廣州市松江區公民政府機構外事辦公區室
2016一年度單位部門預算
第一部分 上海市松江區人民政府外事辦公室概況
一、主要主要職責
🐈武漢市松江區百姓鎮當地政府機關接侍室室外事接侍室室是主任我區外事渠道的區鎮當地政府機關接侍室室組成了單位政府機關行業機關行業,時候又會國共松江區委還有其外事外宣渠道鄰導任務組的渠道團隊。其包括崗位作業職責是:(一)深入推進制定相關的英文外事渠道的規則、相關政策性措施和規律、相關政策性相關法律法規、制度,并運用本區現實情況報告,團隊頒布相關的英文區域性相關政策性相關法律法規、制度和相關政策性措施。(二)責任人任來松網站訪問的主要外賓的接侍渠道、責任人任各地駐華外交史考生來松采取地區公務的事情的讓渠道;責任人任統籌規劃讓區鄰導報名非貿易外事的事情。(三)責任人任本區與在時代國際很舒適達成合作中南部或中南部與人相處的事情的團隊、菅理、評價表及綜合操作性渠道;責任人任與在時代國際區域鎮當地政府機關接侍室室深入推進很舒適達成合作交流電與達成合作;評價表本區外事接侍、地方政府機關部交史往及海外免費參觀點建設規劃渠道。(四)責任人任本區考生因公出境和赴紐約、澳門特意政府機關行業機關性區的歸口菅理渠道;依照相關的英文的規定,核準或審批相關的英文單位政府機關行業機關行業勞動派遣的出境及赴紐約、澳門特意政府機關行業機關性區團組和考生渠道;責任人任申請因公出境考生的有效護照和申請美簽及因公考生赴紐約、澳門特意政府機關行業機關性區的出入證的下發及簽注;責任人任申請區鄰導到訪報批等注意事項;責任人任本區地方政府機關部邀約菅理渠道。(五)評價表基層組織外事渠道團隊的渠道渠道;責任人任外事機關干部時代國際新形勢、地方政府機關部相關政策性措施、外事記律等角度的幼兒教育與建議渠道;參與、檢杳外事記律的制定情況報告,督促區相關的英文單位政府機關行業機關行業加工處理違背外事記律、嚴重的破壞地區權利和知名度的重大安全事故重大案件。(六)菅理、評價表松江區百姓地方政府機關部很舒適達成合作協會網站等生活組合渠道。(七)責任人任國共松江區委外事、外宣渠道鄰導任務組外事接侍室室的日常事務上渠道。(八)舉辦區鎮當地政府機關接侍室室交辦的相關注意事項。
二、單位設施
上海市松江區人民政府外事辦公室設2個內設機構,包括:外事科、友好交流科。
第二部分 上海市松江區人民政府外事辦公室
2016當年度政府部門部門預算表
2016一年度純收入花費結算的時候總表
院校:百萬元
收入水平 | 收入支出 | ||
產品 | 部門預算數 | 工程項目 | 預算數 |
一、財政支出捐款純收入 | 598.13 | 一、一半公用安全服務開支 | 567.01 |
這里面:當地政府性母基金成本預算財政預算補貼款 |
| 二、外交政策開支 |
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二、上級部門補帖效益 |
| 三、國防軍事結余 |
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三、教育事業利潤 |
| 四、公用設施人身安全經費支出 |
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四、加盟效益 |
| 五、教育輔導開支 |
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五、付屬基層單位上交國家收入來源 |
| 六、小學科學技木付出 |
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六、其他盈利 |
| 七、文化產業體育乒乓球與文化傳媒收支 |
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| 八、市場的保障和找工作收支 | 7.43 |
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| 九、醫療設備安全與進度表懷孕撥出 | 3.94 |
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| 十、環境節能環境開支 |
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| 十一月、村鎮建設社區網站費用 |
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| 12、農業水經費支出 |
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| 第十五、出行貨運撥出 |
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| 十四、資源性探礦數據信息等支出費用 |
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| 第十六、商業運作保障業等費用 |
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| 第十五、網絡金融收支 |
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| 二十七、協助其他的沿海地區付出 |
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| 二十、土地資源海上景象等總支出 |
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| 19、商品房服務收支 | 20.37 |
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| 二是、調味品物資采購存儲教育支出 |
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| 二十一國慶、某個花費 |
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年初納入累計數 | 598.13 | 當年度費用加總 | 598.75 |
用創業理財產品補充收入支出差額 |
| 節余管理 |
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年末結轉和余額 | 5.85 | 年終結轉和節余 | 5.23 |
總結 | 603.98 | 總共 | 603.98 |
2016季度工資收入部門預算表
機關單位:百萬元
工程項目 | 本年度使收入總計 | 民政補貼款營收 | 上一級補貼政策盈利 | 企事業收入來源 | 銷售收益 | 付屬計量單位上交收錄 | 另外的薪水 | ||||
功能分類 | 管理費用公司名稱 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 累計數 | 598.13 | 598.13 |
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201 |
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| 普遍公益性提供服務付出 | 566.39 | 566.39 |
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201 | 03 |
| 以政府辦公廳(室)及涉及到組織 事務性 | 105.46 | 105.46 |
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201 | 03 | 01 | 政府部門自動運行 | 88.06 | 88.06 |
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201 | 03 | 02 | 通常情況下財政方法行政事務 | 17.40 | 17.40 |
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201 | 99 |
| 的普通公共產品產品支出費用 | 460.93 | 460.93 |
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201 | 99 | 99 | 另外的一樣 公共安全服務安全服務付出 | 460.93 | 460.93 |
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208 |
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| 市場經濟保證和工作花費 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 |
