北京市松江區農業機械設備標準化管理處
2019半年度竣工決算
目 錄
第一次區域 濟南市松江區農資標準化管理站簡介
一、重要職權
二、學校裝置
第二部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算表
一、年收入費用竣工決算總表
二、年收入部門預算表
三、總支出結算的時候表
四、不需要補貼款收益結余部門預算總表
五、似的公開工程預算民政補貼款付出竣工決算表
六、總體公用工程預算財政局捐款總體性支出預算表
七、一樣公用設施概預算財政部門捐款“三公”專項經費付出及危險機關行駛專項經費付出付出竣工決算表
八、縣政府性私募基金預算表財政局付款收入支出竣工決算表
第三部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算情況說明
第八組成部分 詞解釋
第一部分 上海市松江區農機管理所概況
一、包括職能部門
💎南京市松江區農資車車車方法所常見渠道具有:提升農資車車車專注加盟社售后做作業網站建設,發展 “大機互助合作化” 的農資車車車運行和售后做作業原則;填補制定新的產業性的運行計量制定方案原則,(而且農資車車車售后做作業介紹有眾多延長和戶外拓展的填補),已經氣油的成本的逐漸上浮、外掛工年薪上浮等,為現政府推行救濟款提拱基點考生原則,以基本保障農資車車車手工資平穩平穩,平穩農資車車車專業隊伍平穩;進一部擴大農資車車車的設備;進一部了解新農資車車車和新技術工藝流程的訓練做作業;改進每項方法和售后做作業管理辦法,增進農資車車車做作業的有序性發展。
二、公司安裝
根據上述職責,上海市松江區農機管理設3個內設機構,包括:農機推廣科、農機裝備科、農機管理科。
第二部分 上海市松江區農機管理所2019季度結算的時候表
2019季度純收入結余結算的時候總表
工作單位:上萬元
營收 |
結余 | ||
項目流程 |
部門預算數 |
樓盤 |
結算的時候數 |
一、一樣 公共服務估算不需要審批收入來源 |
2820.52 |
一、尋常公開保障開支 |
|
二、部門性母基金估算財務捐款收錄 |
|
二、國際關系其他支出 |
|
三、上家經濟補貼收入水平 |
|
三、中國國防付出 |
|
四、自己事業創收 |
|
四、共同很安全經費支出 |
|
五、銷售經營工資 |
|
五、育兒教育付出 |
|
六、加盟標準上交國家純收入 |
|
六、科學性的技術撥出 |
|
七、一些創收 |
25.08 |
七、傳統文化體育類與文化付出 |
|
|
|
八、的社會擔保和畢業生就業教育支出 |
55.75 |
|
|
九、環保衛生其他支出 |
18.98 |
|
|
十、節能節能降耗節能降耗付出 |
|
|
|
十一國慶、城鎮社區居委會結余 |
|
|
|
第十二、農業水費用支出 |
2754.31 |
|
|
十五、城市交通輸送支出費用 |
|
|
|
十四、數據信息勘查數據信息等撥出 |
|
|
|
第十三、餐飲業服務性業等花費 |
|
|
|
第十五、風險管控付出 |
|
|
|
十二、扶持其他沿海地區性支出 |
|
|
|
18、很自然材料浮游生物氣象臺等結余 |
|
|
|
黨的十九、房屋有效保障性支出 |
14.08 |
|
|
2、調味品應急物資保障收支 |
|
|
|
二十一國慶、各種花費 |
|
本年度使收入總金額 |
2845.60 |
上年費用總計 |
2843.12 |
用參公母基金填補開支差額 |
|
節余確定 |
|
今年初結轉和盈余 |
|
年尾結轉和盈余 |
2.48 |
總額 |
2845.60 |
總金額 |
2845.60 |
2019年終薪資部門預算表
組織:億元
工作 |
本年度工資自動求和 |
不需要撥付工資 |
上家津貼營收 |
企業創收 |
加盟薪資收入 |
加盟單位名稱上交凈收入 |
任何工資收入 | ||||
功能分類 |
會計分類名稱大全 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
2845.60 |
2845.60 |
|
|
|
|
25.08 | |
208 |
|
|
市場保護和學生就業收入支出 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
|
行政處事業工作單位離提前退休 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
02 |
人事政府部門離退休工資 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
05 |
危險機關參公企事編通常養老服務人壽保險交費收入支出★ |
37.84 |
37.84 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
06 |
市直機關事業性廠家就業年金納費付出★ |
15.99 |
15.99 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
|
|
食品衛生綠色花費 |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
|
行政機關衛生事業工作單位醫治★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
02 |
事業有成標準醫療機構★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
農林業水教育支出 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
林果 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
04 |
事業上正常運行 |
297.28 |
297.28 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
06 |
科技開發圖片轉換與活動推廣貼心服務 |
183.54 |
158.46 |
|
|
|
|
25.08 | |
213 |
01 |
22 |
水產業生產幫助貼補 |
2275.96 |
2275.96 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
|
|
住宅房安全保障費用 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
|
房產改變總支出 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 |
2019年教育支出預算表
行業:70萬
業務 |
當年度費用加總 |
基本的其他支出 |
的項目費用 |
上交上級部門經費支出 |
經營的撥出 |
對附屬醫院機關單位補助金支出費用 | ||||
功能分類 |
會計科目名字 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
2843.12 |
383.62 |
2459.5 |
|
|
| |
208 |
|
|
社會各界有效保障和就業機會撥出 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政部門創業機關單位離提前退休 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
企業部門離退休工資 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
