kaiyun官方入口

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區科委/高新科技館
上海市松江區科技館2018年度部門決算
信息來源: 發表耗時:2020-08-15 閱讀次數:


西安市松江區創新科技館

2018年終個部門竣工決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

首位部份 蘇州市松江區科技創新館簡況

一、一般職責權限

二、監管部門部門預算組織組合而成

第二部分 上海市松江區科技館2018年度部門決算表

一、個人收入教育支出預算總表

二、薪水竣工決算表

三、教育支出竣工決算表

四、財政部門付款效益經費支出部門預算總表

五、一半公共信息預算表財政部門審批性支出預算表

六、一樣 公共信息費用預算財政資金審批首要花費預算表

七、基本上公共信息項目預算財政性支出補貼款“三公”專項資金及企事業單位作業專項資金性支出預算表

八、現政府性私募基金概算財政局付款支出費用部門預算表

九、金融資產外債環境表

第三部分 上海市松江區科技館2018年度部門決算情況說明

第四步這部分 形容詞詮釋

 


第一部分    上海市松江區科技館概況

 

一、具體職權

💦提高體育中心簡單講解設備制作,進駐或自籌展覽產品資源,準備好簡單講解臨時性展及巡展崗位的;能默契配合山東省科學技術有限公司產業產品周、簡單講解日、濟南科學技術有限公司產業節等,開發簡單講解巡展等產品系列產品;結構開發“我在你身邊的科學課”簡單講解攝像、簡單講解征文、夏令營等青少兒簡單講解文化教育輔導專業培訓及內容實訓產品;偏向社群、學習,舉行的學術界交流的活動、簡單講解培訓講座等產品;提高與區青少兒能力簡單講解文化教育輔導實訓集散地及學習間的鏈接,準備好“外溢科學技術有限公司產業館”產品;主管準備好簡單講解畫廊宜傳崗位的及書本材料室的菅理。

二、公司設立

根據上述職責,上海市松江區科技館設3個設有部門,屬于:辦公裝修室、展示板教育發展部、科學普及發展部。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區科技館2018年度部門決算表

2018年薪資收入開支預算總表

基層單位:多萬元

利潤

結余

活動

部門預算數

的項目

結算的時候數

一、財政預算撥付納入

743.06

一、似的通用服務其他支出

 

  在這當中:中央政府性基金投資預決算財政局審批

 

二、外交活動費用

 

二、上家津貼個人收入

 

三、國防軍事支出費用

 

三、教育事業收入水平

 

四、通用安全保障花費

 

四、運作利潤

 

五、幼兒教育性支出

 

五、附屬機構上交國家純收入

 

六、地理學系統收支

631.69

六、某個收入來源

 

七、文化知識軍事體育與影視文化費用

 

 

 

八、社會存在確保和就業的收支

72.04

 

 

九、醫療公共衛生公共衛生與預計生孩子花費

20.45

 

 

十、節能技術綠色環保花費

 

 

 

11、村鎮建設街道花費

 

 

 

第十二、畜牧業水花費

 

 

 

第十五、流量公路運輸付出

 

 

 

十四、成本勘察消息等其他支出

 

 

 

15場、金融業服務質量業等支出費用

 

 

 

第十五、風險管控支出費用

 

 

 

十二、協助同一國家性支出

 

 

 

18、國土資源海洋生物景象等撥出

 

 

 

十八、房屋擔保開支

18.88

 

 

2、糧油食品物資采購存量收入支出

 

 

 

二十一月、另外總支出

 

本年度年收入累計

743.06

本年度撥出預估合計

743.06

用人事投資基金改正開支差額

 

余額分發

 

年終結轉和盈余

 

年底結轉和盈余

 

總結

743.06

總共

743.06


2018年中個人收入預算表

廠家:來萬

新項目

上年收入來源總計

財政預算捐款工資收入

上級部門補貼費凈收入

事業有成凈收入

生意收錄

其他方繳納個人收入

其它的盈利

功能分類
科目編碼

課程公司名稱

累計

743.06 

743.06 

 

 

 

 

 

206

 

 

科學有效枝術付出

631.69 

631.69 

 

 

 

 

 

206

07

 

科學研究技術性普及化

631.69 

631.69 

 

 

 

 

 

206

07

05

科持館站

631.69 

631.69 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會性確保和就業率費用

72.04 

72.04 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政機關事業心行業離養老

72.04 

72.04 

 

 

 

 

 

208

05

02 

參公的單位離退休之

11.76 

11.76 

 

