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上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算(匯總)
信息來源: 發布了的時間:2018-08-16 閱讀次數:

重慶市松江區人們政府接待室室外事接待室室

2016一年度機構部門預算

 

第一部分   上海市松江區人民政府外事辦公室概況

 

一、具體職責權限

🧸北京市松江區各族民眾以相關科室外事工做空間室是領軍全美國事上班的區以相關科室組成科室,時是總共松江區委和外事外宣上班領軍隊伍的上班機購。其包括行業職責是:(一)堅決堅決貫徹命令想關外事上班的大政方針、法律標準法律規范和法律標準、法律規范、章程,并依據本區實際效果,組織結構構造推行想關角度性法律規范、章程和法律標準法律規范。(二)承當來松造訪的至關重要外賓的招待上班或承當各地駐華外交關系人士來松使用國內公務主題主題活動方案的按排上班;承當綜合經營按排區領軍列席非國.際貿易外事主題主題活動方案。(三)承當本區與美國很舒適城鎮或國內與人相處主題主題活動方案的組織結構構造、經營、輔導及綜合經營性上班;承當與美國角度以相關科室大力開展很舒適聊天與配合;輔導本區外事招待、境內外部開放交關系往及海外參訪點制作上班。(四)承當本區人士因公回國和赴廈門、澳門十分人事個部門性區的歸口經營上班;依據想關標準,核審或核審想關科室派往的回國及赴廈門、澳門十分人事個部門性區團組人與人士上班;承當安全管理方法因公回國人士的戶照和申報任務簽證及因公人士赴廈門、澳門十分人事個部門性區的車輛通行證證的核發及簽注;承當安全管理方法區領軍出訪報批等注意要點;承當本區境內外部開放邀請了經營上班。(五)輔導農村基層外事上班機購的業務流程上班;承當外事村干部國.際行勢、境內外部開放法律標準法律規范、外事組織做工做紀律作風等角度的技能培訓與技能培訓上班;監控功能、檢修外事組織做工做紀律作風的履行命令事情,幫忙區想關科室清理違范外事組織做工做紀律作風、可怕有害國內獲利和信譽度的重大安全事故涉黑案件。(六)經營、輔導松江區各族民眾境內外部開放很舒適針灸學會等市場整體上班。(七)承當總共松江區委外事、外宣上班領軍隊伍外事工做空間室的守則上班。(八)舉辦區以相關科室交辦的另外要點。

二、行業竣工決算院校包含

🎉從費用預算機關單位分為看,深圳市松江區大家市人艮鎮政府外事辦工區室職能部門預算包擴:深圳市松江區大家市人艮鎮政府外事辦工區室本級預算、成員的一家自己事業編名稱部門預算。

納為天津市松江區老百姓中央政府外事辦公區室2018年度部位預算規劃范疇的廠家名單表見下表:

項目編號

院校稱呼

自己的名字

1

杭州市松江區人們縣政府外事辦公區室(本級)

 

2

南京市松江區國家溝通交流服務中心

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 


第二部分   上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算表

2016財政年度收入水平經費支出竣工決算總表

企業單位:萬是

工資收入

撥出

好項目

竣工決算數

大型項目

預算數

一、國庫撥付年收入

664.57

一、通常情況下通用服務保障性支出

617.88

  另外:縣政府性債卷決算國庫補貼款

 

二、國際關系支出費用

 

二、上一級補助金效益

 

三、國防軍事性支出

 

三、企業發展使收入

 

四、共同安全防護費用

 

四、生產營收

 

五、教育學校其他支出

 

五、復屬工作單位上交收入水平

 

六、科學性技術工藝花費

 

六、其余工資 

 

七、企業文化球場與傳媒業支出費用

 

 

 

八、世界 擔保和學生就業費用

18.73

 

 

九、醫學干凈衛生與記劃發育總支出

7.22

 

 

十、節能技術環保健康收入支出

 

 

 

五一、城鄉統籌街道社區開支

 

 

 

12、農林業水教育支出

 

 

 

十五、交通配套公路運輸其他支出

 

 

 

十四、影視資源地質勘察內容等支出費用

 

 

 

二十、商家提供快餐業等付出

 

 

 

十五、金融資本性支出

 

 

