上海市松江區合作交流服務中心2018年度單位預算
目 錄
一、具體職權
二、公司設立
三、預算表編制管理闡述
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、相關時候反映
濟南市松江區企業合作學習交流保障中心點
🤡沈陽市松江區企業合作共贏聯絡服務質量核心是松江區人艮政府性企業合作共贏聯絡辦下屬部門事業部門,其具體行政職能:
(1)協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理;
(2)協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供相關信息;
(3)配合本區有關部門開展招商引資,并做好相關服務工作;
(4)配合松江區各地企業聯合會開展工作,為各地在松投資企業提供指導、協調和服務;
ﷺ(5)配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作,協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;
(6)做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作;
(7)及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,為合作交流辦領導決策提供參考;
(8)承辦區合作交流辦交辦的其他事項。
蘇州市松江區合作關系溝通保障中央貸款機構使用
東莞市松江區合伙溝通交談工作性平臺方預決算僅以及東莞市松江區合伙溝通交談工作性平臺本部。
本單位中,事業單位1家。
納入上海市松江區合作交流服務中心2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
號碼 | 公司稱謂 | 自己的名字 |
1 | 深圳市松江區戰略合作交流電安全服務平臺局 |
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形容詞表達
ꩵ(一)最差不多總支出費用預決算:是省級預決算組長組織機構及隸屬預決算院校為有效保障其組織機構正確行駛、成功完成每天的工作的任務而在編的半年度最差不多總支出費用工作方案,是指成員資金投入和共用資金投入倆個分。
🌠(二)樓盤開支估算表:是省級估算表負責部門乃至每一位員工及部門隸屬估算表部門為成功行政性運行釣魚任務、企業轉型對方或人民政府轉型戰略性、其他對方,在關鍵開支認知能力制定的全年開支工作規劃。
ဣ(三)“三公”預備費:是與地省級財政花費性有預備費領撥密切關系的行業極其部下概財政預算企事業方選用地省級財政花費性付款分配的因公出境(境)費、因公活動客服運行活動避免使用采購及運作費、因公活動客服運行活動客服運行費。中間:因公出境(境)費大部分分配方及部下概財政預算企事業方工人的香港雙邊合作方式聯絡、嚴重內容談判、在外指導學習等的香港國際聯盟旅費、歐洲的城市間客運費、食宿費、運行餐費、指導費、公雜費等花費;因公活動客服運行活動客服運行費大部分分配全球性靠譜會議觸屏、國嚴重法律法規調查研究、專項督查審核還有外事團組客服運行聯絡等來執行因公活動客服運行活動或抓好金融業務所必需食宿費、客運費、運行餐費等花費;因公活動客服運行活動避免使用采購及運作費大部分分配要制定內因公活動客服運行活動避免的損壞創新,還有應用于分配市中心因公外出、因公活動客服運行活動文檔交流、每天運行抓好等所必需因公活動客服運行活動避免使用燃劑費、維修服務費、在街上過路的過河費、保險公司費等花費。
🌄(四)行政部門政府部門執行接待費:指行政部門政府部門和圖案填充公務接待員法菅理的事業有成政府部門利用似的公益性工程預算民政補貼款準備的一般撥出中的平常公用設施接待費撥出。
2018年估算編制管理解釋
2018🐻年,上海市松江區合作交流服務中心單位預算支出總額為74.38萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算74.38萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出74.38萬元;項目支出0.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1𝓀、“事業運行”55.51萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”8.48萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.39萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
5、“住房公積金”2.97萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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| 2018年公司的資金結余工程預算總表 | ||||
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| 編織相關部門:昆明市松江區合作共贏交流信息服務項目中間 |
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| 當年度年收入 | 年初收入支出 | |||
| 頂目 | 概預算數 | 內容 | 估算數 | |
| 總金額 | ||||
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| 一、民政付款收入來源 | 743,771.94 | 一、 | 一樣 公用保障總支出 | 555,120.42 |
| 1. 普遍公共服務決算專項資金 | 743,771.94 | 二、 | 發展得到保障和出去上班花費 | 118,702.08 |
| 2. 政府部門性債卷 |
| 三、 | 醫療器械衛生情況與策劃計生撥出 | 40,273.92 |
| 二、事業性收益 |
| 四、 | 商品房有效保障了費用 | 29,675.52 |
| 三、視野工作單位自主經營個人收入 |
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| 四、別工資收入 |
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| 營收總結 | 743,771.94 | 付出累計 | 743,771.94 |
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2018年院校資金開支決算總表 | ||||
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| 企業單位:元 | ||
本年度花費 | ||||
概算數 | ||||
常見費用 | 該項目開支 | |||
人工事業費 | 通用經費支出 | |||
454,797.70 | 100,322.72 | 0.00 | ||
118,702.08 | 0.00 | 0.00 | ||
40,273.92 | 0.00 | 0.00 | ||
29,675.52 | 0.00 | 0.00 | ||
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643,449.22 | 100,322.72 | 0.00 | ||
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| 2018年政府部門純收入預決算總表 |
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| 編制程序部門乃至每一位員工:滬市松江區企業合作交流活動服務的中心站 |
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| 方:元 |
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| 好項目 | 盈利決算 |
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| 用途分類整理題目編號 | 系統總類科目表簡稱 | 總計 | 財政局捐款使收入 | 事業發展收益 | 視野企機關單位 | 其余利潤 |
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| 類 | 款 | 項 | 經驗使收入 |
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| 201 |