| 行政管理創業工作單位離退休之 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 | 01 | 歸口經營的行政事務單位名稱離養老金 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 企教育事業計量單位教育事業計量單位一般養老商業保險商業保險付款支出費用 | 7.13 | 7.13 |
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210 |
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| 診療健康與計劃表生小孩開支 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 |
| 醫療服務保駕護航 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 | 01 | 行政訴訟單位名稱醫疔 | 3.94 | 3.94 |
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221 |
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| 租賃房的保障經費支出 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 |
| 租賃房改變收入支出 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 | 01 | 房產住房基金 | 8.73 | 8.73 |
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221 | 02 | 03 | 首套房補助費 | 11.64 | 11.64 |
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2016年中撥出部門預算表
院校:多萬元
新項目 | 當年度支出費用總計 | 常規開支 | 工程項目性支出 | 上交國家上家費用支出 | 經驗收入支出 | 對復屬政府部門補貼費用支出 | ||||
功能分類 | 題目英文名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 累計數 | 598.75 | 120.42 | 478.33 |
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201 |
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| 普通公開售后服務性支出 | 567.01 | 88.68 | 478.33 |
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201 | 03 |
| 鎮政府接待室廳(室)及關于單位事物 | 106.08 | 88.68 | 17.40 |
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201 | 03 | 01 | 行政性操作 | 88.68 | 88.68 |
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201 | 03 | 02 | 應該行政事務處理經營事務處理 | 17.40 |
| 17.40 |
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201 | 99 |
| 其它的正常安全服務性安全服務花費 | 460.93 |
| 460.93 |
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201 | 99 | 99 | 另一一半公共精準服務精準服務其他支出 | 460.93 |
| 460.93 |
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208 |
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| 世界 服務保障和人才需求付出 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 |
| 人事部門事業性廠家離退居二線 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 | 01 | 歸口安全管理的行政機關組織離養老金 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 政府部門企業企業關鍵養老服務保障交款經費支出 | 7.13 | 7.13 |
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210 |
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| 醫藥環衛與工作規劃生孕教育支出 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 |
| 醫療管理維護 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 | 01 | 行政事務機構醫治 | 3.94 | 3.94 |
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221 |
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| 往房質量保障收支 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 |
| 往房改制花費 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 | 01 | 房屋個人住房公積金 | 8.73 | 8.73 |
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221 | 02 | 03 | 買房貸款補貼款 | 11.64 | 11.64 |
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2016季度財政性補貼款工資總支出預算總表
機構:來萬
收入來源預算數 | 撥出結算的時候數 | ||||
工程 | 結算的時候數 | 產品 | 合計數 | 一般來說公用設施工程預算財務撥付 | 國家性貨幣基金費用預算財政性撥付 |
一、一樣公共服務決算財政部門捐款 | 598.13 | 一、似的公共信息服務于總支出 | 567.01 | 567.01 |
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二、以政府性債券費用財政支出捐款 |
| 二、國際關系其他支出 |
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| 三、中國軍事付出 |
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| 四、公共服務健康安全開支 |
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| 五、文化教育支出費用 |
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| 六、專業水平開支 |
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| 七、文化藝術田徑與傳煤結余 |
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| 八、社會存在質量保障和就業創業花費 | 7.43 | 7.43 |
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| 九、醫學衛生間與計劃怎么寫生孩花費 | 3.94 | 3.94 |
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| 十、高效節能支出費用 |
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| 十一國慶、村鎮社區服務站經費支出 |
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| 十三、農林業水花費 |
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| 十四、交通管理運載花費 |