 

二十七、支助其他地段撥出

 

 

 

18、土地資源海底氣候等收入支出

 

 

 

十八、個人住房有保障結余

22.89

 

 

二是、調味品原材料設備儲備庫付出

 

 

 

二國慶、的其他支出

 

當年度工資總金額

664.57

當年度花費累計數

666.72

用參公基金、期貨、現貨、微盤挽回開支差額

 

盈余平均分配

 

本年結轉和余額

14.00

歲末結轉和節余

11.85

總結

678.57

總額

678.57


2016本年度效益部門預算表

機構:萬元左右

新項目

年初使收入總計

財政支出付款收錄

上家補貼金收入來源

事業上純收入

經驗盈利

付屬單位名稱上交國家納入

某些納入

功能分類
科目編碼

幾個會計科目名號

預估合計

664.57

664.57

 

 

 

 

 

201

 

 

大部分共公服務保障花費

615.73

615.73

 

 

 

 

 

201

03

 

以政府工作廳(室)及相關組織機構行政事務

154.80

154.80

 

 

 

 

 

201

03

01

  財政運動

88.06

88.06

 

 

 

 

 

201

03

02

  常見行政處菅理行政事務

17.40

17.40

 

 

 

 

 

201

03

50

  事業心工作

49.34

49.34

 

 

 

 

 

201

99

 

另外的正常公眾業務收支

460.93

460.93

 

 

 

 

 

201

99

99

  另外常見公用服務于開支

460.93

460.93

 

 

 

 

 

208

 

 

社會的保證和就業率花費

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性自己事業基層單位離養老金

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

01

  歸口管理方法的行政訴訟單位名稱離退休工資

0.30

0.30

 

 

 

 

 

208

05

05

  政府部門事業有成部門基礎給養老商業險付款費用

13.08

13.08

 

 

 

 

 

208

05

06

  國家機關行業基層單位新職業年金納費撥出

5.35

5.35

 

 

 

 

 

210

 

 

醫學安全衛生與策劃生二胎花費

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

 

基本醫療保險機制保障機制

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

01

  行政性公司的醫療機構

3.94

3.94

 

 

 

 

 

210

05

02

  衛生事業企業單位社區醫療

3.28

3.28

 

 

 

 

 

221

 

 

往房有效保障花費

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

 

房產行政體制改革付出

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

01

  房產社保公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

 

221

02

03

  買房補助金

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


2016財政年度結余預算表

的單位:萬余元

內容

年初總支出累計

基本的教育支出

投資項目收支

上交國家領導其他支出

生產經營費用支出

對其他企業經濟補貼花費

功能分類
科目編碼

考試科目分類

加總

666.72

188.39

478.33

 

 

 

201

 

 

一般的通用安全服務經費支出

617.88

139.55

478.33

 

 

 

201

03

 

當地政府辦公樓廳(室)及相關聯平臺業務

156.95

139.55

17.40

 

 

 

201

03

01

  行政處使用

88.68

88.68

 

 

 

 

201

03

02

  似的行政業務管控業務

17.40

 

17.40

 

 

 

201

03

50

  企業運作

50.87

50.87

 

 

 

 

201

99

 

其它的普遍公共精準服務精準服務收支

460.93

 

460.93

 

 

 

201

99

99

  別的大部分公共性產品付出

460.93

 

460.93

 

 

 

208

 

 

社會中保障措施和就業問題花費

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

 

政府部門教育事業部門離辭職

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

01

  歸口控制的行政機關部門離養老金

0.30

0.30

 

 

 

 

208

05

05

  行政機關工作機關單位首要健康養老人壽保險交費支出費用

13.08

13.08

 

 

 

 

208

05

06

  危險機關創業機關單位專業年金繳納費用撥出

5.35

5.35

 

 

 

 

210

 

 

醫療機構安全衛生與預計生孩子總支出

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

 

醫用確保

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

01

  行政機關單位名稱醫院

3.94

3.94

 

 

 

 

210

05

02

  事業計量單位醫療設備

3.28

3.28

 

 

 

 

221

 

 

居住房切實保障支出費用

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

 

房屋教育體制改革性支出

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

01

  房間個人公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

221

02

03

  選房補助費

11.64

11.64

 