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| 通常情況下公開服務項目開支 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 區政府辦公裝修廳(室)及有關于組織事情 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業單位運動 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會性切實保障和就業創業撥出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理企業發展公司離離休 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 部門事業上企業單位核心頤養天年保費納費總支出 | 84,787.20 | 84,787.20 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機構事業上行業職業分析年金手機繳費費用支出 | 33,914.88 | 33,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療清潔衛生清潔衛生與進度表二孩性支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政訴訟視野工作單位醫療機構 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 視野政府部門醫療機構 | 40,273.92 | 40,273.92 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 往房保險結余 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 租賃房行政體制改革總支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房屋住房基金 | 29,675.52 | 29,675.52 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年組織收入支出預決算總表 |
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| 制定職能部門:南京市松江區加盟聯絡貼心服務管理中心 | 工作單位:元 |
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| 樓盤 | 支出費用費用預算 |
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| 功用類型題目項目編碼 | 能力分為科目表標題 | 累計 | 主要支出費用 | 產品支出費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 通常情況下公共信息服務培訓結余 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部門辦公樓廳(室)及關聯部門公共事務 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業性運作 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
|
| 發展有效保障了和就業創業收入支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務事業心院校離離休 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 國家機關衛生事業組織基本上養老服務安全納費付出 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政機關參公企機關事業單位事業年金手機繳費總支出 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 整形干凈與工作規劃生孕性支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政處教育事業標準醫治 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 自己事業企業醫藥 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 居住房保駕護航總支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 租賃房教育體制改革結余 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公房住房基金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年廠家財政部門補貼款開支預算表總表 |
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| 核編部:鄭州市松江區聯合交流會服務質量中央 |
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| 廠家:元 |
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| 財務付款凈收入 | 民政捐款結余 |
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| 新項目 | 概算數 | 業務 | 自動求和 | 普通公用費用預算 | 相關部門性基金投資估算 |
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| 一、基本上服務性預決算經濟 | 743,771.94 | 一、 | 一半公開提供服務總支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 二、國家性股票基金 |
| 二、 | 發展確保和畢業生就業總支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 三、 | 治療環保與進度表生孕經費支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 四、 | 房產保證其他支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 納入合計 | 743,771.94 | 費用累計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年政府部門普遍共公成本估算花費效果等級分類成本估算表 |
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| 制定政府部門:廣州市市松江區合伙洽談售后服務基地 | 工作單位:元 |
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| 工程 | 似的通用概預算收入支出 |
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| 效果類型學科編寫代碼 | 技能分為課目標題 | 合計數 | 大體支出費用 | 品牌其他支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 通常情況下公共精準服務精準服務收支 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 區政府商務政策研究室(室)及涉及到的公司事務管理 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 工作啟用 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會化質量保障和擇業教育支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理事業公司的離辭職 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行業事業心行業常規養老服務人壽保險激費其他支出 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 工商登記事業企業單位專職年金激費花費 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫院安全衛生與計劃怎么寫發育開支 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政教育事業的單位醫療設備 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業心企業單位醫療設備 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 公寓房擔保結余 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅房改制性支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公房個人公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年方中央政府性投資基金概算表撥出的功能總類概算表表 |