國家機關人事機關單位基本性給個人養老保險費用交費開支★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
國家機關事業性機關單位角色年金交費開支★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
|
|
衛生監督建康結余 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政事務事業發展計量單位醫學★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業心機關單位醫用★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
|
|
農業和林業水經費支出 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
|
|
現代農業 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
工作運營 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
技術被轉化與產品推廣服務 |
183.53 |
0.00 |
183.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
22 |
林果加工扶持補貼政策 |
2275.97 |
0.00 |
2275.97 |
|
|
| |
221 |
|
|
往房安全保障支出費用 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
|
房間教育體制改革經費支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
商品房北京公積金 |
114.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
|
2019年度目標財政性付款利潤開支部門預算總表
組織:萬元左右
薪水 |
收支 | ||||
好項目 |
竣工決算數 |
的項目 |
累計數 |
般公用項目預算不需要補貼款 |
現政府性投資基金費用不需要捐款 |
一、大部分共同概算不需要付款 |
2820.52 |
一、大部分公用產品撥出 |
|
|
|
二、政府機關性投資基金項目預算財務捐款 |
|
二、國際關系付出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事花費 |
|
|
|
|
|
四、公用很安全收入支出 |
|
|
|
|
|
五、教導費用支出 |
|
|
|
|
|
六、科學枝術枝術其他支出 |
|
|
|
|
|
七、文化教育體育足球與影視文化經費支出 |
|
|
|
|
|
八、中國社會服務保障和找工作付出 |
|
55.75 |
|
|
|
九、衛生情況營養健康支出費用 |
|
18.98 |
|
|
|
十、發展節能節能節能費用支出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉建設平臺收入支出 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水花費 |
|
2729.23 |
|
|
|
十四、道路交通車輛付出 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源堪探內容等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十、金融業的服務業大頭等收支 |
|
|
|
|
|
第十五、風險管控收入支出 |
|
|
|
|
|
十八、經濟援助的的地區其他支出 |
|
|
|
|
|
18、土地海底天氣等性支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、租賃房保障機制收入支出 |
|
14.08 |
|
|
|
20、糧油加工油料儲備庫撥出 |
|
|
|
|
|
二11、某個其他支出 |
|
|
|
年初工資收入合計數 |
2820.52 |
上年付出累計數 |
|
2818.04 |
|
本年財政廳審批結轉和節余 |
|
半年度財政局付款結轉和節余 |
|
2.48 |
|
常見公共性決算國庫付款 |
|
|
|
|
|
縣政府性私募基金費用財務審批 |
|
|
|
|
|
總結 |
2820.52 |
總結 |
|
2820.52 |
|
2019年末基本上公開工程預算財政局付款費用部門預算表
工作單位:萬塊
內容 |
預估合計 |
根本開支 |
項目結余 | |||
基本功能種類 科目表識別碼 |
管理費用簡稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會化保駕護航和專業教育費用 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政事務事業上廠家離提前退休 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
參公院校離退休年齡 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
部門工作企業單位幾乎社區個人養老保險公司納費性支出★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
國家機關自己事業機關單位職業技能年金繳付付出★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
210 |
|
|
安全衛生穩定撥出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
|
行政處事業上單位名稱醫院★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
行業計量單位整形★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
213 |
|
|
畜牧業水總支出 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
|
|
農牧業 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
01 |
04 |
事業開機運行 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
213 |
01 |
06 |
信息技術轉換與使用服務保障 |
158.46 |
0.00 |
158.46 |
213 |
01 |
22 |
林業產量兼容補貼政策 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
221 |
|
|
往房得到保障經費支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
|
商品房改變教育支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
租賃房住房基金 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
累計 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019全年度般公共服務概算財政性補貼款常規收入支出預算表
廠家:萬
產品 |
加總 |
人員管理費用 |
通用資金 | ||
