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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度決算
信息來源: 發部時段:2019-08-15 閱讀次數:

沈陽市松江區各族市人民政府性合作共贏聊天辦工室

2017每年竣工決算

 


  

 

第一名組成部分 昆明市松江區老百姓政府商務辦公空間企業合作聯席會商務辦公空間情況

一、主耍職責

二、學校軟件設置

第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度決算表

一、薪水花費預算總表

二、個人收入部門預算表

三、總支出預算表

四、財政預算補貼款利潤其他支出預算總表

五、普遍通用費用財政經費支出捐款經費支出竣工決算表

六、平常公用設施財政資金預算財政資金捐款差不多其他支出預算表

七、基本共同預算表財政結余審批“三公”預備費及政府機關工作預備費結余預算表

八、政府機構性股權基金概算財政教育支出捐款教育支出竣工決算表

第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度決算情況說明

最后方面 代詞釋意

 


第一部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況

 

一、其主要工作職責

𝐆(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

💎(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

💖(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

𓆉(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

🅠(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

二、中介機構設計

൲根據上述職責,上海市松江區人民政府合作交流辦公室設3個內設機構,包括:接待科、對口支援科、區域合作科,下屬1家事業單位:上海市松江區合作交流服務中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017一年度竣工決算表

2017第四季度薪資教育支出結算的時候總表

標準:來萬

收入水平

撥出

樓盤

竣工決算數

好項目

部門預算數

一、民政捐款純收入

1163.70

一、一半共同服務其他支出

1085.40

  其中的:政府部性股票基金概算財政支出補貼款

 

二、國際關系收支

 

二、領導補貼政策收錄

 

三、民防教育支出

 

三、企業純收入

 

四、公益性平安經費支出

 

四、經營者收入水平

 

五、育兒教育總支出

 

五、所屬方上交純收入

 

六、學科能力總支出

 

六、另外的年收入

 

七、文化藝術教育與影視文化撥出

 

 

 

八、社會存在保障機制和工作撥出

21.33

 

 

九、醫療器械食品衛生與準備養育撥出

8.70

 

 

十、環境保護環境保護教育支出

 

 

 

五一、城鄉一體化街道辦教育支出

 

 

 

十三、農業和林業水教育支出

 

 

 

十四、公路交通裝卸搬運收支

 

 

 

十四、物資勘查企業信息等結余

 

 

 

二十、工商業安全服務行業等收支

 

 

 

第十六、互聯網金融收支

 

 

 

十二、扶持某些城市撥出

 

 

 

十九、國土局海上氣象局等開支

 

 

 

十八、公寓房基本保障費用支出

47.60

 

 

二是、糧油加工武器裝備存量其他支出

 

 

 

二十一月、另外的開支

 

上年工資累計

1163.70

上年結余自動求和

1163.03

用創業基金投資補回開支差額

 

節余計算

 

年終結轉和盈余

 

年初結轉和節余

0.67

總共

1163.70

累計

1163.70


2017本年度收錄結算的時候表

企業單位:萬是

投資項目

當年度收入水平合計數

不需要付款純收入

領導補助金工資收入

自己事業利潤

自主經營純收入

加盟基層單位上交薪資收入

任何收入水平

功能分類
科目編碼

專業科目簡稱

累計數

1163.70

1163.70

 

 

 

 

 

201

 

 

一樣 公用設施服務質量結余

1086.07

1086.07

 

 

 

 

 

201

03

 

中央政府辦公樓廳(室)及關聯部門事情

1086.07

1086.07

 

 

 

 

 

201

03

01

行政性加載

194.28

194.28

 

 

 

 

 

201

03

02

一樣 行政機關管控行政事務

891.79

891.79

 

 

 

 

 

208

 

 

社交保證和大學生就業收入支出

21.33

21.33

 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關事業心工作單位離退居二線

21.33

21.33

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口菅理的行政處部門離退休之

0.83

0.83

 

 

 

 

 

208

05

05

企參公部門參公部門核心社區養老人身險繳付總支出

17.90

17.90

 

 

 

 

 

208

05

06

機關機構事業機構機構就業年金手機繳費花費

2.60

2.60

 

 

 

 

 

210

 

 

醫治衛生學與方案計劃生育工作收入支出

8.70

8.70

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關事業廠家醫用

8.70

8.70

 

 

 

 

 

210

11

01

行政性行業整形

8.70

8.70

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房有保障教育支出

47.60

47.60

 

 

 

 

 

221

02

 