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| 十四、的資源勘察內容等開支 |
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| 15場、商業性的產品業等撥出 |
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| 第十五、科技金融付出 |
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| 十八、扶持其它的省份開支 |
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| 十九、土地海洋資源形象等結余 |
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| 第十九、住宅房保護性支出 | 20.37 | 20.37 |
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| 20、油糧廢舊物資產出教育支出 |
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| 二十一月、同一支出費用 |
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本年度薪資自動求和 | 598.13 | 上年開支累計數 | 598.75 | 598.75 |
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年末財務付款結轉和余額 | 5.85 | 年底財政支出付款結轉和節余 | 5.23 | 5.23 |
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普遍公共信息成本預算財政支出審批 | 5.85 |
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🎀 政府機關性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政預算補貼款 |
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總金額 | 603.98 | 總結 | 603.98 | 603.98 |
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2016每年普遍共公費用財政性捐款支出費用結算的時候表
的單位:萬美元
活動 | 平常公眾預算表財政性捐款支出費用預算數 | |||||
職能區分 課目編寫代碼 | 科目表明稱 | 加總 | 首要經費支出 | 建設項目開支 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 |
|
| 通常公共信息業務總支出 | 567.01 | 88.68 | 478.33 |
201 | 03 |
| 政府性商務省政府辦公廳(室)及關于中介機構事宜 | 88.68 | 88.68 |
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201 | 03 | 01 | 政府部門運動 | 88.68 | 88.68 |
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201 | 03 | 02 | 普通行政行政監察服務管理行政監察 | 17.40 |
| 17.40 |
201 | 99 |
| 一些一般的公共保障保障付出 | 460.93 |
| 460.93 |
201 | 99 | 99 | 其他的普通通用服務于經費支出 | 460.93 |
| 460.93 |
208 |
|
| 生活保障措施和找工作結余 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 |
| 行政事務事業發展公司的離養老金 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 | 01 | 歸口管理制度的政府部門計量單位離退體 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 行政院校事業發展院校大體頤養天年保險服務付費支出費用 | 7.13 | 7.13 |
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210 |
|
| 醫療機構健康與計劃書生肓經費支出 | 3.94 | 3.94 |
|
210 | 05 |
| 醫治確保 | 3.94 | 3.94 |
|
210 | 05 | 01 | 行政管理廠家醫藥 | 3.94 | 3.94 |
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221 |
|
| 房產有效保障了開支 | 20.37 | 20.37 |
|
221 | 02 |
| 商品房轉型性支出 | 20.37 | 20.37 |
|
221 | 02 | 01 | 公寓房個人公積金 | 8.73 | 8.73 |
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221 | 02 | 03 | 買房貸款補貼政策 | 11.64 | 11.64 |
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總計 | 598.75 | 120.42 | 478.33 |
2016本年度關鍵服務性工程預算國庫補貼款關鍵結余預算表
單位名稱:W
的項目 | 尋常通用預決算不需要付款 根本費用支出 部門預算數 | ||||
經濟實惠區分 幾個會計科目項目編碼 | 幾個會計科目稱謂 | 總金額 | 的人員勞務費 | 公供金費 | |
類 | 款 | ||||
301 |
| 底薪福利待遇教育支出 | 89.63 | 89.63 |
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301 | 01 | 通常月薪 | 13.00 | 13.00 |
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301 | 02 | 津貼補肋補肋 | 35.15 | 35.15 |
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301 | 03 | 獎勵金 | 20.81 | 20.81 |
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301 | 04 | 其它社會性服務付款 | 5.21 | 5.20 |
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301 | 06 | 食堂菜補貼費 |
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301 | 07 | 績效考評月薪 |
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301 | 08 | 機關事業標準標準事業標準標準總體養老穩妥穩妥繳納 | 7.13 | 7.13 |
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301 | 09 | 崗位年金付款 |
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301 | 99 | 另一個的薪資有福利開支 | 8.34 | 8.34 |
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302 |
| 進口商品和安全服務花費 | 9.35 |
| 9.35 |
302 | 01 | 辦公場所費 | 1.91 |
| 1.91 |
302 | 02 | 設計印刷費 |
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302 | 03 | 咨詢中心費 |
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302 | 04 | 手序費 |
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302 | 05 | 有水費 |
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302 | 06 | 電費繳費 |
