上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、關鍵職責范圍
二、組織機構安裝
三、成本預算制定詳細說明
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、重要性現象闡明
第十五、業務績效考評問題表
天津市松江區國民現政府外事辦公裝修室行政部門一般職責權限
ဣ廣州市松江區各族我們區現縣政府部門外事商務商務辦公環境是班子成員班子整個區外事做崗位任務任務任務的區區現縣政府部門構成的部們,一并又會里還中央松江區委非常外事外宣做崗位任務任務任務班子成員班子班子成員組的做崗位任務任務任務機購。其包括崗位做崗位職責是:(一)貫徹落實審理密切相關于外事做崗位任務任務任務的的評價表思想、制度和市場道德、制度法規標準、規范性文件,并聯系本區實計,策劃 發展方案密切相關于的地域性制度法規標準、規范性文件和制度。(二)責任來松網站訪問的重點外賓的到訪做崗位任務任務任務以其責任世界各國駐華外交游戲運動師來松去公務游戲運動游戲運動的合理擬定做崗位任務任務任務;責任統籌醫療保險合理擬定區班子成員班子報名參加非貿易外事游戲運動。(三)責任本區與展覽十分十分友好合作大都市或地區劃分結交游戲運動的策劃 發展、操作中、的評價表及總合性做崗位任務任務任務;責任與展覽的問題區現縣政府部門發展十分十分友好合作洽談與媒體合作;的評價表本區外事到訪、境外交游戲運動往及對德參觀團點建筑做崗位任務任務任務。(四)責任本區師因公回國和赴廣東、澳門尤為行政性處訴訟區的歸口操作中做崗位任務任務任務;給出密切相關于規范,報批或核審密切相關于部們派往的回國及赴廣東、澳門尤為行政性處訴訟區團組和師做崗位任務任務任務;責任續辦因公回國師的有效護照和申報簽證的的管理及因公師赴廣東、澳門尤為行政性處訴訟區的通行卡證的頒發及簽注;責任續辦區班子成員班子出訪報批等適宜;責任本區境外誠邀操作中做崗位任務任務任務。(五)的評價表基成外事做崗位任務任務任務機購的銷售做崗位任務任務任務;責任外事上級領導干部展覽狀況、境外制度、外事組織商務辦公記律等的方面的教育學校與指點做崗位任務任務任務;執法監督、體檢外事組織商務辦公記律的審理現象,積極配合區密切相關于部們清理情節嚴重性外事組織商務辦公記律、嚴重性有害中國利于和公信力的重大事件事件。(六)操作中、的評價表松江區各族我們境外十分十分友好合作研究等市場小團體做崗位任務任務任務。(七)責任里還中央松江區委外事、外宣做崗位任務任務任務班子成員班子班子成員組外事商務商務辦公環境的日常生活做崗位任務任務任務。(八)舉辦區區現縣政府部門交辦的其余法定程序。
濟南市松江區民眾中央政府外事企業會議室組織設為
🍬上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算是包括松江區人民政府外事辦公室本部以及下屬1家行政事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
序號順序 | 企業命名 | 微信備注 |
1 | 上海市松江區人們政府部外事辦工室 |
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2 | 成都市松江區時代國際學習交流主 |
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詞講解
🌄(一)一般開支財政成本概算:是地市級財政成本概算管理者機關單位及所在區域財政成本概算機關單位為保護其學校平時的運作、成功完成平時的事情級任務而建制的月度一般開支預計,具有人群資金和共公資金幾部分。
🔯(二)產品費用概算:是地市級概算負責部門乃至每一位員工及機構隸屬概算機構為達成行政性運行每日任務、事業有成轉型記劃或以政府轉型戰略方針、某一記劃,在基本性費用除此之外織造的全年度費用記劃。
✃(三)“三公”事業費:是與市里民政廳有事業費領撥的關系的行業極其直屬大型項目決算組織適用市里民政廳審批制定的因公出國留學旅游(境)費、政府因公專出行出行用車購進及電腦自動運行費、政府因公招待費。里面:因公出國留學旅游(境)費最關鍵制定政府機關及直屬大型項目決算組織工作上人員的全球的合作互動聯席會、關鍵大型項目談判、海外培訓學習課程研訓等的全球旅費、歐美政府城市地區間交通補貼運輸費、宿舍費、食堂菜費、培訓學習課程費、公雜費等收支;政府因公招待費最關鍵制定全球性技術交互、政府關鍵證策實地調研、自查自糾檢查報告、外事團組招待互動聯席會等履行政府因公或開始的業務要求宿舍費、交通補貼運輸費、食堂菜費等收支;政府因公專出行出行用車購進及電腦自動運行費最關鍵制定編制工作上內政府因公機動車輛的毀壞的更新,、采用制定城區因公出、政府因公文本互相交換、日常任務工作上開始等要求政府因公專出行出行用車液體燃料費、處理費、人行道過河費、穩定費等收支。
ღ(四)工商登記自動運行接待費:指人事部門的院校和操作國家國家公務員法操作的衛生事業的院校使用的一般的公共服務預算表財政預算審批安裝的大多總結余中的平時的公供接待費總結余。
2018年傷害市松江區老百姓區政府外事辦公場所室部位財政預算編制工作說
2018ꦿ年,上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算支出總額為834.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算834.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出190.2萬元;項目支出644.68萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🌳、“行政運行”84.27萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”644.68萬元,主要用于:𒀰公務接待、外事聯絡(包括出入境)工作經費、APEC商務旅行項目經費、松江區外事信息管理平臺(運維)經費、外事專管員培訓費、出國(境)經費。
3🐽、“事業運行”54.25萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4꧋、“歸口管理的行政單位離退休”0.92萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出及離休人員遺屬的補貼支出。
5✃、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”16.54萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出8.45萬元;事業職工基本養老保險繳費的支出8.09萬元。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.23萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”4.01萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”3.84萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9🍬、“住房公積金”11.26萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納住房公積金的支出8.43萬元;事業在職人員繳納住房公積金的支出2.83萬元。
10、“購房補貼”11.88萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年崗位財會結余預決算總表 |
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| 建制個部門:昆明市松江區老百姓政府機關外事會議室室 | 公司:元 |
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| 年初工資 | 本年度收支 |
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| 建設項目 | 費用預算數 | 活動 | 費用預算數 |
