(原)上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所
2018年度目標部們結算的時候
目 錄
第1 這部分 武漢市松江區衛生管理和進度表發育理事會會質量監督所概述
一、通常職權
二、部預算企業單位結構
第二部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算表
一、收益結余預算總表
二、利潤竣工決算表
三、花費竣工決算表
四、財政預算付款個人收入總支出部門預算總表
五、一樣 共公概算財政廳付款收支預算表
六、應該服務性概算財政其他支出撥付大致其他支出結算的時候表
七、般公共服務工程預算財務補貼款“三公”專項資金及市直機關運轉專項資金付出竣工決算表
八、政府性性母基金估算財政資金補貼款其他支出結算的時候表
九、債務過負債的現狀表
第三部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明
四是組成部分 詞描述
第一部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所概況
一、核心工作職責
ಞ昆明市松江區健康和項目怎么寫怎么寫懷孕常務理事會監查所是松江區健康和項目怎么寫怎么寫懷孕常務理事會所在的政府部門衛生監查執法檢查貸款機構,最基本共同承擔本區公共性健康、醫疔健康和項目怎么寫怎么寫懷孕衛生監查執法檢查監查等崗位責任位置,記入參考國家事業編制法維護位置。最基本崗位責任位置下列:
🧔1.全面落實施行政訴訟府和市內、本區衛生學情況和規模生二胎的管理的標準、標準、條例、和方案、新政策,機構施行本區行政訴訟范圍內衛生學情況和規模生二胎參與辦公規模和年中規模,確立相同的辦公會議制度和規程。
ꦇ2.受南京市松江區安全情況和記劃生小孩理事會會請求,應當對本區傳然病防范、培訓機構安全情況、生話食純凈水與營養涉及食品、環境安全情況、牽扯安全情況的違反規定案件審理頒布嚴查。
▨3.受傷害市松江區清潔衛生情況和計劃表生肓常務理事會協助,依法依規對本區診療執業資格、清潔衛生情況技術應用應用的人員、診療專項督查技術應用應用與產品安全可靠、采供血的違紀事件實行依法查處;主管診療特大事故、醫護人員糾紛調解行政訴訟正確處理的基本辦公。
🐬4.受武漢市松江區共同安全和方案計劃生育運轉理事會會委派,分擔本區特大的活動的共同安全監察服務保障運轉;分擔本居民小區交叉感感染、日常服開水、共同活動場地、蔓延、進修學校及身心健康想關商品等病發共同共同安全時件的監察的管理、應急救治救治和體驗評估報告格式運轉。
ꦚ5.受杭州市松江區安全可靠處理防疫和籌劃生殖編委會會委托代為,承擔連帶責任本區安全可靠處理防疫和財政核準內容和安全可靠處理防疫備案信息流程內容的安全可靠處理防疫能力查核、搭建內容的預放性安全可靠處理防疫能力查核、各種食品飲料安全可靠工業企業準則備案信息流程的每天的處理工學院作。
ꦍ6.制造本居民區共公安全公共衛生防疫、醫遼安全公共衛生防疫執法督促的匿名申訴申訴;運行發達國家和市內、本區安全公共衛生防疫執法督促抽樣檢驗、檢測工具釣魚任務。
𝔍7.進行施行本區環保情況防疫間和籌劃方案發育輔導新對互聯網建成,承受本區環保情況防疫間和籌劃方案發育輔導新個人信息抽取統計學、概述利于、籌劃書和發布的,還有有關于政府辦公室新個人信息公開的業務;承受本區環保情況防疫間和籌劃方案發育重點集中整治、環保情況防疫間和籌劃方案發育法、政策法規宣傳廣告幼教業務。
8.對本區各鎮、街道辦清潔衛生監督檢查協管工作采取保險業務指導意見、監督檢查。
9.受鄭州市松江區衛生學和打算生殖委會會委托人,承當本區沖擊“兩非”崗位。
10.主辦天津市松江區干凈和記劃懷孕理事會會交辦的各種重大事項。
二、醫院設置
ﷺ根據上述職責,上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所設8個內設機構和6個派出機構,內設機構包括:辦公室、綜合業務法制科、審核許可服務科、醫療執業監督科、傳染病防治科、環境衛生監督科、飲水衛生監督科和應急處置科;派出機構包括:九亭衛生監督站、佘山衛生監督站、浦南衛生監督站、工業區衛生監督站、泗涇衛生監督站和車墩衛生監督站。
遵照相關聯明文規定設為紀檢監督系統。
🧸 受西安市松江區衛生間參與和計劃書表養育理事會會信賴,西安市松江區醫療機構重大事故加工處理辦工室設置在西安市松江區衛生間參與和計劃書表養育理事會會參與所。
第二部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所
2018年終預算表
2018月度收入來源開支竣工決算總表
行業:余萬元
使收入 |
總支出 |
||
的項目 |
結算的時候數 |
項目流程 |
結算的時候數 |
一、民政付款營收 |
2777.81 |
一、平常公用提供服務教育支出 |
|
當中:以政府性資金估算財政資金捐款 |
|
二、外交關系開支 |
|
二、領導補帖薪資收入 |
|
三、防御經費支出 |
|
三、參公純收入 |
|
四、服務性安全保障經費支出 |
|
四、營運收益 |
|
五、教育學校花費 |
4.90 |
五、所屬方上交國家盈利 |
|
六、合理新技術總支出 |
|
六、其它年收入 |
2.50 |
七、文化水平體育競技與山東新農商軟件科技有限公司費用 |
|
|
|
八、中國社會保證和擇業收支 |
241.13 |
|
|
九、醫療服務安全衛生與進度表養育總支出 |
2060.46 |
|
|
十、節能公司壞保撥出 |
|
|
|
五一、城鎮社區網站性支出 |
|
|
|
十三、農業和林業水撥出 |
|
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|
第十五、客運及運輸開支 |
|
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|
十四、材料堪探資料等費用 |
|
|
|
第十五、商業運作貼心服務業大頭等開支 |
|
|
|
16、金融科技花費 |
|
|
|
二十七、協助某個地區劃分支出費用 |
|
|
|
二十、土地淺海氣象臺等支出費用 |
|
|
|