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302 | 07 | 郵電通信費 |
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302 | 08 | 冬季取暖費 |
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302 | 09 | 物業服務控制費 |
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302 | 11 | 差旅費報銷 | 0.05 |
| 0.05 |
302 | 12 | 因公回國(境)花費 |
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302 | 13 | 檢修(護)費 | 0.41 |
| 0.41 |
302 | 14 | 租用費 |
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302 | 15 | 聯席會議費 |
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302 | 16 | 學習費 |
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302 | 17 | 公務活動客服費 |
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302 | 18 | 上用用料費 |
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302 | 24 | 被裝購置費費 |
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302 | 25 | 專用工具染料費 |
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302 | 26 | 勞務承包費 |
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302 | 27 | 委托代理銷售業務費 |
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302 | 28 | 工會組織費用 | 0.85 |
| 0.85 |
302 | 29 | 員工福利費 | 4.03 |
| 4.03 |
302 | 31 | 公務活動車輛租賃開機運行維修費 |
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302 | 39 | 別鐵路交通資金 | 2.10 |
| 2.10 |
302 | 40 | 稅金及疊加相應費用 |
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302 | 99 | 相關設備和的服務收支 | 0.01 |
| 0.01 |
303 |
| 對個和家用的補貼 | 20.94 | 20.94 |
|
303 | 01 | 離休費 |
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303 | 02 | 退職費 | 0.30 | 0.30 |
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303 | 03 | 退職(役)費 |
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303 | 04 | 撫恤金 |
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303 | 05 | 現在的生活補貼政策 |
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303 | 07 | 醫療衛生費 |
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303 | 08 | 獎學金金 |
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303 | 09 | 的獎勵金 |
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303 | 11 | 住宅房個人公積金 | 8.73 | 8.73 |
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303 | 12 | 提租補帖 |
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303 | 13 | 買房子救濟款 | 11.64 | 11.64 |
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303 | 99 | 一些對他人和家廷的補貼金花費 | 0.27 | 0.27 |
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310 |
| 某些資產性其他支出 | 0.50 |
| 0.50 |
310 | 02 | 辦公區裝備購置費 | 0.50 |
| 0.50 |
310 | 03 | 專用機 租賃費 |
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310 | 07 | 資料網上及小軟件折舊費自動更新 |
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310 | 13 | 國家公務車輛租賃采購 |
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310 | 19 | 其他交通出行機器新購 |
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310 | 99 | 另外資金性支出費用 |
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總金額 | 120.42 | 110.57 | 9.85 |
2016半年度般公共性成本預算財政經費支出撥付“三公”資金及行政單位執行資金經費支出結算的時候表
的單位:百萬元
一樣 通用預算表民政補貼款“三公”預備費 | 企事業單位電腦運行 勞務費預算數 | |||||||||||
累計數 | 因公回國 (境)費 | 公務接待車輛租賃置辦及執行費 | 公務活動接待工作費 | |||||||||
小計 | 公務接待私車 購置費費 | 國家公務私車 電腦運行費 | ||||||||||
概算數 | 部門預算數 | 工程預算數 | 竣工決算數 | 費用預算數 | 預算數 | 財政預算數 | 部門預算數 | 概預算數 | 竣工決算數 | 項目預算數 | 結算的時候數 | 9.85 |
650.50 | 461.47 | 600.00 | 460.92 |
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| 50.50 | 0.55 |
2016月度國家性新基金費用財政性付款收入支出結算的時候表
單位名稱:W
建設項目 | 人民政府性資金費用財政局付款花費結算的時候數 | |||||
基本功能細分 科目表項目編碼 | 會計分類名稱 | 預估合計 | 差不多支出費用 | 樓盤支出費用 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
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自動求和 |
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注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明
一、就沈陽市松江區國民以政府外事辦公樓室2016每年年收入收入支出總體布局情況發生闡述
濟南市松江區我們市政府外事單位室2016ও年度收入總計為603.98萬元、支出總計為603.98萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少49.88萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
二、關干深圳市松江區市民政府辦工室外事辦工室2016年中使收入部門預算具體情況解釋