居住房改制收支

47.60

47.60

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅房個人住房公積金

18.72

18.72

 

 

 

 

 

221

02

03

挑選心儀的房子補貼政策

28.88

28.88

 

 

 

 

 

 


2017半年度結余部門預算表

公司:萬是

樓盤

當年度付出總計

大多經費支出

品牌支出費用

上交國家上級部門其他支出

操作撥出

對附帶企業單位補助金收支

功能分類
科目編碼

科目表標題

自動求和

1163.03

271.61

891.42

 

 

 

201

 

 

一半共同提供服務支出費用

1085.40

193.98

891.42

 

 

 

201

03

 

政府辦公裝修室辦公裝修廳(室)及有關的單位事務管理

1085.40

193.98

891.42

 

 

 

201

03

01

行政訴訟加載

193.98

193.98

 

 

 

 

201

03

02

應該行政部門監管公共事務

891.42

 

891.42

 

 

 

208

 

 

社會上有效保障和就業形勢其他支出

21.33

21.33

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟衛生事業政府部門離退休之

21.33

21.33

 

 

 

 

208

05

01

歸口工作管理的財政方離辭職

0.83

0.83

 

 

 

 

208

05

05

行政企企業視野企企業大致社會養老安全安全繳納費用開支

17.90

17.90

 

 

 

 

208

05

06

計量單位自己事業計量單位的職業年金繳納付出

2.60

2.60

 

 

 

 

210

 

 

醫用環衛與年度計劃生孩子總支出

8.70

8.70

 

 

 

 

210

11

 

行政部門工作組織醫藥

8.70

8.70

 

 

 

 

210

11

01

行政性機關單位醫學

8.70

8.70

 

 

 

 

221

 

 

自建房安全保障性支出

47.60

47.60

 

 

 

 

221

02

 

住宅房變革性支出

47.60

47.60

 

 

 

 

221

02

01

住宅房住房基金

18.72

18.72

 

 

 

 

221

02

03

全款買房津貼

28.88

28.88

 

 

 

 

 


2017本年度不需要付款薪資收入撥出竣工決算總表

公司:十萬

營收

費用支出

新項目

預算數

投資項目

加總

一般的公益性費用預算財政支出審批

政府部性基金投資民政預算民政審批

一、普通公用設施財務預算財務補貼款

1163.70 

一、一般來說共公服務保障教育支出

1085.40

1085.40

 

二、相關部門性新基金概預算財政預算審批

 

二、外交活動支出費用

 

 

 

 

 

三、國防科技結余

 

 

 

 

 

四、共同安全的支出費用

 

 

 

 

 

五、幼小銜接撥出

 

 

 

 

 

六、科學的方法支出費用

 

 

 

 

 

七、和文化體肓與傳煤教育支出

 

 

 

 

 

八、中國社會服務和出去上班收入支出

21.33

21.33

 

 

 

九、診療環保與籌劃養育總支出

8.70

8.70

 

 

 

十、能效環保節能收支

 

 

 

 

 

11、城鄉居民社區居委會教育支出

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水總支出

 

 

 

 

 

13、鐵路交通綜合物流收支

 

 

 

 

 

十四、信息內容地質勘察信息內容等撥出

 

 

 

 

 

十八、商業區業務業等費用

 

 

 

 

 

十五、網絡金融收支

 

 

 

 

 

十六、扶持另外各地支出費用

 

 

 

 

 

18、土地深海氣象局等付出

 

 

 

 

 

第十九、房產服務花費

47.60

47.60

 

 

 

二是、糧油食品材料物資存儲開支

 

 

 

 

 

二十一國慶、某些支出費用

 

 

 

年初收入來源預估合計

1163.70 

上年付出總計

1163.03

1163.03 

 

今年初財政支出捐款結轉和余額

 

月底財政資金付款結轉和盈余

0.67

0.67 

 

      一半公用預決算財政廳撥付

 

 

 

 

 

      政府機構性貨幣基金成本預算財政局審批

 

 

 

 

 

總結

1163.70 

總共

 1163.70

1163.70

 

 


2017第四季度通常情況公用設施不需要預算不需要審批支出費用結算的時候表

行業:上萬元

樓盤

總金額

基本性花費

投資項目撥出

性能類型

課目編碼查詢

題目名字大全

201

 

 

應該公共保障保障總支出

1085.40

193.98

891.42

201

03

 

現政府商務省委辦公廳(室)及有關機購事情

1085.40

193.98

891.42

201

03

01

行政處正常運行

193.98

193.98

 