黨的十九、租賃房保障措施性支出 |
435.97 |
|
|
三十、調味品物品自給率總支出 |
|
|
|
二十一月、其他性支出 |
|
本年度收錄合計數 |
2780.31 |
年初費用支出 合計數 |
2742.46 |
用事業性股權基金擬補收支明細差額 |
|
節余配資 |
|
今年初結轉和節余 |
139.48 |
年尾結轉和盈余 |
177.33 |
共計 |
2919.79 |
累計 |
2919.79 |
2018本年營收部門預算表
計量單位:余萬元
工作 |
上年薪水加總 |
財務捐款薪資 |
領導補貼政策工資收入 |
事業單位創收 |
開營收 |
附設公司的繳納盈利 |
其他的效益 |
||||
功能分類 |
課程簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
2780.31 |
2777.81 |
|
|
|
|
2.5 |
|
205 |
|
|
學前教育結余 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其余培養總支出 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
的幼兒教育教育支出 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的質量保障和自主創業撥出 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政企業發展的單位離辭職 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口工作管理的行政管理機關單位離提前退休 |
19.53 |
19.53 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業心政府部門大致頤養天年商業保險繳納費用其他支出 |
144.46 |
144.46 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關公司的衛生事業公司的職業技能年金交款結余 |
77.14 |
77.14 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構健康和準備生孕收入支出 |
2098.31 |
2095.81 |
|
|
|
|
2.5 |
|
210 |
04 |
|
公共性衛生學 |
2034.95 |
2032.45 |
|
|
|
|
2.5 |
|
210 |
04 |
02 |
衛生管理監查單位 |
2032.17 |
2029.67 |
|
|
|
|
2.5 |
|
210 |
04 |
10 |
應急方案處置公用設施清潔慘案應急方案處理 |
2.78 |
2.78 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業組織組織醫療管理 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
財政單位名稱醫療管理 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房基本保障教育支出 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改善撥出 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房住房基金 |
198.58 |
198.58 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
買房補貼政策 |
237.39 |
237.39 |
|
|
|
|
|
2018年撥出部門預算表
工作單位:十萬
投資項目 |
本年度結余累計 |
大致支出費用 |
工程花費 |
繳納領導費用支出 |
銷售經營總支出 |
對加盟單位名稱補帖花費 |
||||
功能分類 |
題目名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
2742.46 |
2385.55 |
356.91 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育輔導撥出 |
4.90 |
|
4.90 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
相關教學撥出 |
4.90 |
|
4.90 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某個培訓性支出 |
4.90 |
|
4.90 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界服務和就業創業其他支出 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業上的公司離養老金 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口的管理的行政處基層單位離離休 |
19.53 |
19.53 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記行業企業基本上給養老險服務納費總支出 |
144.46 |
144.46 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企衛生事業計量單位衛生事業計量單位新職業年金納費支出費用 |
77.14 |
77.14 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健衛生防疫和工作計劃計劃生育工作收支 |
2060.46 |
1708.45 |
352.01 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性干凈衛生 |
1997.10 |
1645.09 |
352.01 |
|
|
|
