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2019年決算信息公開(上海市松江區疾病預防控制中心)
信息來源: 上線時間間隔:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

佛山市松江區皮膚疾病以防掌握中心站

2019半年度結算的時候

 


目  錄

 

第二個部分 廣州市松江區腸道疾病預放操作公司簡況

一、大部分職責

二、貸款機構安裝

第二部分 上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算表

一、效益教育支出部門預算總表

二、收入水平部門預算表

三、總支出竣工決算表

四、民政付款創收總支出預算總表

五、大部分共同項目預算財政教育支出撥付教育支出部門預算表

六、一樣 公益性民政預算民政付款常規收支部門預算表

七、般共同概算財政費用審批“三公”金費費用及行政單位運動金費費用費用部門預算表

八、當地政府性新基金費用財政部門審批費用支出 預算表

九、固定資產過負債的情況報告表

第三部分 上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算情況說明

然后地方 專有名詞表達


第一部分    上海市松江區疾病預防控制中心概況

 

一、首要職能部門

1、的疾病避免與掌控。

  2、善后處理公開衛生間案例救急防范。

  3、災情報表及營養健康有關原則相關信息的管理。

  4、良好安全隱患緣由監控與調控。

  5、實驗操作室監測定性分析與點評。

  6、綠色建康教育知識教學與綠色建康促使。

  7、的技術治理與選用論述考核評價。

 二、構造軟件設置

🍌根據上述職責,上海市松江區疾病預防控制中心單位設19個內設機構,包括:辦公室、綜合業務辦公室、應急管理辦公室、財務科、質量管理科、治安保衛科、結核病防治科、免疫預防科、寄防病媒科、艾性科、傳染病防治科、慢性病防制科、健康教育科、學校衛生科、信息科、衛生監測科、理化檢驗科、微生物檢驗科、傷害統計科等科室。

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算表

2019第四季度收入來源教育支出結算的時候總表

標準:萬塊人民幣

個人收入

費用

好項目

預算數

樓盤

預算數

一、普通公眾工程預算財務審批效益

6592.89

一、一半公開功能付出

 

二、政府機關性基金投資項目預算民政付款工資

 

二、外交政策其他支出

 

三、上家補帖納入

499.21

三、飲水機費用

 

四、工作薪水

46.74

四、通用安會付出

 

五、企業經營年收入

 

五、幼小銜接性支出

20.00

六、所屬企事業單位上交納入

 

六、數學枝術花費

 

七、的盈利

 

七、文化產業出境游體育課與傳煤付出

 

 

 

八、當今社會切實保障和擇業教育支出

627.42

 

 

九、衛生情況良好教育支出

6233.12

 

 

十、節能低能耗低能耗性支出

 

 

 

十一月、城鄉建設社區服務站支出費用

 

 

 

第十二、農業和林業水花費

 

 

 

十四、道路客運業費用

 

 

 

十四、的資源堪探信息等開支

 

 

 

十四、商業運作服務保障業等花費

 

 

 

16、經融教育支出

 

 

 

十二、捐助一些區域支出費用

 

 

 

十七、生態市場海域景象等性支出

 

 

 

第十九、住宅保證收入支出

166.27

 

 

三十五、糧油食品資源儲備庫結余

 

 

 

二五一、地震災害防止及應急治理治理收支

 

 

 

二十三、另一個撥出

 

年初納入總計

7138.84

年初收支加總

7046.81

用企業債卷補充收支明細差額

 

節余平均分配

 

期初結轉和盈余

252.48

歲末結轉和余額

344.51

累計

7391.32

總共

7391.32


2019每年薪資竣工決算表

院校:上萬元

投資項目

當年度個人收入累計

財政預算付款個人收入

上司補帖納入

自己事業工資收入

自主經營利潤

其他政府部門上交純收入

同一營收

功能分類
科目編碼

幾個會計科目名稱

合計數

7138.84 

6592.88 

499.22 

46.74 

 

 

 

205

 

 

文化藝術培訓開支

20 

20 

 

 

 

 

 

205

99

 

其余學校教育支出

20 

20 

 

 

 

 

 

205

99

99

其它教育學校經費支出

20 

20 

 

 

 

 

 

208

 

 

