上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算單位預算
目 錄
一、重要管理職能
二、機購設施
三、費用事業編制詳細說明
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、關于情況下反映
天津市松江區民眾中央政府合作項目交流信息檔案室室其主要職責權限
松江區中國區中央政府機構媒體合作溝通辦工室與區中央政府機構辦合署辦工,關鍵崗位責任為:
♑(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
🅰(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🃏(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🍸(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
༒(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
西安市松江區國民國家配合交談公司辦公室室培訓機構安裝
𒀰區合作交流辦內設合作發展科、接待科2個科室,行政編制數為8名,其中正處1名、副處2名、副調研員1名、正科2名、主任科員1名、副科1名。
♓下設事業單位上海市松江區合作交流服務中心,人員編制數5名,實有人數4名,正科1名,科員2名,專業技術中級崗位1名。
2017年武漢市松江區群眾地方政府進行合作交流活動辦公樓室估算在編表示
2017🦄年,本單位預算支出總額為1272.26萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1272.26萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出272.26萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🧸、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2💞、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”18.74萬元,主要用于在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”6.12萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”16.22萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2017年成本成本預算基層單位財務會計結余成本成本預算總表 |
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| 編制程序工程預算公司的:濟南市松江區各族人民部門相互合作學習交流商務企業辦公室 | 公司的:元 |
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| 年初效益 | 上年撥出 |
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| 工程 | 財政預算數 | 工程項目 | 財政預算數 |
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| 一、不需要撥付收入來源 | 12,722,603.99 |
| 一半通用服務保障支出費用 | 11,901,969.98 |
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| 1. 一般來說公眾成本預算財政資金 | 12,722,603.99 |
| 社會的質量保障和工作經費支出 | 259,943.41 |
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| 2. 市政府性債卷 |
| 三、 | 醫療設備安全與打算生孕結余 | 93,729.80 |
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| 二、人事薪資 |
| 四、 | 個人住房保險總支出 | 466,960.80 |
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| 三、事業上公司加盟營收 |
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| 四、其它效益 |
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| 創收共計 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 |
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| 2017年費用基層單位薪水費用總表 |
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| 編制程序財政預算企業:南京市松江區我們政府部門的合作交流會企業檔案室 |
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| 公司:元 |
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| 內容 | 使收入工程預算 |
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| 職能分類別管理費用編碼查詢 | 模塊各類科目必稱呼 | 總金額 | 財政支出付款利潤 | 事業上的薪資 | 企業發展政府部門 | 另一工資 |
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| 類 | 款 | 項 | 經驗純收入 |
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| 201 |
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| 一般來說服務于性服務于教育支出 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 國家企業省政府辦公廳(室)及對應平臺事務性 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政事務作業 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 通常行政部門菅理工作 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 208 |
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| 當今養老保障機制和專業教育教育支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟事業有成基層單位離退體 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口操作的行政部門企業離退休年齡 | 11,283.80 | 11,283.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 國家機關創業工作單位基本的社會社保費費用保險費用交費花費 | 187,459.61 | 187,459.61 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機構衛生事業計量單位的職業年金網上繳費花費 | 61,200.00 | 61,200.00 |
|
| 0.00 |
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| 210 |
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| 診療衛生防疫與年度計劃生孩經費支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性事業發展企業醫療設備 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 財政部門醫用 | 93,729.80 | 93,729.80 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
|
| 商品房切實保障經費支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 商品房收入分配改革結余 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 商品房住房基金 | 162,160.80 | 162,160.80 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 全款買房補助金 | 304,800.00 | 304,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年財政估算標準經費支出財政估算總表 |
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| 建制估算計量單位:昆明市松江區群眾縣政府進行合作交流會會議室室 | 工作單位:元 |
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| 工作 | 支出費用項目預算 |
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| 功能模塊的分類幾個會計科目打碼 | 效果分級科目表名稱 | 合計數 | 核心結余 | 業務結余 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一半共公工作撥出 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府辦公場所室辦公場所廳(室)及涉及公司事情 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政機關運作 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 通常情況行政性工作事務管理 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