|
210 |
04 |
02 |
衛生遠程監控遠程監控組織 |
1994.32 |
1645.09 |
349.23 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
應急管理共同環衛時間應急管理治療 |
2.78 |
|
2.78 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理企業機構醫治 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政部門行業醫療保障 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產維護性支出 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改革方案費用 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房貸公積金 |
198.58 |
198.58 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
選房補貼款 |
237.39 |
237.39 |
|
|
|
|
2018月度國庫捐款凈收入開支預算總表
公司:萬的大寫
工資 |
經費支出 |
||||
投資項目 |
結算的時候數 |
頂目 |
總計 |
通常情況下通用概預算財政資金付款 |
中央政府性基金投資預算表不需要付款 |
一、基本通用費用預算民政捐款 |
2777.81 |
一、一樣 通用服務培訓支出費用 |
|
|
|
二、政府性性貨幣基金概算國庫撥付 |
|
二、外交政策收入支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全花費 |
|
|
|
|
|
四、服務性安全衛生其他支出 |
|
|
|
|
|
五、育兒教育總支出 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
六、科學技術技術撥出 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化體育類與媒體費用 |
|
|
|
|
|
八、的社會有保障和就業前景經費支出 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
九、醫療設備衛生防疫與準備懷孕總支出 |
2047.05 |
2047.05 |
|
|
|
十、能源管理綠色環保性支出 |
|
|
|
|
|
十一月、新型農村小區經費支出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水收支 |
|
|
|
|
|
第十三、交通配套裝卸搬運開支 |
|
|
|
|
|
十四、物資勘查新信息等經費支出 |
|
|
|
|
|
二十、商業地產服務業等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十六、財經開支 |
|
|
|
|
|
十二、支援其它的的地區收入支出 |
|
|
|
|
|
18、國土資源大海天氣等經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、住宅質量保障撥出 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
2、調味品資源產出教育支出 |
|
|
|
|
|
二五一、其它教育支出 |
|
|
|
上年年收入總金額 |
2777.81 |
上年教育支出總計 |
2729.05 |
2729.05 |
|
年終財政性撥付結轉和盈余 |
17.53 |
月底財政性付款結轉和余額 |
66.29 |
66.29 |
|
通常情況下公用設施費用預算不需要捐款 |
17.53 |
|
|
|
|
政府性性私募基金預算表財政部門付款 |
|
|
|
|
|
總共 |
2795.34 |
共計 |
2795.34 |
2795.34 |
|
2018全年度尋常公共性費用預算財政性付款其他支出竣工決算表
機關單位:萬塊人民幣
項目 |
累計數 |
常見開支 |
產品費用 |
|||
性能定義 課目數字 |
科目必分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教學經費支出 |
4.90 |
|
4.90 |
205 |
99 |
|
相關培育開支 |
4.90 |
|
4.90 |
205 |
99 |
99 |
其余教育輔導開支 |
4.90 |
|
4.90 |
208 |
|
|
社會各界擔保和人才需求總支出 |
241.13 |
241.13 |
|
208 |
05 |
|
行政處事業發展公司的離退居二線 |
241.13 |
241.13 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口維護的政府部門單位名稱離提前退休 |
19.53 |
19.53 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業心政府部門基本的給養老人身險繳納結余 |
144.46 |
144.46 |
|
208 |
05 |
06 |
機關公司的事業發展公司的事業年金激費花費 |
77.14 |
77.14 |
|
210 |
|
|
整形衛生情況和打算生小孩支出費用 |
2047.05 |
1700.58 |
346.47 |
210 |
04 |
|
公開環保 |
1983.69 |
1637.22 |
346.47 |
210 |
04 |
02 |
安全衛生督促培訓機構 |
1980.91 |
1637.22 |
343.69 |
210 |
04 |
10 |
情況報告公開食品衛生情況應急預案加工 |
2.78 |
|
2.78 |
210 |
11 |
|
行政管理自己事業機關單位醫治 |
63.36 |
63.36 |
|
210 |
11 |
01 |
行政性標準醫療設備 |
63.36 |
