一共北京市松江區常務理事會老基層干部局
2018全年個部門預算
目 錄
第1 個部分 黨中央南京市松江區協會會老機關干部局概述
一、主要是職能部門
二、行業竣工決算標準具有
第二部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算表
一、創收付出預算總表
二、納入部門預算表
三、其他支出竣工決算表
四、不需要補貼款創收花費竣工決算總表
五、尋常公共服務財政局預算財政局補貼款經費支出結算的時候表
六、一半公共性預部門預算財政性審批基本的經費支出部門預算表
七、似的公開費用預算不需要補貼款“三公”資金及機構作業資金教育支出竣工決算表
八、部門性股票基金工程預算民政補貼款收支預算表
九、債務資產負債現象表
第三部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算情況說明
四位置 形容詞解說
第一部分 中共上海市松江區委員會老干部局概況
一、首要職權
🌄共產黨佛山市松江區委老年輕團干部局是共產黨佛山市松江區委管理全市離休年輕團干部做的工作的職權單位。通常做的工作部門職責以下的:
ꦬ1、 全面到落到位到落到位黨中間、國務院文件和市委及市委老年輕年輕科級領導干部局介紹老年輕年輕科級領導干部崗位的戰略目標、的政策;可根據區委及領導職能部門規定,的指導該區各院校黨結構做到位離休年輕年輕科級領導干部崗位。熟練該區離休年輕年輕科級領導干部崗位狀況,并向區委報表,說出提倡。
♛2、承接落實工作離休鄉鎮村干部的政治課生活服務。會與密切相關部門乃至每一位員工組織機構離休鄉鎮村干部學習了解時事新聞、政治課生活基礎理論,看書極為首要系統文件,虛心接受極為首要報告格式,進行極為首要觸摸會議和比較重要節日移動。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ3、 全面檢查落到實處離休團紀檢干部居住員工待遇方向的的政策和機制。匹配解決處理離休團紀檢干部住宅、醫用等方向的現實情況很難。
4、聯合相關的英文團隊訪談提綱離休職干職工支部規劃,從政治文化上、理論上關切離休職干職工。
ꦅ5、了解到、制定方案離休科級干部們以后產生角色的事情,總結會、產品推廣離休科級干部們以后產生角色的較為先進事績和經驗。
꧋6、策劃活動精準投放關于幼兒園離休科級黨員干部職工的總方針、現行政策,策劃活動精準投放離休科級黨員干部職工的史上豐功偉績,精準投放老科級黨員干部職工作業的心得。
ꦺ7、免費指導、控制隸屬關系自己事業公司事業,的幫助老紀檢年輕干部項目室進行事業;提供局級養老金紀檢年輕干部控制服務管理等事業。
🅠8、有擔當離休鄉鎮黨員干部通用資金和特需資金的扣除、運行和方法運作;組識監督離休鄉鎮黨員干部安全休假,觀光觀察工農產品加工制作和本市觀光觀察觀察話動。
𒀰9、責任人很容易回滬離休機關黨員干部的收發操作,相互配合、建議各行業解決很容易安排離休機關黨員干部的困苦和一些問題。
10、協辦區委交辦的其余事情。
二、部門管理部門預算院校分為
𓄧從工程預算政府部門組成看,中國國民黨濟南市松江區理事會會老黨員們高斯模糊門預算主要包括:里還成都市松江區協會會老機關干部局本級竣工決算、員工行政部門參公企業單位結算的時候。
🎀例入一共蘇州市松江區理事會會老鄉鎮干部局2018財政年度部竣工決算定編范圍之內的單位名稱名單表見下表:
序號順序 |
機構名稱 |
微信備注名 |
1 |
共產黨沈陽市松江區委老黨員干部局(本級) |
|
2 |
濟南市松江區老團干部生活室 |
|
3 |
深圳市松江區老基層干部的管理安全服務中 |
|
第二部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算表
2018季度創收收入支出部門預算總表
廠家:千元
收益 |
性支出 | ||
的項目 |
部門預算數 |
項目流程 |
竣工決算數 |
一、財政資金審批薪水 |
1,665.05 |
一、普通公用業務費用支出 |
720.95 |
另外:以政府性新基金民政預算民政捐款 |
|
二、外交關系撥出 |
|
二、上級部門補貼費納入 |
|
三、國防安全收入支出 |
|
三、企業效益 |
|
四、公眾人身安全結余 |
|
四、生意個人收入 |
|
五、教學費用 |
|
五、加盟標準繳納工資 |
|
六、科學學水平結余 |
|
六、某些工資收入 |
161.53 |
七、古文化體育教育與媒體其他支出 |
|
|
|
八、社會存在有效保障了和就業機會付出 |
814.96 |
|
|
九、醫療服務衛生防疫與工作規劃發育支出費用 |
19.49 |
|
|
十、節能公司環保型費用支出 |
|
|
|
十一月、城鄉居民片區花費 |
|
|
|
第十二、畜牧業水支出費用 |
|
|
|
十五、公路交通貨物運輸付出 |
|
|
|
十四、產品勘察短信等費用支出 |
|
|
|
第十、商家的服務行業等結余 |
|
|
|
16、金融科技開支 |
|
|
|
十二、扶持另外的中北部收入支出 |
|
|
|
十七、國土局海洋環境氣候等結余 |
|
|
|
十八、自建房保障機制付出 |
272.18 |
|
|
第二十、糧油食品救災物資貯備費用支出 |
|
|
|
二十一國慶、的結余 |
|
當年度盈利合計數 |
1,826.58 |
年初性支出加總 |
1,827.58 |
用教育事業新基金掩蓋結余差額 |
|
節余確定 |
|
年終結轉和節余 |
72.36 |
月底結轉和節余 |
71.36 |
合計 |
1,898.94 |
累計 |
1,898.94 |
2018每年納入結算的時候表
計量單位:來萬
工程項目 |
本年度利潤累計數 |
財政廳審批工資 |
上級部門補貼收錄 |
事業有成收錄 |
自主經營工資 |
附設機關單位上交國家薪資收入 |
其它薪水 | ||||
功能分類 |
學科命名 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