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| 一、國庫付款使收入 | 8,348,790.02 | 一、 | 一樣 通用服務培訓性支出 | 7,832,004.50 |
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| 1. 基本上公眾財政預算資產 | 8,348,790.02 | 二、 | 社會中保障措施和人才需求收入支出 | 206,838.21 |
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| 2. 政府部門性基金、期貨、現貨、微盤 |
| 三、 | 醫療服務衛生管理與打算生殖其他支出 | 78,532.23 |
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| 二、自己事業收錄 |
| 四、 | 住宅保護花費 | 231,415.08 |
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| 三、事業工作單位工作單位運作營收 |
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| 四、另外創收 |
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| 收錄合計 | 8,348,790.02 | 教育支出總結 | 8,348,790.02 |
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| 2018年單位部門薪資收入概預算總表 |
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| 編寫相關部門:廣州市松江區民眾政府機構外事商務值班室 |
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| 標準:元 |
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| 建設項目 | 薪資預決算 |
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| 功能鍵分為專業科目商品編號 | 的功能分類別課目命名 | 預估合計 | 民政捐款盈利 | 事業發展薪資收入 | 事業上的的單位 | 另外的凈收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 經營者納入 |
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| 201 |
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| 基本公共信息保障總支出 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部辦公樓廳(室)及各種相關設備行政事務 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政管理正常運作 | 842,741.46 | 842,741.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 基本上財政方法業務 | 6,446,800.00 | 6,446,800.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 創業操作 | 542,463.04 | 542,463.04 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社交后勤保障和畢業生就業支出費用 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政處事業上組織離養老 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理系統的政府部門院校離養老 | 9,160.00 | 9,160.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 部門教育事業方主要社會養老保障繳付經費支出 | 165,331.01 | 165,331.01 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 市直機關企業發展計量單位職業選擇年金納費教育支出 | 32,347.20 | 32,347.20 |
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| 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫藥食品衛生與計劃方案養育撥出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政機關事業上計量單位醫療器械 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 人事部門政府部門整形 | 40,119.93 | 40,119.93 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業發展的單位醫療保健 | 38,412.30 | 38,412.30 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅房保駕護航經費支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房間改革的實質教育支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公寓房社保公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 選房補帖 | 118,800.00 | 118,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 8,348,790.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部分總支出概算總表 |
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| 編制管理部分:濟南市松江區人們當地政府外事辦公場所室 | 組織:元 |
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| 工程項目 | 花費工程預算 |
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| 職能分類整理專業科目商品編碼 | 功能性細分會計分類名稱 | 總計 | 總體收入支出 | 創業項目收支 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
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| 一半公共文化服務性服務性花費 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 國家辦公區廳(室)及想關部門公共事務 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政部門運轉 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 普通行政部門操作事宜 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 衛生事業使用 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