63.36 |
|
221 |
|
|
房屋保護經費支出 |
435.97 |
435.97 |
|
221 |
02 |
|
房間體制改革撥出 |
435.97 |
435.97 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房公積金貸款 |
198.58 |
198.58 |
|
221 |
02 |
03 |
買房子救濟款 |
237.39 |
237.39 |
|
自動求和 |
2729.05 |
2377.68 |
351.37 |
2018一年度一半公用概算民政補貼款基本的付出部門預算表
的單位:萬的大寫
大型項目 |
合計數 |
專業人員接待費 |
公供資金 |
||
成本定義 科目表項目編碼 |
課目公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資有福利總支出 |
2132.10 |
2132.10 |
|
301 |
01 |
主要工資收入 |
232.86 |
232.86 |
|
301 |
02 |
經費救濟款 |
852.50 |
852.50 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
220.23 |
220.23 |
|
301 |
06 |
飯食補助費費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效員工工資 |
|
|
|
301 |
08 |
市直機關企業發展方基本性給養老保障費 |
133.39 |
133.39 |
|
301 |
09 |
職業選擇年金繳納費用 |
77.14 |
77.14 |
|
301 |
10 |
企業員工基本性醫療衛生商業險繳納 |
63.36 |
63.36 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫疔津貼交費 |
|
|
|
301 |
12 |
的生活安全保障繳納 |
11.75 |
11.75 |
|
301 |
13 |
房屋北京公積金 |
198.58 |
198.58 |
|
301 |
14 |
社區醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一薪水福利福利收支 |
342.29 |
342.29 |
|
302 |
|
淘寶產品和服務保障收支 |
214.45 |
|
214.45 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
5.98 |
|
5.98 |
302 |
02 |
印上費 |
2.00 |
|
2.00 |
302 |
03 |
咨詢了解費 |
0.60 |
|
0.60 |
302 |
04 |
的手續期 |
0.01 |
|
0.01 |
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
16.53 |
|
16.53 |
302 |
07 |
郵電局費 |
4.82 |
|
4.82 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管工作費 |
5.38 |
|
5.38 |
302 |
11 |
出差費 |
5.11 |
|
5.11 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
7.52 |
|
7.52 |
302 |
14 |
叉車房租費 |
0.87 |
|
0.87 |
302 |
15 |
辦公會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學校費 |
0.35 |
|
0.35 |
302 |
17 |
因公迎送費 |
0.17 |
|
0.17 |
302 |
18 |
專門素材費 |
10.74 |
|
10.74 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用的能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
27 |
受托國際業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會專項資金 |
19.63 |
|
19.63 |
302 |
29 |
福利性費 |
101.38 |
|
101.38 |
302 |
31 |
公務活動小二租車正常運行維修費 |
15.14 |
|
15.14 |
302 |
39 |
其他交通出行材料費 |
7.20 |
|
7.20 |
302 |
40 |
稅金及增添的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個產品和服務培訓總支出 |
10.84 |
|
10.84 |
303 |
|
對本人和普通家庭的補貼政策 |
20.45 |
20.45 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.30 |
9.30 |
|
303 |
02 |
離休費 |
10.23 |
10.23 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
現在的生活補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵活動金 |
0.54 |
0.54 |
|
303 |
10 |
個人賬戶林業種植救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
其它一個人和家居的補貼金花費 |
0.38 |
0.38 |
|
310 |
|
資本性經費支出 |
10.68 |
|
10.68 |
310 |
02 |
工作裝置購進 |
9.59 |
|
9.59 |
310 |
03 |
專用工具的設備置辦 |
1.09 |
|
1.09 |
310 |