 

 

 

 

208

05

05

工商登記參公組織差不多養老生活安全手機繳費花費

43.06

43.06

 

 

 

 

 

208

05

06

企事業廠家廠家事業廠家廠家職業年金繳付結余

17.22

17.22

 

 

 

 

 

210

 

 

醫遼公共衛生與策劃孕育結余

20.45

20.45

 

 

 

 

 

210

11

 

財政企單位名稱醫治

20.45

20.45

 

 

 

 

 

210

11

02

事業性院校醫療設備

20.45

20.45

 

 

 

 

 

221

 

 

房產保證花費

18.88

18.88

 

 

 

 

 

221

02

 

個人住房改制其他支出

18.88

18.88

 

 

 

 

 

221

02

01

公房公積金貸款

18.88

18.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018全年性支出部門預算表

行業:萬余元

該項目

年初支出費用累計數

常規費用

投資項目總支出

繳納上一級收支

經營管理總支出

對附屬政府部門津貼費用支出

功能分類
科目編碼

會計科目名號

總金額

743.06 

516.79 

226.27 

 

 

 

206

 

 

完美技術設備其他支出

631.69 

405.42 

226.27 

 

 

 

206

07

 

科學有效工藝廣泛

631.69 

405.42 

226.27 

 

 

 

206

07

05

創新科技館站

631.69 

405.42 

226.27 

 

 

 

208

 

 

當今社會后勤保障和專業教育總支出

72.04 

72.04 

 

 

 

 

208

05 

 

政府部門事業廠家廠家離養老金

72.04 

72.04 

 

 

 

 

208

05

02 

工作機構離退休工資

11.76 

11.76 

 

 

 

 

208

05

05

機構事業性部門通常醫療穩定穩定繳納收入支出

43.06

43.06

 

 

 

 

208

05

06

部門行業行業職位年金付費花費

17.22

17.22

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備清潔衛生與設計生孩經費支出

20.45

20.45

 

 

 

 

210

11

 

行政部門事業發展公司的醫療保健

20.45

20.45

 

 

 

 

210

11

02

視野行業醫療器械

20.45

20.45

 

 

 

 

221

 

 

住宅質量保障花費

18.88

18.88

 

 

 

 

221

02

 

商品房改草開支

18.88

18.88

 

 

 

 

221

02

01

公房北京公積金

18.88

18.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018每年民政捐款利潤撥出竣工決算總表

企業單位:余萬元

使收入

開支

新項目

預算數

該項目

自動求和

般服務性預決算不需要付款

鎮政府性債卷概預算財政部門補貼款

一、應該服務性財政局預算財政局撥付

743.06 

一、正常公用服務培訓撥出

 

 

 

二、現政府性理財產品預決算財政部門捐款

 

二、外交史其他支出

 

 

 

 

 

三、中國軍事花費

 

 

 

 

 

四、公用安會收入支出

 

 

 

 

 

五、育兒教育其他支出

 

 

 

 

 

六、科學性能力支出費用

631.69

631.69

 

 

 

七、文明體育類與文化傳播總支出

 

 

 

 

 

八、當今社會養老措施和就業的結余

 72.04

 72.04

 

 

 

九、醫治食品衛生與項目懷孕支出費用

 20.45

 20.45

 

 

 

十、低碳低能耗花費

 

 

 

 

 

十一國慶、成鄉社區網站花費

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水性支出

 

 

 

 

 

十四、城市交通車輛性支出

 

 

 

 

 

十四、資源共享探礦信息等結余

 

 

 

 

 

十四、商業性精準制造業等撥出

 

 

 

 

 

十五、財務付出

 

 

 

 

 

二十七、支助同一省份開支

 

 

 

 

 

二十、土地海洋生物氣象條件等費用支出

 

 

 

 

 

第十九、房間的保障其他支出

 18.88

 18.88

 

 

 

四十、糧油食品東西收儲結余

 

 

 

 

 

二十一月、其余教育支出

 

 

 

本年度個人收入累計數

743.06 

本年度收入支出合計數

 743.06

 743.06

 

本年財政部門補貼款結轉和余額

 

半年度財政預算捐款結轉和盈余

 

 

 

      普遍公共信息工程預算財政局補貼款

 

 

 

 

 

      中央政府性債卷成本預算不需要審批

 

 

 

 

 

共計

743.06 

總共

 743.06

 743.06

 

 


