滬市松江區展覽交流信息心中
2016第四季度行政部門部門預算
第一部分 上海市松江區國際交流中心概況
一、關鍵工作職責
(1)協助區外辦辦理本區人員的因公出國(境)工作的審批;
(2)配合區外辦做好本區內的外賓接待工作;
(3)協助區外辦及有關部門做好本區常住外國人的管理;
(4)配合組外辦做好對本區基層外事干部和涉外人員的政策和業務培訓。
二、平臺設置成
上海市松江區國際交流中心是上海市松江區人民政府外事辦公室下屬1家正科級事業單位,無內設機構。
第二部分 上海市松江區國際交流中心2016年度部門決算表
2016年度目標收益費用支出 竣工決算總表
單位名稱:萬是
利潤 |
總支出 |
||
新項目 |
竣工決算數 |
頂目 |
竣工決算數 |
一、財政支出捐款收益 |
66.44 |
一、通常情況下公共性貼心服務收入支出 |
50.86 |
中僅:鎮政府性債券成本預算民政補貼款 |
|
二、外交政策收入支出 |
|
二、上級部門補帖凈收入 |
|
三、中國軍事支出費用 |
|
三、衛生事業薪資收入 |
|
四、共同安全衛生性支出 |
|
四、銷售薪資收入 |
|
五、教育培訓支出費用 |
|
五、附設公司上交收錄 |
|
六、地理學系統總支出 |
|
六、某個效益 |
|
七、人文軍事體育與傳媒業花費 |
|
|
|
八、社交有效保障了和出去上班結余 |
11.31 |
|
|
九、醫療管理衛生間與計劃怎么寫生殖付出 |
3.28 |
|
|
十、低碳安全經費支出 |
|
|
|
十一國慶、城鄉一體化社區衛生總支出 |
|
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|
第十二、農業水費用支出 |
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13、交通管理運輸業開支 |
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十四、資源英文勘查信息內容等收支 |
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15、業務業業務業等收入支出 |
|
|
|
十五、財務花費 |
|
|
|
十六、協助另外沿海地區結余 |
|
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|
18、國土資源大海景象等結余 |
|
|
|
第十九、公房擔保總支出 |
2.52 |
|
|
四十、糧油食品工程設備與物資的儲備量總支出 |
|
|
|
二國慶、另外教育支出 |
|
本年度工資收入自動求和 |
66.44 |
當年度總支出總金額 |
67.97 |
用創業貨幣基金化解結余差額 |
|
余額分配原則 |
|
今年初結轉和盈余 |
8.15 |
年底結轉和節余 |
6.62 |
總額 |
74.59 |
總額 |
74.59 |
2016年末薪水竣工決算表
廠家:萬
新項目 |
年初工資收入總計 |
財務捐款利潤 |
上一級補貼政策收錄 |
企業發展納入 |
運營收益 |
復屬院校上交國家收入來源 |
許多納入 |
||||
功能分類 |
學科名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
66.44 |
66.44 |
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
基本上公用設施精準服務其他支出 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
中央政府商務政策研究室(室)及想關系統事務處理 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
事業單位執行 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中基本保障和就業的經費支出 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業上政府部門離養老金 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構參公政府部門主要養老服務保險公司交費花費 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企視野工作單位視野工作單位新職業年金網上繳費撥出 |
5.35 |
5.35 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構食品衛生與工作規劃計劃生育政策收入支出 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
|
醫療有效保障了有效保障了 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
行業機構整形 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產有效保障收支 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改革方案費用支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房公積金 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
2016季度教育支出結算的時候表
企業:W
新項目 |
上年收入支出累計 |
差不多其他支出 |
工程項目性支出 |
繳納上家花費 |
生意經費支出 |
對加盟企業單位政府補貼付出 |
||||
功能分類 |
課程和科目名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
67.97 |
67.97 |
|
|
|
|
|
201 |
|
|
通常情況下功能性功能經費支出 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府部辦工廳(室)及相關構造事務性 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
行業使用 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在切實保障和畢業生就業開支 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業方方離退休年齡 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業上公司大致給養老穩妥繳納教育支出 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關企業政府部門職業年金付款花費 |