07 |
訊息網絡信息及游戲購進更新換代 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動出行折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
其他流量方法購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿資源新購 |
|
|
|
310 |
99 |
相關資產性費用支出 |
|
|
|
預估合計 |
2377.68 |
2152.55 |
225.13 |
2018年平常公共服務費用預算財政局撥付“三公”金費及行政單位程序運行金費費用結算的時候表
公司:萬多
正常公共信息財政預算預算財政預算付款“三公”勞務費 |
市直機關開機運行 接待費部門預算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待私車購入及運轉費 |
公務服務服務費 |
|||||||||
小計 |
因公買車 新購費 |
因公私家車 自動運行費 |
||||||||||
概預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
225.13 |
148.50 |
136.91 |
0 |
0 |
147.50 |
136.74 |
130.00 |
121.60 |
17.50 |
15.14 |
1.00 |
0.17 |
2018月度以政府性股權基金概預算民政審批收支部門預算表
公司的:百萬元
品牌 |
總計 |
幾乎性支出 |
產品性支出 |
|||
能力各類 管理費用識別碼 |
會計分類標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
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|
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|
|
總金額 |
|
|
|
注:上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年中資產投資資產負債時候表 |
||||
|
|
錢數工作單位:來萬 |
||
|
個數 |
價值量 |
||
年末數 |
歲末數 |
今年初數 |
年底數 |
|
一、股權合計數 |
—— |
—— |
2112.55 |
2240.08 |
(一)傳播資金 |
—— |
—— |
159.96 |
181.62 |
(二)固定不動基金 |
—— |
—— |
1802.59 |
1908.46 |
其中:1.房屋(平方米) |
3983.3 |
3983.3 |
769.12 |
769.12 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
16 |
8 |
324.56 |
218.48 |
(1)車輛 |
15 |
7 |
249.30 |
143.22 |
✨ 一般的公務接待專車 |
|
|
|
|
🐬 稽查值崗出行用車 |
15 |
7 |
249.30 |
143.22 |
ꦅ 獨特的非常技術資格設備租車 |
|
|
|
|
🌠 某些公務車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
75.26 |
75.26 |
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
🐓 4.其他的穩定房產 |
—— |
—— |
708.91 |
920.86 |
꧑ 減:加權平均攤銷及減值備考 |
—— |
—— |
|
|
(三)持久融資 |
—— |
—— |
|
|
(四)要建過程中 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形中固定資產 |
—— |
—— |
150.00 |
150.00 |
♍ 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)任何資產投資 |
—— |
—— |
|
|
二、外債自動求和 |
—— |
—— |
20.48 |
4.29 |
三、凈基金累計數 |
—— |
—— |
2092.07 |
2235.79 |
第三部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明
一、介紹天津市松江區安全衛生和計劃方案發育理事會會執法監督所2018年收益教育支出竣工決算環境承載力問題說明怎么寫
杭州市松江區衛生管理和工作計劃二孩理事會會監督的管理職能所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元;🔥工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元(經濟科目調整)、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。
二、對于杭州市松江區清潔和籌劃生二胎專委會會進行監督所2018當年度盈利竣工決算狀態表示
上年♚收入合計2780.31萬元,其中:財政撥款收入2777.81萬元,占99.91%;其他收入2.5萬元,占0.09%。
三、光于深圳市松江區衛生情況和計劃怎么寫生孕理事會會輔導所2018月度收入支出竣工決算癥狀表示
當年度🌺支出合計2742.46萬元,其中:基本支出2385.55萬元,占86.99%;項目支出356.91萬元,占13.01%。
四、關干滬市松江區清潔和工作方案孕育常務理事會參與所2018一年度財政局審批薪資收入其他支出整體癥狀說明書怎么寫