1826.58 |
1,665.05 |
|
|
|
|
161.53 | |
201 |
|
|
一半公眾貼心服務費用支出 |
720.95 |
720.95 |
|
|
|
|
| |
201 |
31 |
|
黨委會辦公場所廳(室)及相關聯中介機構業務 |
720.95 |
720.95 |
|
|
|
|
| |
201 |
31 |
01 |
行政性使用 |
574.76 |
574.76 |
|
|
|
|
| |
201 |
31 |
02 |
基本行政機關操作事物 |
146.19 |
146.19 |
|
|
|
|
| |
208 |
|
|
社會發展擔保和大學生就業收入支出 |
814.96 |
814.96 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
政府部門創業基層單位離退休之 |
814.96 |
814.96 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口經營的行政性組織離離休 |
628.60 |
628.60 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
行政機關事業基層單位基層單位最基本醫療保險行業保險行業交款經費支出 |
41.03 |
41.03 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
市直機關自己事業企業職業化年金手機繳費性支出 |
51.42 |
51.42 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
99 |
各種行政部門視野企業離退休年齡收支 |
93.91 |
93.91 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
整形衛生間與記劃生小孩結余 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政事務事業有成機構醫療管理 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
行政事務基層單位醫學 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
個人住房服務保障支出費用 |
272.17 |
110.64 |
|
|
|
|
161.53 | |
221 |
02 |
|
商品房體制改革其他支出 |
272.17 |
110.64 |
|
|
|
|
161.53 | |
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
47.10 |
47.10 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
買房補帖 |
225.07 |
63.54 |
|
|
|
|
161.53 |
2018當年度費用支出 結算的時候表
機關單位:萬余元
建設項目 |
上年其他支出預估合計 |
差不多性支出 |
樓盤性支出 |
上交上司結余 |
加盟教育支出 |
對附屬標準政府補貼性支出 | |||
功能分類 |
課目名稱 | ||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
1827.58 |
1226.95 |
600.63 |
|
|
|
201 |
|
|
般公共性服務性結余 |
720.95 |
528.23 |
192.72 |
|
|
|
201 |
31 |
|
黨支部辦公場所廳(室)及相關聯組織工作 |
720.95 |
528.23 |
192.72 |
|
|
|
201 |
31 |
01 |
政府部門正常運作 |
574.76 |
528.23 |
46.53 |
|
|
|
201 |
31 |
02 |
通常情況下行政訴訟控制事情 |
146.19 |
|
146.19 |
|
|
|
208 |
|
|
社會存在后勤保障和大學生就業開支 |
814.96 |
407.05 |
407.91 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業發展計量單位離退體 |
814.96 |
407.05 |
407.91 |
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理制度的行政機關標準離退休之 |
628.60 |
314.60 |
314.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關教育事業公司教育事業公司基本的養老服務保費手機繳費性支出 |
41.03 |
41.03 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業上公司職業化年金網上繳費其他支出 |
51.42 |
51.42 |
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
其他人事部門創業企業單位離退體總支出 |
93.91 |
|
93.91 |
|
|
|
210 |
|
|
醫療設備衛生防疫與計劃方案生小孩性支出 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業上的部門醫療衛生 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政部門部門醫療保障 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公房保險經費支出 |