201

03

02

通常財政監管業務

891.42

 

891.42

208

 

 

社會化服務和人才需求開支

21.33

21.33

 

208

05

 

行政事務事業性政府部門離離休

21.33

21.33

 

208

05

01

歸口監管的行政處院校離退職

0.83

0.83

 

208

05

05

工商登記事業性機構通常醫療穩妥穩妥交費總支出

17.90

17.90

 

208

05

06

政府機關企業院校職業技能年金繳付經費支出

2.60

2.60

 

210

 

 

醫療機構安全與預計二孩開支

8.70

8.70

 

210

11

 

財政企業發展單位名稱醫療衛生

8.70

8.70

 

210

11

01

人事部門標準醫療服務

8.70

8.70

 

221

 

 

商品房保障措施開支

47.60

47.60

 

221

02

 

居住房收入分配改革費用

47.60

47.60

 

221

02

01

房產公積金貸款

18.72

18.72

 

221

02

03

賣房國家補貼

28.88

28.88

 

合計數

1163.03

271.61

891.42

 


 

2017一年度一般的公用設施概預算財政性撥付常規經費支出結算的時候表

  組織:萬余元

內容

總計

人資金投入

公供專項經費

經濟條件總類

會計分類數字

課程名字大全

301

 

基本工資獎勵結余

202.47

202.47

 

301

01

  首要薪資

34.03

34.03

 

301

02

  經費補助金

87.37

87.37

 

301

03

  獎勵金

34.26

34.26

 

301

04

  同一中國社會有效保障繳納

11.34

11.34

 

301

06

  伙食費補貼金費

 

 

 

301

07

  績效考評年薪

 

 

 

301

08

工商登記事業部門部門通常關于養老地產養老穩定付費

17.90

17.90

 

301

09

就業年金繳納費用

2.60

2.60

 

301

99

  的公資最新福利收支

14.97

14.97

 

302

 

的商品和服務項目收支

17.13

 

17.13

302

01

  辦公區費

3.14

 

3.14

302

02

  打印費

1.67

 

1.67

302

03

  詢問費

 

 

 

302

04

  手續訂費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  電力費

0.50

 

0.50

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業經理監管費

 

 

 

302

11

  出差費

0.50

 

0.50

302

12

  因公出國旅游(境)雜費

 

 

 

302

13

  保修(護)費

0.12

 

0.12

302

14

  電腦房租費

 

 

 

302

15

  會儀費

 

 

 

302

16

  培訓學習費

 

 

 

302

17

  國家公務接持費

 

 

 

302

18

  專用工具涂料費

 

 

 

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  專門能源費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  請求金融產品費

 

 

 

302

28

  企業工會資金

2.05

 

2.05

302

29

  會員福利費

8.68

 

8.68

302

31

  因公小二租車正常運行維護保養費

 

 

 

302

39

  其它交通配套資金

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加學費

 

 

 

302

99

  同一淘寶寶貝和貼心服務性支出

0.47

 

0.47

303

 

對個人賬戶和普通家庭的補貼申請書

48.58

48.58

0.00

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  離休費

0.83

0.83

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活中經濟補貼

 

 

 

303

07

  醫用費

 

 

 

303

08

  捐資大學生助學金

 

 

 

303

09

  福利金

 

 

 

303

11

  往房北京公積金

18.72

18.72

 

303

12

  提租津貼

 

 

 

303

13

  挑選心儀的房子補貼標準

28.88

28.88

 

303

99

  各種對個體戶和家族的經濟補貼經費支出

0.15

0.15

 

310

 

相關金融資本性費用支出

3.43

 

3.43

310

02

  辦公場所系統租賃費

3.43

 

3.43

310

03

  專用設施設備采購

 

 

 

310

07

  信心互聯網及軟件采購更新換代

 

 

 

310

13

  因公買車購置費

 

 

 

310

19

  相關城市交通APP采購

 

 

 

310

99

  別的投資者性經費支出

 

 

 

總計

271.61

251.05

20.56

 


𝄹2017半年度應該服務性竣工決算財政性補貼款“三公”專項接待費及企事業單位啟動專項接待費費用支出 竣工決算表

公司:萬的大寫

普通公共性工程預算財政局補貼款“三公”資金

機關事業單位自動運行

專項資金竣工決算數

累計數

因公出國旅游

(境)費

因公專車購進及自動運行費

因公接待處費

小計

公務活動車輛使用

購置費費

公務接待私家車

運作費

概算數

竣工決算數

工程預算數

結算的時候數

概算數

部門預算數

項目預算數

預算數

概算數

部門預算數

估算數

預算數

20.55

71.00

43.92

 