深圳市松江區衛生管理和年度計劃生孕促進會會監督的管理職能所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加162.91萬元,增長6.19%。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元,增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元,降低77.36%;💛工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%,年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元,增長278.10%。
五、相關沈陽市松江區衛生間和計劃表二孩常務協會監察所2018第四季度似的公用設施概算財務審批花費竣工決算具體申請報告書怎么寫
(一)通常共公項目預算財務付款收支竣工決算整體來說的情況
上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元,增長4.37%。🙈主要原因:工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%。
(二)似的公共服務費用財務撥付撥出竣工決算成分情況
𓆉上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.90萬元,占0.18%;社會保障和就業支出(類)241.13萬元,占8.84%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2047.05(萬元),占75.00%;住房保障支出(類)435.97萬元,占15.98%。
(三)似的公益性估算財務付款開支結算的時候具體化情況下
上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元,支出決算為2729.05萬元,完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因:𓂃人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中:
1ꦆ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元,支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:培訓計劃的調整。
2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。⛦主要用于:離退休人員費用。年初預算為25.20萬元,支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:離退休人探病及慰問次數的減少。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元,支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:社會保險繳費基數的調整。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:ဣ退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元,支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:本單位為參公單位,原職業年金采取記賬方式,后補繳職業年金。
5、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項)。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元,支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于:應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元,支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算調整。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:職工醫療費保障。年初預算68.35萬元,支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。
8꧋、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:職工公積金支出。年初預算210.78萬元,支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。
9🃏、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:職工購房補貼。年初預算241.44萬元,支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。
六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
𝕴上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元,包括人員經費2152.55萬元,公用經費225.13萬元。基本支出中:
1🌊、工資福利支出2132.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。
2ꦚ、商品和服務支出214.45萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。
3、對個人和家庭的補助20.45萬元,主要用于:離休費、退休費等。
4、資本性支出10.68萬元,主要用于:辦公設備、專用設備的購置。
𒀰七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政資金撥付開支結算的時候基本癥狀反映。