272.17 |
272.17 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房深化改革經費支出 |
272.17 |
272.17 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間公積金貸款 |
47.10 |
47.10 |
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
挑選心儀的房子補貼金 |
225.07 |
225.07 |
|
|
|
|
2018月度財務付款個人收入付出部門預算總表
公司的:萬美元
盈利 |
收入支出 | ||||
頂目 |
結算的時候數 |
創業項目 |
累計數 |
常見公共服務費用預算財政支出付款 |
政府性性基金投資概算財政部門撥付 |
一、般公眾概算財政預算捐款 |
1,665.05 |
一、尋常共公保障支出費用 |
|
720.95 |
|
二、現政府性基金投資估算財政性審批 |
|
二、外交政策其他支出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事性支出 |
|
|
|
|
|
四、共公安會性支出 |
|
|
|
|
|
五、教肓付出 |
|
|
|
|
|
六、科學合理技術水平教育支出 |
|
|
|
|
|
七、古文化體育乒乓球與媒體其他支出 |
|
|
|
|
|
八、的社會有效保障和專業教育費用 |
|
814.96 |
|
|
|
九、整形衛生學與工作計劃生孩性支出 |
|
19.49 |
|
|
|
十、節能公司節能減排教育支出 |
|
|
|
|
|
國慶、村鎮建設居委會教育支出 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水付出 |
|
|
|
|
|
十五、公路交通輸送付出 |
|
|
|
|
|
十四、能源勘測內容等支出費用 |
|
|
|
|
|
15、商業地產精準流通業等收支 |
|
|
|
|
|
第十五、科技金融收支 |
|
|
|
|
|
二十七、協助別的地段收支 |
|
|
|
|
|
18、國土資源海洋能形象等開支 |
|
|
|
|
|
第十九、住宅得到保障收支 |
|
63.54 |
|
|
|
三十、糧油食品原材料設備存量性支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、另外的收入支出 |
|
|
|
本年度凈收入自動求和 |
1,665.05 |
本年度收支合計數 |
|
1666.05 |
|
年終財政支出審批結轉和余額 |
72.36 |
年底民政審批結轉和盈余 |
|
71.36 |
|
基本上公益性決算財政局付款 |
72.36 |
|
|
|
|
🎃 政府辦公室性基金投資概預算財政資金撥付 |
|
|
|
|
|
合計 |
1898.94 |
累計 |
|
1898.94 |
|
2018全年度一樣通用工程預算財政總支出審批總支出結算的時候表
企業:W
業務 |
自動求和 |
總體開支 |
產品撥出 | |||
功能鍵分類別 課程和科目商品編碼 |
題目名稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
201 |
|
|
尋常通用產品收支 |
720.95 |
528.23 |
192.72 |
201 |
31 |
|
黨委會辦公區廳(室)及重要性平臺事物 |
720.95 |
528.23 |
192.72 |
201 |
31 |
01 |
行政性正常運作 |
574.76 |
528.23 |
46.53 |
201 |
31 |
02 |
應該行政事務處理管理系統事務處理 |
146.19 |
|
146.19 |
208 |
|
|
市場經濟有效保障和就業機會花費 |
814.96 |
407.05 |
407.91 |
208 |
05 |
|
財政創業工作單位離退休年齡 |
814.96 |
407.05 |
407.91 |
208 |
05 |
01 |
歸口經營的行政部門政府部門離退休之 |
628.60 |
314.60 |
314.00 |
208 |
05 |
05 |
行政標準事業上的標準常規養老院穩定付款開支 |
41.03 |
41.03 |
|
208 |
05 |
06 |
機關機構行業機構專職年金網上繳費性支出 |
51.42 |
51.42 |
|
208 |
05 |
99 |
另外的行政部門行業工作單位離退職付出 |
93.91 |
|
93.91 |
210 |
|
|
醫療器械衛生學與計劃方案懷孕收支 |
19.49 |
19.49 |
|
210 |
11 |
|
行政性自己事業公司的醫療管理 |
19.49 |
19.49 |
|
210 |
11 |
01 |
行政部門部門醫療保健 |
19.49 |
19.49 |
|
221 |
|
|
租賃房基本保障其他支出 |
110.64 |
110.64 |
|
221 |
02 |
|
商品房改變收支 |
110.64 |
110.64 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金貸款 |
47.10 |
47.10 |
|
221 |
02 |
03 |
買房貸款補肋 |
63.54 |
63.54 |
|
加總 |
1666.05 |
1065.42 |
600.63 |
2018半年度通常共同概算國庫撥付首要撥出預算表
的單位:萬美元
產品 |
總金額 |
師勞務費 |
共用專項資金 | ||
社會經濟細分 課目編號規則 |
專業科目品牌 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
工薪最新福利開支 |
629.72 |