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| 208 |
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| 生活有效保障和工作費用 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關參公企單位離退職 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口工作的人事部門標準離辭職 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 國家機關工作部門基本上醫療保費保費手機繳費撥出 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 危險機關自己事業企業職業技能年金交費經費支出 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫疔衛生防疫與工作計劃生二胎性支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政機關事業上的標準治療 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟政府部門醫治 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 企業公司診療 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
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| 221 |
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| 往房有保障總支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公寓房收入分配改革性支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房產北京公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房子貼補 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年機構財務審批收入支出表費用總表 |
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| 編織個部門:沈陽市松江區民眾相關部門外事企業企業辦公室 |
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| 標準:元 |
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| 財務撥付個人收入 | 不需要捐款總支出 |
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| 該項目 | 工程預算數 | 新項目 | 自動求和 | 似的公用估算 | 縣政府性基金投資成本預算 |
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| 一、通常情況公益性預決算資金量 | 1,662,411.03 | 一、 | 通常情況下公共性服務管理撥出 | 1,154,785.51 | 1,154,785.51 | 0.00 |
|
| 二、政府機構性資金 |
| 二、 | 社會性有效保障了和畢業生就業教育支出 | 197,678.21 | 197,678.21 | 0.00 |
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| 三、 | 醫用衛生監督與年度計劃生小孩其他支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 四、 | 個人住房維護其他支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 納入總額 | 1,662,411.03 | 花費總共 | 1,662,411.03 | 1,662,411.03 | 0.00 |
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| 2018年科室基本上公共服務預決算花費功能表類型預決算表 |
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| 定編單位:天津市松江區各族人民中央政府外事工作室 | 廠家:元 |
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| 工程 | 一般來說公共服務概預算其他支出 |
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| 用途分為考試科目代碼 | 功能模塊類別項目種類 | 自動求和 | 大致結余 | 產品收入支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一般的公用服務的其他支出 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 鎮政府辦公樓廳(室)及相關的貸款機構工作 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 人事部門正常運行 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 平常行政性方法行政事務 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 衛生事業運轉 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 生活保駕護航和大學生就業其他支出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政處視野方離養老 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口工作的行政機關企業離退體 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 危險機關事業計量單位總體養老生活商業保險繳納費用花費 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關教育事業企業教育事業企業職業類型年金手機繳費開支 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
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| 診療清潔與籌劃發育總支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政處參公機構醫療保障 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政管理工作單位醫療機構 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業發展單位名稱醫用 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 房產保障措施總支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 自建房改革創新收入支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅房社保公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 房產買賣政府補貼 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年行政部門地方政府性私募基金費用花費效果分為費用表 |