5.35 |
5.35 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構環境衛生與進度表生肓收支 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
|
醫療機構保障措施 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
人事的單位社區醫療 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間安全保障性支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改革的實質開支 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房北京公積金 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
2016季度財政性支出捐款利潤性支出預算總表
政府部門:萬余元
工資竣工決算數 |
收入支出結算的時候數 |
||||
投資項目 |
預算數 |
工程 |
自動求和 |
常見共公預算表財政局撥付 |
國家性股票基金成本預算民政撥付 |
一、普遍公共服務預算表財政部門補貼款 |
66.44 |
一、一般來說公共信息精準服務花費 |
50.87 |
50.87 |
|
二、鎮政府性股票基金決算財政性付款 |
|
二、外交政策經費支出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技性支出 |
|
|
|
|
|
四、服務性健康安全費用支出 |
|
|
|
|
|
五、教肓支出費用 |
|
|
|
|
|
六、科學合理技能經費支出 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術體育競技與影視傳媒收入支出 |
|
|
|
|
|
八、市場基本保障和大學生就業支出費用 |
11.30 |
11.30 |
|
|
|
九、診療安全與計劃書生孩開支 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
十、節能技術環保性教育支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉居民社區網站費用支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水收支 |
|
|
|
|
|
第十三、交通配套運輸業開支 |
|
|
|
|
|
十四、資源量探勘信心等花費 |
|
|
|
|
|
第十、行業貼心夜場服務等經費支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融業收支 |
|
|
|
|
|
十八、救助別東北部教育支出 |
|
|
|
|
|
18、國土局海洋能景象等付出 |
|
|
|
|
|
十八、往房保障措施性支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
2、糧油加工油料儲備庫撥出 |
|
|
|
|
|
二十一月、的花費 |
|
|
|
上年使收入累計 |
66.44 |
當年度收支加總 |
67.97 |
67.97 |
|
期初財政預算捐款結轉和盈余 |
8.15 |
半年度財政性補貼款結轉和節余 |
6.62 |
6.62 |
|
常見公共信息成本預算財政預算捐款 |
8.15 |
|
|
|
|
區政府性股權基金工程預算財政性捐款 |
|
|
|
|
|
累計 |
74.59 |
總金額 |
74.59 |
74.59 |
|
2016財務年度一般的服務性財務預算財務審批結余竣工決算表
機構:多萬元
活動 |
尋常公用設施項目預算財政性撥付收支預算數 |
|||||
職能定義 課目項目編碼 |
學科公司名稱 |
加總 |
基本上性支出 |
工程項目教育支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
201 |
|
|
尋常服務的性服務的其他支出 |
50.87 |
50.87 |
|
201 |
03 |
|
當地政府商務省政府辦公廳(室)及想關貸款機構事宜 |
50.87 |
50.87 |
|
201 |
03 |
50 |
衛生事業加載 |
50.87 |
50.87 |
|
208 |
|
|
社會化保障機制和大學生就業性支出 |
11.31 |
11.31 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟工作公司離退休年齡 |
11.31 |
11.31 |
|
208 |
05 |
05 |
部門行業工作單位大多頤養天年商業保險繳納費用花費 |
5.96 |
5.96 |
|
208 |
05 |
06 |
機構參公政府部門專業年金繳付費用支出 |
5.35 |
5.35 |
|
210 |
|
|
醫療保健健康與策劃懷孕性支出 |
3.28 |
3.28 |
|
210 |
05 |
|
社區醫療有效保障 |
3.28 |
3.28 |
|
210 |
05 |
02 |
企業發展院校診療 |
3.28 |
3.28 |
|
221 |
|
|
房間有保障性支出 |
2.52 |
2.52 |
|
221 |
02 |
|
租賃房改革方案性支出 |
2.52 |
2.52 |
|
221 |
02 |
01 |
房間房貸公積金 |
2.52 |
2.52 |
|
預估合計 |
67.97 |
67.97 |
|
2016季度通常情況下公共服務概預算財政性付款基本的收入支出竣工決算表
部門:多萬元
項目流程 |
基本上公共服務費用國庫補貼款 常見總支出預算數 |
||||
生活分為 會計分類編號 |
課目稱呼 |
總金額 |
員資金 |
公用設施資金投入 |
|
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪會員福利費用支出 |
59.72 |
59.72 |
|
301 |
01 |
常見工薪 |
8.90 |
8.90 |
|
301 |
02 |
補助補助 |
3.10 |
3.10 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
3.00 |
3.00 |
|
301 |
04 |
別的生活保障措施手機繳費 |
4.29 |
4.29 |
|
301 |
06 |
工作餐補貼申請書費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績的薪資 |
