上海市松江區魚業技術
擴大站
2019財政年度部門管理預算
目 錄
第一部分 上海市松江區區海產能力品牌推廣站概況
一、主要主要職責
二、醫療機構裝置
第二部分 上海市松江區區漁業技術工藝推廣營銷站2019年度部門決算表
一、個人收入付出預算總表
二、工資竣工決算表
三、教育支出結算的時候表
四、財政局撥付年收入收支竣工決算總表
五、通常情況公共信息費用預算財政預算撥付撥出結算的時候表
六、平常公用預算表財政局補貼款通常費用預算表
七、基本共同財政預算預算財政預算審批“三公”金費及行政機關運作金費性支出部門預算表
八、當地政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政部門撥付開支竣工決算表
九、資本資產負債事情表
第三部分 上海市松江區區海產品能力線上營銷站2019年度部門決算情況說明
第三那部分 代詞描述
第一部分 上海市松江區區水產養殖技術宣傳站概況
一、常見管理職能
🌼 北京市松江區海產品能力宣傳優化站隸是屬于于松江區草業理事會會,是集海產品能力教學、技術疲勞試驗宣傳優化、飼養的生產評價表、水產養殖飼養壞境監測方案、海產品飼養安全的、水產養殖飼養污染源檢驗等崗位工作職責為混合式的結合性事業性工作單位。 |
其主要管理職能還有: |
꧒ 1.開展調研水產飼養品品飼養豬科技培訓課程,建筑水產飼養品品科技營銷推廣小隊,指導意見水產飼養品品飼養豬生產的科技。 |
ꦯ 2、發展海產新品發布會種、新水平的扶持和規劃設計等海產科學的試驗裝置,產品推廣海產科技產業新課題。 |
🔴 3、探測海產品養殖廠水產養殖養殖生活環境,落實水產養殖養殖廢棄物交通事故調查分析判定。 |
4、推廣標準化水產養殖技術,保障水產品質量安全。 |
二、部門設備
🌺基于以上的崗位辦公職責, 鄭州市松江區魚業海產品品技能宣傳站只設辦公裝修室,其它工人分配在浦南泖田和浦北魚業海產品品種苗場確定魚業海產品品技能辦公。
第二部分 上海市松江區水產技術推廣站2019年度部門決算表
2019月度年收入其他支出預算總表
方:多萬元
使收入 |
撥出 | ||
活動 |
結算的時候數 |
項目 |
結算的時候數 |
一、般公用設施概預算財政廳撥付使收入 |
626.19 |
一、平常公開服務于花費 |
|
二、政府性性私募基金成本預算不需要付款創收 |
|
二、國際關系開支 |
|
三、上級部門補貼盈利 |
|
三、民防支出費用 |
|
四、事業發展薪水 |
|
四、共同可靠費用 |
|
五、企業經營工資收入 |
|
五、教學其他支出 |
|
六、所屬部門上交國家營收 |
|
六、數學技能費用支出 |
|
七、其他效益 |
|
七、文化水平旅游活動體育文化與影視文化總支出 |
|
|
|
八、生活保護和畢業生就業撥出 |
61.68 |
|
|
九、干凈綠色健康經費支出 |
22.42 |
|
|
十、節能減排綠色環保其他支出 |
|
|
|
11、城鄉經濟社區網站其他支出 |
|
|
|
十三、農業水收支 |
510.14 |
|
|
13、交通出行搬家收入支出 |
|
|
|
十四、物資勘查內容等性支出 |
|
|
|
二十、商業性提供制造業等付出 |
|
|
|
16、金融科技結余 |
|
|
|
二十七、捐助另一中北部花費 |
|
|
|
十七、生態影視資源氣象臺等收入支出 |
|
|
|
19、公寓房確保結余 |
22.72 |
|
|
二十二、調味品廢舊物資存儲開支 |
|
|
|
二11、地震災害有機廢氣及作為應急的管理系統費用支出 |
|
|
|
二12、別的性支出 |
|
本年度利潤總計 |
626.19 |
當年度性支出總計 |
616.96 |
用衛生事業母基金改正結余差額 |
|
節余確定 |
|
期初結轉和余額 |
|
月底結轉和節余 |
9.23 |
累計 |
626.19 |
總共 |
626.19 |
2019年末薪資竣工決算表
單位名稱:來萬
活動 |
年初純收入總金額 |
國庫補貼款工資收入 |
上司補助款利潤 |
自己事業純收入 |
營業凈收入 |
附帶公司的上交國家收益 |
其余純收入 | ||||
功能分類 |
課程和科目稱謂 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
626.19 |
626.19 |
|
|
|
|
| |
208 |
|
|
社會存在安全保障和人才需求付出 |
61.68 |
61.68 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政機關事業上企事業編制離退休之 |
61.68 |
61.68 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
企事業組織離退休之 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
政府機關事業有成公司的常見社會養老商業保險網上繳費總支出 |
41.34 |
41.34 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
機關事業方事業方的職業年金網上繳費結余 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
醫療管理環衛與進度表生孩開支 |
22.42 |
22.42 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政事務創業行業醫疔 |
22.42 |
22.42 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
人事部門醫療機構 |
22.42 |
22.42 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業水撥出 |
519.37 |
519.37 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農牧業 |
519.37 |
519.37 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