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| 事業單位編制部門管理:成都市松江區各族人民現政府外事辦公區室 | 方:元 |
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| 樓盤 | 政府部性基金投資費用預算花費 |
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| 功能模塊類別題目編寫代碼 | 用途歸類科目表標題 | 累計 | 幾乎費用 | 業務收入支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部位普遍公共信息決算審批大體支出費用經濟能力劃分決算表 |
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| 編制管理個部門:重慶市松江區老百姓地方政府外事辦工室室 | 企事業單位:元 |
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| 內容 | 大部分公用財政預算關鍵性支出 |
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| 功能表種類會計科目代碼 | 能力種類項目標題 | 累計 | 工作人員資金 | 公用設施費用 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 基本工資褔利撥出 | 1,723,851.03 | 1,661,451.03 | 62,400.00 |
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| 301 | 01 | 常見員工工資 | 254,616.00 | 254,616.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼費貼補 | 498,684.00 | 498,684.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 薪金 | 117,802.92 | 117,802.92 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 食堂菜補貼費 | 62,400.00 | 0.00 | 62,400.00 |
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| 301 | 07 | 效績月薪 | 287,304.00 | 287,304.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 市直機關企業發展公司的幾乎健康養老穩定繳納費用 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 就業年金激費 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 角色常見醫療管理保險行業繳納費用 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 別的市場經濟質量保障交款 | 29,759.59 | 29,759.59 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 租賃房北京公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 別底薪員工福利費用支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 設備和業務費用支出 | 160,178.99 | 0.00 | 160,178.99 |
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| 302 | 01 | 商務辦公費 | 31,580.00 | 0.00 | 31,580.00 |
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| 302 | 11 | 旅差費 | 20,020.00 | 0.00 | 20,020.00 |
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| 302 | 12 | *因公回國(境)學費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 13 | 檢修(護)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 15 | 會議平板費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 培訓班費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *國家公務接待處費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 28 | 公會經費預算 | 18,764.14 | 0.00 | 18,764.14 |
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| 302 | 29 | 有福利費 | 70,294.85 | 0.00 | 70,294.85 |
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| 302 | 99 | 同一菜品和服務項目付出 | 520.00 | 0.00 | 520.00 |
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| 303 |
| 對自己的和的家庭的補助費 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 賺錢金 | 360.00 | 360.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 任何對小編和生活生活的補助費費用 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 投資基金性其他支出 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 310 | 02 | 會議室設備購入 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 合 計 | 1,901,990.02 | 1,662,411.03 | 239,578.99 |
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| 2018年部門“三公”勞務費和部門啟動勞務費費用預算表 |
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| 制定行政部門:蘇州市松江區百姓市政府外事辦公樓室 |
| 標準:70萬 |
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| 2018年“三公”預備費成本預算數 | 2018年機關單位行駛接待費工程預算數 |
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| 總金額 | 因公回國(境)費 | 公務接待客人接待客人費 | 國家公務私車購進及程序運行費 |
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| 小計 | 添置費 | 正常運作費 |