629.72 |
|
301 |
01 |
基本上基本工資 |
70.95 |
70.95 |
|
301 |
02 |
補貼政策補貼政策 |
253.49 |
253.49 |
|
301 |
03 |
獎 |
78.65 |
78.65 |
|
301 |
06 |
伙金食補助費費 |
15.48 |
15.48 |
|
301 |
07 |
業績考核工薪 |
19.53 |
19.53 |
|
301 |
08 |
政府部門事業有成標準基礎醫療保費保費費 |
41.03 |
41.03 |
|
301 |
09 |
職位年金繳付 |
51.42 |
51.42 |
|
301 |
10 |
企業職工大多治療人壽保險交款 |
19.49 |
19.49 |
|
301 |
11 |
因公員診療政府補貼繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個社會中后勤保障網上繳費 |
6.35 |
6.35 |
|
301 |
13 |
個人住房北京公積金 |
47.10 |
47.10 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外的基本福利待遇性收入支出 |
26.23 |
26.23 |
|
302 |
|
進口商品和精準服務撥出 |
130.12 |
|
130.12 |
302 |
01 |
會議室費 |
6.45 |
|
6.45 |
302 |
02 |
包裝印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢中心費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
0.01 |
|
0.01 |
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
1.80 |
|
1.80 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服治理費 |
74.07 |
|
74.07 |
302 |
11 |
出差補貼 |
0.90 |
|
0.90 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)預算 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
4.15 |
|
4.15 |
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培養費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公商務接待費 |
0.51 |
|
0.51 |
302 |
18 |
多功能相關雜費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業級主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
請求業務領域費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會專項資金 |
5.57 |
|
5.57 |
302 |
29 |
優惠費 |
15.21 |
|
15.21 |
302 |
31 |
國家公務使用車正常運作保障費 |
11.39 |
|
11.39 |
302 |
39 |
其他出行保險費用 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
40 |
稅金及浮動材料費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一商品銷售和安全服務總支出 |
9.95 |
|
9.95 |
303 |
|
對個人的和小家庭的補助款 |
303.18 |
303.18 |
|
303 |
01 |
離休費 |
299.77 |
299.77 |
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活水平補助費 |
2.94 |
2.94 |
|
303 |
07 |
醫療服務費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
嘉獎金 |
0.29 |
0.29 |
|
303 |
10 |
人個農牧業的生產補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
別人個和中國家庭的津貼支出費用 |
0.18 |
0.18 |
|
310 |
|
充分性收入支出 |
2.40 |
|
2.40 |
310 |
02 |
商務辦公儀器折舊費 |
2.40 |
|
2.40 |
310 |
03 |
專業級機 購買 |
|
|
|
310 |
07 |
個人信息互聯網及免費軟件購置費更換 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務專用車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
另外交通出行設備新購 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中資產投資購買 |
|
|
|
310 |
99 |
其余投資基金性性支出 |
|
|
|
預估合計 |
1065.42 |
932.90 |
132.52 |
2018全年一樣 公用費用財政性審批“三公”接待費及機關事業單位運營接待費經費支出竣工決算表
企事業單位:億元
平常公用設施費用財政預算付款“三公”資金投入 |
市直機關啟動 預備費結算的時候數 | |||||||||||