企事業運動 |
424.37 |
424.37 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
09 |
農護膚品線質量人身安全 |
95 |
95 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
住宅基本保障總支出 |
22.72 |
22.72 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
公寓房體制改革費用支出 |
22.72 |
22.72 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
租賃房個人公積金 |
22.72 |
22.72 |
|
|
|
|
|
2019年中開支部門預算表
部門:多萬元
好項目 |
上年性支出總金額 |
基本的支出費用 |
活動支出費用 |
上交國家上家支出費用 |
經營者花費 |
對附帶單位名稱補貼金其他支出 | ||||
功能分類 |
課程公司名稱 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
616.96 |
521.96 |
95 |
|
|
| |
208 |
|
|
世界服務和求業收入支出 |
61.68 |
61.68 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政管理視野企事業編離養老 |
61.68 |
61.68 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
企事業政府部門離退休工資 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
國家機關事業廠家廠家通常健康養老險公司交款付出 |
41.34 |
41.34 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
公司企業公司專業年金激費教育支出 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
醫遼安全衛生與記劃發育開支 |
22.42 |
22.42 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政部門參公標準醫療保障 |
22.42 |
22.42 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業上的企單位診療 |
22.42 |
22.42 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業和林業水開支 |
510.14 |
415.14 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
林果 |
510.14 |
415.14 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
工作操作 |
415.14 |
415.14 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
09 |
農軟件效率人身安全 |
95 |
|
95 |
|
|
| |
221 |
|
|
公寓房擔保支出費用 |
22.72 |
22.72 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
租賃房創新性支出 |
22.72 |
22.72 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
22.72 |
22.72 |
|
|
|
|
2019年終財務捐款個人收入付出預算總表
基層單位:十萬
年收入 |
撥出 | ||||
新項目 |
部門預算數 |
產品 |
加總 |
一半公用概算財政部門撥付 |
政府部性母基金費用財政部門補貼款 |
一、通常公用設施費用國庫撥付 |
626.19 |
一、一樣 公用服務的其他支出 |
|
|
|
二、政府辦公室性債卷預決算財政支出補貼款 |
|
二、外交史付出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全收支 |
|
|
|
|
|
四、共同平安支出費用 |
|
|
|
|
|
五、教學支出費用 |
|
|
|
|
|
六、科學性技巧付出 |
|
|
|
|
|
七、古文化休閑旅游體育文化與新傳媒結余 |
|
|
|
|
|
八、社會生活保駕護航和就業前景經費支出 |
61.68 |
61.68 |
|
|
|
九、公共衛生綠色收入支出 |
22.42 |
22.42 |
|
|
|
十、綠色建筑干凈結余 |
|
|
|
|
|
國慶、城鎮街道辦經費支出 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水付出 |
510.14 |
510.14 |
|
|
|
第十五、城市交通及運輸教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、產品勘測的信息等支出費用 |
|
|
|
|
|
15場、商家服務性業等費用 |
|
|
|
|
|
第十五、財富管理撥出 |
|
|
|
|
|
二十七、經濟援助其余地方支出費用 |
|
|
|
|
|
十七、理所當然資原氣象站等其他支出 |
|
|
|
|
|
19、自建房后勤保障其他支出 |
22.72 |
22.72 |
|
|
|
三十、糧油加工廢舊物資存量結余 |
|
|
|
|
|
二11、自然災害有效預防及突發管理方法結余 |
|
|
|
|
|
二12、許多付出 |
|
|
|
當年度效益加總 |
|
年初教育支出預估合計 |
616.96 |
616.96 |
|
今年初國庫撥付結轉和余額 |
|
年終財政局捐款結轉和盈余 |
9.23 |