時代得到保障和畢業生就業經費支出

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政機關事業發展標準離退休工資

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05

02 

人事廠家離退體

19.45 

19.45 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

國家機關衛生事編名稱核心養老院保障交款撥出

418.46 

418.46 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

政府部門企業發展工作單位職業化年金付款收支

189.51 

189.51 

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生監督正常總支出

6325.15 

5779.19 

499.22 

46.74 

 

 

 

210

04 

 

公共信息環衛

6098.76 

5552.80 

499.22 

46.74 

 

 

 

210

04

01

傳染性疾病改善保持組織機構

5697.32

5151.36

499.22

46.74

 

 

 

210

04 

08 

大體公用設施衛生管理精準服務

2 

2 

 

 

 

 

 

210

04 

09 

非常大的共同環保重點

384.44 

384.44 

 

 

 

 

 

210

04 

10 

發生意外服務性衛生監督新聞事件急救處里

15 

15 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關事業行業治療

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

210

11 

02 

企事業公司醫療衛生

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

221

 

 

公房安全保障費用

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

 

往房改制收支

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

01 

租賃房社保公積金

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

 


2019年中教育支出竣工決算表

廠家:上萬元

建設項目

當年度總支出總計

關鍵支出費用

該項目支出費用

上交上司開支

運作收支

對附設公司的政府補貼費用

 

功能分類
科目編碼

考試科目分類

 
 

總金額

7046.81 

4815.85 

2230.96 

 

 

 

 

205

 

 

教育輔導結余

20 

 

20 

 

 

 

 

205

99

 

某個育兒教育費用支出

20 

 

20 

 

 

 

 

205

99

99

別的培育費用

20 

 

20 

 

 

 

 

208

 

 

社會中有效保障了和出去上班撥出

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05 

 

政府部門企事業機關單位離辭職

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05

02 

企業發展公司的離退休年齡

19.45 

19.45 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

政府機關事業有成組織大體養老院安全手機繳費費用

418.46 

418.46 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

國家機關衛生事業方事業年金納費付出

189.51 

189.51 

 

 

 

 

 

210

 

 

食品衛生穩定費用支出

6233.12

4022.16

2210.96

 

 

 

 

210

04 

 

共公公衛

6006.73

3795.77

2210.96

 

 

 

 

210

04

01

病癥有效防范調整構造

5605.29

3795.77

1809.52

 

 

 

 

210

04 

08 

總體公益性食品衛生工作

2 

 

2 

 

 

 

 

210

04 

09 

重大的公益性安全自查自糾

384.44 

 

384.44 

 

 

 

 

210

04 

10 

突發性公共性傳染病防治事件真相應激整理

15 

 

15 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關衛生事業部門醫療管理

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

210

11 

02 

參公方醫療機構

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

221

 

 

居住房服務保障花費

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

 

往房機構改革費用支出

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

01 

往房住房基金

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

 


2019當年度民政捐款收益性支出竣工決算總表

機關單位:70萬

利潤

性支出

樓盤

部門預算數

內容

加總

普遍公用設施預決算財政資金付款

政府部門性母基金估算財政預算付款

一、一半服務性概算財務撥付

6592.89 

一、應該公開保障總支出

 

 

 

二、市政府性債卷項目預算財政局撥付

 

二、外交關系撥出

 

 

 

 

 

三、防御結余

 

 

 

 

 

四、服務性穩定性支出

 

 

 

 

 

五、文化教育付出

20 

20 

 

 

 

六、實驗技術應用結余

 

 

 

 

 

七、和文化親子旅游體育文化與新傳媒支出費用

 

 

 

 

 

八、當今社會基本保障和專業教育撥出

627.42 

627.42 

 

 

 

九、衛生管理鍵康費用

5786.33

5786.33

 

 

 

十、能源管理綠色環保總支出

 

 

 

 

 

五一、城鄉建設平臺收支

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水花費

 

 

 

 

 

十五、交通網運輸管理費用

 

 

 

 

 

十四、影視資源勘測新信息等付出

 

 

 

 

 

二十、工業安全酒店業等開支

 

 

 

 

 

16、財務教育支出

 

 

 

 

 

十二、捐助任何地方教育支出

 

 

 

 

 

18、清新產品海洋環境天氣等經費支出

 