27.96 |
27.96 |
|
301 |
08 |
工商登記參公基層單位基本性醫療保險行業保險行業繳納 |
5.95 |
5.95 |
|
301 |
09 |
事業年金繳付 |
5.35 |
5.35 |
|
301 |
99 |
另一薪資發福利結余 |
1.17 |
1.17 |
|
302 |
|
貨物和安全服務教育支出 |
5.73 |
|
5.73 |
302 |
01 |
辦公區費 |
1.37 |
|
1.37 |
302 |
02 |
包裝印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
服務咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管服務管理費用 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
研討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
訓練費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的用料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
27 |
申請業務領域費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會接待費 |
0.58 |
|
0.58 |
302 |
29 |
員工福利費 |
2.70 |
|
2.70 |
302 |
31 |
因公車輛租賃使用系統維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
某個道路交通成本費用 |
0.75 |
|
0.75 |
302 |
40 |
稅金及額外添加資金 |
|
|
|
302 |
99 |
許多物品和精準服務經費支出 |
|
|
|
303 |
|
對自身和中國家庭的補助費 |
2.52 |
2.52 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
衣食住行補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
|
|
|
303 |
11 |
房屋個人公積金 |
2.52 |
2.52 |
|
303 |
12 |
提租補貼費 |
|
|
|
303 |
13 |
全款買房補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
某些對小編和的家庭的津貼費用支出 |
|
|
|
310 |
|
某個資產投資性結余 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室機械設備購入 |
|
|
|
310 |
03 |
專業系統折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
圖片信息平臺網洛及手機軟件購置費升級 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待車輛租賃購買 |
|
|
|
310 |
19 |
別路網機器購買 |
|
|
|
310 |
99 |
另外資源性費用支出 |
|
|
|
累計數 |
67.97 |
62.24 |
5.73 |
2016年末常見共同概預算不需要捐款“三公”事業費及國家機關使用事業費教育支出預算表
方:多萬元
一般來說通用費用不需要撥付“三公”事業費 |
市直機關工作 專項資金結算的時候數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待買車添置及運轉費 |
公務迎送迎送費 |
|||||||||
小計 |
國家公務使用車 購入費 |
公務接待買車 加載費 |
||||||||||
預決算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
費用數 |
預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
竣工決算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016季度政府性性基金、期貨、現貨、微盤竣工決算國庫審批其他支出竣工決算表
企業:百萬元
項目 |
國家性貨幣基金項目預算財政性撥付花費預算數 |
|||||
基本功能歸類 科目必識別碼 |
學科種類 |
總計 |
差不多費用支出 |
項目流程費用支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
注:上海市松江區國際交流中心2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區國際交流中心2016年度部門決算情況說明
一、關于幼兒園重慶市松江區國際英文溝通重點2016半年度盈利其他支出整體時候情況說明書
重慶市松江區知名討論學校2016🎀年度收入總計為74.59萬元、支出總計為74.59萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各增加11.38萬元。主要原因:人員經費變動。
二、關于幼兒園昆明市松江區國家交流學習服務中心2016年收錄結算的時候環境反映
杭州市松江區國家聯絡學校2016年度收入合計66.44萬元,其中:財政撥款收入66.44萬元,占100%。
三、關羽東莞市松江區國際交談平臺2016年收入支出部門預算原因說
廣州市市松江區國際級交流會中間2016年度支出合計67.97萬元,其中:基本支出67.97萬元,占100%。
四、有關于滬市松江區香港國際聊天中心站2016全年度財政預算付款薪資其他支出整體狀況說明書怎么寫
西安市松江區國際聯盟交流信息服務中心2016♉年度財政撥款收支總決算74.59萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各增加11.38萬元,增長18%。主要原因:人員經費變動。
。
五、有關東莞市松江區國際級學習交流核心2016半年度正常公眾概算財政廳撥付收入支出結算的時候現象表示
(一)一般來說公共性概預算財政局付款費用總體性情形。
天津市松江區香港國際討論中2016ܫ年度一般公共預算財政撥款支出67.97萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加14.89萬元,增長28.05%。主要原因:人員經費變動。
(二)般公共信息財政資金預算財政資金補貼款撥出預算結構設計前提。