9.23 |
|
平常共公費用預算不需要審批 |
|
|
|
|
|
政府部門性資金財政廳預算財政廳付款 |
|
|
|
|
|
總額 |
626.19 |
累計 |
626.19 |
626.19 |
|
2019本年正常公益性工程預算財政資金補貼款其他支出部門預算表
行業:萬美元
樓盤 |
合計數 |
基本的結余 |
產品付出 | |||
職能區分 專業科目項目編碼 |
幾個會計科目英文名稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會發展保障措施和就業的收支 |
61.68 |
61.68 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企事業政府部門離退居二線 |
61.68 |
61.68 |
|
208 |
05 |
02 |
創業企機關事業單位離退休之 |
1.46 |
1.46 |
|
208 |
05 |
05 |
機關機關單位事業機關單位機關單位通常給養老安全繳納費用其他支出 |
41.34 |
41.34 |
|
208 |
05 |
06 |
企衛生事業院校衛生事業院校職業技能年金網上繳費收支 |
18.88 |
18.88 |
|
210 |
|
|
醫用公共衛生與籌劃發育支出費用 |
22.42 |
22.42 |
|
210 |
11 |
|
財政工作方醫治 |
22.42 |
22.42 |
|
210 |
11 |
02 |
行業基層單位醫院 |
22.42 |
22.42 |
|
213 |
|
|
畜牧業水總支出 |
510.14 |
415.14 |
|
213 |
01 |
|
農業科技 |
510.14 |
415.14 |
|
213 |
01 |
04 |
事業操作 |
415.14 |
415.14 |
|
213 |
01 |
09 |
農企業產品高質量的安全 |
95 |
|
95 |
221 |
|
|
公房保證其他支出 |
22.72 |
22.72 |
|
221 |
02 |
|
住宅教育體制改革總支出 |
22.72 |
22.72 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房社保公積金 |
22.72 |
22.72 |
|
累計 |
616.96 |
521.96 |
95 |
2019年終常見公眾項目預算財務付款一般費用支出 竣工決算表
企業:萬是
新項目 |
合計數 |
者經費預算 |
共公金費 | ||
條件劃分 專業科目代碼 |
幾個會計科目稱呼 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
基本工資褔利撥出 |
498.45 |
498.45 |
|
301 |
01 |
差不多很大打工族薪資 |
82.7 |
82.7 |
|
301 |
02 |
補貼政策補貼政策 |
14.89 |
14.89 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜政府補貼費 |
17.17 |
17.17 |
|
301 |
07 |
業績考核薪資 |
230.19 |
230.19 |
|
301 |
08 |
部門事業性計量單位大多醫療保險金保險金費 |
41.34 |
41.34 |
|
301 |
09 |
專職年金繳納費用 |
18.88 |
18.88 |
|
301 |
10 |
工人基本的醫療保障保險公司繳納費用 |
22.42 |
22.42 |
|
301 |
11 |
因公員醫療服務補貼費繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
其他中國社會后勤保障手機繳費 |
6.87 |
6.87 |
|
301 |
13 |
公寓房北京公積金 |
22.72 |
22.72 |
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他的的薪資會員福利費用 |
41.27 |
41.27 |
|
302 |
|
的商品和服務于結余 |
21.44 |
|
21.44 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
2.05 |
|
2.05 |
302 |
02 |
進行印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
網絡咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
0.05 |
|
0.05 |
302 |
06 |
電價 |
0.90 |
|
0.90 |
302 |
07 |
郵電局費 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司安全保管費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
2.98 |
|
2.98 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
0.09 |
|
0.09 |
302 |
14 |
使用費費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
16 |
課程培訓費 |
0.02 |
|
0.02 |
302 |
17 |
公務活動服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用箱建筑雜費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
使用能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托國際業務費 |
0 |
|
0 |
302 |
28 |
工會組織經費支出 |
5.35 |
|
5.35 |
302 |
29 |
福利微信費 |
6.72 |
|
6.72 |