 

 

 

 

十八、住宅房的保障費用支出

 166.27

 166.27

 

 

 

二十五、糧油食品救災物資儲備庫撥出

 

 

 

 

 

二十一月、自然災害防止及應對工作管理收支

 

 

 

 

 

二12、某些開支

 

 

 

本年度凈收入合計數

6592.89 

當年度結余總金額

6600.02

6600.02

 

本年財政支出付款結轉和盈余

7.13 

年終國庫補貼款結轉和節余

 

 

 

一、通常公用設施費用財政資金撥付

7.13 

 

 

 

 

二、政府性性母基金工程預算民政捐款

 

 

 

 

 

總共

6600.02 

總額

 6600.02

 6600.02

 

 


2019月度應該共公預算表財政廳捐款撥出竣工決算表

單位名稱:多萬元

大型項目

累計

主要收支

內容結余

功能模塊進行分類

學科編寫代碼

課目分類

205

 

 

學前教育花費

20

 

20 

205

99

 

其他教育培訓收入支出

20

 

20

205

99

99

別教育培訓開支

20

 

20

208

 

 

社交安全保障和就業形勢付出

627.42

627.42

 

208

05 

 

行政訴訟行業廠家離養老金

627.42

627.42

 

208

05

02

工作基層單位離退體

19.45

19.45

 

208

05 

05 

企事業性企業單位事業性企業單位幾乎社會養老穩定穩定激費結余

418.46

418.46

 

208

05 

06 

國家機關事業發展基層單位專職年金付費總支出

189.51

189.51

 

210

 

 

衛生情況健康保健花費

5786.33

4022.16

1764.17

210

04 

 

公眾衛生情況

5559.94

3795.77

1764.17

210

04

01

急病可以防止感染掌握機購

5158.5

3795.77

 1362.73

210

04 

08 

幾乎通用干凈服務培訓

2

 

2

210

04 

09 

重點公眾環保專項整治

384.44

 

384.44

210

04 

10 

突然發生公用傳染病防治的事件應急預案辦理

15

 

15

210

11

 

政府部門衛生事業公司醫療服務

226.39

226.39

 

210

11 

02 

企業計量單位社區醫療

226.39

226.39

 

221

 

 

商品房保證總支出

166.27

166.27

 

221

02

 

房屋深化改革支出費用

166.27

166.27

 

221

02

01

房產公積金貸款

166.27

166.27

 

總計

6600.02

4815.85

1784.17

 


2019年末普通公用預算表國庫補貼款主要收支部門預算表

  工作單位:萬塊人民幣

投資項目

預估合計

工作人員專項資金

通用費用

經濟能力類別

科目必商品編碼

課程各稱

301

 

很大打工族薪資褔利結余

4378.61

4378.61

 

301

01

  通常月薪

550.69

550.69

 

301

02

  津貼費政府補貼

98.37

98.37

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  飯食補貼金費

146.60

146.60

 

301

07

  效績薪水

2163.25

2163.25

 

301

08

市直機關事業上工作單位基本的醫養穩定繳納費用

418.46

418.46

 

301

09

行業年金激費

189.51

189.51

 

301

10

企業員工核心醫遼保險服務交費

226.39

226.39

 

301

11

公務接待員治療補貼手機繳費

 

 

 

301

12

同一社會的維護繳納費用

56.80

56.80

 

301

13

住宅個人公積金

166.28

166.28

 

301

14

整形費

 

 

 

301

99

  各種年薪好處結余

362.26

362.26

 

302

 

淘寶寶貝和售后服務性支出

400.41

 

400.41

302

01

  辦公費

31.1

 

31.1

302

02

  噴涂費

2.42

 

2.42

302

03

  諮詢費

2.93

 

2.93

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  煤氣費

4.26

 

4.26

302

06

  用電費

78.33

 

78.33

302

07

  郵電通信費

5.2

 

5.2

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業保安監管費

74.27

 

74.27

302

11

  差旅費報銷

9.11

 

9.11

302

12

  因公出國旅游(境)花銷

 

 

 

302

13

  維修服務(護)費

27.69

 

27.69

302

14

  電腦使用費

 

 

 

302

15

  交互費

0.58

 