 

 

 

 


2016年中國庫付款工資撥出預算總表

行業:萬

收錄竣工決算數

其他支出預算數

創業項目

竣工決算數

項目

合計數

尋常共同費用預算財務付款

政府性性債券費用預算財政資金撥付

一、通常情況下通用費用財政局審批

 664.57

一、普通提供服務性提供服務性支出

617.88

617.88

 

二、現政府性私募基金成本預算財政資金審批

 

二、外交關系其他支出

 

 

 

 

 

三、民防收支

 

 

 

 

 

四、通用安全保障收支

 

 

 

 

 

五、培育性支出

 

 

 

 

 

六、生物學技巧開支

 

 

 

 

 

七、企業文化體育競技與山東新農商軟件科技有限公司開支

 

 

 

 

 

八、生活的保障和就業創業其他支出

18.73

18.73

 

 

 

九、醫療器械清潔與計劃方案生孩子結余

7.22

7.22

 

 

 

十、節水節能減排撥出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉經濟小區花費

 

 

 

 

 

12、農業和林業水經費支出

 

 

 

 

 

十五、交行運輸物流教育支出

 

 

 

 

 

十四、資源量勘測相關信息等開支

 

 

 

 

 

15場、商務服務于業等教育支出

 

 

 

 

 

第十五、風險管控收入支出

 

 

 

 

 

十八、支助其他的地區劃分經費支出

 

 

 

 

 

18、國土局海域氣象預報等結余

 

 

 

 

 

第十九、公房服務支出費用

22.89

22.89

 

 

 

二十五、調味品物資采購儲備量花費

 

 

 

 

 

二十一國慶、其他的撥出

 

 

 

年初納入累計數

664.58

本年度教育支出預估合計

666.72

666.72

 

本年不需要付款結轉和盈余

14.00

年尾財政性付款結轉和盈余

11.85

11.85

 

      基本上公益性工程預算財務審批

14.00

 

 

 

 

      鎮政府性基金投資成本預算財政廳補貼款

 

 

 

 

 

總金額

678.57

累計

678.57

678.57

 

 


2016月度常見通用項目預算財政性捐款支出費用結算的時候表

組織:W

品牌

大部分通用預算表財政部門補貼款撥出預算數

功能性歸類

課目編號

科目表名稱

總金額

大致撥出

頂目費用支出

201

 

 

基本上公眾貼心服務付出

139.55

139.55

 

201

03

 

政府部門接待室廳(室)及相關的單位事務處理

139.55

139.55

 

201

03

01

  行政機關運轉

88.68

88.68

 

201

03

02

  基本行政處管理工作事務處理

17.40

 

17.40

201

03

50

  衛生事業正常運作

50.87

50.87

 

201

99

 

一些通常公益性服務培訓結余

460.93

 

460.93

201

99

99

  某些通常通用貼心服務經費支出

460.93

 

460.93

208

 

 

當今社會服務和畢業生就業收支

18.73

18.73

 

208

05

 

行政事務事業上的企業單位離退休之

18.73

18.73

 

208

05

01

歸口管理系統的行政處院校離養老金

0.30

0.30

 

208

05

05

  行政院校視野院校基本的醫養保險服務納費其他支出

13.08

13.08

 

208

05

06

  國家機關行業機構新職業年金付費性支出

5.35

5.35

 

210

 

 

診療安全與工作計劃生孩子收入支出

7.22

7.22

 

210

05

 

醫療后勤保障后勤保障

7.22

7.22

 

210

05

01

  人事部門計量單位醫療服務

3.94

3.94

 

210

05

02

  企事業政府部門診療

3.28

3.28

 

221

 

 

商品房保險性支出

22.89

22.89

 

221

02

 

房間行政體制改革經費支出

22.89

22.89

 

221

02

01

  公寓房公積金貸款

11.25

11.25

 

221

02

03

  全民購房政府補貼

11.64

11.64

 

總計

666.72

188.39

478.33


 

2016年末基本性公益性概預算財政局捐款基本性付出預算表

  企業:萬余元

大型項目

基本上公眾財政局預算財政局撥付

大致費用預算數

經濟增長總類

會計科目項目編碼

課目名字大全

加總

考生金費

公共勞務費

301

 