302 |
31 |
因公專車開機運行維護費 |
2.17 |
|
2.17 |
302 |
39 |
各種交通出行服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
另一的商品和服務性支出費用 |
0.9 |
|
0.9 |
303 |
|
對每個人和家族的經濟補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常生活補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療管理費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶農耕產量補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
任何自己的家庭環境環境的補貼費費用 |
|
|
|
310 |
|
股權投資性撥出 |
2.07 |
|
2.07 |
310 |
02 |
會議室機器設備折舊費 |
2.07 |
|
2.07 |
310 |
03 |
專業機械設備購買 |
|
|
|
310 |
07 |
數據信息線上及APP添置不斷更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公專用車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
許多交通出行APP租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的資源添置 |
|
|
|
310 |
99 |
各種投資者性撥出 |
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
⛦2019年度目標基本公益性估算財政性捐款“三公”專項資金投入及市直機關使用專項資金投入收入支出預算表
機構:百萬元
一樣共同預算表財政廳補貼款“三公”事業費 |
政府部門運轉 金費結算的時候數 | |||||||||||
預估合計 |
因公回國 (境)費 |
公務活動私家車購入及運轉費 |
公務歡迎歡迎費 | |||||||||
小計 |
公務接待車輛使用 購置費費 |
因公專用車 進行費 | ||||||||||
概算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
|
3.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
2.5 |
2.17 |
1 |
0 |
2019季度政府機構性債卷成本預算財務捐款費用支出 竣工決算表
院校:萬美元
創業項目 |
預估合計 |
首要總支出 |
業務費用 | |||
特點總類 考試科目編寫代碼 |
題目名字大全 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
同一花費 |
|
|
|
229 |
08 |
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彩票網站發行額售銷中介機構項目費計劃的教育支出 |
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229 |
08 |
04 |
優惠彩票網出售組織的行業費付出 |
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… |
… |
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預估合計 |
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注:上海市松江區水產技術推廣站2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年度基金流動負債現狀表 | ||||
余額機構:千元 | ||||
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量 |
價值 | ||
年終數 |
年初數 |
期初數 |
年底數 | |
一、股權自動求和 |
—— |
—— |
75.59 |
75.84 |
(一)流入股權 |
—— |
—— |
51.66 |
55.32 |
(二)加固財力 |
—— |
—— |
67.98 |
66.93 |
其中:1.房屋(平方米) |
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2.通用設備(臺/套/輛) |
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(1)車輛 |
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44.06 |
44.06 |
✨ 通常情況國家公務私車 |
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🐼 市場監管值崗公務車 |
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🔯 特總工程專業枝術專車 |
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ꦉ 任何用車的 |
1 |
1 |
44.06 |
44.06 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
22 |
22 |
12.99 |
11.79 |
單價100萬元以上專用設備 |
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🐈 4.其余調整股權 |
—— |
—— |
10.93 |
11.08 |
ܫ 減:總共使用固定資產折舊及減值準備好 |
—— |
—— |