社會經濟種類 管理費用數字 |
科目必名字 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
年終獎金特權費用支出 |
343.61 |
343.61 |
|
301 |
01 |
常見薪資 |
46.92 |
46.92 |
|
301 |
02 |
經費補肋 |
42.29 |
42.29 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
04 |
許多當今社會質量保障手機繳費 |
18.98 |
18.98 |
|
301 |
06 |
飯食補貼金費 |
13.02 |
13.02 |
|
301 |
07 |
績效考評公資 |
168.56 |
168.56 |
|
301 |
08 |
企事業性公司的事業性公司的主要關于養老地產社保養老服務納費 |
37.42 |
37.42 |
|
301 |
09 |
職業技能年金納費 |
15.99 |
15.99 |
|
301 |
99 |
別的工資收入福利性教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
|
的商品和服務性其他支出 |
182.03 |
|
182.03 |
302 |
01 |
工作費 |
2.43 |
|
2.43 |
302 |
02 |
包裝印刷費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
03 |
資訊費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
04 |
流程手充值續費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
05 |
有水費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
06 |
煤氣費 |
1.92 |
|
1.92 |
302 |
07 |
郵電局費 |
0.07 |
|
0.07 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
09 |
物業經理經營費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
11 |
交通費 |
2.51 |
|
2.51 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)成本 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
13 |
返修(護)費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
14 |
租借費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
15 |
會儀費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
16 |
技能培訓費 |
0.79 |
|
0.79 |
302 |
17 |
因公商務接待費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
18 |
專業化物料費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
25 |
專業級生物質費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
26 |
勞務輸出費 |
158.46 |
|
158.46 |
302 |
27 |
代為業務范圍費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
28 |
工會組織專項資金 |
3.73 |
|
3.73 |
302 |
29 |
獎勵費 |
3.35 |
|
3.35 |
302 |
31 |
因公買車行駛維系費 |
1.77 |
|
1.77 |
302 |
39 |
一些交通配套價格 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
40 |
稅金及額外增加費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
99 |
另一個餐品和的服務經費支出 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對本人和生活環境的津貼 |
2290.7 |
14.74 |
2275.96 |
303 |
01 |
離休費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
02 |
離休費 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
04 |
撫恤金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
05 |
生命政府補貼 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
07 |
醫治費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
09 |
福利金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
11 |
公房北京公積金 |
14.08 |
14.08 |
|
303 |
12 |
提租救濟款 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
13 |
私人畜牧業分娩補貼金 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
303 |
99 |
相關對個人賬戶和家的補助費教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
|
其他資產性撥出 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
02 |
工作設施設備添置 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
03 |
通用型設配添置 |
|
|
|
310 |
07 |
個人信息互聯網及APP購置費更新換代 |
|
|
|
310 |
13 |
因公專用車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
另一道路運輸工具軟件置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
同一資本公司性收入支出 |
|
|
|
合計數 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019月度應該通用成本預算國庫審批“三公”勞務費及政府部門電腦運行勞務費支出費用竣工決算表
廠家:百萬元
似的公益性成本預算財政局撥付“三公”資金投入 |
國家機關運作 接待費部門預算數 | |||||||||||
預估合計 |
因公回國 (境)費 |
公務活動專車添置及運營費 |
國家公務接待處費 | |||||||||
小計 |
公務接待出行用車 新購費 |
公務活動使用車 工作費 | ||||||||||
概預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