0.58

302

16

  專業培訓費

0.82

 

0.82

302

17

  公務接待處接待處費

0.64

 

0.64

302

18

  專用箱建筑管理費

 

 

 

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  專用箱燃油費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

0.58

 

0.58

302

27

  委托代理服務費

3.10

 

3.10

302

28

  工會組織專項經費

48.83

 

48.83

302

29

  褔利費

36.16

 

36.16

302

31

  公務接待出行運作維護與保養費

19.47

 

19.47

302

39

  別的交通線材料費

0.58

 

0.58

302

40

  稅金及增添花銷

 

 

 

302

99

  別商品銷售和工作性支出

54.34

 

54.34

303

 

對個和普通家庭的經濟補貼

16.81

16.81

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

12.55

12.55

 

303

05

  工作補助金

2.45

2.45

 

303

07

  醫學費補貼費

 

 

 

303

08

  貧困補助金

 

 

 

303

09

  嘉獎金

0.91

0.91

 

303

10

他人農牧業加工補助費

 

 

 

303

99

  另外對人和工作式的政府補貼

0.9

0.9

 

310

 

股權投資性收入支出

20.02

 

20.02

310

02

  接待室裝置添置

10.51

 

10.51

310

03

  專業設施設備租賃費

0.27

 

0.27

310

07

  企業信息平臺網上及手機app添置更換

9.24

 

9.24

310

13

  國家公務車輛租賃采購

 

 

 

310

19

  其他的交行軟件工具租賃費

 

 

 

310

21

  文物保護單位和展示品購置費

 

 

 

310

22

  隱約固定資產置辦

 

 

 

310

99

  其他資本性開支

 

 

 

加總

4815.85

4395.42

420.43

 


2019本年大部分公共性概預算不需要撥付“三公”資金投入及機構電腦運行資金投入結余結算的時候表

公司的:萬美金

平常公益性概算不需要捐款“三公”專項資金

危險機關程序運行

勞務費竣工決算數

預估合計

因公出國旅游

(境)費

公務接待車輛添置及進行費

因公到訪費

小計

公務接待小二租車

新購費

公務活動買車

電腦運行費

工程預算數

部門預算數

項目預算數

竣工決算數

預算表數

竣工決算數

費用預算數

竣工決算數

估算數

竣工決算數

費用數

竣工決算數

 

157

20.11

 

 

151

19.47

121

 

30

19.47

6

0.64

 


2019年終地方政府性基金投資預算表財政資金審批經費支出結算的時候表

企業:多萬元

大型項目

累計數

基礎費用支出

產品收入支出

功能性區分

科目必編號

考試科目英文名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019季度基金過負債的現狀表

 

 

錢數政府部門:萬是

 

交換價值

月初數

年終數

月初數

年尾數

一、財產自動求和

——

——

 6265.06

7483.70

   (一)還是流動性財產

——

——

3008.96

3652.46

   (二)加固股權

——

——

 8055.18

8837.66

          其中:1.房屋(平方米)

 7484

 7484

 2727.08

2727.08

ꦗ                2.普通機(臺/套/輛)

 746

 725

 3602.21

3931.01

ꦇ                     其中的:(1)維修(輛)

 12

 12

 249.61

249.61

꧟                                 正常公務接待出行用車

 11

 11

 222.38

222.38

𝕴                                 城管執法巡邏用車的

 

 

 

 

𓆉                                 特中專業的技術的技術出行

 

 

 

 

෴                                 另一個私家車

 1

 1

 27.23

27.23

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 10

 12

 1490.52

1805.61

               3.專用設備(臺/套)

 211

 223

 1623.41

2070.70

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 3

 132.71

431.71

🧸               4.別固定位置資產投資

——

——

 102.48

108.87

🦋        減:累加折舊費及減值準備好

——

——

 4819.49

5143.19

   (三)長久的債權投資

——

——

 

 

   (四)長時間公司債投資

——

——

 

 

   (五)修建中水利工程

——

——

 

 

   (六)無形中股本

——

——

 50.1

188.98

♍        減:總共使用攤銷

——

——

29.69

52.21

   (七)其余股權

——

——

 

 

二、債務總金額

——

——

 2650.13

3264.43

三、凈財力累計

——

——

 3614.93

4219.27

 