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46.41 |
(三)長時資金 |
—— |
—— |
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(四)興建建設項目 |
—— |
—— |
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(五)無型財力 |
—— |
—— |
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♑ 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
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(六)其他股權 |
—— |
—— |
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二、負債率累計數 |
—— |
—— |
44.02 |
55.27 |
三、凈股權總計 |
—— |
—— |
31.57 |
20.57 |
第三部分 上海市松江區水產技術推廣站2019每年部門預算情況說明
一、相關北京市松江區海產能力推行站2019季度薪資收入支出結算的時候總的情況報告闡明
傷害市松江區水產品新技術精準投放站2019🅠年度收入總計為626.19萬元、支出總計為616.96萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加85.42萬元和76.16萬元。主要原因:預算項目增加及增資等。
二、光于傷害市松江區水產品技術應用產品推廣站2019一年度薪資預算情況就說明
上年收入合計626.19萬元,其中:財政撥款收入616.96萬元,占100%。
三、關于幼兒園濟南市松江區水產海產品系統線上營銷站2019財政年度性支出結算的時候癥狀原因分析
當年度🅘支出合計616.96萬元,其中:基本支出521.96萬元,占84.6%;項目支出95萬元,占15.4%。
四、相關廣州市松江區海產技術精準投放站2019財政性年度財政性補貼款薪資收入收支整體狀況這說明
蘇州市松江區水產品技術設備網絡推廣站2019෴年度財政撥款收支收入總計為626.19萬元、支出總計為616.96萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加85.42萬元和76.16萬元。主要原因:預算項目增加及增資等。
五、至于西安市松江區海產品枝術線下推廣站2019國庫年度基本公用竣工決算國庫補貼款撥出竣工決算狀態說明書怎么寫
(一)一般的公共性項目預算財政資金捐款收支竣工決算總體性現狀
濟南市松江區水產業的技術推廣營銷站2019﷽年度一般公共預算財政撥款支出616.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加76.16萬元,增加14.08%。主要原因:預算項目增加及增資等。
(二)常見公開預竣工決算財政部門撥付支出費用竣工決算組成前提
北京市松江區水產業方法宣傳站2019ꦕ年度一般公共預算財政撥款支出616.96萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)616.96萬元,占100%.
(三)普通通用概算財政撥出審批撥出部門預算實際的進展情況
蘇州市松江區魚業技術設備品牌推廣站2019🍨年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為573.49萬元,支出決算為616.96萬元,完成年初預算的107.58%。主要原因:預算項目增加及增資等。
在這其中:
1🦄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:本單位退休人員費用支出。年初預算為4.39萬元,支出決算為1.46萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員結余的福利費本年核減,并安排在2020年。
2ꩵ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:本單位職工職業年金繳費支出。年初預算為21.4萬元,支出決算為18.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末科目調整。
3ꦰ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:本單位職工養老保險繳費支出。年初預算為53.51萬元,支出決算為41.34萬元,決算數小于預算數的主要原因:年末科目調整。
4꧂、農業林水支出(類)農業(款)事業運行(項),主要用于:本單位人員經費支出及商品和服務支出。年初預算為355.04萬元,支出決算為415.13萬元,決算數大于預算數的主要原因是年末科目調整。
5𒊎、農業林水支出(類)農業(款)農產品質量安全(項),主要用于:為開展業務的項目支出。年初預算為95萬元,支出決算為95萬元。
6♈、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:本單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為25.42萬元,支出決算為22.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末科目調整。
7🍌、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:本單位職工住房公積金支出。年初預算為18.73萬元,支出決算為22.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:原職工工資基數的調整。
六、關干西安市松江區海產方法使用站2019財政資金年度普遍公共信息費用預算財政資金付款幾乎撥出部門預算具體情況說明書書