2018年終一般的公用概預算財政部門捐款撥出結算的時候表

政府部門:十萬

工程

累計

差不多開支

內容收支

技能等級分類

課程代碼

考試科目種類

206

 

 

科學合理技術性花費

631.69

405.42

226.27

206

07

 

專業枝術應用率

631.69

405.42

226.27

206

07

05

技術館站

631.69

405.42

226.27

208

 

 

社交質量保障和工作性支出

72.04

72.04

 

208

05 

 

行政管理事業上計量單位離退休之

72.04

72.04

 

208

05

02 

行業公司離退休工資

11.76

11.76

 

208

05

05

機構事業性標準通常健康養老險公司納費支出費用

43.06

43.06

 

208

05

06

政府機關事業發展方職業化年金繳納費用撥出

17.22

17.22

 

210

 

 

醫療器械衛生防疫與計劃怎么寫生孩撥出

20.45

20.45

 

210

11

 

人事部門視野政府部門醫用

20.45

20.45

 

210

11

02

參公基層單位醫遼

20.45

20.45

 

221

 

 

住宅房有保障教育支出

18.88

18.88

 

221

02

 

自建房改變撥出

18.88

18.88

 

221

02

01

居住房北京公積金

18.88

18.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

743.06

516.79

226.27

 


2018年一樣服務性估算財政廳審批總體結余結算的時候表

  企事業單位:來萬

創業項目

自動求和

者經費預算

公共專項資金

經濟發展細分

課程和科目代碼

會計科目明稱

301

 

月薪最新福利結余

411.20

411.20

 

301

01

  基本的底薪

54.14

54.14

 

301

02

  津貼補貼標準補貼標準

13.23

13.23

 

301

03

  年獎

 

 

 

301

06

  工作餐政府補貼費

17.52

17.52

 

301

07

  考核薪水

184.59

184.59

 

301

08

機構事業公司的幾乎健康養老保費費

43.06

43.06

 

301

09

新職業年金付款

17.22

17.22

 

301

10

工人大多整形穩妥網上繳費

20.45

20.45

 

301

11

公務活動員診療政府補貼付款

 

 

 

301

12

其它世界 得到保障繳納費用

6.80

6.80

 

301

13

往房北京公積金

18.88

18.88

 

301

14

醫療管理費

 

 

 

301

99

  任何薪水褔利費用

35.31

35.31

 

302

 

商品信息和服務項目結余

97.64

 

97.64

302

01

  辦公場所費

11.93

 

11.93

302

02

  油墨印刷費

 

 

 

302

03

  咨詢了解費

 

 

 

302

04

  手讀費

0.1

 

0.1

302

05

  電費

0.39

 

0.39

302

06

  交電費

 

 

 

302

07

  輕工費

2.86

 

2.86

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業公司經營費

68.51

 

68.51

302

11

  旅差費

0.25

 

0.25

302

12

  因公出國工作(境)成本

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

 

 

 

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  會議通知費

 

 

 

302

16

  專業培訓費

0.04

 

0.04

302

17

  因公接侍費

 

 

 

302

18

  多功能物料費

 

 

 

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  專用箱燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  信賴金融業務費

 

 

 

302

28

  商會專項資金

4.60

 

4.60

302

29

  好處費

8.96

 

8.96

302

31

  公務接待車輛程序運行定期維護費

 

 

 

302

39

  另一交通配套的費用

 

 

 

302

40

  稅金及額外雜費

 

 

 

302

99

  一些設備和精準服務付出

7.95

7.95

 

303

 

對一個人和企業的政府補貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

7.59

7.59

 

303

05

  活動補貼金

 

 

 

303

07

  醫療保障費補貼費

 

 

 

303

08

  大學生助學金金

 

 

 

303

09

  獲獎額度金

 

 

 

303

10

自己的畜牧業生產方式補助費

 

 

 

303

99

  另外的人個和家人的補貼金費用

0.36

0.36

 

310

 

金融資本性費用

 

 

 

310

02

  辦公樓的設備折舊費

 

 

 

310

03

  專業化主設備購置費

 

 

 

310

07

  信息電腦網絡及小軟件購買內容更新

 

 

 

310

13

  公務接待出行折舊費

 

 

 

310

19

  任何出行產品購買

 

 

 

310

22

  無型股權折舊費

 

 

 

310

99

  另外的資產管理性經費支出

 

 

 

自動求和

516.79

419.15

97.64

 