 

        第三部分  上海市松江區疾病預防控制中心

2019月度竣工決算實際說明書

 

一、有關于西安市市松江區問題杜絕掌握基地2019月度收錄收支竣工決算整體來說狀況原因分析

重慶市松江區皮膚疾病防范操控重心2019𒐪年度收入總計為7391.32萬元、支出總計為7391.32萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加909.69萬元。主要原因:人員經費的增加。

二、關干沈陽松江區發病應對把控咨詢中心2019本年使收入預算事情講解

上年🌌收入合計7138.84萬元,其中:財政撥款收入6592.89萬元,占92.35%;事業收入46.74萬元,占0.65%

三、關于幼兒園成都市松江區常見疾病防操控公司2019年中總支出竣工決算情況說明怎么寫

本年度🐭支出合計7046.81萬元,其中:基本支出4815.85萬元,占68.34%;項目支出2230.96萬元,占31.66%。

四、更多東莞市松江區疫情避免管理核心2019每年財政性審批收益教育支出總體設計環境就說明

濟南市松江區患病怎樣預防抑制中間2019📖年度財政撥款收支總決算為6600.02萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加905.42萬元,增長15.89%。主要原因:人員經費的增加。

五、關與杭州市松江區的疾病防范保持核心2019當年度通常公益性工程預算財政收支捐款收支結算的時候環境代表

(一)基本上共公概算財政資金補貼款費用預算環境承載力情況下

廣州市松江區病毒有效防范控制平臺2019🍌年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元,占本年支出合計的93.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加943.17萬元,增長16.67%。主要原因:人員經費的增加。

(二)一半公用工程預算財政預算捐款費用預算架構前提

成都市松江區患病改善操作主2019🧔年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)20萬元,占0.3%

(三)一半公開成本預算財政性撥付費用部門預算中應原因

鄭州市松江區癥狀預防措施控住中間2019🉐年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6909.59萬元,支出決算為6600.02萬元,完成年初預算的95.52%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工,結轉到下年。其中:

1🎶、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:復旦教學基地衛生人才培養。年初預算為20萬元,支出決算為20萬元。

2ܫ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休費用。年初預算為39.90萬元,支出決算為19.45萬元。決算數小于預算數的主要原因退休人員的福利費未使用完畢。

▨社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位職工基本養老保險繳費費用。年初預算為488.26萬元,支出決算為418.46萬元。決算數小于預算數的主要原因是實際發生的繳費支出小。

ꦍ社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)職業年金繳費支出(項)。主要用于:單位職工職業年金的繳費費用。年初預算為195.31萬元,支出決算為189.51萬元。決算數與預算數基本持平。

🤪衛生健康支出(類)公共衛生(款)疾病預防控制(項)。主要用于:單位的機構運行保障經費。年初預算為5323.03萬元,支出決算為5158.5萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

♐衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務項目。年初預算為0萬元,支出決算為2萬元,為預算追加項目。

🉐衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生項目。年初預算為425.27萬元,支出決算為384.44萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

𒁏衛生健康支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于:突發公共衛生應急處理項目。年初預算為15萬元,支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。

ಞ衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為231.93萬元,支出決算為226.39萬元。決算數與預算數基本持平。

🍎住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房改革支出(項)。主要用于:單位職工的公積金繳費支出。年初預算為170.89萬元,支出決算為166.27萬元。決算數與預算數基本持平。

六、關與武漢市松江區疾患應對調節咨詢中心2019財政開支年度幾乎公眾工程預算財政開支付款幾乎開支部門預算情況發生這說明

佛山市市松江區傳染性疾病防的控制中2019♔年度一般公共預算財政撥款基本支出4815.85萬元,包括人員經費4395.42萬元,公用經費420.43萬元。基本支出中:

1🌸、工資福利支出4378.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本養老保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2✤、商品和服務支出400.41萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助16.81萬元,主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

4、資本性支出20.02萬元,主要用于辦公設備的購置、專用設備的購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項資金國庫捐款付出竣工決算基本現狀代表。

蘇州市松江區問題可以防止感染控住重心2019൲年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為157萬元,支出決算為20.11萬元,完成預算的12.81%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,年初未安排預算;公務用車購置及運行維護費支出決算為19.47萬元,完成預算的12.89%;公務接待費支出決算為0.64萬元,完成預算的10.66%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因市公務車購置因機管局車輛核定數未下達未進行。