重慶市松江區水產品能力優化站2019♒年度一般公共預算財政撥款基本支出521.96萬元,包括人員經費498.45萬元,公用經費23.51萬元。基本支出中:
1♛、工資福利支出498.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費支出、職業年金繳費和其他工資福利支出。
2🌠、商品和服務支出21.44萬元,主要用于:辦公費、水電費、差旅費、工會經費、福利費、培訓費、會議費、公務用車運行維護費等。
4、其他資本性支出2.07萬元,主要用于購買辦公設備。
七、對于昆明市松江區水產海產品方法推廣營銷站2019年一般來說共同工程預算財政部門捐款“三公”資金投入教育支出部門預算前提說明
(一)“三公”勞務費財務審批費用支出 部門預算綜合性前提證明。
重慶市松江區水產業技藝宣傳站2019𝓰年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為2.17萬元,完成預算的62%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.17萬元,完成預算的86.8%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:是厲行節約,減少支出,本年沒有公務接待。
2019🍰年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.33萬元,減少13.2%,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少)0萬元,增長(降低)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.33萬元,減少13.2%;公務接待費支出決算0萬元,降低0%,公務用車購置及運行維護費支出減少主要原因是厲行節約,減少支出,本年沒有公務接待。
(二)“三公”經費預算財政廳撥付經費支出預算按照環境表示。
2019♒年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.17萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。成本文章其中包括:
2、公務用車購置及運行維護費支出2.17萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
🤡國家公務私車自動運行定期維護收支2.17萬美金。重要使用各鎮鄉,比較是浦南區縣高技術評價表等行駛進行預算。2019年,深圳市松江區魚業方法線下推廣站財政性審批的國家公務用車的保要量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。其中:接待外賓批次0、人次0。
八、更多滬市松江區漁業技能宣傳推廣站2019年中部門性私募基金預結算的時候財政預算捐款性支出結算的時候前提反映
北京市松江區魚業技木宣傳推廣站2019每年無中央政府性股權基金費用財政廳付款經費支出。
九、國有土地基金運作決算財政部門審批狀態情況說明書
鄭州市松江區水產養殖系統營銷站2019年度目標無國家充分銷售經營預決算財政其他支出捐款其他支出。
十、別的很重要裝修細節的具體情況就說明
(一)工商登記執行專項資金付出的情況
北京市市松江區水產養殖水平營銷站2019第四季度有機關啟用金費結余。
(二)以政府的采購經費支出具體情況
武漢市松江區水產業技術推薦站2019ꦺ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2.07萬元,其中:貨物采購金額2.07萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)工程車輛、房子特種占用量狀態
滬市松江區水產養殖方法推薦站2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算效績安全管理狀態
沈陽市松江區海產高技術活動推廣站2019季度決算績效評價運作管工院作深入推進問題給出:本機關單位要嚴執行程序“先評審員,后退庫”ღ的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目1個,涉及預算金額85萬元;2019年度開展的績效評價項目1個,涉及預算金額85萬元, 𓄧平均得分98(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🔥一、民政廳補貼款營收:指機關單位年初度從本級民政廳部門管理要先拿到的民政廳補貼款,收錄一般的公用概預決算民政廳補貼款和區政府性基金、期貨、現貨、微盤概預決算民政廳補貼款。
🍨二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
🅷三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
🥃四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、今年初結轉和余額:就是指上一年度還沒有結束、結轉到年初按光于規定依然施用的財政資金。
🦂六、年初結轉和余額:指年初度或一年前當年財政預算擬定、因客觀事實生活條件的發生變換難以按原項目頒布,需推遲了到后后當年按想關歸定堅持便用的資產。
七、差不多花費:指中介機構為維護中介機構通常轉動、完工生活任何任何而發現的哪項花費。
⭕八、項目付出費用:指企業單位為完畢某的財政工作上任務卡或事業上發展進步工作目標,在關鍵付出費用以外再次發生的那項付出費用。
九、生意總付出:指事業有成方在專科項目及幫助項目之下做好非獨有核算成本生意項目發現的總付出。
🍨十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💞十一月、工商登記工作費用:指行政性機構和根據國家行業的單位法服務管理的行業機構操作大部分公共信息費用財政性付款規劃的主要事業費結余中的生活公用設施費用事業費結余。