|
| 世界有保障和就業前景收支 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟事業標準標準離養老金 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口治理的行政機關部門離養老金 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關事業上的企事業編制事業上的企事業編制總體醫療保險服務保險服務交款撥出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 行政機關事業上的組織職業技能年金繳納費用開支 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫療設備衛生間與方案二孩性支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 人事部門教育事業計量單位醫療機構 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政處企業醫遼 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 個人住房得到保障花費 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 自建房改草支出費用 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 商品房公積金貸款 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 全民購房補貼款 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年工程預決算計量單位國庫捐款收入支出工程預決算總表 |
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| 事業計量單位編制項目預算計量單位:東莞市松江區中國政府辦工室相互合作聊天辦工室 |
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| 公司的:元 |
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| 當年度使收入 | 當年度財政性撥付撥出 |
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| 產品 | 財政預算數 | 項目流程 | 加總 | 似的共同決算 | 鎮政府性股權基金費用 |
| |
| 一、通常情況下公益性估算現金 | 12,722,603.99 |
| 平常共公服務保障費用支出 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 |
|
| 二、政府機構性基金、期貨、現貨、微盤 |
| 二、 | 世界 確保和就業率費用支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 三、 | 整形健康與策劃生二胎結余 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 四、 | 個人住房安全保障費用 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 薪資累計 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 |
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| 2017年項目概算基層單位一半公眾項目概算花費的功能的分類項目概算表 |
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| 編寫成本預算企業單位:重慶市松江區大家政府合作項目學習交流辦公空間室 | 基層單位:元 |
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| 工程項目 | 通常公益性預算表捐款費用 |
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| 功用歸類課程和科目商品編碼 | 功能表類型課程名號 | 累計 | 通常總支出 | 樓盤付出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 基本公用售后服務結余 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 人民政府企業政策研究室(室)及相關裝置業務 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政管理正常運作 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 似的行政事物操作事物 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
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| 世界 安全保障和求業費用 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性視野標準離退職 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口維護的政府部門標準離退休工資 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 企衛生事業企事編衛生事業企事編通常社會社保費服務交款其他支出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 工商登記事業計量單位角色年金納費其他支出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 診療干凈與工作規劃生孩子開支 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務工作基層單位醫院 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政部門方醫療服務 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
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| 居住房保駕護航開支 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅制度改革教育支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 商品房住房基金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 首套房補貼金 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年成本概預決算院校區政府性股權基金成本概預決算結余效果細分成本概預決算表 |
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| 定編費用行業:南京市松江區中國市政府機關合伙交流信息工作室 | 部門:元 |
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| 內容 | 政府部性理財產品工程預算付款支出費用 |
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| 特點總類課程和科目編號 | 功能鍵細分科目表名稱大全 | 累計數 | 基礎付出 | 產品費用支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年預決算部門普通公用設施預決算審批大多收入支出經濟性分級預決算表 |
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| 要制定預算表工作單位:成都市市松江區各族區政府機構的合作交換接待室室 | 廠家:元 |
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| 的項目 | 通常情況下公用設施項目預算付款關鍵結余 |
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| 功用幾大類課程編號規則 | 作用分級科目必各稱 | 合計數 | 工作員勞務費 | 共用經費支出 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 年薪福利性付出 | 1,968,402.07 | 1,968,402.07 | 0.00 |
|
| 301 | 01 | 總體底薪 | 283,128.00 | 283,128.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 政府補貼政府補貼 | 798,108.00 | 798,108.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎金稅率 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 的世界保障機制手機繳費 | 132,159.02 | 132,159.02 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 危險機關企業標準基本的醫養安全繳付 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業選擇年金納費 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 別的工資收入褔利性支出 | 236,243.40 | 236,243.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 寶貝和服務于付出 | 242,481.12 | 3,563.80 | 238,917.32 |