鄭州市松江區國際上溝通中心點2016🅘年度一般公共預算財政撥款支出67.97萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)50.86萬元,占16.64%;社會保障和就業支出(類)11.31萬元,占16.64%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3.28萬元,占4.83%,住房保障支出(類)2.52萬元,占3.71%。
(三)似的公開概算財政性付款性支出結算的時候到底情況。
成都市松江區展覽互動服務中心點2016🔯年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為56.60萬元,支出決算為67.97萬元,完成年初預算的120.09%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費變動。其中:
1🅷、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03萬元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:日常公用經費減少。
2🍸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)5.96萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
3𓂃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0.00萬元,支出決算為5.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
4✅、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算為3.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的92.66%。決算數小于預算數的主要原因:政策性因素費率下降。
5🎶、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2.52萬元。主要用于:支付職工住房公積金。年初預算為2.03萬元,支出決算為2.52萬元,完成年初預算的124.14%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。
六、對於武漢市松江區國際級聊天重點2016當年度似的公共信息費用財政資金審批大體開支部門預算癥狀表明
傷害市松江區國際溝通交流重點2016ꦅ年度一般公共預算財政撥款基本支出67.97萬元,包括人員經費62.24萬元,公用經費5.73萬元。基本支出中:
1🔯、工資福利支出59.72萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出5.73萬元,主要用于:辦公費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。
3、對個人和家庭的補助2.52萬元,主要用于:住房公積金。
七、關于上海市松江區國際交流中心2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金不需要捐款總支出結算的時候整體來說實際情況說。
佛山市市松江區國際聯盟交流電基地2016年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,與2015年度一致。
(二)“三公”費用不需要付款總支出預算中應狀態介紹。
2016෴年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0萬元。
八、相關北京市松江區國際聯盟互動核心2016每年政府部性投資基金概算財政廳付款結余竣工決算現象說
重慶市松江區知名討論會機構2016本年無縣政府性母基金預算表財政廳補貼款開支。
九、公有金融資本經營者概算財政部門捐款現狀這說明
蘇州市松江區國際金聯絡中心點2016年末無國有化資本營運概算財政廳審批費用支出 。
十、其余為重要注意事項的情形原因分析
(一)機關單位自動運行勞務費支出費用現狀。
2016꧙年度上海市松江區國際交流中心為事業單位,不涉及機關運行經費,故機關經費支出為0萬元,與2015年度保持一致。
(二)區政府企業采購支出費用具體情況。
2016꧃年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)0.70萬元,其中:貨物采購金額0.70萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2016♋年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0.70萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0.70萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)國有控股債務占地實際情況。
累計2016年12月31日,上海市松江區國際交流中心無設備。無公司的社會價值50多萬元超過統一儀器及政府部門作用100來萬上面多功能機械設備。
(四)工程預算考核標準化管理狀況。
⛎上海市松江區國際交流中心2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區國際交流中心無績效評價項目。
業績考核評估最終的個人信息表
新項目名字 |
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費用預算錢數 |
XXX億元 |
判斷分數 |
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評價語報告的格式 |
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重要績效考核 |
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存在著狀況 |
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自查最好是 |
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改整情況發生 |
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第四部分 名詞解釋
東莞市松江區國際級討論中間據實通知竣工決算公示無特別的專屬專有名詞需據實詮釋。