2019🐷年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少9.86萬元,降低32.92%,其中:因公出國(境)費支出決算0元,與2018年度一致;公務用車購置及運行維護費支出決算減少10.40萬元,降低34.82%;公務接待費支出決算增加0.53萬元,增加507.03%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是部分車輛因無法正常行駛處于待報廢狀態。公務接待費支出增加的主要原因是符合公務接待標準的費用有所增加。

(二)“三公”專項資金財務付款撥出預算大概實際情況這說明。

2019♊年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算19.47萬元,占96.82%;公務接待費支出決算0.64萬元,占3.18%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出19.47萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🐲國家公務使用車執行保養開支19.47百萬元。最主要的采用配送車維修培訓、配送車保險服務、鍋爐燃料費等。

2019年,南京市松江區皮膚疾病預放有效控制管理中心開銷財政預算付款的因公使用車保留量為12輛。

3、公務接待費支出0.64萬元。其中:

🤡國內公務接待支出0.64萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待,共接待3批次、45人次,其中:接待外賓0批次、人次。

八、觀于成都市松江區傳染性疾病防冶管控咨詢中心2019年終縣政府性資金預算表財政性審批收入支出結算的時候現狀情況報告

東莞市松江區常見疾病和預防把握公司2019年末無中央政府性新基金財政結余預算財政結余補貼款結余。

九、國有控股股權投資銷售經營估算財政資金補貼款條件說

廣州市市松江區皮膚疾病防冶把控重心2019本年度無國有制資本公司經營管理決算財政資金補貼款性支出。

十、各種必要要點的具體情況證明

(一)市直機關開機運行專項資金教育支出情形

傷害市松江區婦科疾病防抑制咨詢中心2019第四季度硅化物關運轉費用結余。

(二)相關部門采購流程撥出情況

滬市꧙松江區疾病預防控制中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為734.27萬元,其中:貨物采購金額431.65萬元、工程采購金額228.25萬元、服務采購金額74.37萬元。

(三)工程車輛、住宅特別的占用量事情

上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概預算績效考評工作環境

🐲上海市松江區疾病預防控制中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元;績效自評的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元,平均得分94.9分(其中,績效評級為“優”的項目11個項目)。績效自評中共發現問題10個,正在整改的10個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

♍一、財務審批納入:指企業年初度從本級財務行業要先拿到的財務審批,具有一半服務性概算財務審批和鎮政府性母基金概算財務審批。

ꦦ二、事業心效益:指事業心行業開設職業 保險業務運動以及其輔助性運動贏得的效益。主要的是:非同級財政性撥付效益等

𝓰三、運營凈薪水:指教育事業企業單位在職業 銷售游戲活動組織內容舉例說明配套游戲活動組織內容本身開展業務非自立測算運營游戲活動組織內容拿到的凈薪水。

♕四、另一個人盈利來源來源:指機關單位認定的除“國庫補貼款個人盈利來源來源”、“教育事業個人盈利來源來源”、“經驗個人盈利來源來源”等外的個人盈利來源來源。

五、年終結轉和節余:就是指上一年度暫時無法已完成、結轉到當年度按管于明文規定不斷選擇的金額。

𝓀六、年初結轉和余額:指年初度或早先每年費用制定、因主觀性條件會發生轉化始終無法 按原計劃怎么寫具體實施,需遲緩到日后每年按相關的規程不斷安全使用的周轉金。

七、關鍵收支:指組織為有保障醫療機構一切正常暖機、進行每天工作上的任務而會發生的各種收支。

ಞ八、品牌花費:指標準為成功特殊的行政部門工作的日常任務或企業發展前景的目標,在總體花費以外再次發生的每一項花費。

ღ九、自主經驗開支費用:指事業上單位名稱在正規專業運動形式及引導運動形式之上落實非自由測算自主經驗運動形式發生的的開支費用。

💖十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍬11、機構工作預備費:指人事部門行業和參考國家視野編制法維護的視野行業便用普通公眾不需要預算不需要付款具體安排的一般結余中的生活共公預備費結余。

 

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