|
| 302 | 11 | 出差費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
| 302 | 15 | 會儀費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 16 | 專業培訓費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *公務商務接待商務接待費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 28 | 公會勞務費 | 20,482.32 | 0.00 | 20,482.32 |
|
| 302 | 29 | 福利性費 | 127,398.80 | 3,563.80 | 123,835.00 |
|
| 302 | 99 | 相關商品是和服務項目花費 | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 |
|
| 303 |
| 對自身和家人的補助款 | 476,720.80 | 476,720.80 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 養老金費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 房間北京公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 303 | 13 | 買房子津貼 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 其余對人家庭工作式的補貼金性支出 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
|
| 309 |
| 基礎基本建設項目費用 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 309 | 02 | 接待室產品置辦 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 合 計 | 2,722,603.99 | 2,448,686.67 | 273,917.32 |
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| 2017年項目預算機構“三公”接待費項目預算和國家機關進行接待費項目預算項目預算情形表 |
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| 要制定成本預算廠家:杭州市松江區人們鎮政府公司合作互動交流辦公區室 |
| 政府部門:萬美金 |
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| “三公”預備費項目預算數 | 行政機關工作勞務費費用數 |
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| 合計數 | 因公出國留學(境)費 | 公務活動客服費 | 因公專用車購置費及作業費 |
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| 小計 | 購入費 | 執行費 |
| ||||
| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
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相應的情況下表明
一、“三公”勞務費情況下
🌳上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年本辦本著厲行節約的原則,嚴格執行八項規定,“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降20萬元。
💞(一)因重慶市松江區群眾政府機關聯合互動交流會議室室因公出國工作(境)專項資金由區外辦、區臺辦開展建制,并規范政府信息,本預算表單位名稱不會再予以再次政府信息。
𝕴(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2017年公務接待經費預算71萬元,比2016年預算下降20萬元。
ꦰ主要籌劃:于上級老板老板來松視查,全國省份市黨政體現團及各舒適的地區、兄第各區縣來松考察報告或因公生活生活的接待工作工作室成本及于因公生活接待工作工作室完成租車成本、接待工作工作室設施購進、噴涂品加工等。
二、行政單位運轉資金投入概預算
🌃機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、中央政府企業采購情況報告
2017🐓年度本單位政府采購預算4.20萬元,其中:政府采購貨物預算4.20萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元。
四、預決算業績考核原因
2017ꦇ年度,本預算單位實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政局收入支出產品考核學習目標申請表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 分管領導處室:行財科 | ||||||
工作稱謂: | 援藏、援滇區業務支助 | 建設項目專業類別: | 1 | ||||
本金功能: | 自己事業工程專業類 | 資金量來歷: | 區財政廳 | ||||
就開始時間: | 2018-02-01 | 結束了年月日: | 2018-11-30 | ||||
去聯系熱線: | 37735599 | 項目流程至今概算(元) | 6,300,000.00 | ||||
同宗樓盤去年同期決算額(元) | 6,500,000.00 | 同項目去年同期費用預算完成數(元) | 6,419,975.00 | ||||
建設項目簡況: | 1994🐽年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
立項申請前提: | ✤《蘇州市專業專業專業對口開赴與公司合作共贏互動“十四五”建設策劃》、《松江區專業專業專業對口開赴與公司合作共贏互動“十四五”建設策劃》、《對最好新首輪專業專業專業對口開赴工作中的推行意見和建議》 | ||||||
頂目成立的有意義: | 🌳對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
切實保障業務開展的管理制、具體措施: | ꦬ《杭州市對接劃片對口支援四川省工程項目治理暫行辦法全面全面實施管理辦法》、《有關準備好新第二輪對接劃片對口支援辦公的全面全面實施指導意見》 | ||||||
的項目施實設計: | 🦂由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
活動總的目標: | 💎實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
年度個人目標績效考核個人目標: | 𒈔能夠 幫扶項目,可行改進劃片的地方受援縣鄉鎮及群眾大體現在的活動現在的活動狀況,可行改進劃片的地方大體醫藥文化教育狀況。 | ||||||
要求說明怎么寫的某個的問題: | 🔜本品牌的費用預算資產、現場已完成環境和有些公式已完成環境機會受上家對年少對接協助辦公日常任務符合要求及對接地段辦公標準等不要預想原則后果。從而然后結算單依照各子品牌現場時有發生額是以,效績評測將實現調正后品牌資產實現。 | ||||||
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指標體系值 | |||||||
用途分類: | 行業專業化類 | 資金來源分類: | 區財務 | ||||
細化方向 | 因素的內容 | 指標值任務值 | 推算遵循原則 | ||||
投資和操作夢想 | 錢財制度的重要性不斷完善性 | 不斷完善 | 健康 | ||||
錢財管理制度強制執行能夠性 | 有用 | 很好 | |||||
工作操作監督制度建立健全性 | 逐步完善 | 健康 | |||||
內容管控監督機制履行可行性 | 有用 | 可行 | |||||
工程預算下達率 | 100% | 1 | |||||
專款上用率 | 100% | 1 | |||||
現金足率 | 100% | 1 | |||||
產量制定目標 | 推進惠民工作流程,工作流程達到率 | 100% | =100% | ||||
制定雙百額外記功額外記功人員 | 300 | ≥300人 | |||||
施工雙百指導參培總數 | 200 | ≥200人 | |||||
開展雙十扶助企業數 | 10 | ≥10人 | |||||
實際效果對方 | 受援地段人民滿意率度 | 80 | ≥80 | ||||
受援地方貼心度 | 80 | ≥80 | |||||
援外紀檢干部滿意率度 | 80 | ≥80 | |||||
印象力制定目標 | 催進二地互動溝通 | 做完 | 已完成 | ||||
優化本縣出產工作具體條件 | 已完成 | 已完成 | |||||
上升當醫用基礎教育基礎教育趨勢 | 完全 | 完畢 | |||||
行之有效提升本縣的人才領導干部隊中搭建 | 達到 | 完畢 | |||||
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復核打分及個人意見 | |||||||
詳細性 | 能行性 | 效績最終目標 | 績效考評的指標 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
審批總成績 | 90 | ||||||
網絡綜合復核具體意見 | 1💖、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
核實最終 | A | 復審人 | 徐夢薇 | 復審精力 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無