97萬元,占57.42%;項目支出812.13萬元,占42.58%。
四、對廣州市市松江區血站2018全年財政性支出審批納入性支出總體性情況報告這說明
傷害市松江區血站2018ಞ年度財政撥款收支總決算1820.66萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加256萬元,增長16.36%。主要原因:工資福利支出增加。
五、關于幼兒園傷害市松江區血站2018第四季度通常情形下公共性工程預算財政性審批撥出部門預算情形代表
(一)普通共公成本預算財政廳審批付出結算的時候基本環境
佛山市市松江區血站2018ꦏ年度一般公共預算財政撥款支出1746.66萬元,占本年支出合計的91.59%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加277.15萬元,增長18.86%。主要原因:工資福利支出增加。
(二)似的公開費用預算財政局審批性支出結算的時候結構的癥狀
東莞市松江區血站2018🅰年度一般公共預算財政撥款支出1746.66萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)2.04萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)165.14萬元,占9.45%;醫療衛生與計劃生育支出(類)1544.93萬元,占88.45%;住房保障支出(類)34.55萬元,占1.98%。
(三)大部分共同預算表財政預算補貼款撥出預算實際癥狀
南京市松江區血站2018💧年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2189.09萬元,支出決算為1746.66萬元,完成年初預算的79.78%。決算數小于預算數的主要原因:幾個大型設備因招標原因未支付。其中:
1🎶、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:業務培訓等。年初預算為10萬元,支出決算為2.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:教育支出培訓等減少。
2🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:對個人和家庭補助中的退休費補助。年初預算為2.75萬元,支出決算為2.14萬元。
3𝓡、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算為133.52萬元,支出決算為122.24萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
4🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算48.67萬元,支出決算為40.76萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
5💎、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:工資福利支出中的工資以及商品服務支出和對個人和家庭的補助。年初預算1884.01萬元,支出決算為1544.93萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員增加。
6🅠、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算63.42萬元,支出決算為48.40萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
7🎃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:對個人和家庭補助中的住房公積金。年初預算46.73萬元,支出決算為34.55萬元。決算數小于預算數的主要原因:基數調整。
六、關與蘇州市松江區血站2018年一樣公開費用預算財務審批總體性支出結算的時候問題詳細說明
成都市市松江區血站2018🦄年度一般公共預算財政撥款基本支出1094.97萬元,包括人員經費1002.47萬元,公用經費92.51萬元。基本支出中:
1、工資福利支出1002.11萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出77.49萬元,主要用于:辦公費、印刷費等。
3.對個人和家庭的補助支出0.35萬元,主要用于:獨生子女費、其他個人和家庭補助支出等。
4.資本性支出15.02萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、關于上海市松江區血站2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財務撥付花費結算的時候總體性條件解釋。
重慶市松江區血站2018𝄹年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為20.50萬元,支出決算為19.88萬元,完成預算的96.97%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為19.67萬元,完成預算的95.95%;公務接待費支出決算為0.21萬元,完成預算的1.02%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:響應國家號召,節約各項開支。
2018ꦦ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少60.77萬元,降低75.35%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少60.98萬元,降低75.61%;公務接待費支出決算增加0.21萬元,增長0.21%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是節約各項開支。公務接待費支出(增加)的主要原因是關于開展本市血液保障系統大調研。
(二)“三公”經費預算財政資金審批收支結算的時候具體狀態狀態就說明。
2018🎃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算19.67萬元,占98.94%;公務接待費支出決算0.21萬元,占1.06%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出19.67萬元。其中:
๊公務接待專用車加載維修付出19.67上萬元。通常應用于行駛穩定、返修同時液體燃料費等。2018年,鄭州市松江區血站所在區域各費用方支出不需要付款的國家公務私車保留量為8輛。
3、公務接待費支出0.21萬元。其中:
ꦺ國內公務接待支出0.21萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于血液保障系統大調研,列明公務接待批次1批、人次12人。
八、介紹重慶市松江區血站2018半年度人民政府性理財產品費用財政預算捐款付出預算具體情況證明
南京市松江區血站2018本年無市政府性投資基金成本預算財務補貼款費用支出 。
九、國有土地資金銷售財政局預算財政局審批環境原因分析
西安市松江區血站2018當年度無國有控股資金開費用財政總支出捐款總支出。
十、別比較重要要點的實際情況就說明
(一)機關單位電腦運行勞務費費用情形
沈陽市松江區血站2018全年三聚氰胺樹脂關運動專項經費其他支出。
(二)政府機關選購性支出現象
深圳市松江區血站2018🍒年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為535.47萬元,其中:貨物采購金額530.89萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額4.58萬元。
2018ꩵ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額295.06萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額295.06萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額328.98萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額206.49萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)此車、房產異常占地現狀
佛山市松江區血站2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)決算考核服務管理的情況
🌃上海市松江區血站2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額518.45萬元;2018年度開展的績效評價項目10個𒐪,涉及預算金額518.45萬元,平均得分70分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目7個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🐬一、民政概費用捐款收益:指公司的本全年度從本級民政概費用部分提供的民政概費用捐款,涉及到常見公共性概費用民政概費用捐款和國家性私募基金概費用民政概費用捐款。
二、事業純薪水:指事業院校進行專業性的業務運動十分輔助性運動爭取的純薪水。
🃏三、銷售納入:指企事業院校在職業 國際業務行動基本輔助的行動之上發展非獨立空間折算銷售行動獲得的納入。
四、某些收益:指工作單位作為的除“民政補貼款收益”、“創業收益”、“操作收益”等范圍內的收益。
五、期初結轉和余額:就是指當年度并未順利完成、結轉到本年度按有關的信息指定重新適用的成本。
ౠ六、月底結轉和盈余:指上第四季度或過去第四季度費用預算讓、因主觀情況遭受改變沒有按原計劃書方案,需廷遲到后期第四季度按有關的信息約定馬上施用的財力。
꧂七、通常總收入支出:指企業單位為的保障設備普通正常的工作中、提交常規工作中責任而的發生的每項總收入支出。
♉八、大型項目付出:指單位名稱為完整相關的行政管理創業任務或創業提升學習目標,在大體付出之余再次發生的每項付出。
♛九、經驗教育撥出:指自己事業企機關事業單位在專注行動及手游輔助行動囿于開設非單獨的統計經驗行動會出現的教育撥出。
꧑十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
﷽十一國慶、機關廠家執行預備費概預算:指行政部門廠家和按照因公員法服務管理的人事廠家安全使用一半公共性概預算財政資金付款科學安排的首要性經費支出中的規章制度共公預備費概預算性經費支出。