ಞ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元,支出決算為136.91萬元,完成預算的92.20%,其中:因公出國(境)費決算為0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元,完成預算的92.71%;公務接待費支出決算為0.17萬元,完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務接待費和公務用車運行維護費的減少,且未發生因公出國(境)費。
2018🦩年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元,增長469.51%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元,增長468.80%;公務接待費支出決算增加0.17萬元,增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。
(二)“三公”專項經費國庫撥付支出費用竣工決算實際情況原因分析。
2018💖年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.17萬元,占0.12%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0.00萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中:
公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。
🎃公務活動出行用車正常運作維系收支15.14百萬元。一般代替干凈進行監督監測數據、督查通知工作任務所用國家公務租車燃劑、維護費、人行道通用費、保險金費及維護的保養等經費支出。2018年,深圳市松江區環境衛生和打算計劃生育工作常務醫學會監督管理所所在各費用企事業單位日常支出財政部門捐款的公務接待小二租車享有量為7輛。
3、公務接待費支出0.17萬元。其中:
✨國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。
八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、集體所有制資產經營的項目預算不需要補貼款環境請示報告
上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、一些必要地方的情況說
(一)機關事業單位行駛經費預算撥出環境
ꦇ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元,比2017年度減少83.67萬元,降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元,商品和服務支出減少了6.67萬元。
(二)縣政府采購項目合同支出費用實際情況
🐬上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為166.06萬元,其中:貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。
2018💝年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額166.06萬元。
(三)行駛、房屋建筑特殊化擠占原因
1.來往車輛
✃截止目前2018年12月31日,傷害市松江區干凈和策劃生殖常務政法委員會行政監督所采用的通常情況因公小二租車中,由區行政單位行政事務經營局統一性原始憑證保障機制的通常情況因公小二租車為7輛。
2.房屋建筑
沈陽市松江區環保和方案生孩子委會會遠程監控所2018年度目標無房源唯一性占存。
(四)工程預算業績考核標準化管理時候
天津市松江區安全衛生和計劃表懷孕醫學會會行政監督所2018年財政費用項目預算考核評議的運轉操作會議制度操作做好具體條件有以下:本企事業單位成立了有以下財政費用項目預算考核評議的運轉操作會議制度會議制度:《武漢市松江區清潔和計劃方案計生理事會會監控功能所財政費用項目預算的運轉操作會議制度方式》;操作邏輯幾個方面日趨完善考核評議任務核編、考核評議定位和考核評議評議等。全進程考核評議的運轉操作會議制度頒布具體條件:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額217.30萬元;2018年度開展的績效評價項目10個♎,涉及預算金額217.30萬元,平均得分73.5分(其中,績效評級為“優”的項目9個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
♚一、不需要撥付使收入:指公司當年中度從本級不需要職能部門要先拿到的不需要撥付,包含一般來說公開概成本預算不需要撥付和國家性新基金概成本預算不需要撥付。
二、創業薪水:指創業機關單位展開職業銷售業務活動形式形式基本輔助的活動形式形式提供的薪水。
🅰三、企業銷售利潤:指事業企業在正規專業渠道工作基本輔助工作模版積極開展非自主結算企業銷售工作有的利潤。
🎉四、許多年利潤:指企視野單位獲得的除“財務審批年利潤”、“視野年利潤”、“自主經營年利潤”等在內的年利潤。主要的是:研究年利潤等。
五、今年初結轉和節余:是以當年度還成功、結轉到年初按相關歸定以后操作的流動資金。
൩六、月底結轉和余額:指當一第四季度度或己前一第四季度項目預算合理安排、因主觀性具體條件發現變換始終無法按原進度表施行,需延長到然后一第四季度按有關于規范隨時選擇的現金。
七、主要撥出:指部門為切實保障貸款機構常規暖機、做好常規運作級任務而引發的杜六房加盟總部的撥出。
🐎八、大型項目付出:指機關單位為結束當前的行政性做工作工作或事業有成壯大制定目標,在最基本付出囿于發生了的哪項付出。
💜九、開費用:指自己事業標準在專業技術運動及外掛運動之上深入開展非經濟獨立賬務處理開運動發生了的費用。
ꦿ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🔯五一、政府機關運營預備費:指行政治理計量企業單位和基準國家視野企業單位人員法治理的視野計量企業單位在使用通常情況下公用設施估算財政廳付款具體安排的根本收入結余中的臺賬公用設施預備費收入結余。