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| 621.50 | 600.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.22 |
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相關的實際情況就說明
一、“三公”資金投入財政預算
🥂上海市松江區人民政府外事辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計621.5萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數下降18.5萬元。
(一)、因公出國(境)2018年預算600萬元,主要用于本區考生因公回國和赴上海、澳門特備行政管理區,與2017年預算持平。
(二)、因上海市松江區人民政府外事辦公室已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
(꧟三)、2018年公務接待經費預算21.5萬元,比2017年預算下降18.5萬元,主要原因預計2018年接待任務比上年減少46.25%。
🅰具體計劃:(一)接待處廳國外象征團來松自學了解。用在接待處廳其他的國內來松了解所引發的工作餐費、入住費、交通線費等開支。
🌺(二)承攬外標準學業檢查。代替服務外縣市、哥哥縣市來松檢查所發生的的飯食費、往宿費、城市租車費、場租費等性支出。
ﷺ(三)舉辦相關業務部門會議安排、為下達因公或推進相關業務部門行為所要花銷的場所承租費、酒店住宿費用、餐費等收支。
二、工商登記運轉費用決算
♉機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算13.22萬元。
三、部門采購流程的情況
2018𓆉年度本部門政府采購預算2.5萬元,其中:政府采購貨物預算2.5萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
♑2018每年本行政部門定向里的中小型企業準備政府機構采買頂目估算總額1.6萬的大寫,向小微中小型企業留線人民政府選擇大型項目估算大額0.9萬。
預決算工作績效現狀
2018🧸年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額600萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
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| 民政總支出創業項目績效評價任務認定表 | |||||||
| 工作編碼:180070070001 | 2018 |
| 審核速度:行財科:工程預算醫院科室審核的(二上) | ||||
| 組織:007007重慶市松江區大家政府部外事辦公室 | |||||||
| 項目標題: | 出國留學(境)預備費 | 活動門類: | 有時候性工作 | ||||
| 準備時間日期: | 2019-01-01 | 結尾日期英文: | 2019-12-31 | ||||
| 搞好關系辦公電話: | 37735272 | 項目流程在當年財政預算(元) | 6,000,000.00 | ||||
| 同姓項目流程上一年概算額(元) | 6,000,000.00 | 同名的建設項目本年概算進行數(元) | 5060126.04 | ||||
| 的項目慨況: | 💧為加劇松江區的境外宣傳廣告和交流溝通,密切配合松江區城市社會經濟開發,開設本業務。業務服務質量范疇為松江區各不委辦局。 | ||||||
| 項目申報根據: | ✨中辦發(2013)16號文,《共產黨中央軍事會議室廳 國內辦公樓廳發送〈外交活動部 中央政府外辦 中共中央團隊部 財政性部對於進這一步規范性省部級以內地區做工作考生因公短時出國工作的意見建議〉的告知書》;財行(2013)516號文,《不需要部 國際關系部對於出臺〈被臨時出境預備費操作方法〉的告知書》 | ||||||
| 內容制定的一定要性: | 履行義務外事辦職責,為全市提交的因公出國旅游團組或參團職工做區級預審和省級預審。 | ||||||
| 衡量工程項目進行的制度管理、工作: | 𝔉《國共松江區委工作室 松江區人民群眾以政府辦公室分享區外事辦〈松江區光于增進因公出國旅游(境)方法本職工作的若干征求意見征求意見〉的信息》;《中國致公黨松江區委辦公室 松江區人艮縣政府外事商務辦公環境推送區外事辦〈松江區關干進一次深入加強因公回國(境)監管做工作的意見書〉的知會》 | ||||||
| 頂目制定一個工作規劃: | 🀅2018年1月1日至2018年12月31日,若有2018進行年審批根據的團組,但于2019年出訪,金費仍從2018年預備費中其他支出。 | ||||||
| 投資項目總任務: | 促成松江區因公出境境工作的規范了化 | ||||||
| 本年度業績考核目的: | 嚴格執行審簽因公出訪團組,出訪必要性,出訪科技成果 | ||||||
| 想要原因分析的各種事情: | 無 | ||||||
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| 要求值 | |||||||
| 貸款用途分為: | 因公回國(境)經費支出 | 費用來源于劃分類別: | 區財政廳 | ||||
| 可分解制定目標 | 指數公式內部 | 指標圖夢想值 | 測量意義 | ||||
| 投身和管理系統工作目標 | 財務人員機制管理方法健全制度性 | 逐步完善 | 建立健全 | ||||
| 企業財務制度的重要性履行有用性 | 管用 | 有用 | |||||
| 活動方法問責制度建立完善性 | 建立健全 | 日益完善 | |||||
| 項目流程安全管理公司管理制度程序執行一致性性 | 合理有效 | 效果 | |||||
| 項目預算繼續執行率 | 100% | 100% | |||||
| 專款專門率 | 100% | 100% | |||||
| 經濟合理及早率 | 馬上 | 要及時 | |||||
| 掉落方向 | 出國留學日均收費控制率 | 100% | 100% | ||||
| 出境人員設定率 | 100% | 100% | |||||
| 行動計劃來完成率 | 100% | 100% | |||||
| 效用要求 | 出訪統計呈現 | 搞定 | 來完成 | ||||
| 團組世界任務結束率 | 做好 | 已完成 | |||||
| 外事組織紀律性的協議書 | 簽訂 | 建定 | |||||
| 導致力指標 | 常態化會議制度管理系統逐步完善性 | 日趨完善 | 不斷完善 | ||||
| 項目確立按照有效性 | 更加充分 | 充足 | |||||
| 政策文件明白度 | 100% | 100% | |||||
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| 提交申請重點難點 | |||||||
| 詳細有效性 | 必須性 | 工作績效目標值 | 業績考核公式 | ||||
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| 綜上資格審查看法 | ꦏ"1、澳大利亞紅酒進口報關新信息角度:新活動流程情況外面未介紹新活動流程介紹和機構框架;新活動流程設有的相應性還需進步驟增加;新活動流程施行預計方案受損錢財本職工做預計方案,且本職工做預計方案未包函主要的本職工做介紹、用時進展情況、人數請求、的品質請求;保證夢想施行的主要操作系統不全方面,未列明錢財操作系統;短缺保證控制措施2、考核人多方面:產品總人概貌簡約,人未體現產品的條件、人、掉落、特效;半當年終考核人未依照半當年終上班符合要求安裝產品半當年終考核人。3、績效考核技術指標菅理方面:放進菅理的目標本就不是放置“信貸資金完美即使率”;創作因素中缺失質因素、費用因素、限期因素;作用因素還需補給;后果力缺失個人檔案處理、相關現代信息內容技術落實、金牌成功分享、相關信息內容公示幾個方面的因素;項目申報通過做好性為投資回報因素;記算通過核對不好確。" | ||||||
| 提交申請最終結果 | B | 核對人 | 沈錫宇 |