總金額 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務使用車新購及開機運行費 |
公務活動接代費 | |||||||||
小計 |
公務活動出行用車 租賃費費 |
國家公務出行 正常運作費 | ||||||||||
財政預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
132.52 |
66.40 |
58.42 |
0 |
0 |
65.40 |
57.91 |
52.90 |
46.53 |
12.50 |
11.38 |
1 |
0.51 |
2018本年國家性新基金概算財政性補貼款花費部門預算表
機關單位:來萬
該項目 |
加總 |
常見總支出 |
項目流程費用 | |||
功能性的分類 管理費用打碼 |
會計分類稱呼 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
其余總支出 |
|
|
|
229 |
08 |
|
彩票玩法股票發行經銷商部門銷售業務費規劃的支出費用 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
員工福利福彩推廣中介機構的渠道費教育支出 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
注:中共上海市松江區委員會老干部局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018當年度固定資產流動負債環境表 | ||||
數額機構:億元 | ||||
|
的數量 |
實際價值 | ||
本年數 |
月底數 |
年末數 |
年終數 | |
一、資產投資累計數 |
—— |
—— |
725.98 |
826.08 |
(一)傳遞資產投資 |
—— |
—— |
191.22 |
191.91 |
(二)穩固資源 |
—— |
—— |
534.76 |
590.07 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
| ||
2.通用設備(臺/套/輛) |
6 |
6 |
97.26 |
97.26 |
(1)車輛 |
6 |
6 |
97.26 |
97.26 |
♎ 一樣 公務接待私家車 |
6 |
6 |
97.26 |
97.26 |
ౠ 綜合執法值崗小二租車 |
|
| ||
𒁏 特類專業的技巧租車 |
|
| ||
𝕴 其它的小二租車 |
|
| ||
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
| ||
3.專用設備(臺/套) |
|
| ||
單價100萬元以上專用設備 |
|
| ||
🐷 4.同一穩固財力 |
—— |
—— | ||
♏ 減:累計額折舊費及減值籌備 |
—— |
—— | ||
(三)長久成本 |
—— |
—— | ||
(四)在修建公程 |
—— |
—— |
44.10 | |
(五)無型債務 |
—— |
—— | ||
🦩 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— | ||
(六)某個股權 |
—— |
—— | ||
二、欠債加總 |
—— |
—— |
118.86 |
120.55 |
三、凈房產加總 |
—— |
—— |
607.12 |
705.53 |
第三部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算情況說明
一、介紹中共中央佛山市松江區理事會會退休干部們局2018全年度純收入結余部門預算綜合性時候闡述
共產黨滬市松江區理事會會老機關干部局2018年度收入總計為1826.58萬元、支出總計為1827.58萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加210.86、205.14萬元。主要原因:護工費標準提高和發放住房解困補貼。
二、對於里還武漢市市松江區常務醫學會老鄉鎮干部局2018第四季度創收結算的時候情況發生證明
上年🍸收入合計1826.58萬元,其中:財政撥款收入1665.05萬元,占91.16%;其他收入161.53萬元,占8.84%。
三、并于中國致公黨成都市松江區常務聯合會老領導干部局2018當年度開支部門預算問題闡明
當年度🌃支出合計1827.58萬元,其中:基本支出1226.95萬元,占67.14%;項目支出600.63萬元,占32.86%。
四、對于一共成都市市松江區理事會會老黨員們局2018本年財政資金撥付效益經費支出整體來說情況下說明怎么寫
里還蘇州市松江區常務研究會老年輕干部局2018年度財政撥款收支總決算1665.05萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計☂各增加49.33、42.61萬元,增長3.05%、2.56%。主要原因:人員經費政策性因素增長和護工費標準提高。
五、管于黨中央重慶市松江區理事會會老機關人員局2018全年平常服務性財政預算預算財政預算審批費用竣工決算環境說明
(一)一樣服務性概預算國庫審批經費支出竣工決算總體布局情形
中國國民黨濟南市松江區理事會會老黨員職工局2018🎶年度一般公共預算財政撥款支出1666.05萬元,占本年支出合計的91.16%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加43.61萬元,增長2.69%。主要原因:人員經費政策性因素增長和護工費標準提高。
(二)應該公共服務預算表財政局補貼款費用支出 竣工決算的結構前提