傷害市松江區群眾相關部門外事辦公區室2016年度收入合計598.13萬元,其中:財政撥款收入598.13萬元,占100%。
三、更多上海市松江區市民中央政府外事辦公裝修室2016全年收入支出預算情況下原因分析
南京市松江區群眾政府機構外事辦公室2016🙈年度支出合計598.75萬元,其中:基本支出120.42萬元,占20.11%;項目支出478.33萬元,占79.89%。
四、管于傷害市松江區各族人民部門外事企業企業2016第四季度財政部門補貼款營收性支出總體性環境說明怎么寫
成都市松江區人民群眾鎮政府外事辦公場所室2016✨年度財政撥款收支總決算603.98萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少49.88萬元,降低7.63%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
五、有關廣州市松江區人艮政府部門外事辦公裝修室2016全年一樣 公共信息成本預算國庫補貼款費用預算前提表明
(一)般公用財政預算預算財政預算付款其他支出總體目標問題。
南京市松江區群眾國家外事辦公區室2016♔年度一般公共預算財政撥款支出598.75萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少11.07萬元,降低1.82%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
(二)普通公開概預算財政部門補貼款總支出預算機構情況下。
廣州市松江區百姓鎮政府外事辦公樓室2016🐻年度一般公共預算財政撥款支出598.75萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)567.01萬元,占94.70%;社會保障和就業支出7.43萬元,占1.24%,醫療衛生與計劃生育支出3.94萬元,占0.66%,住房保障支出20.37萬元,占3.40%。
(三)普遍公益性預算表財務捐款費用支出 結算的時候實際狀態。
昆明市松江區我們市政府外事會議室室2016ཧ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為797.07萬元,支出決算為598.75萬元,完成年初預算的75.12%。決算數小于預算數的主要原因:政府換屆選舉、人員調動、團組相對減少。其中:
1ಌ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。
2💧、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因:政府換屆選舉、人員調動、團組相對減少。
3ඣ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5萬元,支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約,業務培訓改為二年一次。
4𝕴、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。
5ꦇ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費工。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:政策性原因,統一新增科目。
6𓄧、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)7.13萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為7.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
7💧、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數小于預算數的主要原因:政策因素費率調整,繳費金額增加。
8𓆏、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)8.73萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為3.97萬元,支出決算為8.73萬元,完成年初預算的219.90%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。
9﷽、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。
六、關與重慶市松江區群眾現政府外事會議室室2016財政教育支出年度一般來說公眾概預算財政教育支出審批首要教育支出部門預算環境詳細說明
佛山市市松江區老百姓縣政府外事辦公區室2016🥀年度一般公共預算財政撥款基本支出567.01萬元,包括人員經費110.57萬元,公用經費9.85萬元。基本支出中:
1🤡、工資福利支出89.63萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2ও、商品和服務支出9.35萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3✃、對個人和家庭的補助20.94萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財政廳審批收入支出預算總體設計實際情況講解。
滬市松江區百姓政府機構外事會議室室2016🤡年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。
2016🐻年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是換屆選舉、人員調動、團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。
(二)“三公”預備費財政部門撥付結余預算主要現狀解釋。
2016🐎年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。
2、公務接待費支出0.55萬元。其中:
ꦜ國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、其他區外辦來松考察、調研、交流。列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。
八、關與杭州市松江區人們政府機構外事企業辦事處2016全年度市政府性股票基金費用預算財政廳捐款開支部門預算癥狀這說明
成都市松江區我們鎮政府外事辦工室2016半年度無政府辦公室性私募基金費用財政預算補貼款性支出。
九、國有企業金融資本合作經營決算財政性付款情況闡述
東莞市松江區國民中央政府外事辦公區室2016一年度無國有土地資金經驗費用國庫捐款付出。
十、別關鍵性須知的現象解釋
(一)單位執行經費預算教育支出前提。
2016ﷺ年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。
(二)相關部門企業采購結余實際情況。
2016𒅌年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2016🎶年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1.90萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)國家股金融資產占地前提。
截止日期2016年12月31日,北京市松江區人民群眾地方政府外事會議室室無避免。無廠家意義50余萬元上基礎專用設備及單位名稱交換價值100萬元左右及以上專用的機器。
(四)概預算工作績效管控的情況。
♈上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。
績效考核好評后果短信表
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概算票額 | XXX千元 |
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最主要績效考評 |
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存在著話題 |
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修改建立 |
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整改意見狀況 |
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第四部分 名詞解釋
濟南市松江區公民政府部門外事辦工室這一次部門預算透明化無特別多功能專有名詞需據實回答。