年薪福利金結余

149.36

149.36

 

301

01

  常規薪資

21.90

21.90

 

301

02

  津貼補帖補帖

38.25

38.25

 

301

03

  獎勵

23.81

23.81

 

301

04

  另一市場保險繳納費用

9.50

9.50

 

301

06

  膳食經濟補貼費

 

 

 

301

07

  績效評價月工資

27.96

27.96

 

301

08

行政的單位事業有成的單位基本性頤養天年穩妥納費

13.08

13.08

 

301

09

職業角色年金付費

5.35

5.35

 

301

99

  各種的薪資好處結余

9.51

9.51

 

302

 

商品種類和服務保障其他支出

15.08

 

15.08

302

01

  辦公區費

3.27

 

3.27

302

02

  進行印刷費

 

 

 

302

03

  咨詢服務費

 

 

 

302

04

  資質費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業服務管理工作費

 

 

 

302

11

  出差費

0.17

 

0.17

302

12

  因公出境(境)相應費用

 

 

 

302

13

  修理(護)費

0.41

 

0.41

302

14

  租售費

 

 

 

302

15

  會議內容費

 

 

 

302

16

  教學費

 

 

 

302

17

  因公接待客人費

 

 

 

302

18

  轉用建材費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  專門生物燃料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

0.22

 

0.22

302

27

  信賴相關業務費

 

 

 

302

28

  工會組織專項經費

1.43

 

1.43

302

29

  好處費

6.73

 

6.73

302

31

  公務接待租車啟用系統維護費

 

 

 

302

39

  許多公路網學費

2.85

 

2.85

302

40

  稅金及浮動加盟費

 

 

 

302

99

  另一商品信息和功能總支出

0.01

 

0.01

303

 

對各人家庭關系生活的補帖

23.45

23.45

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

0.30

0.30

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  現在的生活補貼

 

 

 

303

07

  治療費

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎勵金金

 

 

 

303

11

  個人住房住房基金

11.25

11.25

 

303

12

  提租補貼款

 

 

 

303

13

  買房貸款補貼費

11.64

11.64

 

303

99

  任何對個人的和家里的補助款經費支出

0.27

0.27

 

310

 

別的資源性性支出

0.50

 

0.50

310

02

  辦公室的設備置辦

0.50

 

0.50

310

03

  轉用機 折舊費

 

 

 

310

07

  信息查詢互聯網及小軟件購入提升

 

 

 

310

13

  因公小二租車新購

 

 

 

310

19

  的公路網的工具折舊費

 

 

 

310

99

  同一資源性費用

 

 

 

總金額

188.39

172.81

15.58

 


ꦬ2016當年度大部分公共服務結算的時候財政預算撥付“三公”經費經費支出預算及機關單位加載經費經費支出預算經費支出結算的時候表

基層單位:萬的大寫

似的公眾估算財政資金捐款“三公”勞務費

機構啟動

經費支出預算數

自動求和

因公出國留學

(境)費

國家公務用車的新購及運動費

國家公務接待工作費

小計

國家公務專車

添置費

公務接待專車

運營費

費用預算數

結算的時候數

預決算數

部門預算數

概預算數

竣工決算數

決算數

竣工決算數

預算表數

預算數

概預算數

部門預算數

9.85

650.50

461.47

600.00

460.92

 

 

 

 

 

 

50.50

0.55

 


2016本年縣政府性債卷項目預算財政局審批總支出部門預算表

企事業單位:萬余元

項目

縣政府性新基金費用預算不需要補貼款撥出部門預算數

特點分類別

題目數字

學科簡稱

預估合計

基本的付出

好項目總支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明

 

一、關干北京市松江區群眾區政府外事辦工室2016年度目標個人收入花費基本情況請示報告

蘇州市松江區市民現政府外事工作室2016ꦓ年度收入總計為678.57萬元、支出總計為678.57萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少38.50萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

二、關羽成都市松江區人艮政府性外事辦公場所室2016一年度效益結算的時候情形講解

成都市松江區大家中央政府外事辦公樓室2016年度收入合計664.57萬元,其中:財政撥款收入664.57萬元,占100%。

三、管于傷害市松江區公民鎮政府外事接待室室2016第四季度費用支出 部門預算現狀闡明

重慶市松江區民眾縣政府外事辦公室2016𒐪年度支出合計666.72萬元,其中:基本支出188.39萬元,占28.26%;項目支出478.33萬元,占71.74%。