總共天津市松江區常務委會老職干局2018ꦏ年度一般公共預算財政撥款支出1666.05萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)720.95萬元,占43.27%;社會保障和就業支出(類)814.96萬元,占48.92%;醫療衛生與計劃生育支出(類)19.49萬元,占1.17%;住房保障支出(類)110.64萬元,占6.64%。
(三)尋常公共信息費用預算財政局捐款花費結算的時候具體的情形
里還東莞市松江區常務聯合會老團干部局2018ꦉ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1768.59萬元,支出決算為1666.05萬元,完成年初預算的94.20%。其中:
🌃一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項),主要用于在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及辦公設備購置等。年初預算為606.68萬元,支出決算為574.76萬元,完成年初預算的94.74%。決算數小于預算數的主要原因:認真落實中央八項規定、厲行勤儉節約。
💞一般行政管理事務(項),主要用于全區離退休干部工作項目支出。年初預算為180.38萬元,支出決算為146.19萬元,完成年初預算的81.05%。竣工決算數需小于費用預算數的主要的因為:內容開支按實結帳。
ℱ社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項),主要用于單位離休人員補貼、福利支出及全區離退休干部工作項目支出。年初預算為799.41萬元,支出決算為628.60萬元,完成年初預算的78.63%。決算數小于預算數的主要原因:部分支出的功能類科目調整。
🉐機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),主要用于按照國家政策規定單位為在職人員繳納基本養老保險費的支出。年初預算為42.80萬元,支出決算為41.03萬元,完成年初預算的95.86%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際基本養老保險支出小于預算數。
🧸機關事業單位職業年金繳費支出(項),主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為1.92萬元,支出決算為51.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:補繳事業單位職業年金繳費支出。
༒其他行政事業單位離退休支出(項),主要用于按照國家政策規定發放的離休干部社區高齡養老補貼和社區居家養老服務補貼。年初預算為0萬元,支出決算為93.91萬元。決算數大于預算數的主要原因:支出的功能類科目調整。
ꦿ醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項),主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為20.33萬元,支出決算為19.49萬元,完成年初預算的95.87%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際基本醫療保險支出小于預算數。
ꦬ住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),主要用于按照國家政策規定單位為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為52.27萬元,支出決算為47.10萬元,完成年初預算的90.11%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際住房公積金支出小于預算數。
♒購房補貼(項),主要用于在職職工購房補貼。年初預算為64.80萬元,支出決算為63.54萬元,完成年初預算的98.06%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際購房補貼支出小于預算數。
六、有關于共產黨廣州市松江區理事會會退休干部們局2018本年度首要共公工程預算不需要補貼款首要教育支出結算的時候狀態闡明
中國共產黨北京市松江區常務醫學會老黨員干部局2018𒁃年度一般公共預算財政撥款基本支出1065.42萬元,包括人員經費932.90萬元,公用經費132.52萬元。基本支出中:
1💮、工資福利支出629.71萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2🌳、商品和服務支出130.12萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3💫、“對個人和家庭的補助”303.18萬元,主要用于離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、“其他資本性支出”2.40萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、關于中共上海市松江區委員會老干部局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費財政部門捐款開支竣工決算總體目標條件證明。
里還南京市市松江區理事會會老同志們局2018🦋年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為66.40萬元,支出決算為58.42萬元,完成預算的87.98%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費年初預算為65.40萬元,支出決算為57.91萬元,完成預算的88.55%;公務接待費年初預算為1萬元,支出決算為0.51萬元,完成預算的51%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:專心致志貫徹軍委八項標準規定、厲行節儉資源。