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| 事業編制個部門:鄭州市松江區戰略合作聯絡服務保障中心的 | 行業:元 |
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| 項目流程 | 政府性性基金、期貨、現貨、微盤成本預算總支出 |
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| 功能性幾大類會計分類代碼 | 特點種類會計分類品牌 | 自動求和 | 大致性支出 | 品牌費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年公司的普通公用設施財政決算關鍵花費部位財政決算生活各類財政決算表 |
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| 事業編部分:南京市松江區合作的互動交流服務性學校 | 工作單位:元 |
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| 活動 | 尋常通用概算大體經費支出 |
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| 的功能分為管理費用項目編碼 | 功能鍵劃分科目表名字 | 加總 | 的人員資金投入 | 共用接待費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 年薪有福利總支出 | 672,249.22 | 643,449.22 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 01 | 常見月薪 | 114,144.00 | 114,144.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼費補助費 | 31,656.00 | 31,656.00 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 膳食補貼金費 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 |
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| 301 | 07 | 績效考評月薪 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 企行業計量單位行業計量單位基本的養老院商業險付費 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 09 | 就業年金交費 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 職業技能主要診療商業險交款 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 其它世界 質量保障手機繳費 | 15,261.70 | 15,261.70 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 13 | 自建房北京公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||
| 302 |
| 商品是和服務性經費支出 | 71,522.72 | 0.00 | 71,522.72 |
| |||||||||
| 302 | 01 | 辦工費 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 11 | 出差費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 15 | 會議通知費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 16 | 學習費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 17 | *因公接待客人費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 28 | 公會經費支出 | 8,478.72 | 0.00 | 8,478.72 |
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| 302 | 29 | 福利待遇費 | 24,044.00 | 0.00 | 24,044.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 643,449.22 | 100,322.72 |
| |||||||||||
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| 2018年公司“三公”資金和機構正常運行資金費用表 |
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| 要制定行業:成都市松江區媒體合作聊天功能中心站 |
| 基層單位:余萬元 |
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| 2018年“三公”資金投入工程預算數 | 2018年機關事業單位運動金費預算表數 |
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| 累計 | 因公出國工作(境)費 | 公務活動服務費 | 因公小二租車新購及正常運作費 |
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| 小計 | 新購費 | 啟動費 |
| ||||
| 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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關于現象說明書怎么寫
一、“三公”經費支出成本預算
上海市松江區合作交流服務中心2018年“三公經費”財政撥款預算合計0.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.20萬元,基本是會因為本辦非常嚴格實行中八項法規精神上的,管控接代標準。
ꦍ(一)因西安市松江區加盟交流學習服務保障重心因公出境(境)專項資金由區外辦、區臺辦復雜編制數,并統一性面向社會,本部門不用的另外多次重復面向社會。
(二)因上海市松江區合作交流服務中心已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算0.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,其主要是可能是本辦須嚴格制定國家八項規則精神是什么,管控接待廳標。
♛重點擬定:用到上級部門引領來松調研,每省區市黨政代表英語團及各友善省市、兄弟姐妹縣區來松企業考察或因公項目的招待雜費及用到因公招待汽車租賃雜費等。
二、政府機關運作事業費財政預算
❀企業部門進行費用決算是說 行政處企業部門和對比因公員法處理的創業企業部門應用普通公共信息決算財政部門付款分配的大體教育性支出中的日常性公用設施費用決算教育性支出。本企業部門屬創業企業部門,故無資金額。
三、政府機構銷售情況發生
2018🌟年度本部門政府采購預算0.40萬元,其中:政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018財政年度本部分
面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.4萬元。