部門預算數 |
|
3.5 |
1.95 |
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2.5 |
1.77 |
|
|
2.5 |
1.77 |
1 |
0.18 |
2019每年人民政府性股權基金工程預算民政撥付收支部門預算表
公司的:來萬
項目 |
累計 |
核心撥出 |
大型項目支出費用 | |||
功能模塊等級分類 科目必編碼查詢 |
科目必英文名稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
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加總 |
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注:上海市松江區農機管理所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019一年度股本欠債具體情況報告 | ||||
資金額政府部門:百萬元 | ||||
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數量 |
市場價值 | ||
年終數 |
月底數 |
年末數 |
年尾數 | |
一、基金自動求和 |
—— |
—— |
216.50 |
165.88 |
(一)還是流動性財力 |
—— |
—— |
36.78 |
7.48 |
(二)特定基金 |
—— |
—— |
345.08 |
349.36 |
其中:1.房屋(平方米) |
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2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
🗹 般公務活動小二租車 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
꧟ 綜合執法值勤車輛 |
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🎐 特種工藝職業高技術車輛 |
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🙈 某些車輛使用 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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𝄹 4.的固定好股權 |
—— |
—— |
329.18 |
333.46 |
💝 減:連續計提折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
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(三)長年注資 |
—— |
—— |
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(四)搭建過程中 |
—— |
—— |
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(五)無形中固定資產 |
—— |
—— |
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꧃ 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
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(六)其它的財產 |
—— |
—— |
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二、資產負債總計 |
—— |
—— |
6.71 |
5.12 |
三、凈資金合計數 |
—— |
—— |
209.78 |
160.76 |
第三部分 上海市松江區農機管理所2019全年度竣工決算情況說明
一、光于成都市松江區農用機械方法所2019季度凈收入經費支出部門預算事情就說明
滬市松江區農業機械管理方法所2019ꩲ年度收入總計為2845.6萬元、支出總計為2843.12萬元。與2018年度相比,收入總計增加1001.53萬元。主要原因:預算項目資金增加。
二、管于沈陽市松江區農業機械設備工作所2019本年度純收入預算實際情況這說明
北京市松江區農機車監管所2019𒁃年度收入合計2845.6萬元,其中:財政撥款收入2820.52萬元,占99%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入25.07萬元,占1%。
三、對於滬市松江區農業機械的監察隊2019全年費用結算的時候條件闡述
佛山市松江區農用機械標準化管理處2019𒁏年度支出合計2843.12萬元,其中:基本支出383.63萬元,占13.5%;項目支出2459.5萬元,占86.5%。
四、并于成都市松江區農資服務監察隊2019季度財政資金審批薪資費用總的現狀闡明
西安市松江區農用機械工作所2019𒉰年度財政撥款收支總決算各為2845.6萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
五、對于天津市松江區農業機械安全管理處2019一年度基本上公益性成本預算財政部門撥付收入支出竣工決算情況闡明
(一)般公共服務預決算財政局付款開支整體來說環境。
滬市松江區農業機械設備的管理中心2019𝄹年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,占本年支出合計的99 %。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
(二)通常情形公眾項目預算財政預算撥付經費支出結算的時候構成情形。
天津市松江區農業機械服務管理處2019☂年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)55.75萬元,占2%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18.98萬元,占0.64%;農林水支出2754.3萬元,占96.87%;住房保障支出14.08萬元,占0.49%。
(三)普通共同概預算財政性撥付費用支出 竣工決算主要現狀。
蘇州市松江區農資監管所2019🦹年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2005.87萬元,支出決算為2820.52萬元,完成年初預算的140.61%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:
1🃏、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)18.98萬元。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為17.72萬元,支出決算為18.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
2🐓、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)298.4萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為247.93萬元,支出決算為298.4萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費正常調增。