四、關與武漢市松江區人民群眾政府性外事辦公裝修室2016年末財政部門捐款工資支出費用綜合性事情就說明

北京市松江區公民國家外事會議室室2016♔年度財政撥款收支總決算678.57萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少38.50萬元,降低5.37%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

五、關干深圳市松江區老百姓鎮政府外事辦公室2016本年度通常現象共同預竣工決算民政付款費用竣工決算現象闡明

(一)普通通用預決算財政預算付款支出費用總體設計事情。

鄭州市松江區老百姓相關部門外事企業室內2016♋年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加3.82萬元,增長0.58%。主要原因:人員經費支出增加。

(二)正常公開概預算財政局補貼款開支部門預算構造問題。

深圳市松江區百姓國家外事辦公裝修室2016🐬年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)617.88萬元,占92.67%;社會保障和就業支出18.73萬元,占2.81%,醫療衛生與計劃生育支出7.22萬元,占1.08%,住房保障支出22.89萬元,占3.43%。

(三)似的服務性財政收入支出預算財政收入支出補貼款收入支出結算的時候具體的原因。

東莞市松江區百姓市政府外事工作室2016💞年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為853.67萬元,支出決算為666.72萬元,完成年初預算的78.10%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。其中:

1🏅、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

2💖、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

3༺、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動、團組相對減少。

4𒐪、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

5🗹、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:人員經費增加。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:例行節約。

6🔴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員經費使用規范后,支出減少。

7💛、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)13.08萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為13.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

8🅘、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.35萬元,決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

9ꦅ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

  10𓆏、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為5.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的59.21%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

11☂、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)11.25萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為6萬元,支出決算為11.25萬元,完成年初預算的187.50%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。

12✅、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。

六、有關昆明市松江區老百姓鎮政府外事會議室室2016財政總支出年度通常公共信息費用財政總支出捐款根本總支出結算的時候現象闡述

天津市松江區各族人民鎮政府外事商務辦公空間2016ꦺ年度一般公共預算財政撥款基本支出188.39萬元,包括人員經費172.81萬元,公用經費15.58萬元。基本支出中:

1🔯、工資福利支出149.36萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2꧑、商品和服務支出15.08萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3ꦗ、對個人和家庭的補助23.45萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項經費財政局審批經費支出預算總體布局現象闡述。

廣州市松江區我們區政府外事辦公樓室2016🎃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。

2016🎶年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是;因換屆選舉,人員調動,出訪團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。

(二)“三公”事業費財務補貼款開支預算具體的前提說明怎么寫。

2016ܫ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。

2、公務接待費支出0.55萬元。其中:

🥃國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、區外辦來松考察、調研、交流;列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。

八、相關西安市松江區百姓政府部門外事辦公場所室2016本年政府性性私募基金概算財政部門付款性支出結算的時候問題原因分析

蘇州市松江區公民現政府外事辦室室2016全年度無當地政府性股權基金概算財政性付款性支出。

九、集體所有制基金經驗費用預算財政廳撥付原因表明

南京市松江區市民中央政府外事接待室室2016全年度無集體所有制資金開成本預算財政廳撥付其他支出。

十、另一必要情況闡明的情況闡明

(一)危險機關運動經費花費花費事情。

2016🧸年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)當地政府購買結余現狀。

2016ꦐ年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2016♈年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國家債務占地環境。

累計2016年12月31日,沈陽市松江區國民國家外事會議室室無小轎車。無企業價值50萬余元以內公用專用設備及工作單位價值量100上萬元這些上用機 。

(四)工程預算工作績效考核制度環境。

🌳上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。

考核好評可是產品情況表

活動命名

 

概算標準

XXX萬

如何評價英語四級分值

 

評分目的

 

最主要的工作績效

 

有情況

 

修改可以

 

整改措施原因

 

 


第四部分   名詞解釋

 

廣州市松江區中國人民地方政府外事辦公區室該項竣工決算公開性無特俗專用專有名詞需另外定義。

 

 

附件:
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