2018ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加23.78萬元,增長68.65%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加23.63萬元,增長68.93%;公務接待費支出決算增加0.15萬元,增長41.67%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是政府采購公務車輛1輛。公務接待費支出增加的主要原因是接待批次、接待人次增加。
(二)“三公”勞務費財政廳捐款開支預算實際上現象原因分析。
2018⛦年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算57.91萬元,占99.13%;公務接待費支出決算0.51萬元,占0.87%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出57.91萬元。其中:
🎀公務用車購置支出為46.53萬元。主要用于公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費),公務用車購置數量為1輛,作為離退休干部用車,品牌為柯斯達。
ღ因公車輛使用運動維系教育支出11.38億元。關鍵于因公小二租車染料費、售后維護服務費、墊資人行道費、穩定費、的安全的獎勵服務費等。2018年,總共成都市松江區常務分委會老年輕干部局隸屬關系各費用企業支出費用財政性撥付的因公出行享有量為5輛,當做離退休年齡機關干部用車的。小車項目:榮威750三輛(已用時間7年)、別克商務會展車1輛(已選用使用期限10年)、上汽大通1輛(已使用的期限內1年)。
3、公務接待費支出0.51萬元。其中:
♓國內公務接待支出0.51萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待上級領導、外省市、兄弟區縣來我局調研、學習考察所發生的伙食費、會議場所租賃費等,共公務接待批次5批、51人次,其中:接待外賓0批次、0人次。
八、更多里還傷害市松江區常務研究會老科級干部局2018全年相關部門性基金投資項目預算財政預算捐款費用預算時候證明
中國國民黨佛山市松江區理事會會老年輕干部局2018年末無政府部性股票基金預決算財政資金撥付收支。
九、國有化資本公司生產經營概預算國庫付款實際情況解釋
中國共產黨北京市松江區常務聯合會老管理者局2018年末無國有化資源生意成本預算財政開支補貼款開支。
十、的關鍵性問題的環境表示
(一)企事業單位操作接待費經費支出情形
ℱ中共上海市松江區委員會老干部局2018年度機關運行經費支出132.52萬元,比2017年度減少7.92萬元,降低5.64%。主要原因是較真認真貫徹認真執行中心地方“八項法規”信念和厲行降低成本規范要求。
(二)政府部采購計劃結余條件
里還北京市松江區理事會會老紀檢干部局2018ܫ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為164.76萬元,其中:貨物采購金額90.69萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額74.07萬元。
(三)行駛、房子特定需要狀況
1.車倆
꧙截止日2018年12月31日,黨中央佛山市市松江區理事會會老領導干部局使用的的通常情況下的因公車輛租賃中,由區機關事業單位事物管理系統局統一標準產成品保障措施的通常情況下的因公車輛租賃為5輛。
2.房產
黨中央成都市松江區理事會會老年輕干部局2018每年無屋房特種暫用現狀就說明。
(四)費用預算績效評價菅理的情況
🤪中共上海市松江區委員會老干部局2018年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
൩一、國庫資金廳捐款年收入:指的單位上一年度從本級國庫資金廳部位得到的國庫資金廳捐款,包擴一般的共同財政支出廳概預算國庫資金廳捐款和縣政府性股權基金財政支出廳概預算國庫資金廳捐款。
⛦二、事業發展發展收益:指事業發展發展單位名稱大力開展專科相關業務工作內容簡答幫助工作內容確認的收益。
♊三、生產營運工資:指衛生事業公司的在行業銷售業務游戲行為非常協助游戲行為外面開展調研非自由會計核算生產營運游戲行為拿得的工資。
💎四、一些收錄:指機關單位獲取的除“財政性審批收錄”、“創業收錄”、“生意收錄”等多于的收錄。常見是公寓房解困貼補收錄。
五、年終結轉和盈余:就是指上一年度暫不實現、結轉到當年度按關于設定持續使用的的信貸資金。
ꦦ六、年終結轉和盈余:指上當半每年或此前當半每年項目預算安排好、因客觀事實狀況出現變換是沒辦法按原計劃書具體實施,需推遲到已經當半每年按有觀要求仍然選用的資本。
𝔍七、基礎其他經費支出:指上班單位為保險單位正常的平日運轉、達成平日上班任務卡而會出現的貼心的售后服務其他經費支出。
ജ八、工程項目費用:指公司為順利完成某些的行政機關作業每日任務或企業經濟發展對象,在關鍵費用之余突發的多種費用。
⛄九、加盟經費費用支出 :指自己事業單位編制名稱在專業的行動及輔助軟件行動之上推進非單獨成本計算加盟行動造成的經費費用支出 。
🍎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌼十一月、行政事務機關安全使用資金投入:指行政事務的單位名稱和依據國家工作的單位人員法管理方法的工作的單位名稱安全使用大部分公共服務預決算財政局審批籌劃的總體專項資金開支中的日常任務共用資金投入專項資金開支。