3𓃲、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)158.45萬元。主要用于:新農機推廣、大型農機延保服務。年初預算為160萬元,支出決算為158.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目剩余資金核減。
4💮、農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)2275.96萬元。主要用于:購置農業機械補貼。年初預算為1507.76萬元,支出決算為2275.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目資金年中調增。
5♎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)14.08萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為13.05萬元,支出決算為14.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
六、關羽佛山市松江區農資的管理中心2019每年般公共服務估算財政廳審批幾乎收入支出結算的時候實際情況解釋
蘇州市松江區農資標準化管理處2019🦩年度一般公共預算財政撥款基本支出383.62萬元,包括人員經費358.36萬元,公用經費25.27萬元。基本支出中:
1、工資福利支出343.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金。
2、商品和服務支出23.57萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助14.74萬元,主要用于:退休費、獎勵金、住房公積金。
4、其他資本性支出1.7萬元,主要用于:辦公設備設置。
七、關于上海市松江區農機管理所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政性審批總支出結算的時候整體情況下代表。
深圳市松江區農資經營所2019𓄧年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為1.95萬元,完成預算的55.71%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.77萬元,完成預算的70%;公務接待費支出決算為0.18萬元,完成預算的18%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:厲行節約三公經費的各項開支。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度無增加支出的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”資金財政局捐款經費支出竣工決算具有前提說明書怎么寫。
2019꧋年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.77萬元;公務接待費支出決算0.18萬元。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。花費東西有:
2、公務用車購置及運行維護費支出1.77萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
ဣ公務接待使用車電腦運行保護收支1.77余萬元。首要用做小車穩妥、維修部、重油。2019年,成都市松江區農機車管控所分屬各預決算行業日常支出民政付款的公務接待出行用車保要量為1輛。
3、公務接待費支出0.18萬元。其中:
♓國內公務接待支出0.18萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待外省市來人,公務接待批2次、18人。
八、關于幼兒園佛山市松江區農機具菅理所2019年終地方政府性債券費用預算財政資金補貼款付出結算的時候狀態說明怎么寫
武漢市松江區農業機械服務監察隊2019國庫年度無國家性債卷預決算國庫補貼款費用。
九、國有控股資本投資運營工程預算財務審批事情表示
西安市松江區農業機械設備工作所2019年中無國企充分經營者費用財政廳付款費用支出 。
十、其它根本議題的現象表明
(一)國家機關正常運作資金投入付出實際情況。
2019🔥年度上海市松江區農機管理所機關運行經費支出0萬,比2018年度增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。
(二)市政府回收付出環境。
2019ℱ年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)78.5萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額78.5萬元。
2019🦄年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)此車、房源特殊化負載前提
1.來往車輛
公布2019年12月31日,上海市松江區農機管理所通用小車1輛,這當中,一半公務活動使用車0輛、通常稽查值勤私家車0輛、持種技能技能使用車1輛、同一專車𝓰0輛。計量單位商業價值50上萬元以上內容實用生產設備0臺(套),行業商業價值100萬的大寫以上的專業級的設備0臺(套)。
2.房源
本工作單位無房產非常規暫用前提講解。
(四)項目預算工作績效操作時候。
ꦗ上海市松江區農機管理所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審,后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個)。
第四部分 名詞解釋
🥀一、財政預算預算表支出個部門性撥付薪水:指基層單位上年度從本級財政預算預算表支出個部門性個部門爭取的財政預算預算表支出個部門性撥付,包涵基本上通用費用財政預算預算表支出個部門性撥付和中央政府性債卷費用財政預算預算表支出個部門性撥付。
൲二、事業有成有成純納入:指事業有成有成廠家開發職業 銷售業務游戲活動組織非常助手游戲活動組織作為的純納入。
三、加盟盈利:指視野的單位在靠譜相關業務行動和外掛行動之余開展業務非獨有統計加盟行動確認的盈利。
💦四、一些營收:指公司的提供的除“國庫補貼款營收”、“參公營收”、“銷售營收”等其它的營收。主要的是:市撥工作財力營收等
五、年初結轉和余額:是以去年度尚無完工、結轉到年初按關于規定仍在安全使用的資產。
♎六、年終結轉和余額:指上半月度或十年前半月度預決算配備、因客觀存在的條件遭受變化未能按原計劃表開展,需推遲到后來半月度按管于標準規定延續應用的專項資金。
七、基本的付出:指的單位為保護醫療機構通常運行的、成功完成平日重任重任而會發生的每一項付出。
八、業務開支:指廠家為完全某些的政府部門工做級任務或工作開發要求,在基本性開支外會發生的一項開支。
九、運營的收支:指事業心部門在專業的生活及輔佐生活外面推進非自由計算運營的生活發生的的收支。
🍸十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦏ11、危險機關作業專項資金費用:指國庫公司和依據國家工作編制法標準化管理的工作公司選擇通常情況下公共信息費用國庫付款按排的常見費用中的臺賬公供專項資金費用費用。