2018月度似的公眾估算財政總支出撥付“三公”資金及機構正常運行資金總支出部門預算表

基層單位:千元

一半公共服務估算財務撥付“三公”費用

政府機關運作

金費部門預算數

總計

因公出國旅游

(境)費

公務活動出行添置及正常運作費

公務招待招待費

小計

公務活動使用車

購進費

公務活動專用車

使用費

預決算數

部門預算數

成本預算數

預算數

成本預算數

部門預算數

費用數

結算的時候數

項目預算數

竣工決算數

工程預算數

部門預算數

0

5.50

0

0

0

2.50

0

0

0

2.50

0

3

0

 


2018本年以政府性理財產品預預算財務付款開支預算表

院校:億元

樓盤

合計數

大多撥出

大型項目開支

的功能區分

學科標識號

學科英文名稱

229

 

 

許多支出費用

 

 

 

229

08

 

時時彩發貨銷售國際業務公司國際業務費準備的撥出

 

 

 

229

08

04

獎勵福彩銷售人員結構的的業務費教育支出

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

無國家性債卷費用預算不需要審批教育支出的機構,仍調取該表格和數據表式,并在本表左下角作下講訴明:

注:上海市松江區科技館2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年股權負債率實際登記表

錢數廠家:萬美元

 

規模

社會價值

月初數

歲末數

今年初數

年終數

一、資金總計

——

——

1775.33

1721.56

   (一)流動量股本

——

——

29.99

 30.64

   (二)固定位置股本

——

——

1745.34

1690.92

          其中:1.房屋(平方米)

 5907

5907 

1236.17

1236.17

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

0

19.30

0

                   (1)車輛

 

 

 

 

ꦕ                          似的公務活動使用車

 

 

 

 

♕                          執法監督交警執法私家車

 

 

 

 

💟                          特類非常專業水平車輛租賃

 

 

 

 

💜                          別公務車

 1

 0

19.30

0

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

♛               4.別固定的資源

——

——

489.87

454.75

ℱ        減:連續折舊率及減值籌備

——

——

 

 

   (三)常期成本

——

——

 

 

   (四)現建過程中

——

——

 

 

   (五)隱約股權

——

——

 

 

💖        減:積攢攤銷

——

——

 

 

   (六)另一個資產投資

——

——

 

 

二、負債率合計數

——

——

 

 

三、凈股權自動求和

——

——

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區XX局2018年度部門決算情況說明

 

一、光于廣州市松江區科持館2018年營收支出費用竣工決算綜合實際情況闡述

濟南市松江區自動化館2018🍎年度收入總計為743.06萬元、支出總計為743.06萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少34.94萬元。主要原因:人員正常退休。

二、關與北京市松江區科技發展館2018年中利潤部門預算情況表明

本年度收入合計743.06萬元,其中:財政撥款收入743.06萬元,占100%。

三、針對南京市松江區信息技術館2018年度目標收支部門預算原因解釋

年初🌠支出合計743.06萬元,其中:基本支出516.79萬元,占69.55%;項目支出226.27萬元,占30.45%。

四、更多成都市松江區科技產業館2018本年國庫補貼款效益撥出基本狀況代表

廣州市松江區信息技術館2018🦩年度財政撥款收支總決算743.06萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少34.94萬元,減少4.70%。主要原因:人員正常退休。

五、關與廣州市松江區科枝館2018年末一般來說服務性概預算財政廳付款費用支出 結算的時候具體情況反映

(一)一般的公共信息工程預算財政廳審批費用預算基本條件

深圳市松江區現代科技館2018ꩲ年度一般公共預算財政撥款支出743.06萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少34.94萬元,減少4.70%。主要原因:人員正常退休。

(二)尋常通用工程預算財政預算撥付其他支出結算的時候設計情況下

蘇州市松江區網絡館2018年度一般公共預算財政撥款支出743.06萬元,主要用于教育支出(類)743.06萬元,占100%。

(三)般公開費用財政資金審批總支出結算的時候大概實際情況

東莞市松江區科技公司館2018🅷年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為832.05萬元,支出決算為743.06萬元,完成年初預算的89%。決算數小于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所減少。其中:

1🃏、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)機關服務(項)631.69萬元。主要用于:在職人員的基本工資、津貼補貼、績效工資及辦公費、維護費、社保卡工作經費等。年初預算為719.26萬元,支出決算為631.69萬元,完成年初預算的88%。決算數大于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所減少。

2♏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)11.76萬元。主要用于:事業單位離退休人員的補貼。年初預算為10.46萬元,支出決算為11.76萬元,完成年初預算的112%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員的活動費、福利費支出高于預期。