 

 

 

 

 

 

 

71.00

43.92

 


2017年度目標國家性新基金概預算財政性審批總支出竣工決算表

院校:萬是

樓盤

預估合計

基本性經費支出

該項目經費支出

基本功能分級

科目必識別碼

學科簡稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017全年結算的時候情況說明

 

一、相對于杭州市松江區市民市政府加盟交談會議室室2017年度目標利潤收支竣工決算總的狀態反映

成都市松江區大家政府機構協作溝通交流商務會議室2017年度收入總計為1163.70萬元、支出總計為1163.70萬元。與2016年度相比,收入、支出各減少了67.72萬元。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

二、相對于西安市松江區國民區政府協議洽談接待室室2017年終使收入部門預算具體情況闡明

年初收入合計1163.70萬元,其中:財政撥款收入1163.70萬元,占100.00%。

三、光于天津市松江區中國人民部門合作項目學習交流辦公場所室2017一年度付出竣工決算問題解釋

上年🔥支出合計1163.03萬元,其中:基本支出271.61萬元,占23.35%;項目支出891.42萬元,占76.65%。

四、管于濟南市松江區人艮當地政府配合聯絡辦公場所室2017全年度財政資金捐款收益費用環境承載力的情況反映

東莞市松江區百姓政府部門協議聯絡工作室2017ꦰ年度財政撥款收支總決算1163.70萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少67.72萬元,降低5.50%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

五、關羽東莞市松江區民眾鎮政府合伙互動辦公場所室2017全年度普遍公共服務工程預算財政局補貼款撥出預算事情原因分析

(一)一般來說共同工程預算財政部門捐款撥出結算的時候基本情形

杭州市松江區各族人民以政府加盟聯席會工作室2017🐭年度一般公共預算財政撥款支出1163.03萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少51.92萬元,降低4.27%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

(二)一樣 公眾費用預算財務付款支出費用結算的時候結構特征的情況

重慶市松江區人們相關部門合作方式交流會接待室室2017🍷年度一般公共預算財政撥款支出1163.03萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1085.40萬元,占93.33%;社會保障和就業支出(類)21.33萬元,占1.83%;醫療衛生與計劃生育支出(類)8.70萬元,占0.75%;住房保障支出(類)47.60萬元,占4.09%。

(三)一般的公眾預竣工決算財政性補貼款經費支出竣工決算中應情形

廣州市松江區人艮地方政府協作溝通辦公區室2017🌳年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1272.26萬元,支出決算為1163.03萬元,完成年初預算的91.41%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應才能減少。其中的:

1🌃、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。

2💧、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。

3🎐、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。

4꧒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)17.90萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為18.75萬元,支出決算為17.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。

5🗹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2.60萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為6.12萬元,支出決算為2.60萬元。決算數小于預算數的主要原因:機關職業年金根據有關部門相關規定暫緩支付。

6𒁏、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員變動及費率調整,繳費金額減少。

7🍎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)18.72萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為16.22萬元,支出決算為18.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

8൲、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,補貼費用減少。

六、相關天津市松江區大家部門媒體合作互動交流辦公樓室2017年中應該共公概算財政資金補貼款一般費用支出 部門預算情形闡述

杭州市松江區中國區政府辦工室合伙交流信息辦工室2017👍年度一般公共預算財政撥款基本支出271.61萬元,包括人員經費251.05萬元,公用經費20.56萬元。基本支出中:

1💟、工資福利支出202.47萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2💯、商品和服務支出17.13萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3♛、對個人和家庭的補助48.58萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于:辦公設備購置。

🌠七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”費用不需要補貼款總支出部門預算基本狀態詳細說明。

西安市松江區民眾當地政府戰略合作交流學習企業公司辦公室2017年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.00萬元,支出決算為43.92萬🐎元,完成預算的61.86%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.86%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:項目實施中存在較大的不確定性因素,接持提前批次、人口無從管理。

2017﷽年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中存在著極大的不制定性處理影響,接代批、人未能撐握。

(二)“三公”專項經費財務捐款撥出部門預算具體的情況的情況描述。

2017🎉年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:

公務接待費支出43.92萬元。其中:

ඣ國內公務接待支出43.92萬元。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

🐭上海市松江區人民政府合作交流辦公室開支財政撥款的公務用車購置及公務用車運行維護費支出為0萬元,2017年,西安市松江區百姓市政府合作方式交流電企業公司辦公室日常支出民政補貼款的公務接待出行用車存有量為0輛。

八、就蘇州市松江區國民政府機構合作協議聯絡辦公樓室2017本年國家性投資基金財政性預算財政性審批經費支出竣工決算情況下表示

成都市松江區老百姓部門達成合作互動接待室室2017年末無中央政府性母基金項目預算財務付款結余。

九、集體所有制資本公司經營者預決算國庫捐款情況發生說明書怎么寫

佛山市松江區人們人民武裝部的合作交流會辦公裝修室2017每年無國企資源生意費用國庫撥付教育支出。

十、其它的極為重要注意事項的的情況詳細說明

(一)行政單位啟用金費其他支出條件

⭕上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)相關部門采辦其他支出狀態

♏天津市松江區人艮人大常委會配合交流活動企業檔案室2017半年度現政府進貨的金額為4.09萬是,在當中:快件購買稅額4.09萬美元。

🌳2017當年度本部分處于微商中小工業企業預先存留政府性選擇活動決算價格4.09萬塊人民幣,偏向小微工業企業預埋政府部采購員樓盤決算刷卡金額0萬塊。在看向成長型單位公司預埋的政府機構采購招標招標好項目中,由成長型單位公司產生商中標單位或開盤的,采購招標招標限額4.09萬余元;在朝著小微公司需留政府性企業采購計劃頂目中,由小微公司提供商單位中標或賣出的,企業采購計劃刷卡金額0萬美元;在許多政府性采購員管理好項目中,由小微機構出售商中標公示或轉化率的,采購員管理票額0萬塊。

(三)國有制金融資產占有物用到情況下

⛦截止日期2017年12月31日,濟南市松江區群眾部門達成合作聯絡公司辦公室室共設此車0輛,在其中,一般來說因公買車0輛、通常情況下執法監督值崗私車0輛、特中專業化技術應用專用車0輛、別的使用車0輛(由市機管局統一性其他貨幣資金保障機制的應該公務活動專車0輛)。企業單位實際價值5070萬不低于通用型環保設備0臺(套),政府部門社會價值100W這些專門設施0臺(套)。

(四)預算表業績考核服務管理的情況

ꦗ武漢市松江區大家地方政府合作共贏溝通辦公樓室2017年終估算業績考核管工院作上班抓好事情下述:逐步完善制訂估算業績考核管工院作方式,要嚴連接頂目“先評審會、后出入庫”的底線,增長頂目估算事業編制產品品質。2017財政年度西安市松江區人民群眾政府性合伙溝通會議室室無工作績效評述頂目。

 


第四部分    名詞解釋

 

ꦇ一、財務決算撥付工資:指機關單位本當年度度從本級財務決算職能部門授予的財務決算撥付,還包括大部分共同決算財務決算撥付和當地政府性貨幣基金決算財務決算撥付。

二、創業薪資收入水平:指創業計量單位抓好專業行業生活下列不屬于輔助制作生活達到的薪資收入水平。

💧三、銷售效益:指行業行業在行業行業主題的游戲活動還有其配套主題的游戲活動之下做好非孤立成本核算銷售主題的游戲活動擁有的效益。

四、各種創收:指機關單位要先拿到的除“財務捐款創收”、“事業性創收”、“生產創收”等或者的創收。

五、年終結轉和節余:就是指當年度從未做完、結轉到上年按有關于相關規定不斷動用的現金。

🐟六、年底結轉和節余:指半年度目標或半年前年成本預算科學安排、因理性水平發生變化沒有按原準備具體實施,需遲緩到后后年按管于規定仍在食用的成本。

☂七、大體費用經費支出 :指企事業單位為保險設備正常情況下暖機、進行平日運作的任務而發生的的那項費用經費支出 。

🔥八、好項目費用:指院校為達到獨特的人事部門本職工作作業或衛生事業進步目標值,在大體費用模版再次發生的幾項費用。

九、運營費用:指行業機關單位在的專業生活及輔助工具生活外推進非獨立自主會計核算運營生活出現的費用。

♛十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ十一國慶、企工作政府部門加載金費概預算:指政府部門政府部門和根據公務接待員法管理工作的工作政府部門動用常見公益性概預算民政捐款制定的常見總其他支出中的平常公用設施金費概預算總其他支出。


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