3꧒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)43.06萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。

♕年初預算為45.99萬元,支出決算為43.06萬元。完成年初預算的94%。決算數小于預算數的主要原因:2018年養老保險支出小于預期。

4🌠、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)17.22萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。年初預算為18.40萬元,支出決算為17.22萬元。完成年初預算的94%決算數與預算數基本持平。

5꧅、醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)20.45萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為21.85萬元,支出決算為20.45萬元,完成年初預算的94%。決算數與預算數基本持平。

6🐽、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)18.88萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為16.10萬元,支出決算為18.88萬元,完成年初預算的117%。決算數大于預算數的主要原因:本年4月起住房公積金繳納比例提高。

六、至于西安市松江區高新科技館2018年度目標大部分公用工程預算財政資金捐款基礎收入支出結算的時候具體情況反映

沈陽市松江區技術館2018🐲年度一般公共預算財政撥款基本支出743.06萬元,包括人員經費419.15萬元,公用經費97.64萬元。基本支出中:

1、工資福利支出411.20萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資等;

2、商品和服務支出97.64萬元,主要用于:辦公費、郵電費、物業管理費等;

3、對個人和家庭的補助7.95萬元,主要用于:撫恤金、住房公積金、其它對個人和家庭的補助。

七、關于上海市松江區科技館2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金投入不需要補貼款教育支出預算綜合性情況報告說明怎么寫。

滬市松江區信息技術館2018💞年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.5萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.5萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為3萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:汽車報廢。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度無變化。

(二)“三公”經費預算財政預算補貼款結余預算實際具體情況詳細說明。

西安市松江區科技創新館2018年末無“三公”專項資金民政捐款性支出。

八、關與沈陽市松江區科技創新館2018月度當地政府性資金預算表財政資金撥付撥出竣工決算現狀解釋

蘇州市松江區科技公司館2018年末無部門性投資基金費用預算財政資金補貼款付出。

九、國有企業資產管理企業經營項目預算財政預算付款前提說明書

濟南市松江區科枝館2018季度無國家資本投資企業經營估算財政局捐款費用。

十、同一根本事情的狀態介紹

(一)部門作業資金投入收入支出情況下

重慶市松江區新材料技術館2018全年度硅酸關行駛資金投入其他支出。

(二)政府機構采辦付出情況

杭州市松江區科技產業館2018🌌年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為127.72萬元,其中:貨物采購金額10.09萬元、工程采購金額49.12萬元、服務采購金額68.51萬元。

(三)設備、樓房異常損壞實際情況

1、行駛

昆明市松江區技術館2018年中無國家公務接待小二租車,國家公務接待小二租車享有量為零。

2、樓房

截至2018年12月31日,上海市松江區科技館辦公用房為5907平方米。

(四)項目預算效績維護現象

上海市松江區科技館2018年度預算績效管理工作開展情況如下:尚未取得第三方評價結果。


第四部分    名詞解釋

 

🍌一、財務捐款收益:指企業單位年初度從本級財務部們達成的財務捐款,屬于普通公眾財政局資金概預算財務捐款和政府機構性資金財政局資金概預算財務捐款。

𝔉二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

𒉰三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

𝐆四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

五、上年結轉和盈余:就是指上一年度并沒有成功、結轉到上年按關干規則依然應用的錢。

𒆙六、月底結轉和節余:指當財政財政本年度或很早以前財政財政本年成本預算組織、因相對主義前提再次發生轉化時未按原工作計劃實行,需推遲了到未來的日子里財政財政本年按關以標準規定重新使用的的資源。

七、差不多花費:指機關單位為得到保障結構常見持續運行、成功生活辦公作業而會出現的一項花費。

𝓰八、業務其他性費用支出 :指標準為實現單一的政府部門操作每日任務或視野的發展關鍵,在最基本其他性費用支出 本身引發的多種其他性費用支出 。

九、合作運營付出:指創業標準在專業行為及鋪助行為之下發展非獨立的折算合作運營行為引發的付出。

♏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

൩11、市直機關行駛金費:指行政方法企業和基準因公員法方法的人事企業選用一般的共公預算表財務付款規劃的常規付出中的臺賬公供金費付出。

 

 


米乐官方网页登录 乐鱼体育app leyu乐鱼官方网站 乐鱼体育app B体育官方网站入口 爱游戏app官方 leyucom乐鱼官网 jbo竞博官方登录入口 kaiyun官方入口 kaiyun体育登录网页入口